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云信确权方A、流转方B、流转方背书给C,C承担什么风险?应不应该接这个承兑?接了怎么贴现
苏晓燕老师
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提问时间:05/13 16:29
#事业单位#
云信流转可以在云信网站上转让,这个没有什么风险,就是票据一种,我们企业经常接收云信
阅读 229
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老师您好,想问一下财务软件13800元4.5年,凭证能不能做成 借 长期待摊费用一财务软件 贷 银行存款 每月摊销 借 销售费用 一财务软件 贷 长期待摊费一财务软件
朴老师
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提问时间:01/05 17:17
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 228
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高会考试中,问题问是否存在不当之处并简要说明理由,如果是正确的还要写理由吗?
贾老师
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提问时间:05/13 16:40
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果问题判断为正确,也就是不存在不当之处,通常也是需要简要说明理由的。在高会案例分析题解答时,要结合案例资料,论述要有逻辑、层次分明。对于“是否存在不当之处并简要说明理由”这类问题,无论判断结果是存在还是不存在不当之处,都需要给出相应的理由,以此来证明你的判断依据,这样才能完整地回答问题,避免丢分。比如在判断企业风险分析相关表述是否存在不当之处时,若判断不存在不当,就要说明在复杂形势下综合考虑单一风险和组合风险对控制企业整体风险的意义等理由。 祝您学习愉快!
阅读 228
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收到赞助的一台打印机,如何入账?之后是不是不需要计提折旧?
小菲老师
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提问时间:05/11 08:51
#事业单位#
同学,你好 借:固定资产 贷:营业外收入 要折旧
阅读 227
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事业单位固定资产折旧第二年比上一年数值少很多,可能都是什么原因
小菲老师
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提问时间:05/09 08:55
#事业单位#
同学,你好 可能有固定资产折旧完了
阅读 227
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事业行政单位工会会员家属过世,去的慰问金,怎样做会计分录
小菲老师
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提问时间:05/06 12:13
#事业单位#
同学,你好 借:**支出——送温暖费 贷:银行存款 / 库存现金
阅读 226
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我是个体户,工商年报已申报,没有税务登记证,需要税务申报吗
朴老师
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提问时间:04/27 15:22
#事业单位#
同学你好 没有核定税种税率吗?定期定额也不是吧
阅读 225
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老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
小林老师
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提问时间:12/27 17:37
#事业单位#
你好,资金是否有专项用途?
阅读 225
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事业单位,零余额年末剩的钱财政收回去,怎么下账,能让账是平的?
郭老师
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提问时间:12/29 10:18
#事业单位#
借财政应返还额度 贷零余额账户用款额度
阅读 224
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老师你好,会汁准则在哪里查?
波德老师
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提问时间:12/13 20:43
#事业单位#
你好,从财政部门官网查一下
阅读 224
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本单位是事业单位林场,交了车船税27.23,记入业务活动费用下面的哪个明细科目
朴老师
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提问时间:05/28 15:08
#事业单位#
业务活动费用 — 商品和服务费用 — 税金费用(30240)。 分录: 计提: 借:业务活动费用 — 商品和服务费用 — 税金费用 27.23 贷:其他应交税费 — 应交车船税 27.23 缴纳: 借:其他应交税费 — 应交车船税 27.23 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 27.23
阅读 223
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老师我是事业单位,年初收到了24年医保年终清算款,10000元,借应缴财政贷银行存款,产生事业收入时是借应收账款贷应缴财政,由于医保属于代垫付的,等医保拨进来数,我们再统一缴财政,我们属于收支两条线。今年6月发现医保有罚款要扣除24年年终结算那10000块钱里头的200块钱,需要返还给患者。我们跟财政沟通,最后要求存到财政账户上, 我当时做的凭证是借应缴财政200,贷银行存款200.单位管理费用200贷应收账款医保款200预算会计是借预算支出200贷资金结存200,因为这笔200块钱医保已经作为罚款不会返还给我们,所以我是不是得把应收账款这边减去扣掉的这部分款,我不知道这么对着做可以不?
暖暖老师
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提问时间:12/30 09:16
#事业单位#
你好,你的分析和会计处理是对的这个
阅读 223
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事业单位林场买的巡护摩托车的上牌费用250元记入业务活动费用的什么科目?
东老师
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提问时间:05/28 13:34
#事业单位#
借:固定资产—通用设备(巡护摩托车) (含车价+购置税+250元上牌费) 贷:银行存款
阅读 222
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老师,您好,我之前预存电费1万,截止到4月预存余额400元,5月份收到发票3800元,实际交差额3389元,差异11元,经核实差异原因为积分转换电费(2-5月共计11元,2-4每月3元,5月2元),积分转换的11元电费,怎么上账呢
朴老师
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提问时间:05/27 10:54
#事业单位#
积分抵的 11 元属于营业外收入(或冲减电费),分 2 种方式,直接用: 1. 最规范(冲减费用,推荐) 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 2. 简单粗暴(营业外收入) 借:预付账款 11 贷:营业外收入 11 完整 5 月分录 收到发票入账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 3800 贷:预付账款 3800 支付差额 3389 借:预付账款 3389 贷:银行存款 3389 积分 11 元冲账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 最终预付账款余额:400-3800+3389+11=0,账平
阅读 222
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你好老师,想请教一下,公司是一般纳税人总公司在深圳,中标方为深圳公司,那么中标的项目在桂林,项目建设好后项目经营要在当地纳税的,是否在当地成立项目公司来经营和纳税比较好?成立的当地项目公司纳税税点也比较低对吗?,但是,甲方将来对这个项目投入审计只认深圳总部,那么成立的项目公司是否合法合规呢?这个路径经营合法合规吗?谢谢老师
朴老师
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提问时间:04/27 14:04
#事业单位#
当地要求属地纳税,成立桂林全资项目子公司完全合法合规。 法定税率一致,没有更低税点,仅可争取当地财政返还补贴。 中标签约、审计主体保留深圳总公司,子公司只负责本地运营纳税,完全符合甲方审计要求。 这套总部签合同 + 本地子公司运营缴税的模式,合规可行
阅读 222
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玻璃加工厂,领玻璃的时候是块,有的时候还有破损,进销存怎么做账
郭老师
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提问时间:01/02 16:56
#事业单位#
破损的,你们单位承担的吗
阅读 222
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老师,上个季度资产负债表填了货币资金12300,之前没有填过这个表,我这个月怎么填?没有账……
刘艳红老师
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提问时间:01/04 16:19
#事业单位#
您好,还是按这个来填就可以了
阅读 221
收藏 0
老师你好,我在单位刚接手会计,在社保客户端软件里,怎么给今年九月份新入职的老师申报社保。已经知道了社保基数,就是不知道怎么操作软件?谢谢
董孝彬老师
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提问时间:12/31 06:35
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 220
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老师,报关单运抵国和指运港是巴勒斯坦,报关的时候填错了写成了沙特阿拉伯,然后已经放行了。现在是贸易国跟付款入账国对不上,怎么办。还能打款进来吗
小菲老师
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提问时间:12/30 11:53
#事业单位#
同学,你好 款还能打进来。 报关单可以更正的
阅读 219
收藏 0
老师,您好,我是公办幼儿园,会计可以兼任资产管理员吗?
家权老师
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提问时间:01/06 15:01
#事业单位#
不能,会计不能管理实物
阅读 218
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退休人员过世,工会可以去慰问金吗
东老师
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提问时间:05/08 21:42
#事业单位#
- 退休会员(保留会籍):工会可以用工会经费发放去世慰问金
阅读 217
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老师,您好,我们是幼儿园食堂,家长退费的自制表格,都已签完字,刚才家长说卡号错误,我需要重新制表签字?还是可以直接在原来的表格下面用手写更正?
家权老师
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提问时间:12/30 09:51
#事业单位#
可以直接在原来的表格下面用手写更正
阅读 217
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事业单位年底财政在系统给了对账单。应该核对哪几项?算对完账
家权老师
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提问时间:12/23 09:13
#事业单位#
所有跟财政的往来,都要核对,看是否一致
阅读 217
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公司当初签的是电子版派遣合同,而不是纸质版劳动合同,没有提及社会保险何时缴纳和派遣报酬等信息,现在想追回未缴纳的社会保险
卫老师
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提问时间:05/15 21:40
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 虽然合同是电子版且未提及社会保险缴纳时间和派遣报酬等信息,但不影响您追回未缴纳的社会保险。社保的缴纳主体通常由合同约定,一般劳务费性质下社保由劳务派遣公司负责缴纳;应付职工薪酬性质下则由实际支付工资的一方即用工单位负责缴纳。 您可以先与劳务派遣公司沟通,明确社保缴纳的责任主体。若沟通无果,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁,维护自身合法权益。同时,您要注意收集能证明您与劳务派遣公司存在劳动关系的证据,如工资发放记录、工作证、考勤记录等。 祝您学习愉快!
阅读 217
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事业单位单位账零余额应该还剩下27300元的,然后被收走额度,冲销,现在年终还剩下26903.1,这怎么办啊,我对半天没对上,怎样快速结转呢
朴老师
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提问时间:06/01 07:40
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 216
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我有个项目a是1030万,增加记暂存款贷方,目前剩余余额26573.33元,还有个项目a的配套资金258万,目前账上剩余余额1444784元, 有的不该在这个项目里列支的列支了,或者应该在258万里面列支的列支在1030万里头列支,其中金额为472212.43元的应该在258万里列支,之前列支在1060万里头,怎样调账, 目前1030万的资金合规余额为1234035.76元,258的资金合规余额为972571.57元, 我想把中间的差额调整在暂付款里头,和这后面的余额对上,分录怎么记,可以帮忙写清楚金额分录吗,
董孝彬老师
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提问时间:05/22 08:47
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 216
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在行政事业单位清产核资审计中,对于被审计单位购入的豆浆机这种低值应该记入固定资产吗
朴老师
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提问时间:01/06 11:01
#事业单位#
单台 / 少量豆浆机不计入固定资产,按低值易耗品或费用核算;仅一次性购入大批同类且使用年限超 1 年的,才按固定资产管理。
阅读 216
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请问,领导们在该单据上已经签了名,但是要补支出申请审批表在单据上做封面,在审批表上盖了私章,请问可以吗?如果可以的话,如何补私章授权书?有模版吗
家权老师
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提问时间:12/29 10:03
#事业单位#
如果是别人代盖私章,就需要领导写个授权书
阅读 216
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事业单位,结账之后,数额有变动,需要撤销结账,是12月的数额有变动,调整期往回撤销的时候原转账凭证没点删除,12月的点删除了。重新结账的时候调整期的数会不会是原来的数是错的,当时点错了,应该点删除原转账凭证吧?
暖暖老师
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提问时间:12/29 09:18
#事业单位#
你好,是的点应该原来的记账凭证
阅读 215
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专票跨月红冲需要怎么做账,是否需要对方确认
家权老师
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提问时间:12/27 09:51
#事业单位#
直接原分录红冲就行,对方没做账可以不做账
阅读 215
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