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请问行政单位给食堂的工作人员伙食补助和食堂购买的燃气费用预算会计分别计什么部门经济分类科目。
朴老师
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提问时间:02/12 17:08
#事业单位#
行政单位给食堂工作人员伙食补助,预算会计计“301工资福利支出 - 06伙食补助费”;食堂购买燃气费,一般计“302商品和服务支出 - 25专用燃料费”,无此明细则计“302商品和服务支出 - 99其他商品和服务支出” 。
阅读 3682
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行政机关退休人员去世支付的丧葬费及抚恤金,会计核算科目为“业务活动费用/商品和服务费用”,正确吗?若不对,怎么核算
朴老师
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提问时间:03/06 17:22
#事业单位#
行政机关退休人员去世支付的丧葬费及抚恤金,会计核算科目为 “业务活动费用 / 商品和服务费用” 是不正确的。 行政机关支付退休人员去世的丧葬费及抚恤金,应计入 “对个人和家庭的补助费用” 科目进行核算。在财务会计下,账务处理为:借:业务活动费用 —— 对个人和家庭的补助费用,贷:银行存款等;同时,在预算会计下,借:行政支出 —— 对个人和家庭的补助支出,贷:资金结存等。
阅读 3680
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请问要如何做出政府会计分录和财务会计分录(1)某市财政收到国库报来的收入日报表,当日共收到非税收入500 000 元。其中,纳入般公共预算管理的非税收入100000元,纳入政府性基金预算管理的非税收入 350 000 元,纳入国有资本经营预算的非税收入50000 元。(2)某市财政部门收到中国人民银行国库报来的预算收入日报表等凭证,当日共收到财政预算收入481000元。其中:纳入一般公共预算管理的税收收入300000元,纳入一般公共预算管理的非税收入 56 000 元,纳入政府性基金预算管理的非税收入74000元,纳入国有资本经营预算的非税收入25000 元,上级政府财政补助收入26000元。(3)某事业单位在国库集中支付方式下使用本年度一般公共预算指标采购技术设备一台,收到国库集中支付凭证及其相关原始凭证,凭证上国库集中支付入账金额113000元,该设备直接投入使用。
朴老师
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提问时间:05/21 10:53
#事业单位#
同学你好 政府会计分录就是预算会计分录和财务会计分录 你是要这两个吧
阅读 3680
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公司跟供货商有3个月的账期(每月对账是25日前的账单,25号后则滚动到次月对账),按这样的的条件,例如2022年3月1-25日的账单,结款日是6月25日,还是7月25日
一鸣老师
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提问时间:06/25 17:24
#事业单位#
是从账单确认日开始计算3个月,结款日是6月25日
阅读 3669
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教师节福利用工会经费列支对吗?
朴老师
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提问时间:07/02 18:12
#事业单位#
同学你好 对的 是这样
阅读 3666
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老师,新旧政府会计制度交替时,固定基金科目转到累计盈余下非流动资产基金科目,按照新制度固定资产购入折旧处置都用不上这个科目,那么这个科目的余额怎么才能走没呢!还是就这么放着了!
暖暖老师
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提问时间:07/03 09:44
#事业单位#
你好暂时这样放着吧这个差异
阅读 3665
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行政事业单位项目中产生的专家差旅费可不可以列项目支出?还是统一列定额的差旅费支出?
小锁老师
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提问时间:06/07 14:47
#事业单位#
您好,这个是属于 统一列定额的差旅费支出
阅读 3663
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从零余额转账还款基本户,可以直接接银行存款,贷零余额账户吗
宋生老师
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提问时间:04/10 11:04
#事业单位#
您好!可以的,操作没问题
阅读 3663
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养老,医疗,失业保险个人支付的部分是从其他应付款支付吗?如何做分录
高辉老师
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提问时间:04/12 21:28
#事业单位#
你好,通过其他应收或者应付做分录 发工资 借:应付中薪酬 贷:其他应收款/其他应付款-社保个人部分 应交税费-个税 银行存款
阅读 3658
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老师行政事业单位固定资产的入账标准是什么?
木木老师
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提问时间:10/22 12:46
#事业单位#
首先啊,这里就是没有直接政策去规定超过多少金额才放固定资产,那么就看一下单位内部有没有相关的一个制度去规定超过多少金额必须要放固定资产,一般都是使用时间比较长,而是属于有实物形态的,况且金额比较大的。
阅读 3653
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老师 这个资金数额应该填写什么?
郭老师
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提问时间:05/01 09:17
#事业单位#
你好填写你们的注册资本的
阅读 3649
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老师,单位餐饮委托在单位但是领导不给我看协议,请问这个按领导说的提成记账可以吗?有什么风险?
郭老师
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提问时间:10/24 10:31
#事业单位#
你好,单位餐饮委托在单位是什么意思?这是发生的什么委托?
阅读 3646
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老师,朋友要考图书馆事业编,但是包含征服会计内容,要看什么书?
暖暖老师
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提问时间:05/16 10:37
#事业单位#
你好,事业编这个不会单独考会计知识,考公共基础知识的多
阅读 3639
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全额事业单位财政直接支付,员工借款交车辆保险,财务会计 借:其他应收款5000 贷工:财政拔款收入 5000 预算会计 借 :资金结存 货币资金 5000 贷:财政拔款项目收入 5000 ,实际发生费用4000 ,事业单位开具非税收入票 其他往来1000 ,财务会计 借 管理费用 4000 贷 其他应收款4000 预算会计 借事业支出 4000 贷资金结存4000 差额1000元如何账务处理?
朴老师
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提问时间:10/31 22:22
#事业单位#
员工借款交车辆保险,借款 5000 元,实际发生费用 4000 元,剩余 1000 元,相关的账务处理如下: 1. 员工归还差额款项时: - 财务会计方面: - 借:库存现金/银行存款 1000 - 贷:其他应收款 1000 - 预算会计方面:不做账务处理,因为预算会计主要是对纳入预算管理的资金收支进行核算,员工归还的这部分差额款项不涉及预算资金的变动,所以预算会计无需进行账务处理。 2. 员工不归还差额款项,经批准转为其他收入时: - 财务会计方面: - 借:其他应收款 1000 - 贷:其他收入 1000 - 预算会计方面:不做账务处理,理由同上,该事项不影响预算资金收支,预算会计无需进行账务处理。
阅读 3634
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老师你好!医院DRG年终清算款,大于应收款。往来账盈利了。该怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/24 17:42
#事业单位#
您好,把原来的分录红冲,再按DRG年终清算金额做分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 平时每月医保部门给医院结算采取的是预结算费率/分值,不是实际的费率/点值,只有到年终清算后医院才能清楚DRG/DIP付费实际的“医保盈亏”,因此,费率/点值的变动,可能会导致清算亏损。
阅读 3632
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老师,我们是委外研发13万,招了个兼职技术人员3个月,和研发方对接研发需求,这个兼职工资咋做分录,也近委外研发费?可以加计扣除?
王璐璐老师
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提问时间:04/09 22:37
#事业单位#
你好 企业委托外部机构或个人进行研发活动发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除 工资进研发费的哈
阅读 3622
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请问有编制的事业单位人员能担任公司股东吗?政策文件有吗
大侯老师
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提问时间:10/25 11:23
#事业单位#
可以的。 根据2017年3月《人力资源和社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规〔2017〕4号)规定,事业单位的在职职工可以对外投资成为公司企业的股东。 但是对投资领域有要求: 在职创办企业的,须在与本人从事专业相关的创业项目中创办企业,换句话说专业技术人员对外投资须在本人专业范围内,不得在与专业无关的行业进行投资。 离岗创业的,也需是带着科研项目和成果离岗创办科技型企业或者到企业开展创新工作。 《意见》出台后,实务中如再遇到标的企业股东是事业单位人员的情形,不能再按照过往经验“一刀切”全盘否定。而是需要结合其单位性质、成为股东(合伙人)时间、专业背景、内部审批程序等多种因素进行综合判断。
阅读 3618
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这道题财务会计和预算会计的分录怎么做
暖暖老师
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提问时间:10/13 19:05
#事业单位#
1. 4 月 2 日收到宏光公司预付劳务合同定金: - 财务会计分录: 借:银行存款 30000 贷:预收账款——宏光公司 30000 - 预算会计分录: 借:资金结存——货币资金 30000 贷:事业预算收入 30000 2. 6 月 2 日劳务合同履约完毕收到余款及税款: - 财务会计分录: 借:银行存款 86000 贷:预收账款——宏光公司 30000 经营收入 70000 应交增值税——应交税金(销项税额)16000 - 预算会计分录: 借:资金结存——货币资金 86000 贷:事业预算收入 86000
阅读 3612
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购买东西个人垫付的,当月开了票,报销是在第二个付给个人的,怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:04/10 09:56
#事业单位#
您好 请问第一个月收到发票了吗
阅读 3611
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这种图形部分数是多少
venus老师
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提问时间:04/12 16:49
#事业单位#
图形推理可能会考察5题左右,每题0.66分。
阅读 3609
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施工队钢板丢失从工程款中扣款怎么做账啊
东老师
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提问时间:07/02 16:04
#事业单位#
借其他应收款 贷原材料 扣款,借应付账款 贷其他应收款
阅读 3595
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请问现在在会计信息采集中上传工作经历证明会影响应届生身份吗
刘艳红老师
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提问时间:12/08 10:42
#事业单位#
您好,不会,直接上传就可以了
阅读 3588
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政府会计制度计提工资及发放的会计分录
会计中级贺老师
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提问时间:05/23 14:08
#事业单位#
计提工资借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 计提代扣代缴税费和代扣垫付费用时借:应付职工薪酬 -工资 贷:应付职工薪酬——住房公积金 —— 社会保险费 ——其他应交税费-应交个人所得税 ——其他应收款 职业年金也是借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-职业年金 官方答疑老师 使用财政直接支付方式支付职工薪酬和代缴住房公积金、社会保险和个人所得税 借:应付职工薪酬-工资 (地方津贴补贴,住房公积金(单位部分)应付职工薪酬-住房公积金(个人部分)(社会保险费)其他应交税费-应交个人所得税 贷:财政拨款收入。 预算会计根据实际支付借:事业支出或者行政支出 贷:财政拨款预算收入
阅读 3587
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资料:某行政单位2023年发生如下经济业务 (1)购入一批物品6800元,物品已验收入库,款项通过实有资金账户支付。 (2)开展业务活动领用物品1350元。 (3)盘盈一批物品,,有关凭据注明的金额为2200元。 (4)按照规定报经批准,将盘盈的物品2200元转入业务活动费用,作为业务活动费用的减少处理。 要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
朴老师
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提问时间:04/08 10:28
#事业单位#
(1) 财务会计分录: 借:库存物品 6800 贷:资金结存——货币资金 6800 (2) 财务会计分录: 借:业务活动费用 1350 贷:库存物品 1350 (3) 财务会计分录: 借:库存物品 2200 贷:待处理财产损溢 2200 (4) 财务会计分录: 借:待处理财产损溢 2200 贷:业务活动费用 2200
阅读 3579
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行政事业单位 , 是31007 信息网络及软件购置更新吗? 但是这条科目说明:“....如果购置的相关硬件软件不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。”
朴老师
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提问时间:07/19 10:10
#事业单位#
对于行政事业单位,如果购置的相关硬件软件不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准,通常不会在“31007 信息网络及软件购置更新”科目中反映。 例如,购买了一款价值较低的办公软件,其价值未达到固定资产的确认标准,可能会在“商品和服务支出”中的相关明细科目进行核算,如“办公费”等。
阅读 3561
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老师,我们行政单位,我们不直接付钱,要去当地财政局报账制度,财政局直接付款,上年做了一笔账,对方开了3348元的发票,分录如下图,现在对方说我们多付了78元,又退回当地财政局了,我们这边需要怎么怎么处理
kobe老师
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提问时间:04/09 06:26
#事业单位#
您好,做-78的分录冲掉之前多做的就行
阅读 3560
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20年的货,对方要退货,票已开。对方要退货的话,还可以退票吗?
东老师
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提问时间:04/10 10:35
#事业单位#
你好,开的是什么发票呢?
阅读 3558
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我是镇医院,给下面村卫生室代购的药品怎么做会计分录?
宋生老师
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提问时间:04/10 10:13
#事业单位#
你好!你们找对方收回钱吗
阅读 3550
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某企业拟购买一台设备,贷款投资84000元,预计使用10年,预计报废时净残值为4000元,折旧按使用年限法计算,使用该机床后,预计每年可增加利润10000元,若贷款年利率为10%。要求1、用净现值发评价该项投资是否有利?2、用获利能力指数法评价该项投资是否有利
丁小丁老师
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提问时间:02/19 15:39
#事业单位#
您好!老师正在看题目
阅读 3543
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老师 去年我们有应付工程款 一千万 今年最后审计 少了五十万 这个账要怎么调整 会计科目怎么做
小锁老师
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提问时间:06/28 16:08
#事业单位#
您好,这个的话,是因为什么原因减少了50啊
阅读 3536
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