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老师,我个税里租房日期写的是2021年1月到2023年5月,然后今年有几百的退税,就被查了,查到有房产,这种情况我个税里我摸修改?
易 老师
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提问时间:03/26 16:20
#税务师#
同学您好! 如您的个税中租房日期与实际房产持有情况不符,您应立即登录个人所得税APP进行修改。在“专项附加扣除填报”中,选择“住房租金”进行更正,确保租赁日期与实际情况一致。修改完成后,重新申报以避免税务风险。
阅读 821
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老师法定盈余公积金用途是扩大生产经营泄露话咋样理解
益华老师
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提问时间:03/24 21:30
#税务师#
您好,您的意思是分析吗还是
阅读 821
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老师长期股权投资这个调整可回收金额怎么理解
小天老师
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提问时间:03/24 07:30
#税务师#
您好,就是这个无形资产未来的现金流量或可变现金额,跟无形资产的账面价值进行比较,看是不是减值了。
阅读 821
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你好老师,员工2月份工资不知道为啥这样算?前半个月底薪3000,后半个月底薪3800,3800/29*15+3000/29*16.5
嘟嘟老师
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提问时间:03/23 16:21
#税务师#
你好 你这个算了31.5天工资了,是算错了还是说有内部的特殊规定哦,正常不是这样的,最多也是29天
阅读 821
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出审计报告用的报表是系统账的财务报表还是税务网站上的
爱若老师
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提问时间:03/22 13:22
#税务师#
你好,用税务网站更新的更规范
阅读 821
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老师 预扣预缴的税款合计是6040怎么算出来的
小样儿demo
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提问时间:03/13 20:08
#税务师#
稍等,算给你看一下
阅读 821
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北京地区税务师发展前景怎么样?
艳子老师
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提问时间:03/12 20:24
#税务师#
您好, 蛮好的,现在金四期上线了,就需要税务方面的规划师
阅读 821
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2024年小规模政策是什么样?
宋老师2
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提问时间:03/11 19:10
#税务师#
你好!跟去年一样。月度10万,季度30万免税
阅读 821
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请问固定资产出售和转让有什么区别
若素老师
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提问时间:02/27 14:29
#税务师#
你好,实际是一样都是出售的意思。
阅读 821
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).百利公司为一般纳税人,企业所得税率25%。2019年度会计报表销售收入4000万元,其他业务收入200万元,利润总额为520万元,全年已累计预缴企业所得税130万元。 请计算应纳税调整金额。 将自产产品捐赠给学校,市场销售价(不含税) 300万元,成本200万元 营业外支出中,通过公益性社会团体向贫困地区捐赠110万元
暖暖老师
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提问时间:12/06 09:58
#税务师#
你好请把题目完整发一下这里
阅读 821
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这个入账金额不是不用减去交易费用的吗?他这里怎么又要减去交易费用。
小林老师
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提问时间:11/10 11:52
#税务师#
您好,交易性金融资产的交易费用是计入投资收益,不做原值
阅读 821
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小规模纳税人使用过的旧是货物可以按3%减按1%吗?还是2%一般纳税人是怎么规定的呢?个人使用过自己的物品是免增值税吗?
小燕老师
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提问时间:10/27 00:59
#税务师#
小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%的征收率征收增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。
阅读 821
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已计提加计抵减额应按可抵减额予以冲销?分录怎么写?
朴老师
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提问时间:10/09 14:29
#税务师#
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计抵减额(可抵减额) 银行存款(实际缴纳的税额) 未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。当期没有应纳税额,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减;当期可抵减加计抵减额大于当期应纳税额,按当期实际应纳税额结转下期抵减。
阅读 821
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老师,这个地方,利润少了,更正分录,转入未分配利润,借方还是少的,这个地方不懂,补提费用,利润应该增加才对
小天老师
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提问时间:09/29 06:16
#税务师#
您好,更正分录,就是把以前正确的分录中损益科目换成 以前年度损益调整,不会改变利润的,费用增加(补提费用)还是利润减少嘛
阅读 821
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该公司在甲市实际缴纳增值税时,为什么不减1210万元的购进不动产的购进税额? 而且也不减1000万装修支出的进项税额?
玲竹老师
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提问时间:09/27 15:16
#税务师#
您好 那些进项税额是以前年度的 不是出售当期的 当时购入跟装修的时候就已经抵扣过了
阅读 821
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固定资产减值增加为什么是“+”?
小天老师
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提问时间:09/23 21:18
#税务师#
您好,因为固定资产减值减少了净利润,但没有现金流出,要加回来
阅读 821
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老师,题目是某县城,城市维护建设税是5%,为什么解析是7%
郭老师
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提问时间:08/29 08:30
#税务师#
写错了 纳税人所在地为市区的,税率为7%、 纳税人所在地为县城、镇的,税率为5%、
阅读 821
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林星代公司支付1-3月的房租费3万,开具了增值税普通发票,1月份就支付了这笔钱,发票也是1月份开的,怎么入账?
一鸣老师
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提问时间:08/17 11:42
#税务师#
直接计入管理费用-房租
阅读 821
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老师,我想问下,要是学习税一税二,时间紧的话可以再报涉税实务吗,税一税二和涉税实务的关联度高吗
文文老师
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提问时间:08/11 15:33
#税务师#
税一税二和涉税实务的关联度,较高
阅读 821
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老师,这题第四问该怎么做啊?
一休哥哥老师
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提问时间:08/08 21:15
#税务师#
您好 第四问我做一下。
阅读 821
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请问一下,申报提示纳税人本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额为,这个是怎么回事啊
王超老师
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提问时间:07/13 21:17
#税务师#
你好 如果确认申报表没问题的话,可以无视“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额***的2%,请确认填写是否正确。”这句话 ,继续申报即可
阅读 821
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我想请问一下,我发现上个月报季报的时候管理费用少报了1025.56,我可以这个月报季报直接加上去吗?
一鸣老师
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提问时间:07/11 10:01
#税务师#
你好,可以的没问题
阅读 821
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请假扣除的那一部分工资怎样做账,我计提肯定是应发工资计提,发放工资的时候是扣除请假那一部分的
青老师
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提问时间:07/04 13:50
#税务师#
你好; 在你应发工资里面扣除后 ;在计提哈; 比如应发工资是1000 ; 你 请假扣除了200 ;那么你 计提800 ; 工资表应发里面 扣除请假写800
阅读 821
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注册资金1000万实际出缴金额多少合适
新新老师
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提问时间:06/25 13:55
#税务师#
你好,这个按实际填写,要是全都收到了,就是1000万。
阅读 821
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老师您好,如果我个体工商户开300多万的发票,没有成本票的话,怎么报税
邹老师
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提问时间:05/25 19:19
#税务师#
你好,是增值税,还是生产经营个人所得税的申报?
阅读 821
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我不太懂,我就想请教你一下: 是不是在没有扣除子女教育、赡养老人、住房贷款等情况下已经把个人所得税扣了,现在退的税就是把子女教育、赡养老人、住房贷款抵扣以后,多交的税?
朴老师
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提问时间:05/06 14:57
#税务师#
同学你好 这个对的 是这样
阅读 821
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老师你好,请问上海公司拉所有人的社保清单,怎么拉出来啊?
青老师
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提问时间:04/19 15:40
#税务师#
你好; 去社保局官网- 我要查询里面去看看 每月缴费明细表
阅读 821
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这题不太懂,为什么选d啊?
暖暖老师
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提问时间:04/06 10:50
#税务师#
你好,有标的物确认减值损失,没有标的物确认预计负债,这里标的物和合同数量一样,确认减值
阅读 821
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杠杆收购方式ABC错在哪里?
财管老师
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提问时间:12/26 08:34
#税务师#
这里看不到ABC具体的表述
阅读 821
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非房企税金可以扣印花税,房企不能扣印花税吗,计算土地增值税时
朴老师
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提问时间:10/09 09:46
#税务师#
同学你好 对的 不能扣的
阅读 821
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