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老师您好,这道题我没懂为什么年金现值系数的年限是3,18年进行评估02年的资产,不应该是16吗?
薇老师
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提问时间:04/13 21:36
#建筑#
您好,剩余收益期是3年
阅读 3092
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请问建筑公司收到房东开过来的办公楼租赁发票,应该如何入账
bamboo老师
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提问时间:04/13 19:57
#建筑#
您好 办公室租赁发票 可以管理费用-租赁费就好了哈
阅读 3121
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老师好,公司是一家劳务公司,目前在外地做项目,我刚来到项目上做这些七七八八的内账,甲方已经给他们拨款拨了3次了,一月的时候拨款拨了60万,甲方代发工资发了120万,二月的时候甲方代发工资发了60万,到公户上有200万,三月拨款和代发工资一共400万,,每一次我们都开了票的,怎么做账务处理啊
bamboo老师
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提问时间:04/13 19:54
#建筑#
您好 请问开具发票的分录怎么写的?
阅读 535
收藏 0
请问项目支给项目负责人的备用金,可以放在工程施工里面吗? (这个钱是不会换回来的,还回来的只会是一堆票)
王雁鸣老师
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提问时间:04/13 19:22
#建筑#
同学你好,可以的,但是不规范,最好先记入其他应收款,等拿回来发票,再根据发票记入工程施工里。
阅读 2995
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老师好 印花税前两个月计提的忘记了 只申报缴纳的3月份的 怎么办
刘艳红老师
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提问时间:04/13 19:03
#建筑#
您好,印花税不用计提的
阅读 3034
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怎么知道当地 增值税和企业所得税的税负率
刘艳红老师
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提问时间:04/13 18:33
#建筑#
您好,税务局会有标准,可以要他们发你
阅读 2913
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砂石料发票不是当地公司开的,税务局非说我们公司是虚开发票,这个怎么解释比较合理?
波德老师
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提问时间:04/13 18:20
#建筑#
同学你好,提供购销合同给税务局
阅读 2914
收藏 12
请问建筑公司(小企业会计准则)如何用收入结转成本呀
bamboo老师
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提问时间:04/13 18:09
#建筑#
您好 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
阅读 3061
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老师 有道题说是工期 10天 直接费用8万,压缩工期到5天,每天发生直接费用0.8万,间接费0.2万,问总费用是多少
CC橙老师
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提问时间:04/13 17:52
#建筑#
你好,总费用等于=5*(0.8+0.2)=5万
阅读 1007
收藏 4
请问建筑公司月末成本如何做账(小企业会计准则)
廖君老师
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提问时间:04/13 17:50
#建筑#
您好,好的,建筑的一套 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
阅读 2906
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老师 我们公司干的工程10万元 本月只完成了20% ,收入2万元, 老板让把转包等的成本全算上,成本在64000元, 结果利润为负的-44000元,算利润率的时候为负的-220%,老板说这个利润率不对 她说如果下个月完工的话收入在8万元,成本也就1000,那下个月的利润在79000,利润率为98.75% ,那这个工地完工了总体的利润率不就是 负的了吗 实际上公司并没有赔钱啊 老师能给解释一下吗
若丽老师
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提问时间:04/13 17:47
#建筑#
同学您好,您的成本不能全部算上,要按确认收入的比例来确认成本,也就是64000*20%=12800元,每月确认收入是总收入的比例是多少,乘以总成本就是那月的实际成本
阅读 579
收藏 2
老师,上海跨区施工需要预缴税吗
东老师
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提问时间:04/13 17:37
#建筑#
您好,上海企业也是需要预交的
阅读 3087
收藏 13
请问建筑公司应该如何结账成本(小企业会计准则的)
郭老师
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提问时间:04/13 17:21
#建筑#
你看一下,你有工程施工吗?有的话,借助营业务成本,在工程施工收入根据什么来做的,这个成本就根据什么来做。
阅读 2846
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老师,人工费没收到发票时候我做了暂估,现在发票开来了,我怎么冲暂估,分录怎么写,谢谢老师
高辉老师
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提问时间:04/13 16:57
#建筑#
你好,冲暂估 借:合同履约成本 负数 贷:应付账款 暂估 负数
阅读 2984
收藏 1
老师下午好!请问一下我没收到发票的时候人工费做了暂估,现在发票来了,我怎么做分录?谢谢老师指导!
郭老师
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提问时间:04/13 16:53
#建筑#
借应付账款贷,合同履约成本。 借合同履约成本贷应付账款当时结转的成本吗?跨年的还是当年的?
阅读 2999
收藏 13
老师,**老板的 利润所得,以个人到税务机关开具建筑劳务费,应如何处理呢?
小菲老师
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提问时间:04/13 16:39
#建筑#
同学,你好 以个人到税务机关开具建筑劳务费 这个可以的
阅读 321
收藏 1
请教老师,当月已付款入成本,但发票下月才开过来,怎么做分录尼
小菲老师
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提问时间:04/13 16:29
#建筑#
同学,你好 借:成本 贷:银行存款 下个月 借:成本 负数 贷:银行存款 负数 借:成本 贷:银行存款
阅读 2969
收藏 12
老师,小微企业有什么条件来着,什么335
刘艳红老师
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提问时间:04/13 16:10
#建筑#
您好,小微企业必须达到三个条件,首先员工人数少于300人,其次是企业应缴税额小于300万,最后是现有资产总额在5000万元以
阅读 3005
收藏 12
12月份暂估的成本,1月份只收回了一小部分,冲回成本的话,要按暂估成本全额冲回吗?
bamboo老师
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提问时间:04/13 16:05
#建筑#
您好 可以只红冲没有收到发票暂估的金额
阅读 2931
收藏 12
小规模申报个税收入有个人超过5000,比如这个4月是给他发1万,申报他的入职时间是不是可以往前调整?
东老师
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提问时间:04/13 15:49
#建筑#
你好,得按照正式的时间填写,肯定不能随便调整的。
阅读 3101
收藏 13
老师报年报企业主要股东及分红情况中的持股比例怎么填
朱立老师
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提问时间:04/13 15:42
#建筑#
你好 按公司章程填写即可
阅读 2994
收藏 13
请教老师,当月暂估入库,下月怎么做账呢
刘艳红老师
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提问时间:04/13 15:33
#建筑#
您好, 你是指收到发票吗?
阅读 2870
收藏 12
老师好 财务报表里系统带出来的年初数不一致咋办
刘艳红老师
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提问时间:04/13 15:28
#建筑#
您好, 这人年初数不影响的,本期做对就可以了
阅读 2917
收藏 12
集团签下施工总承包合同,协议子公司来施工的情况下,是子公司给业主开票吗?
小锁老师
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提问时间:04/13 15:18
#建筑#
您好,对的,是这意思的了
阅读 473
收藏 2
老师,建筑施工中,脚手架钢管租赁费 如何做会计分录?
郭老师
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提问时间:04/13 15:07
#建筑#
借工程施工租赁费 贷银行存款
阅读 562
收藏 0
老师,报税时增值税多缴纳一分钱,需要把收入调减一分钱吗?如果调减一分钱和发票上的收入又对不上了
miao
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提问时间:04/13 14:56
#建筑#
同学您好,小差异无关紧要,可忽略
阅读 3031
收藏 13
小规模季度超过30万,交了增值税,那开出发票的销项税需要计算到企业所得税吗
小锁老师
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提问时间:04/13 14:41
#建筑#
您好,这个的话,是需要的,要
阅读 3009
收藏 13
老师好,请问中介费入什么科目呢
小锁老师
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提问时间:04/13 14:37
#建筑#
您好,这个的话是管理费用的这个
阅读 485
收藏 0
房地产开发公司,土地款和契税都是合作公司付的款,我们怎么做账呢
邹刚得老师
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提问时间:04/13 13:17
#建筑#
你好,房地产开发公司,土地款和契税都是合作公司付的款,是对方垫付了,然后你们支付给对方的意思?
阅读 3009
收藏 0
请问,建筑的收入和成本是如何结转的(小企业会计准则)
小黄老师
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提问时间:04/13 13:08
#建筑#
您好,建筑行业经营收入、成本和税金 每月根据确认的产值确认收入,年底根据确认的数额确认年度收入,并对年度其他月份进行适当调整。产值确认后,确认合同毛利,记入“工程施工——合同毛利”科目,“主营业务收入”与 “工程施工——合同毛利”的差额计入主营业务成本科目。参照新的《施工企业核算办法》 (1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (4)计算各期应交纳的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税金——应交城建税、应交教育费附加等
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