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老师,甲方拨款时,有一部份是走 农民工预储金发放,我们属于乙方 ,工人是劳务合同,从个税劳务申报,还用 农民工去税务局代开发票吗
郭老师
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提问时间:03/26 09:06
#建筑#
对的,是的,需要去开发票,劳务合同的需要开发票。
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购买商品用作福利费进项税额转出会计分录?
宋老师2
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提问时间:03/22 16:44
#建筑#
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费0应交增值税-进项税额转出
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有限公司是2018年2月份成立,公司章程上写的认缴出资期限2028年12月30日,请问注册资本最晚什么时候实缴完?
郭老师
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提问时间:03/06 19:44
#建筑#
你好 在2028年出资进来的
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如何计算该项目2022年完工进度,并编制结转收入成本分录
暖暖老师
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提问时间:02/27 20:58
#建筑#
你好合同总成本是多少呀
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建筑会计具体报税流程
王超老师
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提问时间:02/20 20:24
#建筑#
建筑会计具体的报税流程如下: 1.建筑公司会计需要对公司每月营业收入、支出进行详细核算,包括营业收入、成本费用、社会保险费、税费等。 2.收入记账时,需要将账户收款记录、应收款记录和其他收入都记录在会计凭证上,并确保记录及时准确。 3.将每月的收入和支出信息编制成会计账簿。 4.根据实际情况,完成月度报表、税务报表及会计分析报表。 5.进行税务登记,这是建筑企业进行报税的前提。 6.根据税务法规,按期报送税务局。 7.根据税务局要求,及时填报税务税表,保证资料真实完整。 8.前期为建筑公司提供税务筹划咨询,如税收优惠政策、增值税配置方案的筹划等。 9.审核建筑公司的会计凭证,以确保财务数据准确无误。
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2023年度的报表报错了,报表是平的,就是资产负债表的期末减期初的数不等于利润表里的利润总额数,调整后再更正申报,为什么会出现这种情况呢?如果是分录错了会导至于报表不平的呀?现在年终结帐了,还在还可以反结帐再进去修改后再重新申报吗?还是在汇算清缴时再做调整呢?有什么好的方法?
朴老师
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提问时间:02/18 12:15
#建筑#
同学你好 可以直接更正错误的报表
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工伤险如何在系统社保里申报?
文文老师
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提问时间:01/22 14:11
#建筑#
需要先在12333平台,增加工伤险
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老师,你好,有个问题,双休,2023年12月上了6.5天班,怎么算这几天的工资?给个具体的公式
邹老师
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提问时间:01/14 16:16
#建筑#
你好,这几天的工资=月度工资金额*6.5/单位执行的月工作天数
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老师,一般纳税人收到小规模纳税人开具的1%专票能抵扣吗
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:23
#建筑#
你好,这个可以抵扣1%的
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老师 我们是做工程的 工程早就完工了 但是没开票 因为甲方没钱 我们就没给开票 那这样的话我是不是要做未开票收入或者怎么做呢 因为工程毕竟在就完工了啊
郭老师
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提问时间:12/15 16:31
#建筑#
你好,正规的是确认收入 做无票收入来的。
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老师:我们平时要算公司的税负率,都算哪些税负率?
冉老师
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提问时间:11/08 11:37
#建筑#
你好,同学 一般是增值税税负率,等于实际缴纳的增值税除以收入 企业所得税税负率,实际缴纳的所得税除以收入
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老师您好,开具了红字发票,收到税务局的退税(增值税和附加)这个会计分录怎么做
小宝老师
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提问时间:10/23 14:12
#建筑#
是因为这个红字产生的退税吗
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2023年6月26日公司购买奥迪车一辆,含税价402000元,年限平均法5%提折旧,7月计提折旧的会计分录?谢谢老师!
金金老师
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提问时间:10/20 17:00
#建筑#
您好,这个没税率吗
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你好,我们一般纳税人建筑公司,公司有很多个项目,销项开的9个点发票,进项是否按项目名称抵扣进项???
郭老师
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提问时间:09/19 15:31
#建筑#
你好,只要是允许抵扣的进项都可以抵扣,你自己判断一下,如果你有简易计税,简易计税或者是免税对应的进项不允许抵扣,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务也不可以抵扣。
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请问老师建筑企业,当月预收的工程款,下月报税时候预缴了增值税后,如果后期的进项够抵扣后续的销项,那么预交的增值税还能在退回吗
金金老师
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提问时间:09/14 14:20
#建筑#
您好,那样的话,到汇算的时候可以退回
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借工程施工,贷应付账款 月末结转借主营业务成本,贷工程施工,已经完成,后面发现这笔业务不存在,要怎么冲掉?
venus老师
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提问时间:09/11 16:21
#建筑#
上面两笔分录,都 要红字冲销掉
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请问老师,租的房子,公司交取暖费发票写的房主明细能入账吗
小宝老师
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提问时间:09/06 09:38
#建筑#
不可以的哦,发票必须是公司的名字才可以入账。
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个体户不招聘员工可以不缴纳社保吗?
文文老师
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提问时间:09/04 14:36
#建筑#
个体户不招聘员工,可以不缴纳社保
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老师,工程施工结转到成本是什么意思然后好像很多是没有发票的,要怎么办
郭老师
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提问时间:08/28 14:30
#建筑#
你好,就是你确认了收入需要结转对应的成本,没有发票的可以先暂估。
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老师请问电子税务局不抵扣勾选怎么操作
艳子老师
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提问时间:08/14 11:10
#建筑#
您好, 不抵扣勾选不用操作的
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老师,您好!就是这种建筑设计公司,有人**在我们公司,我们公司收15%的管理费,那这个85%的钱要怎么走账呢?
朴老师
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提问时间:08/04 11:47
#建筑#
同学你好 这个他们给你开发票 然后你做成本
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老师,工程上平时付给个人零星的支出,没有发票,可以对公打吗?
一鸣老师
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提问时间:08/01 15:36
#建筑#
你好,可以对公打款的没问题的
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老师,建筑公司特殊工种培训费记入什么科目
刘倩老师
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提问时间:07/26 16:50
#建筑#
你好!这个计入管理费用-职工教育经费
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没有收到项目工程款,从基本户转钱到农民工工资专用户,提前垫付了农民工工资,后面项目款收到了,其中有20%农民工资打到了农民工工资专用户,由于已经提前垫付了农民工工资,现在不需要支付了,能不能把这笔款从农民工工资专用户转回基本户呢?
郭老师
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提问时间:07/26 17:10
#建筑#
你好,不可以的,这个农民工账户只能发工资 之前发下去的能收回来吗?你们再给他重新发。
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老师,,这个利润表上的本期金额是报表上的本年累计金额吗
邹老师
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提问时间:07/12 19:40
#建筑#
你好,利润表所属期是第二季度,那本期金额就是4到6月份的发生额
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企税汇算清缴要退税2.4万,小微企业的,做的利润是298.3万,现在不想退税。如果是调减24万的成本的话,利润就超过了300万,不能享受小微的企税优惠了,反而要补交几十万的企税。想问一下要怎么样调整数据,在小微的前提下不退税,可以补交少量的企税。
东老师
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提问时间:06/27 15:17
#建筑#
您好, 您这个不现实啊
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老师,最后应交税费—应交增值税—销项税额要通过应交税费—应交增值税—转出未交增值税过渡吗
新新老师
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提问时间:06/05 15:42
#建筑#
好,是的,是转到这个科目对的。
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上期留底税额,怎么用老师
郭老师
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提问时间:06/02 15:56
#建筑#
你好,你下一个月开了销售发票之后,填写附表一销售额,它自动抵扣的,这个就不用管了。
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老师,净资产是填实收资本,还是未分配利润,还是资产负债表里所有者权益合计数?
新新老师
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提问时间:05/25 16:07
#建筑#
你好 填写 所有者权益合计数
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老师你好,我们是甲方,项目上产生的审查费用计入费用科目还是计入工程施工科目啊
青老师
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提问时间:05/18 11:03
#建筑#
你好; 记入工程施工科目
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