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老师,请问一下,我的项目是简易计税,然后围绕这个项目的某个具体事项打官司的产生的律师费开的专票可以抵扣吗?
小智老师
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提问时间:08/27 17:33
#建筑#
在中国,简易计税方法下,企业发生的与生产经营活动相关的合理费用可以进行增值税抵扣。若律师费支出符合税法规定的扣除条件,且取得的是正规增值税专用发票,理论上是可以进行抵扣的。不过,具体是否能抵扣还需根据您的具体业务情况、行业政策以及最新税务法规来判断。建议您咨询专业税务顾问或直接联系当地税务局获取准确指导。
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老师请问下 有没有工商保险委托书范本啊 就是总公司委托分公司办理 工地不在总公司这边
宋生老师
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提问时间:07/11 08:23
#建筑#
你好!你是委托去办工伤保险? 是工商还是工伤?
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公共基础设施是不是属于固定资产
冉老师
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提问时间:04/27 12:59
#建筑#
你好,同学,也是固定资产的
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老师,我想问下,工程行业,3月1号到31号份发的农民工工资是发当月的还是上月的呢
宋生老师
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提问时间:04/02 18:02
#建筑#
你好,这个不一定呢,这个要看公司。
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老师好 21年建筑公司为小规模 有笔质保金转给个人了 没有发票 现在一直挂账 麻烦问下老师现在怎么处理
宋生老师
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提问时间:03/28 19:36
#建筑#
你好!这个是什么原因要转给他
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老师,建筑公司有挂证人员,公司帮他们购买五险,这种是否需要申报工资薪金?应该怎么申报?
朴老师
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提问时间:03/11 10:52
#建筑#
同学你好 这个最好是报工资 按社保金额来报
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老师你好,绿化施工中途收到的款如何做分录?没完工需要确认收入结转成本吗?
王超老师
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提问时间:03/03 12:25
#建筑#
你好 请问一下,你们是委托方,还是被委托方
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老师好!因为一个项目工程款未到账,这个项目上有2023年的劳务分包普票忘记挂账,请问这发票2024年还能继续使用吗?
大侯老师
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提问时间:02/29 19:07
#建筑#
同学你好,2023年的这张发票在增值税汇算清缴之前,可以入账,在企业所得税汇算清缴的时候,调整到2023年账务中。
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老师新年好,我们这因暂时还没有收入,一月份不能结转本年利润吧?那进项税我做的科目是应交税金--待认证进项税,要不要把这个进项税结转下呢?
暖暖老师
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提问时间:02/18 14:57
#建筑#
你好,没有抵扣就放在应交税金--待认证进项税,不要结转
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老师账薄印花税税种认定办理状态审核中,还没申报怎么办
艳子老师
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提问时间:01/15 18:22
#建筑#
您好, 你是在财产和行为里面申报的吗
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我们是建筑公司 工地的电费户头是甲方 实际使用的是我们 我们把钱打给甲方代缴电费后 甲方开了发票给我们 要怎么做账
小菲老师
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提问时间:12/22 14:49
#建筑#
同学,你好 发票是你们公司抬头吗
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老师,2022 年 1 月末注册的公司,需要申报残保金么
郭老师
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提问时间:12/13 14:07
#建筑#
你去电子税务局,我的信息企业信息里面,你看一下有这个税种认定吗?有的话需要申报。
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我们有个项目,和劳务公司签订了劳务合同,一部分由我们专户代发,一部分由劳务公司代发,但是要求劳务公司专户代发和他们自己代发都开具了劳务发票,那么这怎么做账,分录怎么写
小燕老师
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提问时间:12/12 10:51
#建筑#
收到劳务费发票 借,管理费用劳务费 贷,银行存款
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建筑公司一般纳税人,有个简易计税的项目,有个一般计税的项目,属于公司的进项比如买电脑的进项可以抵扣增值税吗?
朴老师
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提问时间:12/05 16:31
#建筑#
同学你好 这个可以一般计税项目抵扣
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老师 入账的劳务票必须备注项目名称和地点,材料票也是必须备注的吗?
一鸣老师
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提问时间:11/27 16:26
#建筑#
你好,建筑服务才需要备注,其他不用
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供应商已开发票给我们,我们开了支票给了供应商,但供应商把支票背书给了别人,这样我们怎么平账呀?
文文老师
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提问时间:11/15 17:18
#建筑#
对我们不影响,正常处理即可
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老师,购买的工程造价软件5800元入无形资产还是费用呢?要分摊吗 如果分摊怎么分摊的
冉老师
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提问时间:11/07 15:58
#建筑#
你好,同学 这个金额不大,可以直接计入费用科目
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老师,建筑行业项目上面的招待费能进成本吗
新新老师
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提问时间:11/07 10:06
#建筑#
好。也可以计入间接费的招待费也可以的,但是扣除标准是一样的。
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老师好,收到工程项目的管理费,应该怎么记账啊
小菲老师
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提问时间:11/03 12:01
#建筑#
同学,你好 借:管理费用 贷:银行存款
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老师好,我们是发包方,甲方,收到管理费怎么入账
郭老师
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提问时间:11/03 13:40
#建筑#
你好借工程施工 贷银行存款
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我们从总包方那里分包了劳务,现在我们又需要将劳务拿给各个班组做,需要签订合同,那我们将承接的劳务再分包出去,这种分包方式属于什么呢?
郭老师
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提问时间:10/30 10:33
#建筑#
这个班组是个人吗?
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老师您好!我们工地上采购柴油,公司已支付,发票收到,柴油入库,后面领用柴油时,是工地上另一个施工队领用了,这笔款项领导说要从他那里收回来,请问一下如何做账务处理?
东老师
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提问时间:10/22 16:29
#建筑#
借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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老师,建筑公司专业分包差额纳税可以全额开专票吗?实际缴税是按差额纳税吗?比如我开了100万的专票,差额纳税金额是50万,我最后实际缴税是按哪个标准来缴税?
金金老师
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提问时间:09/13 16:42
#建筑#
您好,对的,按照的话,最后差额50的来的
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医保从9月份开始普调了,9月份发8月份工资时是不是从这次发工资时按4224的基数来扣减工资呢?
郭老师
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提问时间:09/11 09:19
#建筑#
对的,是的,需要补的。
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建筑有哪些证书可以考
一鸣老师
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提问时间:09/06 14:26
#建筑#
你好,这里是财税答疑平台,不提供非财税考试答疑服务,抱歉
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20已经完工的项目,由于施工金额超合同了,导致成本太高,21年没有补签合同,也没有开票没有回款,21年12月份的时候,根据预算出的结算单做了一个暂估收入,后期回款以后开票在交增值税可以吗?
金金老师
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提问时间:08/03 20:51
#建筑#
您好,你说的后期是啥时候啊这个
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老师好 建筑施工单位 如果是全部分包给别人做呢,还需要办理外经证吗 跨市了
金金老师
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提问时间:08/03 14:14
#建筑#
您好,那样的话,是需要办理的
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老师,公司的车贴膜,对方退回来的款,怎么记账?
文文老师
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提问时间:07/19 10:58
#建筑#
对方退回来的款,是前面支付的款项退回?
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老师,你好!我们是施工单位,我刚第一次开数电票,帮我看看是否开对。
新新老师
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提问时间:07/14 09:44
#建筑#
你好,备注里需要把项目的名称和地点备注一下。
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1.老师,我企业购买一块土地建厂房,土地转让这块约定是50年,作为无形资产折旧50年吗? 借 管理费用-无形资产 摊销 贷 累计摊销 2.建厂房用作出租做为固定资产折旧应该按多少年折旧? 折旧是 借 管理费用-固定资产折旧 贷 累计折旧 吗?这个土地所有权和厂房盖好后一起折旧,不需要单独摊销,还是分开折旧呢
青老师
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提问时间:07/11 17:22
#建筑#
你好; 对的; 土地记入无形资产核算的 ; 到时 修建出租 ; 记入其他业务成本-折旧费 ;不是管理费用去哦
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