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建筑公司收到工程款,直接通过保理公司回款,扣掉了手续费,应该怎么做账
郭老师
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提问时间:03/04 17:06
#建筑#
借银行存款、财务费用、贴现息 贷应收票据,借应收票据,贷应收账款。
阅读 638
收藏 3
请问公司发放工资和计提分录?扣除社保
小天老师
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提问时间:03/04 16:54
#建筑#
您好,好的,全部分录为 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 611
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老师,我们是建筑业,2023年有一工程对方开给我们的发票,开的建筑服务*机械施工,该工程已结束,已结转成本。24年才发现对方项目名称错误。应该是直接费用。对方开红字,分录我做负数冲账,借:工程施工一机械使用(负数),贷:应付账款(负数)。并红冲原来成本结转,借:主营业务成本(负数)贷工程施工一机械使用(负数);对方开正确蓝字票时正常做凭证,然后再结转成本。这样做对吗?
郭老师
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提问时间:03/04 16:40
#建筑#
你好可以的,正确的
阅读 1274
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老师一般纳税人领用材料的单子是填不含税价吗?然后单价怎么填?是不含税价除数量吗?
冉老师
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提问时间:03/04 16:13
#建筑#
你好,同学 是的不含税单价的
阅读 606
收藏 3
老师,建筑公司项目购买材料,合同约定单价是340,发票开具时候里面的单价是300,这个有没有影响,发票开具合规否
刘允文老师
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提问时间:03/04 16:05
#建筑#
您好 是不是单价和数量对应不上 但是总金额是一至的 是吗?
阅读 579
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请问建筑行业建造师**的费用如果申报工资?
朴老师
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提问时间:03/04 15:39
#建筑#
建造师证书**费:这是指企业为获得建造师的执业资格而支付的费用,通常按年计算。费用因建造师级别(一级、二级)和经验的不同而有所差异。 社保费用:企业需要为**的建造师缴纳社会保险费用,包括养老保险、医疗保险、失业保险等。这部分费用也会因地区和社保政策的不同而有所差异。 工资费用:申报工资是建造师**费用的一部分,通常企业会按照当地最低工资标准或行业标准来支付**建造师的工资
阅读 649
收藏 0
请问公司支付员工年终奖的分录?
若素老师
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提问时间:03/04 15:31
#建筑#
你好,借应付职工薪酬年终奖,贷银行存款。
阅读 486
收藏 2
老师,我家收工程款,当时开的发票 购买方是分公司,收款时是总公司打款可以吗
朴老师
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提问时间:03/04 15:30
#建筑#
同学你好 非独立核算的可以
阅读 560
收藏 2
建筑公司,收到 项目来的工程款,公司扣除管理费 后帮忙代付材料会计分录怎么做呀?
若素老师
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提问时间:03/04 15:27
#建筑#
扣的管理费用是咱的收入。 借银行存款贷主营业务收入,应交税费。 代付的那一部分借银行存款贷其他应付。 借其他应付款贷银行存款。
阅读 673
收藏 0
老师 请问项目工程计提成本及后续结转的分录是什么
暖暖老师
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提问时间:03/04 15:20
#建筑#
你好,项目成本发生才可以,没有发生你没法计提
阅读 561
收藏 2
如果公司购买装载机,入到固定资产。计提折旧。但是现在项目上用不到这个,就计入管理费用里。那后期如果有项目用。可以再记到工程施工里吗?这样有什么风险吗?
若素老师
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提问时间:03/04 14:54
#建筑#
对的这样是对的,按照受益对象对的。
阅读 430
收藏 2
老师请教下,建筑行业如果金额是5445115.64**方收取管理费6,增值税加附加税1.46,一共是要扣多少钱?增值税和企业所得税 税负率这些有没有包含在管理费内呢
玲竹老师
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提问时间:03/04 14:48
#建筑#
您好 **方收取管理费用5445115.64*0.06=326706.94 增值税加附加税1.465445115.64*0.0146=79498.69 您增值税跟附加税不是1.46么? 请问您单位会提供成本费用发票吗
阅读 428
收藏 2
工地上修条路拉材料进厂修路的费用记那个科目
艳子老师
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提问时间:03/04 14:30
#建筑#
您好,这个计入销售费用-运费就可以
阅读 610
收藏 1
老师好 建筑公司交接工作都有哪些注意事项
若素老师
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提问时间:03/04 14:02
#建筑#
你好,做好交接主要交接会计报表,会计凭证。申报表科目余额表密码会计账本等等。
阅读 564
收藏 0
老师公司购买了两台电视机用于平时开会用、该怎么入账?两台电视的总金额5100元,可以一次入费用吗?
独情
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提问时间:03/04 14:01
#建筑#
你好,这个可以一次性计入费用的呢
阅读 475
收藏 2
老师我想问问,现在有什么优惠政策不交教育费附加级地方教育费附加,我刚才报2月增值税的时候,没有扣这两样钱,是我没有报对吗
小菲老师
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提问时间:03/04 13:15
#建筑#
同学,你好 你有增值税需要缴纳吗?
阅读 424
收藏 2
老师好,我们建筑劳务收到总包方的钱确定收入直接记主营业务收入还是工程结算收入?
王 老师
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提问时间:03/04 13:07
#建筑#
你好,收到工程款做应收账款等 1、收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 2、结算时 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入
阅读 617
收藏 3
老师,请问建筑工地的工人,工资在2月一次性发放的,我现在3月申报个税时,只能扣除一个5000元吗?,还是可以折合成12个月来计算,比如一次发了一笔25000元,如果折合成12个月,那么可以不用报个税了,因为每月才两仟多元。我要怎么来在系统里做?
耿老师
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提问时间:03/04 12:39
#建筑#
你好,在这里的话只能扣5000,正常的你不管是否发放应该是按月申报工资,只是未发应付职工薪酬贷方有余额
阅读 464
收藏 2
上月工资计提:借:管理费用10000 工程施工15000 贷:应付职工薪酬 25000 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费15000 下月工资发放:借:应付职工薪酬25000 贷:银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资,在我该做一笔补计提的分录吗?待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗?
邹老师
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提问时间:03/04 12:13
#建筑#
你好,少计提了,就需要补做计提处理。 如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的
阅读 636
收藏 3
老师,建筑劳务分包,我们给甲方开3个点的劳务专票,我们需要的成本发票就只能开普票吧?
庚申老师
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提问时间:03/04 11:49
#建筑#
你们可以取得专票,只是不能抵扣
阅读 735
收藏 3
老板要买车50万的车**到公司名下,可以老板私人账户支付吗?
宋老师2
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提问时间:03/04 11:29
#建筑#
你好可以的,相当于老板代付,但是要开公司的发票。
阅读 713
收藏 3
老师,我可以把在建工程直接改成工程施工吗?
宋老师2
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提问时间:03/04 11:26
#建筑#
你好,可以的,操作是没问题。
阅读 464
收藏 2
老师,一般账务体系都是什么架构的呢。如:应收 应付 主营业收入 成本 结转都有什么
朴老师
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提问时间:03/04 10:37
#建筑#
同学你好 都是权责发生制 2.看是什么行业
阅读 563
收藏 2
甲方需要索赔给公司工程款,直接转给公司了,为什么没有要公司开具发票呢?是2017年的项目
宋老师2
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提问时间:03/04 10:22
#建筑#
你好,这个要看是什么原因的赔款。
阅读 591
收藏 2
老师,收到一次性扩岗补助是计入什么科目?
文文老师
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提问时间:03/04 10:19
#建筑#
收到一次性扩岗补助是计入 营业外收入
阅读 556
收藏 0
老师我想问一下新版本的电子税务局我查了一下我们公司税费种认定我发现印花税的税率是0是什么意思?
朴老师
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提问时间:03/04 10:05
#建筑#
同学你好 你采集印花税才可以 不是直接核定的
阅读 387
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您好老师:公司注册资本降资需要什么手续和资料?
庚申老师
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提问时间:03/04 08:59
#建筑#
先在工商的官网公示,公示期满后修改公司章程,办理变更登记
阅读 395
收藏 2
老师好,有工人为了项目买的东西,或者出门往返费用,也从公司报销,这个可以吗
益华老师
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提问时间:03/03 22:00
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 597
收藏 3
新入职的公司非常乱,科目设置全是错的,报表也没一个准的。若修改,其他人还不配合,老顶嘴,请问这样的工作还有必要留在这里吗?
王 老师
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提问时间:03/03 21:39
#建筑#
你好,刚开始可以先用着,很可能是大家习惯了这样操作,明知道是错误的也不去改 如果公司有发展空间可以考虑留着,如果工资待遇发展机会不大,可以边找边工作
阅读 595
收藏 2
老师好!建筑企业在同一城市可以随意区域交税吗?
小菲老师
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提问时间:03/03 21:12
#建筑#
同学,你好 注册地交税
阅读 549
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