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老师,个人收取居间费2个亿,要交哪些税?
宋生老师
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提问时间:07/22 18:43
#税务师#
你好!这个主要就是个税,增值税。 个税很高了
阅读 837
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占有改定为什么不适用善意取得制度
苍鹭老师
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提问时间:07/12 11:30
#税务师#
占有改定的出让人有处分权,善意取得的前提是无权处分
阅读 837
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1月已计提所得税1240.6元。2月亏损,所得税是-27626.3元。这亏损的所得税是冲减所得税,然后累计所得税是-27626.3+1240.6元=-26385.7吗
家权老师
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提问时间:04/01 17:13
#税务师#
你好,亏损不需要计提的,是按季度的利润计算计提,月份不需要计提
阅读 837
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老师,我个税里租房日期写的是2021年1月到2023年5月,然后今年有几百的退税,就被查了,查到有房产,这种情况我个税里我摸修改?
易 老师
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提问时间:03/26 16:20
#税务师#
同学您好! 如您的个税中租房日期与实际房产持有情况不符,您应立即登录个人所得税APP进行修改。在“专项附加扣除填报”中,选择“住房租金”进行更正,确保租赁日期与实际情况一致。修改完成后,重新申报以避免税务风险。
阅读 837
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请问供应商给我开了发票,但是我不用付款,账务怎么处理,谢谢
cassie 老师
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提问时间:03/17 22:32
#税务师#
同学你好。不用付款的原因是此笔交易不存在?还是说这笔交易因为特殊原因不用支付。
阅读 837
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请问老师,小规模纳税人季度30万免交增值税,30万是含税还是不含税金额
暖暖老师
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提问时间:03/12 14:08
#税务师#
你好这里是不含税的收入金额的
阅读 837
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老师,购买茅台酒水普通发票计入业务招待费,税务和账务处理有啥要求?
郭老师
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提问时间:03/02 10:32
#税务师#
你好送给客户的吗
阅读 837
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2016年开办的企业注册资金3000万,股东现在需要在5年内进行实缴吗
文文老师
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提问时间:01/10 10:35
#税务师#
股东现在需要在5年内进行实缴
阅读 837
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请问这题怎么算出来的 我一直没有算出答案 谢谢老师
何老师(apple)
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提问时间:01/07 23:40
#税务师#
您好! 该出版社应预扣预缴王某的个人所得税=30000×(1-20%)×30%-2000=5200(元)。居民个人发生的公益捐赠支出选择在综合所得项目中扣除的,取得的项目若为劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的,其预扣预缴时不扣除公益捐赠支出,统一在综合所得汇算清缴时扣除。
阅读 837
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我们给贴瓷砖瓦工的补贴和si膜的费用属于销售费用还是管理费用
艳子老师
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提问时间:01/05 19:41
#税务师#
您好, 这个计入管理费用就可以了
阅读 837
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老师筹建期间的费用,怎么分配呢?现在还是筹建期发生的工人工资,员工福利,,还有投资固定资产,现金流怎么分配呢?
若素老师
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提问时间:12/29 10:16
#税务师#
固定资产那个就填写筹资活动。构建固定资产现金流出。 他的填写在其他经营活动的现金流出。
阅读 837
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老师权益法下宣告分派现金股利有账务处理吗
易 老师
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提问时间:12/13 15:13
#税务师#
同学您好,。在权益法下,被投资企业宣告发放现金股利时,投资企业应按照应享有的份额进行账务处理,借记“应收股利”科目,贷记“长期股权投资——损益调整”科目。实际收到现金股利时,投资企业应借记“银行存款”等科目,贷记“应收股利”科目。
阅读 837
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).百利公司为一般纳税人,企业所得税率25%。2019年度会计报表销售收入4000万元,其他业务收入200万元,利润总额为520万元,全年已累计预缴企业所得税130万元。 请计算应纳税调整金额。 将自产产品捐赠给学校,市场销售价(不含税) 300万元,成本200万元 营业外支出中,通过公益性社会团体向贫困地区捐赠110万元
暖暖老师
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提问时间:12/06 09:58
#税务师#
你好请把题目完整发一下这里
阅读 837
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中企云链收的款,怎么做分录?
郭老师
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提问时间:11/30 13:35
#税务师#
给你的票据 贴现的吗
阅读 837
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这个入账金额不是不用减去交易费用的吗?他这里怎么又要减去交易费用。
小林老师
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提问时间:11/10 11:52
#税务师#
您好,交易性金融资产的交易费用是计入投资收益,不做原值
阅读 837
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研发费用加计扣除如何区分75%扣除还是100%扣除?
耿老师
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提问时间:10/29 20:58
#税务师#
1. 根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)第一条和《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)第一条规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 2. 根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第13号)第一条规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 3. 科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
阅读 837
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请问考试的时候那个速算扣除数是需要记忆的吗?
小宝老师
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提问时间:09/27 10:35
#税务师#
你指的是个人所得税的计算吗?
阅读 837
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老师,17题,这题该怎么做?
小林老师
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提问时间:09/26 16:24
#税务师#
您好,根据您的题目,60000*60000/(60000+600*20)
阅读 837
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这个月开的上个月的红字信息发票,发票就是负数发票了,就是这个负数发票,能再撤销吗
金金老师
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提问时间:09/07 15:01
#税务师#
您好,这个是不能再次撤销了
阅读 837
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老师。选项C分成不是以约定分成时间确定收入吗?
罗雯老师
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提问时间:08/30 22:19
#税务师#
你好,需要把题目发过来。
阅读 837
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老师,支付了笔制造费用安装费,但是没有发票,做账怎么做
郭老师
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提问时间:08/25 15:32
#税务师#
借制造费用,贷银行 没有发票,正常做账就可以的,汇算清缴,纳税调增,不允许抵扣。
阅读 837
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税务师考试印花税税率会给么
艳子老师
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提问时间:08/24 21:53
#税务师#
您好, 这个需要自已记住的,一般不给的
阅读 837
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勾兑酒需要缴纳消费税么
易 老师
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提问时间:08/24 22:49
#税务师#
学员您好,这种情况是要的。归类为其他白酒
阅读 837
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请问下,老师,经营所得可以扣除员工社保和专项附加扣除吗
一鸣老师
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提问时间:08/24 15:58
#税务师#
这个只能扣除单位部分社保的哈
阅读 837
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这题不理解, 为什么要*3600×/6000
小天老师
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提问时间:07/24 23:01
#税务师#
您好,3600除 是非股权支付部分所得在确认并交税的,股权支付部分不确认所得和损失
阅读 837
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请问一下,申报提示纳税人本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额为,这个是怎么回事啊
王超老师
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提问时间:07/13 21:17
#税务师#
你好 如果确认申报表没问题的话,可以无视“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额***的2%,请确认填写是否正确。”这句话 ,继续申报即可
阅读 837
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我们是汽车4s店的,客户贷款买车,还款一定时间后,可以把剩下的尾款进行展期,厂家金融会把这笔钱让我们开票,然后支付给我们,这个业务我开票之后怎么记账呢?
朴老师
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提问时间:07/06 10:52
#税务师#
同学你好 开票的时候做收入就可以了
阅读 837
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老师:为何这个题目中要算甲公司最终要交的增值税,不要减去前面在B市预交的增值税?而且明明是问甲公司在A市要交增值税,为何在B市提供的建筑服务40万也要算税额,算了税额最后也不减掉在B市预交的2%的增值税8000元来算最终要交的增值税?
一休哥哥老师
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提问时间:06/11 07:58
#税务师#
您的理解都是对的。 这个例题就是让我们看看计算方法。回答不完整。 A最终要交的 是要减去B的。
阅读 837
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请问采购协议,签署了甲方1:A公司;甲方2:B公司;合同写:A公司因为XX原因,与乙方签订采购合同;B公司是A的全资子公司,承担付款义务,是本合同的付款方,共同签署合同。协议约定发票开给B公司。这种安排有税务问题吗
青老师
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提问时间:06/07 16:02
#税务师#
你好1不合理的; 这样会涉及虚开发票的
阅读 837
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今年可不可以报考税务师?
刘倩老师
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提问时间:06/07 10:02
#税务师#
你好!2023年注册税务师报名时间为5月8日10:00-7月10日17:00
阅读 837
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