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老师你好!企业所得税汇算清缴,去年企业盘亏商品10000元,员工承担1000元,我是在资产损失表填资产损失金额10000,赔偿收入1000吗?
meizi老师
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提问时间:05/16 09:37
#税务#
你好;那你亏损应该是9000哦; 不是10000 ;因为你收回来了1000哈 ;对
阅读 5790
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去年员工的火车票,可以拿到今年报吗
宋生老师
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提问时间:05/15 13:58
#税务#
你好,入账是可以入的。
阅读 5790
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我是公司A- 对方公司B(个体户) B欠A的发票,B个体户注销了,A的票怎么办
宋生老师
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提问时间:05/15 17:28
#税务#
你好,拿不到你就不能税前扣除。可以入账,
阅读 5789
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老师,个税报错了,可以网上作废重新申报嘛?怎么操作的呢?
文文老师
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提问时间:05/15 15:39
#税务#
若是当月的,可以更正申报
阅读 5789
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你好老师:小规模企业食堂购买食材支付的费用,做账时借:管理费用一福利费 贷:应付职工薪酬一福利费 借:应付职工薪酬一福利费 贷:库存现金 在现金流量表里选什么?
暖暖老师
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提问时间:05/15 11:52
#税务#
你好,支付给职工以及为职工支付的现金
阅读 5789
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高新技术企业收到的创新创业奖励属于财政性资金吗
小菲老师
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提问时间:06/21 09:24
#税务#
同学,你好 是属于的
阅读 5788
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这个经营范围开人力资源服务可以开差点发票吗,公司是小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:05/15 12:29
#税务#
你好,这个营业范围是可以的呢
阅读 5788
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房租季度付,钱已付,挂的预付账款科目,发票未收到,是收到发票的时候一次性扣除费用,还是没收到发票就可以摊销?
小敏敏老师
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提问时间:06/21 20:22
#税务#
你好,同学,金额大可以先暂估计入费用,金额小可以一次性计入费用。
阅读 5787
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老师,个体户年开发票500万内免增值税,年开票120万内免个人所得税吗
东老师
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提问时间:06/21 13:12
#税务#
你好,这个增值税是一个季度30万免征的个人所得税底下税务局核定。
阅读 5787
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不是说小微企业分为100万和100-300万两个区间来算吗,为什么题目中直接x了5%
小林老师
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提问时间:06/21 10:08
#税务#
你好,23年小微企业统一都是5%
阅读 5787
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老师好,请问填报企业所得税汇算清缴时,需要把研发支出费用化加计扣除从管理费用总额里剔除再申报吗
耿老师
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提问时间:06/20 18:46
#税务#
你好!**填报企业所得税汇算清缴时,不需要将研发支出费用化加计扣除从管理费用总额中剔除再申报**。 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,可再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业在填报企业所得税汇算清缴时,只需如实归集和申报研发费用,并据此计算加计扣除额,无需将这部分费用从管理费用中剔除。
阅读 5787
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老师,怎么在电子税务局里申报公积金?具体步骤是啥?
刘艳红老师
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提问时间:04/22 10:39
#税务#
您好, 不是在电子税务局,在当地公积金网站上面,打开后首页有操作手册的
阅读 5787
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老师,制造业其他业务收入结转成本其他业务成本另外一个科目是什么
宋生老师
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提问时间:06/21 14:55
#税务#
你好!这个要看实际了,比如应付职工薪酬等
阅读 5786
收藏 2
咨询服务公司,可以把每日给员工购买的食材做午餐,做账到其他业务成本吗?借其他业务成本,贷应付职工薪酬—员工食材,借应付职工薪酬—员工食材,贷银行存款
家权老师
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提问时间:06/21 15:50
#税务#
那个不行的,是计入管理费用-福利费
阅读 5786
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街道汇给幼儿园的慰问金怎么做分录?
聂小芹老师
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提问时间:06/21 10:02
#税务#
同学你好,这种是街道捐赠的
阅读 5786
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老师,出口免抵退,免抵额/出口销售额=?这个计算出来的是什么
小锁老师
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提问时间:06/21 11:44
#税务#
您好,这个是1.免抵退办法出口销售额是出口销售收收入,得到的是退税率那部分
阅读 5786
收藏 0
老师,住宿专用发票用于业务招待,进项税费转出填在附表二里面那一栏呢?
蓝小天老师
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提问时间:05/15 17:08
#税务#
当您需要将住宿专用发票用于业务招待的进项税费转出时,应当填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的第15行中
阅读 5786
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免掉的增值税,小企业记到营业外收入,大企业记到其他收益,那免掉的附加税记到哪里
宋生老师
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提问时间:05/15 13:43
#税务#
你好也是一样的, 其实免的话,你可以不用计提。
阅读 5786
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老师,企业所得税汇算清缴年报,企业基础信息表中有一栏是资产总额,这个数据我是用每个季度的(期初+期末)÷2,求出四个季度的数÷4=资产总额平均值,那从业人员平均值呢这个怎么算多少人?
微微老师
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提问时间:05/15 10:22
#税务#
你好,人数的公式也是:季度平均值=(季初值+季末值)÷2,全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 5786
收藏 0
甲公司(非房地产开发企业)为增值税一般纳税人。2021年3月转让一栋2005年自建的办公楼,取得不含税收入10000万元,已按规定缴纳转让环节的有关税金70万元,并取得完税凭证。 该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的地价款300万元、契税9万元以及按国家统一规定缴纳的其他有关费用1万元。经房地产评估机构评定,该办公楼重置成本价为6000万元,成新度折扣率为五成。计算该公司应纳的土地增值税?
小锁老师
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提问时间:10/20 21:06
#税务#
您好,这个还有其他选项吗
阅读 5786
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企业为一般纳税人出售固定资产,购入的时候已抵扣进项税额(13%),销售的时候税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:06/21 12:51
#税务#
您好,购入的时候已抵扣进项税额(13%),销售的时候税率是13%
阅读 5786
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这个怎么打 老师 还有认证勾选的怎么打
郭老师
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提问时间:06/21 11:00
#税务#
你好,勾选平台里面抵扣勾选 有一个农产品抵扣 是自产自销,他给你开的是免税普通发票吗?
阅读 5785
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23年个税申报了工资39807.9,账上未计提11-12月工资,年报汇算的时候,账载工资填那个数字?实际工资填那个数字
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
那么先要在你上年的报表做计提,然后做汇算,没有计提的工资不能税前扣除
阅读 5785
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你好老师,动车票可以抵9个点进项税,那这个在电子税务局会休现吗
东老师
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提问时间:06/21 15:08
#税务#
你好,这个会在申报的时候体现的。
阅读 5784
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这个应该怎么写会计分录
bamboo老师
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提问时间:06/20 21:13
#税务#
您好 那就按照实际发放的20000写分录就好了 剩下的10000挂账应付职工薪酬科目贷方就好了
阅读 5784
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我当时23年调22年投资收益转多了,多转了400万,24年怎么调回来
甜椒老师
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提问时间:05/15 20:15
#税务#
同学您好!这个是当时的调整分录吗?
阅读 5784
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原材料结转主营业务成本的分录
朴老师
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提问时间:05/15 16:22
#税务#
同学你好 是有生产加工吗
阅读 5784
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公司名下有房产,现在需要转股,都需要交什么税
小小霞老师
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提问时间:04/22 17:08
#税务#
你好,房产如果超总资产20%,要评估后。公司股权转让价需要交纳企业所得税及印花税。
阅读 5784
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老师,有个公司2025年12月到实缴期限,新公司实行后,还能变更日期延后吗
小锁老师
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提问时间:05/16 22:07
#税务#
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阅读 5783
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请问,月租金1.2万,发票只能一张1万,请问具体怎么开
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:41
#税务#
您好,意思是那个2000不开票了,是吧
阅读 5783
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