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我们是一般纳税人,五色建隆公司。这样的电子银行承兑汇票怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:03/11 16:25
#事业单位#
借:应收票据 贷:应收账款
阅读 293
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制造业企业,厂区打了一眼水井,用于工厂使用水,把它归到那个部门,怎么折旧
波德老师
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提问时间:02/22 08:29
#事业单位#
你好,归到生产部门,折旧记入制造费用
阅读 293
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房屋翻修花了40万,是记长期待摊费用,还是固定资产
刘艳红老师
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提问时间:12/24 14:00
#事业单位#
您好,这个计入长期待摊费用里面
阅读 293
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老师,员工工资怎么算
宋生老师
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提问时间:12/18 10:21
#事业单位#
你好这个一,这个一般是按工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。
阅读 293
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老师你好,我们单位给门市做广告宣传,他直接扫码给到我们对公账户,他不要发票,我们入账开票时只写名称,没有税号,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:04/29 15:51
#事业单位#
你好,可以的这个操作没问题的
阅读 292
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银行贷款利息的专票能抵扣税吗
暖暖老师
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提问时间:04/20 11:12
#事业单位#
你好,26年开始可以抵扣了
阅读 291
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老师你好,政府会计制度,结转前累计盈余,期末余额有数字吗
文文老师
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提问时间:12/04 17:40
#事业单位#
结转前累计盈余,累计盈余期末余额通常没有数字
阅读 291
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林业单位的巡护摩托加油费计入哪个财务会计分录?
文文老师
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提问时间:04/09 10:42
#事业单位#
可计入 管理费用-车辆使用费或油费
阅读 291
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事业单位收到养老中心打过来本单位退休职工工资,后代付给职工个人,财务会计怎样记收入和支出
张瑞雪老师
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提问时间:04/05 15:45
#事业单位#
你好,收到时,借银行存款,贷其他应付款;付给职工时,借其他应付款,贷银行存款。
阅读 291
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老师,请问跨年度退回支付固定资产的费用,用于支付其他经济分类的费用,然后用另一个项目资金支付退回的固定资产费用,应该怎样做会计分录
郭老师
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提问时间:02/05 16:16
#事业单位#
你当时支付固定资产的时候,借固定资产贷银行存款吗?
阅读 291
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老师公司买了一批牛肉出库单,出库是要想不产生税的话,出库原因怎么填写
暖暖老师
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提问时间:12/31 13:37
#事业单位#
你好,自己继续生产产品可以
阅读 291
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请问老师,我们准备对食堂的采购进行询价,自行采购采用最低价法的话,是总额最低价吗?还是可以参考他们的报价单看他们的菜品单价最低?
宋生老师
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提问时间:12/25 12:06
#事业单位#
你好,这两种都在实操中有看你企业自己决定,因为最终人家还是要赚钱的。
阅读 291
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老师为单位23年挂了一个应付款32万,今年财政直接在债务系统给打折付款了,还没走我们单位付,那我账上挂的32万怎么冲呢
文文老师
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提问时间:12/09 11:38
#事业单位#
根据收款冲应付,剩余的转营业外收支
阅读 290
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老师你好,事业单位敬老院要怎样注销?
暖暖老师
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提问时间:12/05 10:08
#事业单位#
你好,这个开通税务申报了没有啊?
阅读 290
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事业单位收到垫付本单位职工社保5,付出去外事业单位垫付本单位职工社保3.5,收入和支出怎么记,如果想两个员工的社保互相抵消,怎样记冲销分录?
郭老师
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提问时间:03/25 12:25
#事业单位#
你好 这个是上级拨款的吗?
阅读 290
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老师您好,我是公办幼儿园,调过来的固定资产月折旧额每个月是0,我还需要做会计账吗?
宋生老师
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提问时间:02/17 09:59
#事业单位#
你好,这样的话,不需要做了
阅读 290
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事业单位用财政拨款转到单位工会专用账户里面的钱怎样记账呢,怎样结转呢,双分录怎么记?结转到哪个科目里头。
温雅老师
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提问时间:05/31 21:39
#事业单位#
您好,根据您提供的参考资料,关于事业单位将财政拨款转到单位工会专用账户的记账、结转及双分录处理,情况有点特殊,需要根据财政拨款转出资金的性质和工会经费的管理规定进行区分处理。 由于您提供的资料主要是关于政府会计制度(适用于行政事业单位)和工会会计制度(适用于工会组织),两者是独立的会计主体,因此需要分开核算。 根据《政府会计制度》和《政府会计准则制度解释第5号》,事业单位按规定从零余额账户向本单位实有资金账户划转工会经费,属于允许的特殊情形之一。 以下是基于您提供的参考资料的分析和账务处理建议: 核心判断 主体分离:事业单位是“拨款方”,工会是“收款方”。事业单位需按政府会计制度进行“双分录”核算(财务会计与预算会计);工会收到款项后,按《工会会计制度》进行核算。 资金性质:这笔转出的资金是事业单位的财政拨款。 会计处理依据:主要依据《政府会计准则制度解释第5号》中关于“按规定向本单位实有资金账户划转财政资金”的规定。 具体账务处理(事业单位方) 在 财务会计 中,需要体现资产的划转和支出的发生;在 预算会计 中,则需要反映预算支出的执行。 1. 从零余额账户划转资金到工会专用账户 当事业单位根据规定,将工会经费从本单位的零余额账户划转到单位的实有资金账户(该账户再用于支付给工会,或直接划转至工会独立账户)时: (1)财务会计分录 借:其他应付款——工会经费 (或“业务活动费用/单位管理费用”等,取决于计提和支付时点) 贷:零余额账户用款额度 补充说明: 根据《政府会计制度》,计提工会经费时,应做: 借:业务活动费用/单位管理费用 贷:其他应付款——工会经费 实际支付(划转)时,再冲减负债: 借:其他应付款——工会经费 贷:零余额账户用款额度 (2)预算会计分录 借:事业支出——财政拨款支出——商品和服务支出(工会经费明细) 贷:资金结存——零余额账户用款额度 2. 年末或期末的结转 (1)财务会计的结转 在财务会计中,费用类科目(如“业务活动费用”“单位管理费用”)在期末会转入“本期盈余”科目。 借:本期盈余 贷:业务活动费用/单位管理费用 (2)预算会计的结转 在预算会计中,支出类科目(如“事业支出”)在年末会转入相应的结转结余科目。由于使用的是财政拨款,因此应转入“财政拨款结转”科目。 借:财政拨款结转——本年收支结转 贷:事业支出——财政拨款支出 具体账务处理(工会方) 工会收到事业单位拨付的款项,按《工会会计制度》处理。 借:银行存款 贷:拨缴经费收入 总结与分析 会计主体会计体系记账环节会计分录事业单位政府会计(双分录)1. 划转时财务会计:借:其他应付款—工会经费贷:零余额账户用款额度预算会计:借:事业支出—财政拨款支出贷:资金结存—零余额账户用款额度事业单位政府会计(双分录)2. 期末/年末财务会计(结转费用):借:本期盈余贷:业务活动费用/单位管理费用预算会计(结转支出):借:财政拨款结转—本年收支结转贷:事业支出—财政拨款支出 工会工会会计收款时工会会计:借:银行存款贷:拨缴经费收入 关键事项提醒 是否合规:请确认您的划转行为是否符合《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法(试行)》中关于允许从零余额账户向实有资金账户划转的五种情形之一(工会经费是明确可以划转的情形之一)。 明细科目设置:建议在“银行存款”或“资金结存——货币资金”科目下设置“财政拨款资金”明细科目,以清晰反映这笔资金的来源和性质(参考《政府会计准则制度解释第5号》)。 工会独立核算:工会会计是独立于单位行政账的,单位方只需做好“拨付”环节的账务处理,工会方则按《工会会计制度》进行完整的收入、支出和结余核算。 希望以上基于资料的解答对您有帮助。如有其他疑问,欢迎继续提出。
阅读 289
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请问老师,报关单没有提运单号,是否影响退税
文文老师
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提问时间:12/24 15:12
#事业单位#
你好,通常不影响退税
阅读 289
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我单位大型修缮工程,修缮几个房间,每个房间都是单独入账的,如果修缮作为资本性质持,是否需要工程队提供每个房间的支出明细
郭老师
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提问时间:12/11 12:36
#事业单位#
你做固定资产的时候,是按照每个房间单独做的吗?是的话,需要提供明细。如果整个房屋一块做的固定资产,明细有没有都可以
阅读 289
收藏 1
老师,请问行政单位以前年度质保金。原来的账务走的其他应付款,但是中途进行了一次账务合并往来款全部转入了累计盈余,现在退回这笔质保金应该怎么写分录啊?
小菲老师
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提问时间:09/17 09:49
#事业单位#
同学,你和 红冲之前的累计盈余
阅读 289
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事业单位,以前单分录记账,现在改成双分录了,期初余额库存现金借方7118.44元,零余额账户借方17168.83元,固定资产借方241421.61元,累计折旧贷方88848.85元,财政补助结转贷方24287.27元,固定资产基金贷方152572.76元,
朴老师
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提问时间:04/30 16:15
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 288
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正常入账是做入成本了么
刘艳红老师
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提问时间:12/31 13:54
#事业单位#
您好,如果是货物是计入库存商品,如果是服务,是计入主营业务成本
阅读 288
收藏 0
事业单位记账系统固定资产折旧怎么操作?要步骤
朴老师
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提问时间:12/23 12:41
#事业单位#
系统设置:启用折旧模块,定净残值率、折旧年限(年限平均法为主),配好相关科目。 建资产卡片:录编号、原值、启用日、使用部门等,核对原始凭证。 月度计提:选当期,一键计提,系统自动算折旧。 生成凭证:借业务活动费用 / 单位管理费用等,贷固定资产累计折旧,预算会计不做分录。 特殊处理:新增次月提、减少当月提,变更 / 处置及时调账。 对账结账:账账 / 账实核对,结账后归档资料。
阅读 287
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学校行政账,食堂账审计中,以前年度往来很乱,查不出来不是我经手的,有两套账混支的。未能整改,整改报告上怎么写
郭老师
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提问时间:12/22 13:14
#事业单位#
首先得去查原因,查到了原因之后,你才能入手整改。比如,你有少做的收入,隐瞒收入的 补收入 如果挪用公款需要还回来 查所有的原始凭证 和他的账务处理核对
阅读 287
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公司让我去办理购买业务委托书是什么意思呢?
家权老师
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提问时间:12/05 11:00
#事业单位#
直接问交待你任务的人,不能一句话了之,任务要问清楚,还有意图,别不好意思。
阅读 287
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假如公司支付一个运费500,从银行存款里扣,要怎么填写借贷关系呢?
文文老师
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提问时间:09/04 16:17
#事业单位#
借:管理费用-运输费 贷:银行存款
阅读 287
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1039咨询及处理方法,到你可以了解到详情
刘艳红老师
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提问时间:09/01 15:24
#事业单位#
您好,这个是哪方面的?
阅读 287
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这个减征额和城建税怎么算出来的。
朴老师
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提问时间:03/13 16:32
#事业单位#
普票的不含税收入乘以减免税率这样计算的
阅读 287
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老师,关于工作中购销汇总明细表,我在以前月份确认了收入和成本,但是本月做的时候以前月份的收入和成本发生了变化,可以调整以前月份的吗
小锁老师
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提问时间:02/05 22:03
#事业单位#
您好,这个是可以调整以前月份的,能
阅读 287
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为公司办理了业务委托书,但这个用于政府账户交易的一种,有个保证函什么的,有影响吗?
暖暖老师
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提问时间:04/18 18:03
#事业单位#
你好这个没有什么影响的
阅读 286
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