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2、关于稿酬所得个人所得税的计税方法,下列税法正确的有( )。 A.同一作品在两处分别出版、发表取得的稿酬所得应按两次所得纳税 B.同一作品因在报刊上连载而分次取得的稿酬应合并为一次所得纳税 C.同一作品出版后,因添加印数取得的稿酬应合并为一次所得纳税 D.同一作品在报刊上连载,然后再出版取得的稿酬所得应合并为一次所得纳税 E.同一作品再版取得的稿酬,应按两次所得纳税
思顿乔老师
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提问时间:08/31 14:41
#税务师#
您好 建议选择abce,谢谢
阅读 815
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房开企业,增值税差额征税能扣除契税吗?
新新老师
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提问时间:08/25 11:00
#税务师#
你好,不能扣除契税的。
阅读 815
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李莉的印花税可以减半征收吗?
小林老师
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提问时间:08/20 20:57
#税务师#
您好,可以减半征收印花税
阅读 815
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固定资产大修理期间不是三年?
冉老师
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提问时间:08/12 18:41
#税务师#
你好,学员 固定资产大修理的年限 没有年限要求 固定资产大修理没有年限要求。但是,大修理发生的费用支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;同时,修理后固定资产的使用年限延长2年以上,计入固定资产。
阅读 815
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老师,收购旧物作价的6万,是视同销售,还是视作购进?
小林老师
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提问时间:07/28 23:47
#税务师#
您好,是按出售部分对应6万元收益
阅读 815
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老师:为何这题C是错的,这个企业 用于对外推广的 不是要视同销售吗?怎么是计入销售费用?
小天老师
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提问时间:07/27 13:24
#税务师#
您好,会计做账时 借:销售费用-业务宣传费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税金) 主表中的“营业成本”项目,填报纳税人经营主要业务和其他业务发生的实际成本额,取数来自会计账,对于税法中的视同销售收入对应的成本不在此栏反映。商业企业用于市场推广的产品成本应该填入“销售费用”栏内;
阅读 815
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第三题,四项收入全部计入到营业外收入科目,应该不对吧,保险手续费应该属于其他收益,场地租金属于其他业务收入才对吧?
立峰老师
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提问时间:07/25 23:32
#税务师#
你好同学 除了政府补助外,都应计入其他业务收入。
阅读 815
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老师你好:图片里的题目,资料一长期股权投资权益法初始成本是 公允价值+“相关税费”,相关税费计入成本 资料六,出售长期股权投资发生银行存款2852万元,发生出售相关税费2万元,为什么是从银行存款中把相关税费减下去,而不是像资料一一样银行存款2852+相关税费2万元?
小天老师
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提问时间:07/18 15:05
#税务师#
您好,出售的2852是我们收到钱,发生出售相关税费2万元是我们付出钱,这个相加不了啊,收到一个钱再支付一个钱,在我们口袋里的是一个差额
阅读 815
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老师,转让技术所有权为什么要纳税调整950啊?没看懂?
金金老师
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提问时间:07/11 21:36
#税务师#
您好,因为这个转让的话,500万以内免税,超过500那部分,减半征收
阅读 815
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跨区域涉税事项报告是在建设地电子税局网站做还是注册公司所在地电子税务局
王超老师
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提问时间:07/08 12:42
#税务师#
你好 ,应到机构所在地税务机关办理跨区域涉税事项报告 也就是说是建设地的电子税务局的
阅读 815
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这题的解析有点不懵,怎么感觉B和C都对的
暖暖老师
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提问时间:07/02 16:22
#税务师#
是的,B说法的和解释是一样的
阅读 815
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公司的银行存款基本户划钱到一般户可以吗?凭证怎么做
易 老师
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提问时间:06/22 09:45
#税务师#
你好,可以的, 没问题
阅读 815
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请问老师,土增税清算,涉及营改增前后,请问收入怎么计算呢?营改增前发票金额就是合同金额对吧?所以不存在以发票为准还是以合同为准的情况对吗?
青老师
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提问时间:06/09 16:42
#税务师#
你好; 对的; 发票是按照合同来的 ; 正常他们一致; 就不存在 以什么为准的;
阅读 815
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老师,个人独资企业的利润没有分给投资者,需要按照5级税率缴纳个人所得税吗?
朴老师
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提问时间:05/29 11:07
#税务师#
同学你好 按生产经营所得申报
阅读 815
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老师您好,如果我个体工商户开300多万的发票,没有成本票的话,怎么报税
邹老师
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提问时间:05/25 19:19
#税务师#
你好,是增值税,还是生产经营个人所得税的申报?
阅读 815
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老师:不懂这题 ,不是农产品,即使生产是13%的应税产品,但购进时还是9%来抵扣,只有领用时才增加1%作为扣除吗?为何这里直接是购进时1万农产品就按10%做了进项税额呢?
一鸣老师
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提问时间:05/17 11:07
#税务师#
这个是题目不严谨的,
阅读 815
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老师,公益性捐赠支出结转年限三年,什么意思啊,比如第一年发生,多余部分还调增吗?
郭老师
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提问时间:05/07 07:55
#税务师#
对的 超过利润12%的,需要纳税调整,在明年再继续抵扣 可以结转三年
阅读 815
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公司是网上卖影视剪辑直播课的,母子公司关系。母公司吸引客户推销培训课程,因为子公司刚入驻腾讯课堂,课程没有销量,母公司就把子公司在腾讯课堂上的免费课推销给客户,客户有意愿购买就和母公司签订了一份培训合同,盖的是母公司的章,但是实际上的交易是母公司把子公司的一个等价直播课程的购买链接发客户让其购买,然后母公司让客户在母公司自搭建的平台进行授课。这个操作客户并不知晓,以为是都是同个公司,这样的操作该怎么开发票?按理说应该母公司开发票的,但是实际的交易行为却是通过子公司完成的,这好像是在刷单,两边开发票都感觉不对,母公司开发票但没有资金流等于虚开发票,子公司开发票又与合同不一致,公司应该违法了吧?
朴老师
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提问时间:04/24 11:58
#税务师#
同学你好 对的 是违法了
阅读 815
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应付职工薪酬账载金额跟实际金额应该根据科目余额表的什么数据填写
郭老师
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提问时间:12/07 17:29
#税务师#
你好,应付职工薪酬工资贷方发生额合计。
阅读 815
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公司做股权转让时,原股东与新股东约定原公司账面体现的欠款由原股东承担,与股权转让后的公司无关。 那在账面上对那笔欠款应该如何处理掉?如何能做平掉
王雁鸣老师
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提问时间:07/02 17:36
#税务师#
同学你好,这种情况下,借:营业外支出,贷:应收账款等科目。
阅读 815
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乙企业支付的差价是由乙企业缴纳契税吗?还是这部分差价甲乙都不需要缴纳契税?
税法老师
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提问时间:11/05 13:25
#税务师#
一般是需要由支付差价的一方进行补缴契税。
阅读 815
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在建工程领用原材料,原材料的进项税额要做转出?为什么呢?
财会老师
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提问时间:11/07 08:15
#税务师#
是可以正常抵扣的。 领用原材料: 借:在建工程 贷:原材料
阅读 815
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借:税金及附加 贷:应交税费--土地增值税 房开企业预售商品房,预缴土地增值税在什么时候编上面的会计分录?我看涉税实务教材312页只在土地增值税清算时才编此分录?那预缴时不编这个分录吗?
税法老师
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提问时间:12/10 23:53
#税务师#
这里如果是计提土地增值税时就续页编写上面的会计分录的。如果是直接预缴土地增值税,这里是借:应交税费——土地增值税,贷:银行存款
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为什么此题为流押条款
会子老师
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提问时间:06/30 09:10
#税务师#
流押条款就是在抵押合同中约定合同到期债务人不能清偿到期债务时,抵押物归抵押权人所有,此约定是无效的,这道题中约定不能清偿时汽车归抵押权人乙所有,因此是流押条款
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税务师的哪几科每年变动较小,哪个变动大,要是分两年内考试有什么建议。
法律老师
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提问时间:09/14 16:31
#税务师#
老师建议您如果没有税法的底子的话,可以先将财务与会计和相关法律这两科通过。之后再专注税法。不过如果有税法的底子的话,也可以先将税法通过。至于变动大小,目前还不能确定。
阅读 815
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怎么注销个体工商户营业执照?去哪里注销?
秦枫老师
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提问时间:06/04 21:37
#税务师#
同学,首先你这个个体工商户有没有在税务局做过税务登记?有没有领取过发票?有没有领过税控盘?
阅读 815
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请问老师个体工商户 餐饮业的,怎么报税呀?有哪些税
悠然老师01
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提问时间:08/08 17:28
#税务师#
学员你好,增值税及附加税,个税,印花税等
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老师你好!增值税勾选平台上有100多张滞留票,请问怎么处理,这些发票都没有收到
郭老师
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提问时间:08/12 10:26
#税务师#
你好,那你看下销售方是哪一个企业?你们之前有什么业务吗?
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老师,为什么领用库存原材料用于改造生产线的进项税可以抵扣,而建造厂房领用自产产品的进项税就不能抵扣?
金金老师
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提问时间:10/04 10:08
#税务师#
是这样的,就是说,库存的那个他没说明白,其实是外购的,所以抵扣了,而自产的就压根没有销售环节,所以也没有进项税
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老师,公司租用员工个人车辆,交的的车船税能报销吗?
冉老师
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提问时间:08/30 19:12
#税务师#
你好,学员,这个可以报销的
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