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老师好,我代扣的养老保险年底余额成负数了,怎么把账调平?
小菲老师
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提问时间:04/16 11:50
#事业单位#
同学,你好 养老保险应付职工薪酬出现负数,通常是多计提或少缴纳导致 一般要红冲之前多计提的
阅读 301
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12月了,内账,因为经营困难,账上余额不足,当月还有应欠的货没有付,还有借款等没有还完,次年继续挂账有影响吗
廖君老师
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提问时间:12/27 12:29
#事业单位#
您好,没有影响的,外账也是挂着的
阅读 301
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项目设计费应计入什么科目
文文老师
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提问时间:12/25 15:41
#事业单位#
可计入项目成本,工程施工
阅读 301
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请教老师,事业单位固定资产报废如何做分录?
朴老师
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提问时间:05/09 07:21
#事业单位#
1、转入待报废 借:待处理财产损溢 借:固定资产累计折旧 贷:固定资产 2、批复核销 借:资产处置费用 贷:待处理财产损溢 3、报废有残值 残值上缴财政:收时贷应缴财政款,上缴冲应缴财政款,预算会计不做账 残值留单位:入其他收入,预算会计同步记其他预算收入
阅读 300
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老师,能不能帮忙写一份简报?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 12:41
#事业单位#
您好,能说一下咱的要求么,
阅读 300
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老师,您好,幼儿园食堂入库单中苹果共129.4斤,第一次入库104斤,4.99元每斤,共计518.96元,第二次入库25.4斤,每斤3.99元,共计101.35元,两次入库共计129.44斤,620.31元。 供应商开发票129.44斤,619.83元,和随货入库单总金额不一致。(她是把平均多少元一斤四舍为4.79每斤核算)这样发票和入库单不一样有问题吗?需要重开吗?
郭老师
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提问时间:08/18 17:19
#事业单位#
这个入库单最好不要写上单价了,你这些数量 必须要单价的话,那你就修改一下入库单吧
阅读 299
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老师,生产许可证过户产生的费用计入那个会计科目?
宋生老师
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提问时间:03/19 11:02
#事业单位#
你好,这个金额有多少呢
阅读 299
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药款冲账是什么意思,怎么冲账合理合规
家权老师
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提问时间:04/07 09:52
#事业单位#
要问交代你任务的领导,具体什么情况?
阅读 298
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一个会计做十几个公司的账,怎么建立账套
刘艳红老师
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提问时间:11/27 16:51
#事业单位#
您好,一个公司一个公司的建
阅读 298
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事业单位医院以前年度做账错误,导致其他应收款-社会保险费期末余额贷方有余额,请问应该怎么做账平掉?
宋生老师
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提问时间:08/18 15:30
#事业单位#
你好,你们是不是有累计结余科目。一般是冲减这个。
阅读 298
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我也找郭老师,郭老师,郭老师
郭老师
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提问时间:04/14 13:58
#事业单位#
在的,具体的什么问题?
阅读 298
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你好老师,我想在重庆万州开立分公司,在注册企名称的时候如何设立
文文老师
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提问时间:02/27 16:11
#事业单位#
是指公司名称如何设立?
阅读 298
收藏 0
老师,劳务报酬是按次结算,金额不超800元不需要报个税,如果一年中用这个人3次,每次都不超过800元,是不是每次单位都不需要代扣个税啊?
刘艳红老师
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提问时间:04/27 16:36
#事业单位#
您好,若一年内分3次支付劳务报酬,每次均独立满足“单次≤800元”条件,则每次均无需代扣个税
阅读 297
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今年个税申报,员工全年累计收入92250.68元,三险6579.47元,专项扣除3万。全年已缴费11.95元。超过了6万为什么他还能申报退税,
刘艳红老师
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提问时间:04/13 15:31
#事业单位#
您好,用92250.68-60000-30000-6579.47,这个是负数,所以会退税
阅读 297
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资产折旧类别表有吗?给发下
sara张老师
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提问时间:03/30 09:53
#事业单位#
您好同学我来为您解答相关问题。
阅读 297
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主营业务收入,主营业务成本,需要开启辅助单位数量吗
刘艳红老师
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提问时间:12/29 11:03
#事业单位#
您好,不用,这两个科目不用设辅助
阅读 297
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设某地银行所有储户里的40%有多个账户,现从所有储户中随机选择200个储户,求有多个账户的储户样本比例低于0.30的概率
朴老师
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提问时间:12/11 08:27
#事业单位#
看 图片上的答案吧 有些符号这个系统打不出来
阅读 297
收藏 1
老师好,我代扣几金一险,期末余额成负数了怎么调账
刘艳红老师
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提问时间:04/13 18:45
#事业单位#
您好,现在是哪个变成负数了
阅读 296
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老师,事业单位食堂买菜,12月对方发票额度不够了,开具不出来发票,我们能先预付出去菜钱,财务挂往来,预算列支出,明年1月份发票回来财务下往来,可以吗?
郭老师
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提问时间:12/10 11:06
#事业单位#
你好,你正常做成本可以的 次月发票到了就行
阅读 296
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申报项目被问到自筹资金来源一般怎样回答合规
文文老师
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提问时间:08/22 17:50
#事业单位#
公司积累下来的盈利,股东注资
阅读 296
收藏 1
根据分录就没有体现新增资产价值 报废: 借:待处理财产损益 314333.36 累计折旧 505666.64 贷:固定资产-原值 820000 新购入: 借:固定资产-原值 820000 贷:应付账款 820000 这样对比没体现出价值所在了
宋生老师
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提问时间:12/16 08:49
#事业单位#
你好,你这个待处理财产损益需要处置才行的呀。
阅读 296
收藏 1
想问下分公司选择企税就地预缴或不就地预交 影响总公司汇总纳税吗
文文老师
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提问时间:12/13 16:19
#事业单位#
会,分公司选择企税就地预缴或不就地预交 影响总公司汇总纳税。
阅读 296
收藏 0
想从代理记账接过来自己做,代理记账公司交接工作,需要对方交接哪些内容,可以列一个明细吗
文文老师
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提问时间:12/10 18:29
#事业单位#
代账公司通常会有交接表与交接明细单的
阅读 295
收藏 1
请问学校各类报销需提供哪些附件,及注意事项哪里可以查,最好附个链接网址,谢谢
东老师
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提问时间:03/11 09:04
#事业单位#
您好,你好,也是需要发票的,有发票就可以
阅读 295
收藏 1
国有公司土地被土地统征储备中心收回,土地产权证是集团公司,无形资产账在本公司,补偿款未收到,财务应该如何处理
家权老师
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提问时间:12/25 10:41
#事业单位#
没有收到补偿款不需要做账
阅读 295
收藏 0
老师您好,想问一下我们支付了2年的金碟财务软件费10800元,做内帐一次性出,好像好亏?应该怎么样出好?
朴老师
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提问时间:12/12 18:44
#事业单位#
一次性入账会使当期费用虚高,利润低估。较好的做法是按月分摊,每月分摊金额为10800/24=450元。支付时借记 “预付账款”,贷记 “银行存款”;每月分摊借记 “管理费用 - 软件服务费”,贷记 “预付账款”。如果想简化,也可以按年分摊,每年分摊10800/2=5400元。
阅读 295
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让合作公司开发票红冲,我这边需要做什么事情吗?
家权老师
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提问时间:04/16 15:39
#事业单位#
你们需要发起红字信息确认
阅读 294
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老师好,财务会计:借:其他应付款,贷:财政代管资金,预算会计分录怎么做
朴老师
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提问时间:04/14 00:36
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 294
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您好,我想请问您一个问题。 假如我欠您100万的蒸汽发票9个点,现在换算成13个点的发票开给您。我需要开多少发票给您呢?税金不用给,只折合成发票
朴老师
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提问时间:05/27 15:54
#事业单位#
按不含税金额等价换算: 原 9% 税率、价税合计 100 万,换算为 13% 税率的价税合计开票金额约 96.46 万元。公式: 新价税合计 = 100 /(1+9%) *(1+13%)
阅读 293
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给供应商结货款计入那个会计科目
东老师
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提问时间:04/08 13:59
#事业单位#
借应付账款 贷银行存款
阅读 293
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