关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,学堂有ERP吗,投简历,好多都要求
庚申老师
|
提问时间:03/14 08:49
#财务软件#
你好,没有专门那个课程的哈
阅读 674
收藏 3
财务管理股票上市 多选题第5题选什么
小枫老师
|
提问时间:12/03 07:03
#财务软件#
您好,选择Ac,祝您愉快
阅读 674
收藏 3
一般纳税人公司,每月都需要做账吗,每月底应交增值税,都需要结转增值税吗
小天老师
|
提问时间:10/15 16:54
#财务软件#
您好,每月都需要做账吗,每月底应交增值税,都需要结转增值税,是的,每月都是这个流程
阅读 674
收藏 3
成为规范企业以后,有哪些硬性规定
岳老师
|
提问时间:10/11 21:24
#财务软件#
最主要就是账簿健全、凭证规范。
阅读 674
收藏 3
老师我用降龙990做账,凭证做好了,我只结转支出和收入,那5月收到上年度企业所得税退税4000多,怎么做会计分录,用990做账,我不知道是软件结转,还是我把结转分录录入,老师你给我说下会计分录把,我需要做到哪步?
郭老师
|
提问时间:06/16 09:07
#财务软件#
借银行存款 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税, 贷利润分配未分配利润 全部都手工做就可以的,这个不用结转
阅读 674
收藏 3
老师你好,老师结婚,生病住院,学校给的福利可以用来冲计提的三大经费的福利费吗?
文文老师
|
提问时间:05/27 11:45
#财务软件#
学校给的福利可以用来冲计提的三大经费的福利费
阅读 674
收藏 0
老师们好,酒店内账财务对每一笔有回执单的客房收入都要录凭证吗?同一项的收入能不能一个星期的收入汇总录成一个凭证?
郭老师
|
提问时间:05/10 08:08
#财务软件#
你好可以 可以汇总录入
阅读 674
收藏 3
请问老师金蝶K3凭证审核需要分模块审核么?比如应收模块做的凭证是在应收模块审核还是总账模块审核?
朴老师
|
提问时间:02/10 09:28
#财务软件#
同学你好 这个需要的哦
阅读 674
收藏 3
请问老师,管家婆软件开发间接费用转开发成本需要手工结转吗
郭老师
|
提问时间:02/25 15:57
#财务软件#
你好对的 是这么做的
阅读 674
收藏 3
请问换新的财务软件,将1月底的余额表初始化到新软件后试算平衡就可以了吗?
易 老师
|
提问时间:02/19 20:49
#财务软件#
你好,可以的, 没问题
阅读 674
收藏 3
年报公式单位缴纳基数是填一个月的还是一年的
郭老师
|
提问时间:07/01 18:42
#财务软件#
是一年所有职工的合计。
阅读 674
收藏 3
金蝶那个仓库系统是不是把入库做完才能出库呢
邹老师
|
提问时间:02/08 09:26
#财务软件#
你好,是的,是这样的
阅读 674
收藏 3
老师你好,我们公司是建筑行业,需要申报房产税的吗?
李老师(1)
|
提问时间:11/14 11:22
#财务软件#
你好,咱建筑公司名下有房产吗?有的话我们就涉及到房产税的。
阅读 674
收藏 3
金额进销存和财务一体的软件,现在有笔材料采购单价进销存是错的,做账的话基本都是业务单据自动生成凭证,这种情况要在财务系统做调整呢还是在账外做记录好呢,因为进销存系统好多人可以查看价格,所以这个价格就录入的时候没有录真实采购价格
朴老师
|
提问时间:03/26 09:22
#财务软件#
如果在进销存系统中直接修改材料采购单价,虽然能够解决当前的问题,但这样做可能会导致历史数据的不准确,进而影响到后续的报表分析、成本控制和决策制定。此外,由于进销存系统多人可以查看,直接修改价格可能会引起不必要的疑虑或误解。 如果选择在账外做记录来调整这一差异,虽然可以保持进销存系统数据的原始性,但这样做会使得财务数据与进销存数据不一致,破坏了数据的完整性和准确性,同时也增加了内部控制的风险。 因此,建议采取以下策略: 1.内部调查与沟通:首先,需要了解为什么采购单价在录入时没有使用真实价格。这可能是由于录入错误、有意为之或是其他原因。通过内部调查与沟通,可以明确问题的根源,并防止类似问题再次发生。 2.财务与进销存系统协调:由于进销存与财务系统一体,建议与财务和IT部门沟通,探讨是否可以通过系统调整或数据修正功能来修正这一错误。这样可以在保持数据一致性的同时,避免对历史数据造成不必要的影响。 3.透明化与内部控制:如果出于某些原因需要在账外做调整,建议将这一操作透明化,并加强内部控制。例如,可以建立专门的审批流程来记录和调整这类差异,并确保相关人员对此有充分的了解和认识。 4.长期解决方案:为了避免类似问题再次发生,建议对进销存系统的操作流程进行审查和优化,确保数据的准确性和完整性。同时,也可以考虑加强员工培训,提高他们对数据录入重要性的认识。
阅读 673
收藏 3
老师好!我想问问,之前会计做的资产卡片没有记账,自己手工做的凭证,但是二级科目也不一致,资产原值也不一致,22年录入建卡,现在调资产原值怎么办?目前是处置固定资产才发现问题,
夏小夏老师
|
提问时间:03/09 16:59
#财务软件#
同学您好,建议按照差错更正进行追溯调整。
阅读 673
收藏 3
请问一下:个税怎么做分录
邹老师
|
提问时间:12/28 18:52
#财务软件#
你好 计提的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 缴纳的时候,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
阅读 673
收藏 3
请问利润表跟科目余额表的管理费总额对不上,利润表的金额少了计算一笔分录,分录涉及管理费借方还有一个管理费贷方红字的金额,这个分录没有记入利润表,请问这是什么问题要如何调整?
朴老师
|
提问时间:11/27 09:55
#财务软件#
1.找到该笔分录,确认涉及的管理费用金额和借贷方向。 2.如果该笔分录应该计入利润表中的管理费用科目,请将其补充计入利润表中。具体做法是在利润表的相应位置增加管理费用科目的借方或贷方发生额。 3.如果该笔分录是错误的,请将其进行更正,并重新计算利润表中的管理费用总额。 4.如果涉及的金额较大或者对利润产生实质性影响,您可能需要重新审核其他相关分录和财务报表项目,以确保数据的准确性和一致性。
阅读 673
收藏 3
科目余额表中,期初余额里面应收帐款里有100,本期发生额没有任何数据,是不是应该照抄期初的100?还是空白,在期末余额里写100?
朴老师
|
提问时间:10/09 20:34
#财务软件#
在科目余额表中,期初余额为应收帐款科目设定了100的余额。如果本期没有任何与该科目相关的发生额,那么你应该在本期发生额栏中填写“—”或“0”,而不是简单地照抄期初余额100。这样能准确地反映该科目在本期没有任何变动。 对于期末余额,应将其设定为期初余额加上本期发生额的合计数。在这种情况下,由于期初余额为100,本期发生额为0(或“—”),所以期末余额应为100。 因此,你的处理方式是正确的,期末余额里写100。
阅读 673
收藏 3
老师,57万福利费正常吗?
邹老师
|
提问时间:07/04 20:10
#财务软件#
你好,需要去核实是否真实,如果是真实的,是可以的,是正常的
阅读 673
收藏 3
这个怎么做,老师写出答案
wu老师
|
提问时间:06/04 13:31
#财务软件#
您好, 方案1,加权平均资本成本=40/500*6%+100/500*7%+60/500*12%+300/500*15%=12.32% 方案2,加权平均资本成本=50/500*6.5%+150/500*8%+100/500*12%+200/500*15%=11.45% 方案3,加权平均资本成本=80/500*7%+120/500*7.5%+50/500*12%+250/500*15%=11.62% 方案2 最低,选择2
阅读 673
收藏 0
请问老师,怎么把专票里的开票系统的税率小数点调成百分比
金金老师
|
提问时间:05/07 16:13
#财务软件#
您好, 把小数改成百分数就是把小数点向右移动两位之后加上百分号就可以了
阅读 673
收藏 3
早上好,老师,请问一个问题,以前我们有一个库存商品,后来被做了其他出库,现在要将它转为固定资产,这个分录应该要怎么写
刘倩老师
|
提问时间:06/09 09:35
#财务软件#
您好!你做其他出库的时候怎么做的分录
阅读 673
收藏 3
缴纳4月份公积金472,怎么做分录? 还需要计提吗? 发工资时直接扣除嘛
朴老师
|
提问时间:07/22 14:57
#财务软件#
同学你好 需要计提的 个人部分含在工资里计提了 企业承担部分单独计提 个人部分发工资的时候扣 和社保一样的分录
阅读 673
收藏 3
老师,用友T3资产负债表无法取数怎么回事?谢谢
小天老师
|
提问时间:03/15 17:16
#财务软件#
您好,1、凭证没有记账;2、模板选择与行业性质不符合。 1、登入用友T3软件,点击“总账系统”—“记账”—全选记账范围(点击下一步)—记账;2、点击“总账”—“设置”—“选项”—“其他”—“行业性质”(新会计制度行业),再次点击“财务报表”—“文件”—“新建”(选择新会计制度行业)资产负债表,格式状态转换为数据状态,在数据状态下,关键字—录入(选择年、月、日)即可。
阅读 673
收藏 3
管家婆辉煌2不做凭证月底怎样结帐
朴老师
|
提问时间:02/06 15:56
#财务软件#
“管家婆月结存的时候先结进销存结账然后才能财务结账
阅读 673
收藏 0
老师,你有知道金蝶里的盘点单怎么变更最大行数吗?
venus老师
|
提问时间:06/24 16:27
#财务软件#
同学这个问下你们软件客服,每个版本不一样的
阅读 673
收藏 3
求现金比率和固定资产周转率
立峰老师
|
提问时间:10/20 18:45
#财务软件#
同学你好 1、现金比率=(货币资金+有价证券)÷流动负债 2、固定资产周转率= 销售收入 / 平均固定资产净值 固定资产平均净值=(期初净值+期末净值)÷2
阅读 673
收藏 0
老师,代开发票是必须去税务局还是可以在自己的电脑操作?
邹老师
|
提问时间:10/28 14:14
#财务软件#
你好,代开发票,我这边是需要去税务局办理的
阅读 673
收藏 3
用友畅捷通软件,期末结账的时候显示采购入库单,仓库有未审核的记录,然后找半天都找不到审核的地方,在哪里呢?叫什么
venus老师
|
提问时间:06/25 14:15
#财务软件#
同学你这个问下用友软件客服,因为版本不一样,你买的购销软件操作方法也不一样
阅读 673
收藏 3
你好老师,我用税务UK6月份开了一份增值税专用发票,开错了,今天8.01号我作废不了,想问一下我开负数发票之前是要先开一个红字发票信息表吗
郭老师
|
提问时间:08/01 09:31
#财务软件#
对的,是的,是这么做的。
阅读 673
收藏 3
上一页
1
...
456
457
458
459
460
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问