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我们是电力工程公司,我是分公司,给员工,租住的房子,暖气费,水电费,进项税额可以抵扣吗,这个员工不一定是分公司的,有可能是总公司的
bamboo老师
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提问时间:03/29 17:46
#建筑#
您好 给员工,租住的房子,暖气费,水电费,进项税额不可以抵扣
阅读 671
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老师好 建筑的印花税计提依据是主营业务收入吗
家权老师
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提问时间:03/29 17:20
#建筑#
你好,按建筑工程合同申报
阅读 769
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老师租来的房子大额的装修费用计入那个里面怎么写分录
刘艳红老师
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提问时间:03/29 17:13
#建筑#
您好, 计入长期待摊费用里面
阅读 769
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海关盾是可以在基本户或者一般户的银行开吗?
宋生老师
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提问时间:03/29 17:04
#建筑#
你好!是的,是可以的了
阅读 729
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老师这种费用怎么做账
王璐璐老师
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提问时间:03/29 17:00
#建筑#
你好 这个可以做管理费用-福利费的哈
阅读 653
收藏 3
房地产土地资产评估做什么分录
朴老师
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提问时间:03/29 16:19
#建筑#
1.当工程发生房产土地评估费时,会计分录为:借“在建工程——土地评估费”,贷“银行存款”。这是因为评估费是工程的一部分,应计入在建工程的成本。 2.如果房产土地评估费计入当期损益,那么会计分录应为:借“管理费用——土地评估费”,贷“银行存款”。这表示评估费被视为管理费用,用于组织和管理企业生产经营。
阅读 976
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老师好 这个月有一般计税和简易计税 转出未交增值税的分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:03/29 16:07
#建筑#
简易计税的不用结转 一般计税: 借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税(或在借) 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费 —未交增值税(或在借)
阅读 877
收藏 4
您好:请问 业务是23年发生,因为发票是24年1月才回来,做了调整23年的报表,不调整23年的账,利润表的成本调大了,利润减少了,那资产负债表该怎么调平余额与利润表一致呢? 因为发票是24年1月回来的,做了如下分录可以吗: 借:以前年度损益调整 应交税费-进项税 贷:应付账款
大张老师
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提问时间:03/29 15:12
#建筑#
你好! 1~首先:以前年度损益调整还需要结转到利润分配-未分配利润 2~是说资产负债表未分利润期末减期初不等于本年利润是吗?本年度内会一直有这个差额
阅读 877
收藏 0
这些是怎么计算的啊
丁小丁老师
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提问时间:03/29 15:12
#建筑#
您好!你是说重置成本是怎么计算的吗?
阅读 8280
收藏 35
老师,预交增值税怎么结转未交增值税
梦瑶老师
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提问时间:03/29 15:03
#建筑#
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-预交增值税
阅读 850
收藏 4
老师,预交增值税月底怎么结转
梦瑶老师
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提问时间:03/29 15:02
#建筑#
可直接结转到应交税费-未交增值税
阅读 851
收藏 0
老师,预交增值税怎么记账
宋生老师
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提问时间:03/29 14:58
#建筑#
你好!借应交税费-预交增值税 贷银行存款
阅读 738
收藏 3
老师 销项税额192068.21,进项税额187206.26,进项税额转出49.59,实际缴纳增值税4911.54,那这个缴税比例是多少 怎么计算
中级-小英老师
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提问时间:03/29 14:57
#建筑#
你好,学员,应交的税费=192068.21-187206.26+49.59=4911.54元,你说的缴税比列是啥,这个是按照公式计算的
阅读 656
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建筑业协会的会费记在管理费用的啥明细科目比较好
小菲老师
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提问时间:03/29 14:51
#建筑#
同学,你好 管理费用-会费
阅读 856
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老师,有一家公司从21年成到现在一直不开票,也没见之前的人做账,申报的财报都是0,不开票也没流水,开着这个公司是是做什么用的
郭老师
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提问时间:03/29 14:41
#建筑#
你好,老板,还另外有公司吗?实际就没有业务是吧。
阅读 819
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老师,附加税里的教育费附加和地方教育费附加减免了,怎么做账,预交的时候这两项有金额,多交了,怎么记账
玲老师
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提问时间:03/29 14:31
#建筑#
按照减免后的计提缴纳就行。
阅读 843
收藏 4
以前年度个税调整,需要缴纳,会计分录怎么做
东老师
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提问时间:03/29 14:24
#建筑#
您好,具体是什么原因的调整
阅读 792
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请问我的洒水车给对方公司做事了,我要给对方公司开什么票
Lucky刘老师
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提问时间:03/29 11:58
#建筑#
您和对方公司签的合同是什么服务内容呢?我理解为就是向对方提供的洒水服务,那就开其他现代服务的发票就可以
阅读 841
收藏 4
文文老师,您好,请问下个人之前提供的运输服务未开票,在成立个体户之后,以个体户名义开发票可以吗?
文文老师
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提问时间:03/29 11:37
#建筑#
以个体户名义开发票可以
阅读 778
收藏 3
郭老师,请教下。甲方公司向私人借款用于购买土地使用权,甲方跟银行贷款放贷到我们公司,我们公司跟甲公司是属于施工方关系。放的贷款一部分是给我们公司的工程款,一部分钱让我们公司帮他把钱还给私人可以吗?
微微老师
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提问时间:03/29 11:30
#建筑#
您好,写个情况说明即可的呢。
阅读 673
收藏 0
老师,请问下个人之前做的项目,提供的运输服务未开票,在成立个体户之后,以个体户名义开发票可以吗?
玲老师
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提问时间:03/29 11:26
#建筑#
签订合同也是个体户签订这样才能开票。
阅读 914
收藏 4
3P项目在拨款的时候,项目公司给城投拨款拨了5600万,城投实际给工人支付了9000万,项目公司拨付的是3p项目资金,城投垫付的3400万的资金来源我应该选下列表格中的那一类
薇老师
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提问时间:03/29 11:14
#建筑#
您好,拨款的资金来源有很多种类。基于这个列表,对于城**司垫付的3400万资金来源可能是基建借款
阅读 895
收藏 4
你好老师我们修路需要拆迁房子,这个土地征拆,发票都怎么开啊。应该开什么发票给甲方能给我们施工方这笔款项!
丁小丁老师
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提问时间:03/29 10:50
#建筑#
您好!是你们收拆迁费的钱?
阅读 688
收藏 0
老师,公司注册资本100万,,法人频繁转入10000的进账能不能直接计入到实收资本里面
家权老师
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提问时间:03/29 10:34
#建筑#
你好,只能做100万的实收资本,其他的计入其他应付款
阅读 869
收藏 4
跨年度的发票如何入帐?都是些费用之内的发票,什么买的烟,酒,还有餐费,住宿费,油费,电话费。
梦瑶老师
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提问时间:03/29 10:13
#建筑#
可直接做为今年的费用处理
阅读 606
收藏 0
为啥要报送财务报表在电子税务局
梦瑶老师
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提问时间:03/29 10:07
#建筑#
税局核定要求报送财务报表
阅读 880
收藏 4
建筑公司一般纳税人,我们开出去的发票是材料,那么进来的成本怎么开
宋生老师
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提问时间:03/29 10:06
#建筑#
你好,对方卖给你材料的那个就是你的成本。
阅读 859
收藏 0
老师好,我想问下,购买土地建工厂,对方是不是不需要给我们开票。还是开不动产发票
冉老师
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提问时间:03/29 09:59
#建筑#
你好,同学 如果是跟政府买的,不用发票
阅读 578
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这个页面太小了,怎么变大
大侯老师
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提问时间:03/29 09:51
#建筑#
同学你好,这个界面看着已经全屏了呀?
阅读 712
收藏 3
老师 当月的成本票太多了 可以放到下个月用吗 企业所得税是不是最好不要负 多少缴上些
文文老师
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提问时间:03/29 09:40
#建筑#
当月的成本票太多了 可以放到下个月用
阅读 830
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