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老师!就是**项目的老板采购原材料并取得了材料发票,位材料直接进工地,象这种情况,在做帐时,不进原材料账户,而直接进工程施工帐户,这样做帐可以吗?
郭老师
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提问时间:03/22 19:59
#建筑#
你好可以的 可以这么做的
阅读 550
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现在建筑工程的电子发票,发票备注栏里还要求一定要写项目名称和项目地址吗?
小天老师
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提问时间:03/22 19:54
#建筑#
您好,是的,这是必须要写的哦
阅读 652
收藏 3
老师,建筑行业联营项目应该工程款怎么冲缴纳税款呢
晶晶月老师
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提问时间:03/22 19:48
#建筑#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 597
收藏 3
咨询一下各位老师:我项目上和**单位签的合同是3月,临建12月份就开始做了,真正入场时间是12月,现在给他开票合同日期可以写12月份的吗
小天老师
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提问时间:03/22 19:47
#建筑#
您好,不可以耶,要把合同日期改为12月哦,合同发票是要一致的
阅读 417
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老师,沙石厂都要交什么税呢,税率多少?
小菲老师
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提问时间:03/22 19:32
#建筑#
同学,你好 一般缴纳增值税、附加税、所得税 增值税出售一般是13%
阅读 635
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您好,一般户可以给基本户转账么
郭老师
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提问时间:03/22 18:07
#建筑#
你好可以的 可以这么做的
阅读 528
收藏 0
老师,价税合计金额16060元,计量款收人红字发票税率9%,成本红字发票税率3%,这种情况税差怎么办?
郭老师
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提问时间:03/22 17:39
#建筑#
红字发票是什么红冲吗?
阅读 524
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我们收到分包的公司开来的光伏电站安装工程发票,9%的税率,工程款也支付了,等完工后,我们需要开电费的发票给业主和电网,开票的税目和税率一般是多少?可以拿9%的进项抵扣的吗?
都好老师
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提问时间:03/22 17:35
#建筑#
你看一下合同需要开票的税目和税率。如果是一般计税可以抵扣进账,如果是简易计税不可以抵扣进账
阅读 790
收藏 3
老师,我想请问一下。建筑企业即采用一般计税方式,又采用简易计税方式。简易计税项目取得的专票可以让一般计税项目抵扣吗。
venus老师
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提问时间:03/22 17:29
#建筑#
你好,同学,不可以的
阅读 585
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购买商品用作福利费进项税额转出会计分录?
宋老师2
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提问时间:03/22 16:44
#建筑#
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费0应交增值税-进项税额转出
阅读 632
收藏 0
老师,我方是**方,对方强制规定全部按合同价:增值税3%+附加税0.36%,管理费3%,所得税1.5%印花税采购和销售0.03%。我们在异地预缴的增值税从总的增值税扣除。我们足额提供的进项税票他们不管还是让缴纳3%。请问如果合同强制规定这样上交管理费和税费。那我们后面就少给总包方提供点进项票是不是最好 的方法?感谢老师回复
玲竹老师
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提问时间:03/22 16:38
#建筑#
您好 请问是一般计税 被**方要求增值税税负率必须达到3% 不管您提供多少进项税额 都控制在这个税负率 对么 企业所得税对方也是不管成本票多少 也是合同金额的1.5% 减去预缴的0.2%吗
阅读 398
收藏 2
老师,建筑公司买的测量仪器属于周转材料吗?
郭老师
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提问时间:03/22 16:10
#建筑#
金额不大的可以的。
阅读 554
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现在在做汇算清缴,在哪里可以查看2022年度申报的汇算清缴呢?
桂龙老师
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提问时间:03/22 16:03
#建筑#
同学,你好,去电子税务局,申报信息查询
阅读 577
收藏 2
预缴税款,次月抵扣,分别分录
刘允文老师
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提问时间:03/22 15:59
#建筑#
预缴税款 直接拿完税凭证回来在纳税申报表里直接填就行了 我截个报表的图给妳看下
阅读 630
收藏 3
建筑工程类成本配比是多少
大张老师
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提问时间:03/22 15:58
#建筑#
您好,一般情况下,没有什么具体的配比,据实处理就行
阅读 563
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河南的一家建筑公司接政府项目建厂房、宿舍、仓库。请问增值税税负和所得税税负多少?不是小微企业
郭老师
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提问时间:03/22 15:46
#建筑#
你好,增值税税-3%,所得税税-2%。
阅读 367
收藏 2
老师好 劳务公司,一个项目开的是9%,另一个项目开的是3%,3%项目的进项可以拿到9%项目上去抵扣吗?
郭老师
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提问时间:03/22 15:31
#建筑#
不可以的,这个不能抵扣。
阅读 546
收藏 2
老师,建筑公司,给业主开票和收到分包商开来的发票,我们都要按不含税金额缴纳印花税吗?有依据吗?
郭老师
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提问时间:03/22 15:17
#建筑#
你好,建筑工程的发票吗?
阅读 436
收藏 2
老师建筑行业的进项税必须对应相应的项目才能抵扣吗
宋老师2
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提问时间:03/22 15:13
#建筑#
你好!这个没有了,只要符合抵扣条件就行
阅读 467
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老师公司收到劳务派遣服务费计入哪里呢,是计入合同成本人工费,还是计入管理费用劳务费呢
cassie 老师
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提问时间:03/22 15:12
#建筑#
同学你好 直接计入管理费用劳务费
阅读 365
收藏 0
现在在做汇算清缴,资产负债表里的应交税费是负数16106.19元,这笔金额是待认证进项税额,是采购的材料,请问这笔金额填在表几?
郭老师
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提问时间:03/22 15:11
#建筑#
这个具体的是什么业务的?你是红冲了吗?
阅读 424
收藏 2
个人承包的工程去税务大厅代开的建筑工程服务30万,怎么汇算清缴
庚申老师
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提问时间:03/22 15:08
#建筑#
那个是生产经营个税,按核定征收的不需要做汇算
阅读 560
收藏 0
现在在做汇算清缴,资产负债表里的应交税费是负数16106.19元,这笔金额是待认证进项税额,请问这笔金额填在表几?
庚申老师
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提问时间:03/22 15:07
#建筑#
是你们取得劳务公司发票还是你们直接发工资?
阅读 389
收藏 2
小规模不缴增值税,开票收入怎么做账
东老师
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提问时间:03/22 15:02
#建筑#
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
阅读 549
收藏 2
请教老师,个体户销售消防器材,客户付的5万现金,没有把款项汇入账户,但需要给客户开普票,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:03/22 15:00
#建筑#
回答,但是这个金额太大,最好是让他给你转到公司账户
阅读 554
收藏 2
老师,看看我算的对不对
独情
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提问时间:03/22 14:53
#建筑#
你好 合同金额和收款金额有差异四百多元,是手续费?
阅读 598
收藏 3
老师下午好,我想问一下,我们本月工资计提,社保也是计提,但是月底没有发工资也没有缴纳社保,月底是不是都要结转,怎么结转,这些分录都怎么写,麻烦老师知道一下,谢谢老师,我们是一般纳税人建筑公司,用的新收入准则,老师这个详细的分录咋样
郭老师
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提问时间:03/22 14:10
#建筑#
你好,借工程施工工资社保 贷应付职工薪酬工资社保没有确认收入,挂账就行。确认收入之后,结转到主营业务成本里面去。
阅读 398
收藏 2
老师下午好,我想问一下,我们本月工资计提,社保也是计提,但是月底没有发工资也没有缴纳社保,月底是不是都要结转,怎么结转,这些分录都怎么写,麻烦老师知道一下,谢谢老师,我们是一般纳税人建筑公司
王 老师
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提问时间:03/22 14:03
#建筑#
你好,工资和社保不论是否发放,都是一样记账 借:工程施工-直接人工等 贷:应付职工薪酬-工资/社保
阅读 585
收藏 0
老师本月我计提了工资,但是月底没有发工资,我月底结转成本的时候要不要结转啊
邹老师
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提问时间:03/22 13:48
#建筑#
你好,计提的工资(虽然还没有发放),借方科目是需要做相应结转处理的
阅读 602
收藏 3
老师好!什么是净资产
郭老师
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提问时间:03/22 12:37
#建筑#
资产负债表里面的所有者权益就是
阅读 528
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