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怎么样合理合规从公司提现
易 老师
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提问时间:01/03 22:38
#财务软件#
要从公司合规地提现,可以遵循以下步骤: 确定提现金额:首先,确定要提现的金额。如果提现金额较小,可以直接使用公司的基本账户进行提现。如果提现金额较大,需要提前向银行申请大额提现,并确保账户中有足够的资金。 准备相关文件:根据公司的规定,准备相关的文件,例如:身份证、银行卡、公司授权书等。如果提现涉及股东或员工个人的收入,需要提供相应的收入证明。 填写提款申请表格:按照公司的要求,填写相关的提款申请表格。表格中通常需要填写提款金额、用途、收款账户等信息。确保填写的内容准确无误,并签字确认。 审核申请:将填写的申请表格及相关文件提交给公司的财务部门或相关部门进行审核。审核人员会核实申请表格和文件是否符合公司的规定,确保没有违规行为。 完成提款:如果申请审核通过,公司会将提现金额转至个人银行账户或以现金方式支付给个人。确保收款账户或现金的来源合法、合规,并按照公司规定处理提现后的相关事宜。
阅读 619
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老师,帮我写一下这个分录
玲竹老师
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提问时间:12/10 22:42
#财务软件#
您好 借:管理费用 5000 借:销售费用 7000 贷:原材料 12000 借:销售费用 4000 借:管理费用 3000 贷:累计折旧 7000 借:销售费用 3000 借:管理费用 1000 贷:银行存款 4000 借:销售费用 20000 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 30000 借:销售费用 4000 借:管理费用 2000 贷:应付职工薪酬 6000 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 借:本年利润21000+39000=60000 贷:管理费用5000+3000+1000+10000+2000=21000 贷:销售费用7000+4000+3000+20000+4000+1000=39000
阅读 619
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请问财务管理的计算题怎么做
小枫老师
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提问时间:12/03 08:42
#财务软件#
同学你好,先看一下题目,请稍等
阅读 619
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老师你好,我们是生产照明灯的,这个天然气是进制造费用吗?
岳老师
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提问时间:11/29 09:54
#财务软件#
是的,应当计入制造费用。
阅读 619
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老师,我们是物业,有一个租档口的商户,当时对公转给我们押金15W,个户3万,现在到期,商户要求我们转18到他们公户,这样操作可以吗?
邹老师
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提问时间:11/13 11:05
#财务软件#
你好,不可以。 应当之前如何转过来,现在就如何退回才是的。
阅读 619
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用友t3做账必须按业务发生日期做吗?发上月工资可以计提和发放做一块吗?之前的会计是这么做的,如图,我跟着她这样做行吗?
miao
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提问时间:11/11 23:37
#财务软件#
同学你好,当月的工资要当月计提,不能够等下个月发放的时候再计提
阅读 619
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请问一下老师,这个票可以直接报销做进项抵扣吗?
郭老师
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提问时间:11/03 13:36
#财务软件#
如果是出差的业务,可以的。
阅读 619
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老师您好,我想打快账的明细账,有的明细账几年都没有,都是空白的,但是一下载全部的时候就空白的也出来,怎么可能不体现。打印出来呢
东老师
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提问时间:07/04 07:40
#财务软件#
你好,这个您可以问一下快递的服务人员。
阅读 619
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28日,制造车间产品完工入库。其中,A产品3000件,单位成本100元;B产品9500件,单位成本10元。 老师,这个分录是怎么做的,金额是怎么算的呢
木木老师
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提问时间:04/11 19:01
#财务软件#
借,库存商品,300000+95000 贷,生产成本,300000+95000
阅读 619
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是不是公司只要没注册 就得交税 不做账 不开票呢 一般纳税人
东老师
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提问时间:06/13 11:34
#财务软件#
你说的没注册是什么意思?
阅读 619
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老师,速达软件3000,采购成套的东西,在软件里怎么可以录入明细能看出来是成套的东西?
耿老师
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提问时间:03/02 16:44
#财务软件#
你好!你们有启用组装单吗?
阅读 619
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老师请问做服务行业的账的时候,比如像人员工资这些是直接计提进入主营业务成本,还是先通过劳务成本归集,取得收入的时候再结转,哪些是需要归集的,哪些不需要归集
郭老师
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提问时间:10/10 10:47
#财务软件#
你好,建议是做劳务成本里面,你确认收入之后再结转到主营业务成本。
阅读 619
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与主营业务无关的是哪些费用
新新老师
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提问时间:10/17 16:12
#财务软件#
你好 比如 罚款支出 等
阅读 619
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老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
青老师
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提问时间:07/26 17:24
#财务软件#
你好; 你是不是 贷方做了管理费用; 造成你们 系统数据取数据不了; 你去反结账去改下 把这笔红冲了或者删除了。重新做解放负数 管理费用去即可 ;
阅读 619
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税务登记前购买原材料的发票不准抵扣,我要怎么做账呢?
一鸣老师
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提问时间:06/11 15:43
#财务软件#
视同普票全额计入原材料成本就是了,
阅读 619
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客户本来账上有100000元,要发货66716.5元 按剩余库存比例需安排24100元。 加上纸箱: 4135件*0.4元=1654元 加上服务费: 1150件*7片*0.15元=1207.5元。 减去返点:2999元 合计: 23962.5元,客户最后还有多少钱在我这里
玲竹老师
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提问时间:08/14 23:59
#财务软件#
您好 请问合计是要支付23962.5元吗
阅读 619
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公司出纳转错金额4200给以前离职员工,给他打电话把拉黑了,怎么办?
答疑苏老师
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提问时间:11/20 14:18
#财务软件#
你好,这个是可以报警的。
阅读 619
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您好 老师 现在小规模开普票还是免税的吗?
易 老师
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提问时间:01/06 21:56
#财务软件#
同学您好,据内部消息是可以免税的,等发通知明确可以先按法定税率3%开,后续如有优惠可以申报免税的,
阅读 619
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老师麻烦问下ERP课程讲解在哪个模块,以前看到过,现在找不到了
新新老师
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提问时间:12/07 18:32
#财务软件#
你好 咨询官网客服 处理
阅读 619
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为什么启用个税更正申报时,显示找不到指定路径
王雁鸣老师
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提问时间:03/11 23:27
#财务软件#
同学你好,是网络连接的问题,麻烦你一会再试试。谢谢。
阅读 619
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老师,公司购买有一台机器,已经入账固定资产50万并且计提折旧,后来实际支付的金额和收到的发票是55万,这个要怎么调整。
王超老师
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提问时间:10/24 15:31
#财务软件#
你好 这个你们前面是暂估入账,那么现在这个多出来的5万元,建议合并到固定资产成本里面,之前的折旧不需要再调整的
阅读 619
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我的电脑登录怎么没有报税
venus老师
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提问时间:02/14 19:32
#财务软件#
同学报税进入专门税务模块
阅读 619
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因台风影响造成房尾破损,维修费怎么记入
暖暖老师
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提问时间:11/14 16:04
#财务软件#
借营业外支出贷银行存款
阅读 618
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老师们好,我现在正在研究一个保险公司的发展绩效,下面划线的四个数,我在东方财富网上查财务信息和去官网查年报都查不到,请问这几个数该怎么算,从哪能查到?
大侯老师
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提问时间:03/12 22:18
#财务软件#
同学你好,这些数据除了年报,其他应该是没有公开途径可以查询的。
阅读 618
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上一个月都有专项扣除,这个月没有了
文文老师
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提问时间:01/08 15:31
#财务软件#
需要勾选预扣除并确认的
阅读 618
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工作交接时期很混乱,导致7、8、9月帐都没有入,现在可以统一做账吗?
刘倩老师
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提问时间:10/09 19:07
#财务软件#
你好!能补多少就尽量补多少
阅读 618
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老师,报表预付账款设置的对吗?
青老师
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提问时间:06/23 09:59
#财务软件#
你好; 报表公式让你软件售后给你检查下; 这个 报表要设置下重分类的;
阅读 618
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如果进销存软件开账后没有年结,后又在当年4月结过一次账,这样操作的进销存对数据的真实性有什么影响?
青老师
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提问时间:08/04 11:20
#财务软件#
你好; 如果你们的每个购进 ; 出库 都是正确的; 那么就不会影响结余金额的; 只是看你系统如果不结账是否影响数据了 ; 看你系统设置的 ;这个最好是跟 软件售后确定下的
阅读 618
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请问老师,金蝶精斗云软件,能开通银企互联的银行可以是中国工商银行吗?或建设银行吗?
夕夕老师
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提问时间:12/05 22:44
#财务软件#
同学您好,是可以的呢 同学,期待你的五星好评哦
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还有个问题就是现金和银行日记账没有直接打印功能导出打印太麻烦还得调整页边距
青老师
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提问时间:03/13 11:31
#财务软件#
你好; 一般是,您可以先尝试调下页边距,调页边距时注意只调一边,比如调上就不调下,调左就不调右。
阅读 618
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