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老师好 工地上零时小工,支付费用时候要怎么入账?需要哪些手续?
宋老师2
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提问时间:03/06 14:05
#建筑#
你好!这个要有合同和发票。 可以计入工程施工-合同成本-人工费 贷应付账款
阅读 649
收藏 0
老师好 工地上租赁移动的板房怎么做分录?
东老师
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提问时间:03/06 14:04
#建筑#
您好,记入到工程施工-人工费用-福利费
阅读 636
收藏 2
小规模开工程款 季度小于30万不用预缴税款吧?
小天老师
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提问时间:03/06 14:03
#建筑#
您好,是的,不用的,30万以下增值税免的
阅读 551
收藏 2
老师,我接了一家公司的账建账时发现他之前的账是不平的,已经找不到原因了。那我要怎么处理?
朴老师
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提问时间:03/06 13:50
#建筑#
具体是哪里不平呢
阅读 633
收藏 3
建筑行业 个税手续费返还的税 是在申报表哪里报的
大张老师
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提问时间:03/06 13:46
#建筑#
你好! 借:银行 贷:其他业务收入 销项税 在增值税申报表,附表一6%税率销售的服务一行填
阅读 585
收藏 2
年产值多少个亿 的企业才有必要用 企业会计准则?
东老师
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提问时间:03/06 13:31
#建筑#
你好,这个并没有这方面的要求的
阅读 529
收藏 2
这条这样做哪里错了, 200*2.2+200*2.3+400*2.5=1900
明&老师
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提问时间:03/06 13:28
#建筑#
同学你好,可以给老师看下对应的答案吗?
阅读 526
收藏 0
老师你好,我是劳务公司的,111667.47 是实发数,税是3%,管理费是1.4%,应发工资怎么计算,谢谢老师,老师帮我计算一下,很着急,谢谢老师了
王 老师
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提问时间:03/06 13:24
#建筑#
你好,应付工资金额是111667.47/1(1+3%)-管理费 管理费你们是按照收到的金额计提么
阅读 485
收藏 0
老师,我们公司预算再其他省份交着五险,我们公司不交社保申报个税,没有问题吧
明&老师
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提问时间:03/06 13:21
#建筑#
同学你好,其他省份交5险,是从你们公司账扣除吗?
阅读 566
收藏 2
老师你好,我是劳务公司的,111667.47 是实发数,税是3%,管理费是1.4%,应发工资怎么计算,谢谢老师,老师帮我计算一下,
若素老师
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提问时间:03/06 13:19
#建筑#
你好,稍等我看一下这个晚一点回复你。
阅读 484
收藏 0
老师,请问下,我们是一家一般纳税人的建筑类公司,专做空调买卖、工程、维修、保养,如果现在有一个维修,总金额8000元,材料用了4500,人工费是3500,我可以不可以材料开13%的专票,人工按3%的专票开票?
丁小丁老师
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提问时间:03/06 11:27
#建筑#
您好!这个就不满足清包工条件了,不能按3%开票的
阅读 680
收藏 3
小装修公司报税需要做账吗
若素老师
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提问时间:03/06 11:05
#建筑#
你好,需要做账的需要的按月做账。
阅读 632
收藏 3
老师好 挖机用的柴油费计入什么科目啊
艳子老师
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提问时间:03/06 10:52
#建筑#
...
阅读 668
收藏 3
乙方开的发票,工程款在甲方帐户 里,农民工的工资直接从甲方帐户里代发放发资,然后,乙方给农民工申报个税,个税:592.53元,乙方如何写这笔分录?
小菲老师
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提问时间:03/06 10:51
#建筑#
同学,你好 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 592.53 库存现金/银行存款或现金
阅读 686
收藏 0
甲方代发农民工工资,发放金额46000元,乙方申报个税后,代扣社保592.53元,乙方如何做这笔分录?
宋老师2
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提问时间:03/06 10:47
#建筑#
你好,没明白,你的意思是乙方的员工乙方支付社保,然后甲方代为支付工资是吗?
阅读 630
收藏 3
老师我在汇算清缴,企业会计准则我填写完,然后申报了,还可以改吗
东老师
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提问时间:03/06 10:44
#建筑#
您好,您指的是财务报表吗?
阅读 531
收藏 2
建筑企业增值税申报,3%的税款,9%的进项能抵扣吗?
宋老师2
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提问时间:03/06 10:37
#建筑#
你好,没明白你的意思。你是小规模纳税人吗
阅读 520
收藏 2
有没有超市的进销存库存表?
文文老师
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提问时间:03/06 10:33
#建筑#
没有,建议使用进销存软件,能提高效率与准确率
阅读 563
收藏 2
建筑行业预缴的附加税怎么做账
郭老师
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提问时间:03/06 10:19
#建筑#
借应交税费、城建税、地方教育、教育附加,贷银行存款。缴纳的书不用计提,月末回到企业所在地这边计提就可以。
阅读 628
收藏 3
我们公司租房子,房东交房产税怎么交?房租一年6万
郭老师
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提问时间:03/06 10:19
#建筑#
你好,这个是风都胶囊的房东,是企业还是个人,他个人的话给你开了发票。
阅读 633
收藏 0
老师,三项经费的纳税调整,按应付工资,这个工资怎么取数
郭老师
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提问时间:03/06 10:08
#建筑#
你好,实际发到手的加上个人负担的社保公积金个税。
阅读 522
收藏 2
老师好 留抵税额 从账上哪个科目能查到
若素老师
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提问时间:03/06 10:03
#建筑#
你好。看转出多交增值税贷方数就是。
阅读 512
收藏 2
老师,建筑公司怎么区别申报职工工资和工人工资。职工工资是在个税系统申报。 那临时工工人的工资要怎么申报?
棉被老师
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提问时间:03/06 09:58
#建筑#
你好 临时工工资一般也是在个税系统申报的 怎么区分 一般是靠名单 自己做明细的
阅读 622
收藏 3
员工拿2023年的发票现在过来报销,可以么,算今年的费用么,还有增值税专票能在多长时间内都可以抵扣?
文文老师
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提问时间:03/06 09:50
#建筑#
可以的,算今年的费用 专票已经取消认证期限
阅读 566
收藏 2
请问单位给员工交社保医保,会计分录应该怎么写,社保医保是当月交当月的数字,不需要计提是吧
小菲老师
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提问时间:03/06 09:49
#建筑#
同学,你好 要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
阅读 995
收藏 4
老师 如果单位统一打款给班组去发工资,备注了代发工资, 会不会要扣班组个税。
宋老师2
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提问时间:03/06 09:46
#建筑#
你好!是的。要么有发票,要么代扣
阅读 616
收藏 3
这个530万不是不含税收入吗怎么还价税分离
文文老师
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提问时间:03/06 09:42
#建筑#
数电发票模式下是 开具业务-开具红字发票
阅读 600
收藏 3
你好老师,跨年开出的纸质专用发票红冲,购买方已经抵扣了,怎么操作呢
郭老师
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提问时间:03/06 09:18
#建筑#
购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就可以。
阅读 630
收藏 3
老公司在2024年7月1日以后能不能减资?
朴老师
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提问时间:03/06 09:06
#建筑#
同学你好 看这个图片
阅读 593
收藏 2
老师我想问问我们这个建筑企业是2022年低获得高新证书,2023年有研发支出,我们需要符合什么条件可以加计扣除,还是我们有高新证书就可以扣研发费用
郭老师
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提问时间:03/06 08:35
#建筑#
扣除具体条件 研究开发费用即使已符合创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺的要求,还必须符合以下条件: 1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。所以采用核定征收方式征收企业所得税的企业及非居民企业不能享受该项优惠; 2.企业应对研发费用和生产经营费用分开进行核算,准确、合理的计算各项研究开发费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除; 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理,同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。
阅读 630
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