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民工专户是总包开立还是分包方劳务公司开立?
金金老师
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提问时间:10/12 21:36
#建筑#
您好,这个的话,是分包劳务公司开的
阅读 655
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固定资产报废处置只发生了第1步,怎么去判断固定资产在借方还是贷方,怎么去做第4步和第5步的账务处理
耿老师
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提问时间:09/13 17:40
#建筑#
你好!你们报废没有产生任何收取吗?
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老师,专票标识标牌一套规格型号怎么填写?
艳子老师
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提问时间:09/12 15:30
#建筑#
您好, 没有可以不写,这个没事的
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老师 A有个项目**在我们公司,项目付材料,A需要把钱先转进我们公司,他以个人名字转进来,这样妥当吗
金金老师
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提问时间:09/12 11:41
#建筑#
您好,这个是可以的,可以这样的
阅读 655
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老师,您好,俺税务局上今天推送了这种情况,是租赁发票成本过高了吗?像这种情况是咋解决啊?
郭老师
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提问时间:09/05 09:45
#建筑#
你好,那你看一下这个是实际的业务吗。
阅读 655
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该公司本月开出销项票,没有进项,已交增值税和附加税。后期回来进项票,增值税退回来了,附加税能退吗?不能的话,什么原因?
青老师
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提问时间:08/09 10:39
#建筑#
你好; 可以申请留抵进项税退税; 附加税不退的
阅读 655
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我们开了51万在工程款发票,对方打了31万的钱,相当于工程只完成了一半就不做了,这个发票跟钱应该怎么处理
朴老师
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提问时间:08/08 08:57
#建筑#
同学你好 那多的20万不红冲吗
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我公司融资租赁了一台塔吊,再转租给其他单位,能开租赁发票吗?
郭老师
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提问时间:08/04 11:56
#建筑#
你好,你开的是经营租赁,可以的。
阅读 655
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老师,我们是一家装饰公司。付给材料商的款一直挂着预付账款科目,工程都结束好几年了,对方一直没开票给我们,我也没法入材料成本。就这么一直挂着预付账款---某某公司,可以吗?有没有其他办法解决?
邹老师
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提问时间:07/29 08:49
#建筑#
你好,材料确实购进了,只是没有取得发票,是这个情况 吗?
阅读 655
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老师、项目部人员到公司总部培训学习,住宿费计入那里?
艳子老师
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提问时间:07/28 15:40
#建筑#
您好,这个计入管理费用-培训费
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老师,公司贷款银行扣的利息,银行给开的专票,这个能抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:07/28 10:14
#建筑#
你好。银行贷款利息不能抵扣
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您好,我公司现在在购买个人的一辆二手小车,需要交税吗?
艳子老师
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提问时间:07/14 11:10
#建筑#
您好,你不要交税,对方开发票需要交税
阅读 655
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工程施工余额,在资产负债表里,是哪个科目
一鸣老师
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提问时间:07/13 14:42
#建筑#
你好,这个余额体现在存货项目
阅读 655
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小会计准则 按进度结转成本的时候是 借:主营业务成本 贷:工程施工 么? 那报表存货里没有数了么?
新新老师
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提问时间:06/27 14:24
#建筑#
你好,是的,这样处理是正确的。
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老师上个月办公室购买了空调,入账固定资产了,这个月又买了1280元的小配件空调用的,要计入固定资产吗?还是办公室费用做做掉?
易 老师
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提问时间:06/10 13:17
#建筑#
借管理费用办公费 贷;银行存款
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工程项目竣工后结算成本和这个项目的财务入账的成本不一致有影响吗?
朴老师
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提问时间:06/02 12:47
#建筑#
同学你好 为啥成本不一致
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小规模纳税人,开房屋租赁的发票,普票和专票是一样的税率吗?请问是多少啊?
辜老师
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提问时间:05/23 11:54
#建筑#
是的,专票和普票是一样的税率,是5%
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一般人承包劳务,能分包给小规模公司吗?小规模公司需要资质才能承包劳务吗?
一鸣老师
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提问时间:05/22 15:49
#建筑#
是的,必须要有劳务资质才能承包的
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老师,建筑服务的发票,写备注信息时,工程地点写到*市就可以吧,不用写到街道吧
新新老师
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提问时间:05/10 10:56
#建筑#
你好,和合同上的地点写一样就行。
阅读 655
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甲方代发的工资是从施工单位工程款里扣的,这个账如何处理
郭老师
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提问时间:05/08 15:17
#建筑#
借应付职工薪酬工资,贷应收账款,你确认收入的时候充这个应收账款。
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建筑业这个是适用小企业会计准则,建账用
朴老师
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提问时间:04/23 15:21
#建筑#
同学你好 这个可以用的
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营业执照上的建筑工程施工可以开13%的机械租赁发票吗?
金金老师
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提问时间:04/15 22:43
#建筑#
您好,租赁的话,可以开这个13%的
阅读 655
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我们公司有个项目,因为当时资质不够就**的其他公司,就是应收账款的期末借方余额挂账有300多,是这样的老师,之前总包回款给我们**这个公司的时候,当时他们公司回款是转给我们私户老板的,老板在转进来的,是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款,我在想这300多万是不是之前私户转给老板的,就是不太清楚,所以我就想问问怎么调整会比较好一点
朴老师
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提问时间:04/07 16:27
#建筑#
同学你好 这个你得问问老板 或者查明细看看 如果是就要做收回来
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老师,增值税申报表的时候少确认了收入,多交了税,和财务做账系统里面不一致,有25.81的差额,怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:07/22 14:55
#建筑#
你好,去修改你的增值税申报表。
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老师,请问在21年完工结转工程施工科目的时候,不小心多结转了0.2元,导致工程施工科目借方余额-0.2元。今年我发现了这个情况,需要调整这个科目,那这样做分录可以吗?借:工程施工0.2元 贷:以前年度损益调整0.2元呢
文文老师
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提问时间:07/06 16:55
#建筑#
借:工程施工0.2元 贷:以前年度损益调整0.2元 可以
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老师,有两个公司(建筑公司、劳务公司),劳务的法人是建筑公司的股东。去年1月劳务公司的股东退股,把股本转给了建筑公司,劳务成了建筑下的子公司。去年9月从劳务给之前的法人转了笔往来款100万,年末也未让她还款,如果是法人会视同分红,因股权转让她现在已不是法人,这个有影响吗?
微微老师
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提问时间:02/07 11:06
#建筑#
您好,这个是没有影响的,之前的业务,所以分红缴税是正常的。
阅读 655
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购买税控盘及税控盘维护费分录怎么做?
朴老师
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提问时间:07/11 08:38
#建筑#
1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
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老师,建筑工程加工发票备注栏写的项目工程没有具体到楼号可以吗
郭老师
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提问时间:06/24 14:52
#建筑#
合同里面有约定吗?如果没有约定的可以。
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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
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建筑项目部个税认定9月开始,去年漏掉9月1个月没报个税,当月发了工资,现在补申报可以零申报吗,会罚款吗,大概罚多少
青老师
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提问时间:11/16 10:30
#建筑#
你好; 补报即可 ; 你之前 9月的时候 这工资 发了吗
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