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企业取得上市公司的股息,要交增值税吗?
艳子老师
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提问时间:11/18 19:49
#税务师#
《实施条例》第八十三条规定,免税的股息、红利等权益性投资收益,不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。在股息红利免税条件中,之所以对持有时间进行限制主要是为了鼓励企业进行投资而不是投机,避免企业短期炒作的投机行为。鉴于此政策的出台背景,只要企业持有上市公司股票满12个月,无论是不足12个月取得的股息、红利还是持满12个月取得的股息红利均可以作为免税的股息红利。
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领取的个人养老金,不并入综合所得,单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税,其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。 这里最后缴纳的税款为什么是所得?
谭谭
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提问时间:10/29 09:27
#税务师#
是退休个人养老金么
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老师,想问下非货币性资产交换具有商业价值和非商业价值有什么区别吗?一个使用的是公允价值,一个使用的是账面价值?
小天老师
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提问时间:10/03 12:26
#税务师#
...
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加权资本成本负债资本不用考虑抵税吗?老师
冉老师
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提问时间:09/09 22:20
#税务师#
你好,学员,因为题目已经说明是负债资本成本,这个资本成本以及是税后的,如果题目说的是利率的话,是税前的
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这个月开的上个月的红字信息发票,发票就是负数发票了,就是这个负数发票,能再撤销吗
金金老师
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提问时间:09/07 15:01
#税务师#
您好,这个是不能再次撤销了
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销售成本率是什么东西呢?求本年的经营杠杆不应该用本年的销售量乘单价吗
冉老师
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提问时间:09/02 15:41
#税务师#
你好,学员 销售成本率等于,成本除以销售收入的 经营杠杆系数=基期边际奉献/(基期边际奉献-固定性经营本钱)=基期销售收入×(1-变动本钱率)/[基期销售收入×(1-变动本钱率)-固定性经营本钱]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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房开企业,增值税差额征税能扣除契税吗?
新新老师
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提问时间:08/25 11:00
#税务师#
你好,不能扣除契税的。
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07年企业改制由有限责任公司改为股份有限公司,吸收其他股东,有涉及什么税吗
朴老师
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提问时间:08/22 15:03
#税务师#
根据现行法律法规明确规定,就股份制企业除注册资本外的资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本中个人股东取得的转增股本数额,应甄别缴纳个人所得税
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这个买一送一确认收入,为何不是15-15/1.13*0.13
耿老师
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提问时间:08/12 15:13
#税务师#
你好!无偿赠送视同销售的,税金是按面包15加蛋挞5计算的
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我答案是((3000-400)-(1800-200)+(900-200-500)*0.5)*0.25 哪里不对?
桂龙老师
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提问时间:08/10 15:03
#税务师#
同学,你好,计算过程是这样的 应缴纳企业所得税=(3000-400-900-1800+200)×25%+(900-200-500)×50%× 25%=50
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铁路专用线到底征不征耕地占用税
小菲老师
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提问时间:07/30 18:59
#税务师#
同学,你好 是需要征收的
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开的河沙石粉发票按购销合同交印花税吗
艳子老师
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提问时间:07/08 11:46
#税务师#
您好, 是的,就是按这个申报印花税
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税务师是五年内过五科吗
金金老师
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提问时间:06/01 21:04
#税务师#
您好,是的,是这个意思的
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留购的租赁货物怎么理解?不缴纳关税
红豆老师
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提问时间:05/26 20:40
#税务师#
留购的租赁货物指在租赁关系终止后,承租人支付租赁物的残值或者合同约定价值之后获得的租赁物。
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小规模季度开票不超过30万, 请问这个30万指普票?不含税价?
小天老师
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提问时间:05/14 12:28
#税务师#
您好,是的,普票不含 税
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老师…以前年度的收入…已经做账务处理…做以前年度损益调整…汇算时填表怎么填
小天老师
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提问时间:04/16 12:56
#税务师#
您好,以前年度损益调整 这个金额 体现在 负债表的 未分配利润里了,填在财务报表里
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老师您好!企业所得税里面的从业人数,一月的申报工资的人数是157个,二月申报的人数是163个,三月申报的人数是158个,那该怎么填写季初季末的数呢?
一鸣老师
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提问时间:04/15 08:30
#税务师#
填写季初157季末的数158
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最高司法机关对如何具体办理税务刑事案件和税务行政诉讼案件所作的具体解释为? 老师,请问这两个选项税收行政解释与 税收司法解释,两者定义是什么,有什么区别
牛牛老师
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提问时间:08/07 23:18
#税务师#
你好! 税法司法解释,是指对于如何办理税务刑事案件和税务行政诉讼案件,最高司法机关对此做出的解释或正式规定。 税法行政解释,亦称为税法执法解释,是指在执法过程中国家税务机关对税收法律、法规及规章在具体应用方面所做出的解释。 一个是税务案件办理的解释,一个是执法解释
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老师 个税有没有出新的政策?
易 老师
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提问时间:01/11 16:29
#税务师#
你好;目前还没有出来新文件的
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其他应交税费的含义,是什么?
悠然老师01
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提问时间:11/25 22:14
#税务师#
其他应交税费指的是应交增值税、应交消费税以外的税费,主要包括应交资源税、应交城市维护建设税、应交土地增值税、应交所得税、应交房产税、应交土地使用税、应交车船使用税、应交教育费附加、应交矿产资源补偿费、应交个人所得税等。
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老师委托加工,由受托方提供材料材料及加工费没有明确区分,按照承揽合同缴纳印花税,现在承揽合同税率和材料采购合同税率分别是多少呢?
青老师
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提问时间:07/28 15:07
#税务师#
你好; 1. 现在是万分之三; 承揽合同 2; 采购合同是万分之三
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错题集使用,题答对一次自动消除,能不能设置不自动消除,因为有的时候答对一次不代表会了,而是能够设置多答对几次再消除,或者是自己手动移除移除
法律老师
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提问时间:10/15 10:53
#税务师#
感谢对网校的支持,我们会将您的建议反馈。
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为什么不是境内外应纳所得税22.27×境外所得48.91/(境内外所得合计)128.91=境外抵免税额?
海贝老师
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提问时间:10/27 22:07
#税务师#
因为取得境内外的应纳税所得额是这么多 境内经营所得800×10%+境外48.91-6-4400(三险一金)×12/10000=117.63(万元) 捐赠限额=117.63×30%=35.29(万元)。实际发生的捐赠支出52万元,超过限额,只能扣除35.29万元。 取得境内外经营所得的应纳税所得额=117.63-35.29=82.34(万元)
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老师,员工出差回来的核酸检测费计入哪个科目?
辜老师
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提问时间:06/02 16:45
#税务师#
这个可以计入差旅费的
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滴4滴6滴8题需要步骤谢谢
法律老师
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提问时间:06/25 23:14
#税务师#
第4题:按照偶然所得征税,全额征税没有扣除,税率20% 第6题:按照稿酬所得征税。稿酬所得应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数=收入×(1-20%)×70%×税率-速算扣除数 第8题:按照劳务报酬所得征税。应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数=收入×(1-20%)×税率-速算扣除数 上面是公式,您自己代入数字计算一下。
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为什么此题为流押条款
会子老师
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提问时间:06/30 09:10
#税务师#
流押条款就是在抵押合同中约定合同到期债务人不能清偿到期债务时,抵押物归抵押权人所有,此约定是无效的,这道题中约定不能清偿时汽车归抵押权人乙所有,因此是流押条款
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A公司占B公司98%股权,B公司把一项业务分包给A公司去做,这样税务局会要求合并财务吗?
青老师
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提问时间:06/20 12:49
#税务师#
你好 ; 税务局不要求 上传合并的; 你们自己母子公司会 编制 合并报表的
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老师,如果没有汇总上传能直接申报吗?或者没有汇总上传就申报了有什么后果,谢谢!
朴老师
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提问时间:02/08 08:47
#税务师#
同学你好 这个不可以的哦 得先汇总上传
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外购货物发给职工作为福利,涉及到的分录怎么写?
朴老师
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提问时间:09/07 15:55
#税务师#
1. 购进时: 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/库存现金 2. 使用时: 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 3. 期末计提职工薪酬: 借:管理费用/生产成本/制造费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬
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老师,这个债务重组的例题,为什么财产转让所得也要确认为债务重组的所得呢
张老师168
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提问时间:07/05 21:44
#税务师#
您好,同学,是因为要偿债所以才发生的财产转移,商品的所有权转移要确认所得的,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
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