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我10月买的固定资产,12月入账,固定资产卡片里面要在哪里修改才能在12月提两个月的折旧呢?
邹老师
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提问时间:02/27 11:14
#财务软件#
你好,需要把固定资产入账时间设置到10月份,这样才可以在11月份,12月份计提折旧的
阅读 608
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【练习:】某债券面值1000元,票面利率为7%,期限为 5年,每年5月1日计算并支付一次利息。当时的市场利率 为5%,债券的价格为1050元。试分析该债券是否值得企 业购买?
小林老师
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提问时间:03/23 11:20
#财务软件#
您好,根据您的题目,1000*7%*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)与1050大小
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金蝶里资产负债表有的科目不正常显示金额怎么办
木木老师
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提问时间:07/23 11:40
#财务软件#
你这里是相关取数公式不对 你是否更改了相关公式设置
阅读 608
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如果一个企业从2006年就成立了,但是之前的老板说账丢失了,我们老板从2021年5月接手过来,公司名称和法人代表都没有变,我们是从什么时候开始建账呢
朴老师
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提问时间:11/11 14:31
#财务软件#
同学你好 2021年5月要建账
阅读 608
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金蝶系统做完出纳模块怎么结转成凭证?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 15:23
#财务软件#
结转成凭证的具体步骤 选择结转功能:在金蝶系统的主界面中,找到并点击“结转”或类似的功能按钮,进入结转操作界面。 设置结转参数:根据企业的实际需求,设置结转的参数,如结转日期、结转范围等。 执行结转操作:确认结转参数无误后,点击“开始结转”按钮,系统将自动将出纳模块中的数据结转成会计凭证。 审核凭证:结转完成后,系统会生成相应的会计凭证,需要对这些凭证进行审核,确保其正确性。 保存凭证:审核无误后,保存这些会计凭证,以便进行后续的账务处理。
阅读 607
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最后面的应付账款1951962怎么得出来的
彭鱼宴老师
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提问时间:12/06 10:17
#财务软件#
同学你好 应付账款+银行存款等于你购买材料的款项 所以应付账款=购买材料-已付金额=1964606-12644=1951962
阅读 607
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请问财务管理计算题怎么写
小枫老师
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提问时间:12/03 08:41
#财务软件#
同学你好,先看一下题目
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固定资产变动,次月增加GPS,增加一些车子的配件,一起算固定资产可以吗?跨了一个月,那金额是原币金额那里增加吗?比如原来是10万,后面增加了一些配件5万,是在原币金额那里填写15万吗?
蒋飞老师
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提问时间:06/21 07:37
#财务软件#
你好!可以的,你的理解很对
阅读 607
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老师,用友u9做了资产拆分后,提交审核拆分后的卡片时提示拆分生成的卡片不能单独提交,要怎样处理?
朴老师
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提问时间:02/24 08:46
#财务软件#
同学你好 如果是当月新增次月计提折旧的资产,需要下月计提后才能拆分
阅读 607
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老师,给对方专票的话所有信息都要有吗,对方发的信息缺少电话行吗
青老师
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提问时间:02/09 13:51
#财务软件#
你好1. 是的; 都要 开清楚每个栏次的
阅读 607
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新版快账,明细表拉到最下面,却不能全部显示,是何原因
朴老师
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提问时间:02/02 17:36
#财务软件#
同学你好 你得问快账客服哦
阅读 607
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金蝶软件kis专业版打印凭证时,预览很正常,但是打印出来就变得很小了,该如何处理
金金老师
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提问时间:03/25 11:49
#财务软件#
您好,页边距那边不能调增吗
阅读 607
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企业提取的工资总额,应该填图一哪个数字?
小林老师
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提问时间:03/05 19:29
#财务软件#
您好,应付职工薪酬工资贷方发生额
阅读 607
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款也付清了,货款用这比的进项发票去开银承3000万到时解付了那开出去这个单位的3000万怎么平账
木木老师
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提问时间:10/15 15:24
#财务软件#
那也就是说,票据到期没有去进行兑付的话,这个票据相当于就不能拿到钱,只能和对方协商以其它方式进行支付。
阅读 607
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A公司将100000元存入银行,银行利率为4%,要求,计算3年后的本利和,(F/P,4%,3)=1.12249
悠然老师01
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提问时间:12/04 09:11
#财务软件#
学员你好计算如下 100000*1.12249=112249
阅读 607
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请问企业会计准则在哪里看,网址发下呀
李老师(1)
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提问时间:11/28 11:04
#财务软件#
您好同学。要打开电脑版的会计学堂,然后上方有个更多更多,里面有会计工作模板下载,去里面搜索就可以了。
阅读 607
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有自己公司做账软件吗
东老师
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提问时间:07/10 20:12
#财务软件#
您好,您这个是什么意思?
阅读 607
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企业租用政府厂房,目前只交了保证金,租金暂时没交,如果企业年产值达标可以免租金,分录要怎么做?
刘倩老师
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提问时间:06/17 12:03
#财务软件#
你好!这个你先借其他应收—保证金 贷银行存款
阅读 607
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老师好!我使用中行对公电子钱包给员工发工资,兑成数币的时候有显示交易记录,但是使用数币分别转账后就没有显示数币的交易记录,也不知道有交易流水没有,不知道这样对做账有影响吗?
小林老师
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提问时间:03/11 13:27
#财务软件#
您好,真实业务做账没影响
阅读 607
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金蝶kis专业版软件,销售单种有部分商品不够客户客户安少的给结账像这种情况做收款单时核销的单子与应收账款里里的欠款数对不上,这种情况该怎么做
木木老师
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提问时间:02/04 23:46
#财务软件#
你好,同学 差额部分考虑手动做分录调整处理
阅读 607
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老师,这个题如何计算?
暖暖老师
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提问时间:11/17 13:56
#财务软件#
1会计利润的计算是 2000+100-1000=1100
阅读 607
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老师好!收到工程项目上发生的“金融服务”担保费(通过第三方)发票,会计分录怎么写?
新新老师
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提问时间:12/26 10:41
#财务软件#
你好 借管理费用,贷银行
阅读 607
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开红字发票的时候,提示开红字发票金额(税额)大于原蓝票金额(税额),这样子的我需要怎么操作呢
朴老师
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提问时间:03/21 14:11
#财务软件#
同学你好 你少一分试试
阅读 607
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建筑劳务公司一般纳税人,如果选择了简易计税,开具3的工程款发票。还可以再开具9的工程款发票吗,如果是两个不用的项目,可以开吗
一鸣老师
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提问时间:03/09 18:07
#财务软件#
嗯嗯,2个不同的项目可以开的
阅读 607
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求高人指点,事业单位固定资产帐要全部重新建立,要怎么做?我是两眼一抹黑,完全没有做过实践会计,已经盘点好了
易 老师
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提问时间:10/13 15:09
#财务软件#
行政事业单位收到基建拨款 1、收到财政等基建拨款时 这里需要注意的是,“基建拨款”科目应根据核算需要设置“以前年度拨款、本年预算拨款、本年基建基金拨款、本年自筹资金拨款、本年其他拨款“等明细科目 借:银行存款 贷:基建拨款—本年预算拨款 2、用拨款购买设备时 借:设备投资 贷:银行存款 3、向施工企业支付款项时 借:预付工程款—工程项目—施工单位 贷:银行存款 4、向施工企业预付备料款时 借:预付备料款—工程项目—施工单位(预付备料款时) 贷:银行存款 5、向施工企业结算支付工程款时 借:建筑安装工程投资 贷:应付工程款 贷:预付工程款 贷:银行存款 6、发生江河清障、城市绿化、项目报废等特殊支出时 借:待核销基建支出 贷:银行存款 发生的待核销基建支出,应在下年初报经批准后冲销有关资金来源 借:基建拨款—以前年度拨款等 贷:待核销基建支出 7、资金来源方的各种本年拨款项目,在年度决算批复后,下年初建立新账时,即转入“以前年度拨款”项目。 借:基建拨款—本年预算拨款等明细科目 贷:基建拨款—以前年度拨款 8、交付使用资产项目的年末数,在年度财务决算批复后,第二年年初与相应的资金来源对冲 借:基建拨款—以前年度拨款 贷:交付使用资产 同时,在单位经费账上记录 借:固定资产 贷:固定基金
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进销存软件客户管理如何设置销售人员只能够看见自己录入的客户信息?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 20:09
#财务软件#
您好,以你自已的名字和密码进去,别人就看不到
阅读 606
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老师您好。我给临时工一次发了37779万的工资。怎么怎么分开给他报个税。分录怎么做啊?银行已经给他支付了
岳老师
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提问时间:10/17 16:42
#财务软件#
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——个税 如果发给一个人,是不能分开的。
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请问一下这个应该记入什么科目
小天老师
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提问时间:10/12 15:14
#财务软件#
您好,挂预付账款或待摊费用,在12月内摊销,
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公司销户了但是没有回单怎么办
易 老师
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提问时间:03/24 12:21
#财务软件#
同学您好,可以找销户银行要的
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老师 我们新办企业怎样做好研发费用加计扣除明细账
小宝老师
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提问时间:06/21 20:35
#财务软件#
您好,首先研发要有研发项目的立项。例如咱们有三个研发项目。那么我们在核算的时候。只要按项目核算各类费用。工资要按照项目核算,分别计入不同的费用,包括日常的累计折旧摊销,也要按照项目来核算。
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