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23年个税申报了工资39807.9,账上未计提11-12月工资,年报汇算的时候,账载工资填那个数字?实际工资填那个数字
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
那么先要在你上年的报表做计提,然后做汇算,没有计提的工资不能税前扣除
阅读 5811
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老师,个税报错了,可以网上作废重新申报嘛?怎么操作的呢?
文文老师
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提问时间:05/15 15:39
#税务#
若是当月的,可以更正申报
阅读 5811
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你好,我们做废钢回收,公司转给我们个人500万,公转私500万,我们涉及什么税,分别交多少
蓝小天老师
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提问时间:05/15 10:50
#税务#
你们个人收到款项,是支付公司负责代扣代缴个税
阅读 5811
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老师,如果从自产农产品那里取得的专票或者普票,可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:30
#税务#
可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税
阅读 5810
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免掉的增值税,小企业记到营业外收入,大企业记到其他收益,那免掉的附加税记到哪里
宋生老师
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提问时间:05/15 13:43
#税务#
你好也是一样的, 其实免的话,你可以不用计提。
阅读 5810
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去年员工的火车票,可以拿到今年报吗
宋生老师
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提问时间:05/15 13:58
#税务#
你好,入账是可以入的。
阅读 5810
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老师好,我们新注册一家小规模纳税人,需要提交哪些资料?有哪些注意事项?
李爱老师
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提问时间:05/15 11:24
#税务#
您好,现在从市场监管局网站提交后,需要提交的资料可以直接下载。额外提供的是股东、法人、经办人身份证证件,产权人证明等。
阅读 5810
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房租季度付,钱已付,挂的预付账款科目,发票未收到,是收到发票的时候一次性扣除费用,还是没收到发票就可以摊销?
小敏敏老师
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提问时间:06/21 20:22
#税务#
你好,同学,金额大可以先暂估计入费用,金额小可以一次性计入费用。
阅读 5809
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咨询服务公司,可以把每日给员工购买的食材做午餐,做账到其他业务成本吗?借其他业务成本,贷应付职工薪酬—员工食材,借应付职工薪酬—员工食材,贷银行存款
家权老师
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提问时间:06/21 15:50
#税务#
那个不行的,是计入管理费用-福利费
阅读 5809
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有限公司一般纳税人加工零件公司,可不可开普通发票或1%专票
家权老师
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提问时间:05/15 11:46
#税务#
你好,一般纳税人没有1%的税率
阅读 5809
收藏 2
房屋租赁税费谁承担,怎么有的说出租方有的说承租方
易 老师
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提问时间:02/19 20:57
#税务#
同学您好,一般是房东承担的,但税局无法找到业主的会找承租方承担的, 双方协商一致也可的
阅读 5809
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老师,个体户年开发票500万内免增值税,年开票120万内免个人所得税吗
东老师
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提问时间:06/21 13:12
#税务#
你好,这个增值税是一个季度30万免征的个人所得税底下税务局核定。
阅读 5808
收藏 1
老师,请教一下,贸易收入11832590 需要交多少印花税?,这是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:06/21 09:41
#税务#
你好,这个是万分之三减半。
阅读 5808
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不是说小微企业分为100万和100-300万两个区间来算吗,为什么题目中直接x了5%
小林老师
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提问时间:06/21 10:08
#税务#
你好,23年小微企业统一都是5%
阅读 5808
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老师,出口免抵退,免抵额/出口销售额=?这个计算出来的是什么
小锁老师
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提问时间:06/21 11:44
#税务#
您好,这个是1.免抵退办法出口销售额是出口销售收收入,得到的是退税率那部分
阅读 5808
收藏 0
汇算清缴基础信息表的股东分红是必填吗?我们是小微企业,去年没有分红,那还要填写股东信息吗。还是说可以直接空着,股东名字都可以不写
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
对,股东的名字和比例是需要填写。
阅读 5808
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你好老师,动车票可以抵9个点进项税,那这个在电子税务局会休现吗
东老师
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提问时间:06/21 15:08
#税务#
你好,这个会在申报的时候体现的。
阅读 5807
收藏 24
这个怎么打 老师 还有认证勾选的怎么打
郭老师
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提问时间:06/21 11:00
#税务#
你好,勾选平台里面抵扣勾选 有一个农产品抵扣 是自产自销,他给你开的是免税普通发票吗?
阅读 5807
收藏 24
我当时23年调22年投资收益转多了,多转了400万,24年怎么调回来
甜椒老师
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提问时间:05/15 20:15
#税务#
同学您好!这个是当时的调整分录吗?
阅读 5807
收藏 8
老师好,请问填报企业所得税汇算清缴时,需要把研发支出费用化加计扣除从管理费用总额里剔除再申报吗
耿老师
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提问时间:06/20 18:46
#税务#
你好!**填报企业所得税汇算清缴时,不需要将研发支出费用化加计扣除从管理费用总额中剔除再申报**。 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,可再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业在填报企业所得税汇算清缴时,只需如实归集和申报研发费用,并据此计算加计扣除额,无需将这部分费用从管理费用中剔除。
阅读 5805
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老师你好,我们个体户因为一个季度开了30万发票被预警了,请问说明怎么写
小菲老师
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提问时间:05/16 15:31
#税务#
同学,你好 就是写,这个季度业务量提升,按照实际业务开具发票
阅读 5805
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我公司给物业公司交电费,发票是其他公司给我们开具的可以吗,开票方是电表持有方。收款的物业公司开具不了,说只是代收方,经营范围中没有售电的。这样操作合规吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:03
#税务#
这样是合规的,实际操作中,物业公司只是代收电费,开不了电费,
阅读 5805
收藏 24
老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
郭老师
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提问时间:05/15 11:09
#税务#
你好,红字加上正数合计起来申报就行,不用单独。
阅读 5805
收藏 11
帮忙看下,这张票项目名称和税率对吗?
郭老师
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提问时间:06/20 19:00
#税务#
他这个装维是什么意思?
阅读 5804
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老师试算平衡表是不是也叫科目余额表。
小锁老师
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提问时间:05/15 16:20
#税务#
您好,对的这个是一样的
阅读 5804
收藏 18
老师,如果夫妻,一人有住房贷款不在工作城市,然后两人在工作城市有租房,这个是可以分别扣除的吗?一个住房贷款一个住房租金扣除
朴老师
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提问时间:05/15 15:36
#税务#
同学你好 不可以的哦
阅读 5804
收藏 24
发生额及余额表打印格式怎么选
文文老师
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提问时间:05/15 09:57
#税务#
若是财务软件,直接点打印即可,按默认的格式即可
阅读 5804
收藏 24
民办私立学校学费和住宿费需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:05/15 10:07
#税务#
你好对的是的,需要缴纳的
阅读 5804
收藏 0
老师,制造业其他业务收入结转成本其他业务成本另外一个科目是什么
宋生老师
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提问时间:06/21 14:55
#税务#
你好!这个要看实际了,比如应付职工薪酬等
阅读 5803
收藏 2
请问2023年开了3000的不征税科小贷款普通发票没收到款要作废怎么处理,我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:06/21 09:49
#税务#
你好,不能作废,只能开红字发票。
阅读 5803
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