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老师有一笔工程款对方已经打到对公户里了 但还没开票 现在工程做不成了 老板自己私下把款退还了 没有从对公退 这种情况怎么办呢
王 老师
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提问时间:01/16 12:48
#建筑#
你好,需补一个公司同意把此笔款汇款至相应个人账户的证明,加盖公章
阅读 633
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甲方扣除的工程款 可以进营业外支出吗 可以在所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:55
#建筑#
甲方扣除的工程款 可以进营业外支出。 可以在所得税前扣除
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一般纳税人,建筑公司,劳务分包实行简易征收3%,跨省的劳务,在当地预缴增值税是按1%还是3%预缴?
若素老师
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提问时间:01/12 13:44
#建筑#
你好你好,按照3%进行预缴税款。
阅读 633
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老师,我们是建筑劳务公司,主营业务成本是人工,这个人工占到主营业务收入的多少比较合计呢,有标准吗
易 老师
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提问时间:12/27 20:38
#建筑#
学员朋友您好,筑施工企业人工,材料,费用的占比是多少,材料占比25%,人工35%,管理费占比22%,利润占比18%
阅读 633
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老师,我们提前开票了 为了回款 然后增值税我们提前缴纳,但是我的收入按照实际的完工进度确认,这样子会造成增值税和所得税的收入差异,系统会预警么
郭老师
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提问时间:12/13 17:01
#建筑#
你好,会的,有风险的
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5月份开了个小规模建筑公司,一直也没做帐,都是零申报,上个月收入24万建筑及劳务费,施工所需的费用也没开发票,现在要做帐得咋做
王超老师
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提问时间:12/09 07:16
#建筑#
你好 需要按照以下步骤进行做账: 1.整理原始凭证:收集上个月公司的所有原始凭证,包括收入凭证、支出凭证等。 2.编制记账凭证:根据原始凭证,编制记账凭证。 3.登记明细账:根据记账凭证,登记明细账,包括收入明细账、支出明细账等。 4.编制科目汇总表:根据明细账,编制科目汇总表。 5.登记总账:根据科目汇总表,登记总账。 6.编制财务报表:根据总账和明细账,编制资产负债表、利润表等财务报表。 对于施工所需的费用没有开发票的情况,可以向施工方索取发票或者开具劳务费发票。如果实在无法取得发票,可以制作一张白条入账,但这样做可能会对企业的所得税产生影响。
阅读 633
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一个外地的建筑施工合同,承办方已办理了预缴,分包方还需要预缴吗?
一鸣老师
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提问时间:12/08 14:30
#建筑#
是的,分包方也是要预交的哈
阅读 633
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老师,对方给我们做了那个打钢板桩的业务,是不是应该开设备租赁的票?
文文老师
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提问时间:11/08 11:13
#建筑#
相当于对方租赁钢板桩给我们?
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公司与公司之间的借款,签订的借款协议有没有时间时间规定期限。
艳子老师
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提问时间:11/06 19:27
#建筑#
您好, 有的,有时间规定的
阅读 633
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甲方提供水电,属于甲供材吗
新新老师
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提问时间:11/01 09:12
#建筑#
提供电的可以 水的,最好和税务局再确认一下。
阅读 633
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我们是总包,甲指乙供钢材水泥这种情况,是属于甲供材吗?
文文老师
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提问时间:10/31 14:40
#建筑#
乙供钢材水泥这种情况,是属于甲供材
阅读 633
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老师,公司财报上的资产负债率在3-4倍,会不会税务风险?
郭老师
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提问时间:10/27 13:07
#建筑#
你好,30%-40%吗?如果是的话,没有风险的。
阅读 633
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老师,请问个问题。就是A和B签订了总包合同,B是承包方,然后B分包给了C,现在C没有按合同约定收到工程款,于是把B和A一同起诉,我想问的就是现在假如B还有别的债务人,其他债务人有没有权利对A欠B的工程款进行保全
冉老师
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提问时间:10/05 12:09
#建筑#
你好,学员,这个没有权利 的
阅读 633
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请问,房开企业,月度预征的土地增值税及附加费,会计分录(含末级)如何?谢谢
邹老师
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提问时间:08/23 09:46
#建筑#
你好 借;应交税费—土地增值税 应交税费—城建税,教育费附加,地方教育费附加 贷:银行存款
阅读 633
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建筑农民工个税,可以全部退场申报?
新新老师
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提问时间:08/04 10:22
#建筑#
一般是不可以的,一般就是按月来预交的。
阅读 633
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公司有很多无票支出怎么处理
文文老师
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提问时间:07/26 14:41
#建筑#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 633
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你好,我们公司老板想买一辆车,150万左右,我们是家建筑企业,这个车能作为进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/18 14:53
#建筑#
若是公司购买,可以进项抵扣
阅读 633
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老师麻烦解决一下这个问题 比如我第一季度收入100分包60差额申报就是40,增值税收入按照40填写,本季度结转成本的工程施工结转到主营业务成本60,工程结算结转到主营业务收入100,,所以利润表里面收入100成本40,结转是处理对的吧,那我申报所得税的时候,所得税报表按照利润表填写的话,收入是100啊。这个差异咋个处理
青老师
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提问时间:07/12 16:58
#建筑#
你好; 是的; 你们做账 营业收入和营业成本是100 和40 ; 利润表也按照这个来 写哦
阅读 633
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公对私频繁转账有什么后果,如何补救?
冉老师
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提问时间:06/30 16:16
#建筑#
你好,学员,就是有资金占用,挪用的风险
阅读 633
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B公司纸质专票100万开给A公司 A公司大款100给了B 但是B只提供了发票扫描件 一直没有把纸质票据寄给A公司 请问A是否能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
文文老师
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提问时间:06/26 17:44
#建筑#
能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
阅读 633
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建筑业在项目所在地做增值税预缴扣除时,只上传分包发票,没有上传分包合同,可以申报吗?
朴老师
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提问时间:06/12 15:57
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 633
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请问老师,出差期间招待别人的餐费,算差旅费还是招待费
金金老师
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提问时间:06/05 17:21
#建筑#
您好,这个是属于招待费的
阅读 633
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9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
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提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
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老师,您好!我问下建筑施工企业包工包料的,那么开发票统一开成建筑服务工程服务9个点。合规吗?材料的那部分不属于销售原材料吗?还是只有安装服务才需要单独提出来?
邹老师
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提问时间:05/31 11:56
#建筑#
你好,是这样操作的,是合规的
阅读 633
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老师,建筑公司投标用的审计报告要求是盈利的,可是我们报表是负四百多万,现在需要调整数据,那么导致我的审计数据都是假的,这样问题严重吗
青老师
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提问时间:05/25 14:46
#建筑#
你好1; 负数了那么多; 你们成本和收入是不是核算的不准确
阅读 633
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老师帮我看一下我的处理方式(一般纳税人包工包料项目)
新新老师
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提问时间:05/25 15:06
#建筑#
有不准确 的 我发你正确分录 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目
阅读 633
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老师,请问间接费用归集完后,转出哪个科目 还是设一个工程施工-合同成本-间接费用转入 是吗
新新老师
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提问时间:05/18 15:02
#建筑#
你好 可能这样设置的呢
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农民工去税务局代开了劳务费的发票后,我们这边还需不需要再申他们申报个税呢?
一鸣老师
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提问时间:05/12 14:25
#建筑#
劳务费需要申报个税的
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老师,还有一笔就是我去年暂估100万成本,今年只进来80万,那20万暂时开不进来,汇算清缴我应该如何调整?
暖暖老师
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提问时间:05/04 14:41
#建筑#
你好,在纳税调增明细表30其他这里
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请问一下,建筑公司承接了某个项目之后,与这个项目相关的所有开支都在工程施工科目里面核算吗?都不需要把费用记入到管理费用和销售费用里面了是吗
郭老师
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提问时间:04/20 10:53
#建筑#
对的,是的,项目上所有的都属于工程施工。
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