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老师我想问问,我们是建筑行业,我们给甲方开票做预缴可以减我们下游的分包款后按2个点做预缴,但是下游的分包款做预缴时给我们的完税证明少交了预缴款,应该是3个点,他们预缴了2个点,而且我们也使用了这家的分包款做了预缴并开票,这样我们有财务风险吗
郭老师
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提问时间:05/09 17:05
#建筑#
你行,有风险的,对方预缴的少了,你们单位不能抵扣。
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专业分包公司委托我司发放工资,我司又委托总包,需要分包公司办理哪些手续?
易 老师
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提问时间:05/05 18:39
#建筑#
同学您好,你好;可以的。要有委托书付款协议给你们即可签两资委托付款协议
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老师 挖机租赁费计入什么科目
一鸣老师
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提问时间:04/10 16:14
#建筑#
你是什么行业呢?关键是
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一般纳税人选择的是新会计准则是不是必须使用合同资产,合同负债,合同履约成本,合同结算收入
木木老师
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提问时间:07/02 18:14
#建筑#
对了,这些不是必须的,看你单位的实际情况,可以选择性的用这些科目。
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请问老师,被**公司说我们需要给他提供他开票金额的92%的成本,是什么意思?是92%的专票还是专票+各种普票+管理人员和劳务工资一共达到他开票金额的92%?还是其他什么意思?
朱立老师
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提问时间:11/23 17:03
#建筑#
你好 建议直接问下对方 一般指的就是你理解的意思 一共
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省内异市的独立核算的分公司,如何申报各种税?
立峰老师
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提问时间:08/25 21:51
#建筑#
同学你好 根据当地税务局的税费种认定纳税申报。
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老师,请问哪种情况,需要编制合并报表?我现在在的建筑公司,有三家分公司,会计只有我一个人。我想请问,像这种有总分公司的,我需要编制合并报表吗?
妞妞老师
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提问时间:09/30 12:22
#建筑#
同学你好,分开纳税就不用合并报表。要是老板需要合并报表,就要做
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混凝土公司一般纳税人。请问他们如果开专票3个点。是不是因为他们是简易征收?还是这个行业就是3%?
木木老师
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提问时间:06/27 00:13
#建筑#
你好,同学。 优惠政策,你这里是
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老师,公司租的集装箱押金,放到哪个科目?
青老师
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提问时间:06/07 16:46
#建筑#
你好; 借 其他应收款 贷银行存款; 后面退给你做相反分录
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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
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建筑行业收入是指合同金额还是价税分离后的金额,成本占收入的占比是多少
星河老师
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提问时间:09/26 17:32
#建筑#
同学 加税分离后的金额。 你好,建筑行业主营业务成本占收入一般在60%—80%左右,仅供参考
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车间人员的打车费,计入哪个科目
辜老师
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提问时间:06/20 16:05
#建筑#
这个是计入制造费用—交通费
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A公司购入商铺,用于以后出租,购入商铺的时候应怎么做分录
小菲老师
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提问时间:09/17 15:07
#建筑#
体现,你好 借固定资产贷银行存款
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我司是建筑公司, 劳务分包公司6月份开给我们劳务发票 ,但是5月在异地预缴了税款,这部分税款我们如何做分录呢?谢谢老师
衣老师
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提问时间:06/30 09:22
#建筑#
同学你好,预缴纳的时候和其他业务一样做会计分录。 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 老师可不可以理解为你纠结的是6月份劳务公司开给我们发票了,所以我们有了成本,甚至也有了预交的增值税部分的抵扣,那么这部分我们多交的税款后需要怎么办? 这个等到年度汇算清缴的时候,多交的部分可以办理申请退税的
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建筑业,甲方违约,打官司收到的甲方赔偿金,违约金,这种无票收入怎么交税,怎么处理
易 老师
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提问时间:11/02 12:14
#建筑#
借:银行存款,贷:营业外收入, 你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填报的
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老师您好!请问修路用的连砂石带机械怎么开票给建筑公司公司?税率是多少
新新老师
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提问时间:06/21 20:22
#建筑#
您好,签订的什么合同
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本公司是一家国企,作为业主接政府的一个工程,不需要跟政府开销售发票,那对这个工程有关的所有设计施工监理等费用由本公司出,那我们取得的发票是普票还是专票好,我们是一般纳税人
朴老师
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提问时间:10/26 09:23
#建筑#
同学你好 这个是专票好 可以抵扣呀
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老师,我们在省外有一个项目,已经开具跨区域涉税鉴证报告且在项目所在地也已经报验,但是这边项目马上完工的时候,甲方公司重新成立了一个新的公司,要求我们把票开给新公司,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:09/29 14:10
#建筑#
你好,你跟他说开不了的,你项目九月份的,但是他公司是十月份成立的不合理
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去年开1%的普票,现在冲红 现在小规模开的是免税的普票,1%的增值税负数金额怎么办
冉老师
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提问时间:09/14 16:33
#建筑#
你好,这个负数转到营业外收支的
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老师履约保证金一般是不打给甲方的账户!
邹老师
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提问时间:10/08 11:40
#建筑#
你好,请问你想问的问题具体是?
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请问建筑公司的安全责任险是怎么做分录呀?
金金老师
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提问时间:11/27 16:24
#建筑#
您好,这个是属于工程施工就可以的了
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老师,装修公司如果是包工包料发票品名怎么开,如果只是人工怎么开
王超老师
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提问时间:12/27 16:46
#建筑#
你好 这个你开建筑服务的,如果是人工,你开劳务费的
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老师您好,给客户转款,没成功,很快又退回了,需要做账吗?
郭老师
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提问时间:09/18 15:58
#建筑#
你好 当月的可以不用做的
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老师 装修公司的一些班组手下工作的临时人员的个人所得税是否需要申报,
家权老师
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提问时间:05/01 09:56
#建筑#
你好,凡是发工资都的申报
阅读 674
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是不是有这么个政策小规模纳税人人转成一般纳税人以前可以开1000万的发票也可以按3%缴税。问的意思1000万里面500万不用追溯吧
邹老师
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提问时间:03/25 18:11
#建筑#
你好,小规模纳税人现在是按1%缴纳税款 是不会追溯的
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老师本月我计提了工资,但是月底没有发工资,我月底结转成本的时候要不要结转啊
邹老师
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提问时间:03/22 13:48
#建筑#
你好,计提的工资(虽然还没有发放),借方科目是需要做相应结转处理的
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老师我们是小规模建筑劳务公司,目前和对方签合同10万,但是其中8万是劳务人员工资,他们代我们发。清包工工程。 1、我们开票是差额开2万,还是10万 2、如果10万全开,我的成本8万如何做账? 3、我们顺便采购一些辅助材料,开票开工程服务吗?
cassie 老师
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提问时间:03/20 17:27
#建筑#
同学你好 开票还是正常10万开 工资计提,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放,借,应付职工薪酬 贷:应收账款 开发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
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请教老师,12月底计提的奖金,后面1月份老板没发那么多,差额怎么做分录尼
郭老师
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提问时间:03/13 19:09
#建筑#
借应付职工薪酬工资, 贷利润分配未分配利润,汇算清缴需要纳税调增
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老师,我接了一家公司的账建账时发现他之前的账是不平的,已经找不到原因了。那我要怎么处理?
朴老师
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提问时间:03/06 13:50
#建筑#
具体是哪里不平呢
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老师好 工地上租赁移动的板房怎么做分录?
东老师
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提问时间:03/06 14:04
#建筑#
您好,记入到工程施工-人工费用-福利费
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