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农村集体经济组织每年的未分配收益期末全部转入公积公益金,未分配收益期末无余额,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:04/17 21:21
#事业单位#
你好,不可以。农村集体经济组织年终收益分配需遵循法定顺序,不能将未分配收益期末余额全部转入公积公益金导致其无余额,这与《农村集体经济组织会计制度》(财会〔2023〕14号)及2024年施行的《农村集体经济组织法》要求不符
阅读 303
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老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
苏晓燕老师
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提问时间:04/10 21:56
#事业单位#
您欠工资6000元,怎么工厂还给你们商品?
阅读 303
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老师,您好,幼儿园预存的电费,可以计入其他应收款的借方吗?
家权老师
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提问时间:11/26 16:21
#事业单位#
可以的,没问题的哈
阅读 303
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老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
郭老师
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提问时间:10/07 09:09
#事业单位#
你好对的是这么做的
阅读 303
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请问,工资表给人家造的4295元,因为卡转账有5元手续费,出纳给人家发放了4290元。这差5元要怎么入账
小菲老师
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提问时间:09/08 11:15
#事业单位#
同学,你好 计入财务费用
阅读 303
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企业所得税季度报上,职工薪酬这栏,如何从自然人系统上查询到这一季度我们累计报了多少收入?
家权老师
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提问时间:04/08 15:43
#事业单位#
在自然人扣缴端左侧:查询统计-单位申报记录查询
阅读 302
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老师请问一下,之前代账会计做的工资分录是, 借:管理费用~管理人员职工薪酬 贷:库存现金 每个月都没计提,实际也没发工资,现在把库存现金都清零,3月份我用银行存款支付,那这个分录怎么处理?需要改科目吗?
郭老师
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提问时间:04/14 16:49
#事业单位#
今年借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
阅读 302
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购买了435的配件,现金支付个人,需要对方提供什么,我需要怎么做账呢?
刘艳红老师
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提问时间:03/06 15:21
#事业单位#
您好,对方是个人,没有公司或个体吗?
阅读 302
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老师,有张项目验收专家费发票14000,包含3个项目,上个月付款时借:合同履约成本 贷:银行,发票没收到。本来是收到发票把合同履约成本结转到主营业务成本-项目中,但是上个月被我结转掉了,这个月收到发票只有2000没有结转,和发票上的金额14000对不上,不知道怎么结转了,是要冲减再结转吗
郭老师
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提问时间:12/25 13:23
#事业单位#
正确的成本是多少?
阅读 302
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事业单位,不是预付,发票已开具,财务人员失误,支付金额大与发票金额,这种情况是不是只能让收款方退回?能不能写个情况说明,抵扣下次款项?
宋生老师
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提问时间:12/24 10:54
#事业单位#
你好是的,让对方退回来。 抵减也可以,看你的主管领导同不同意。
阅读 302
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老师:问一下工作上的问题:老板给他父亲转账3万元,用于平时公司的零星开支,现在父亲拿着3.3万元的票据来报销,怎么做账务处理?
暖暖老师
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提问时间:12/11 08:33
#事业单位#
你好,借管理费用或者其他33000 贷库存现金3000 其他应收款30000
阅读 302
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老师事业单位申报税流程和入口跟企业一样不,他们都有哪些税
文文老师
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提问时间:09/24 09:44
#事业单位#
事业单位申报税流程和入口跟企业一样。
阅读 301
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如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
刘艳红老师
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提问时间:09/15 20:40
#事业单位#
您好,这个入错了,是计入福利费和业务招待费里面
阅读 301
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这个想表达的是什么意思,,,,
郭老师
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提问时间:09/10 15:49
#事业单位#
就是左边这个人问右边开13%的发票最低价格是多少 右边这个需要加上利润,加上税费的销售价格
阅读 301
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请问流水账没有收支凭证,可以发到报税公司做账吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/08 16:04
#事业单位#
您好,意思是这个没有发票,是吧
阅读 301
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老师好事业单位买一台专业的三脚架1500百元左右,需要去网上采购,对方商家无法提供对公账号,可以业务部门自行垫付,然后保销么
家权老师
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提问时间:07/24 10:25
#事业单位#
可以的,没问题的哈
阅读 301
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厂区的办公大楼,累计折旧做在哪个科目,管理费用还是制造费用
文文老师
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提问时间:03/03 14:51
#事业单位#
厂区的办公大楼,累计折旧做制造费用
阅读 301
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老师 请问一下 跨年的成本结转现在发现结转少了 应该怎么调整啊
文文老师
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提问时间:02/12 15:35
#事业单位#
借:未分配利润 贷:库存商品
阅读 301
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有没有哪个老师再,能不能帮我解读以下要求?
小菲老师
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提问时间:08/09 15:45
#事业单位#
同学,你好 具体什么问题??请附上具体问题,重新提问,谢谢!
阅读 300
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城市建设投资公司经营范围,城市公用事业、城市基础设施项目开发建设;城市综合开发;棚户区改造工程、房屋建筑工程的投资建设(农民集中住房建设、保障房安居工程)与经营管理;物业管理;政府授权范围内的固定资产投资、开发建设;城市规划范围内的土地整理、土地开发复垦;农业、水利、道路等项目的投资、建设、运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),这种收到住建局的项目款,怎么入账和出账
董孝彬老师
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提问时间:02/20 11:23
#事业单位#
您好,借:银行存款 贷:应收账款—工程款 借:工程施工—合同成本—材料费 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:应付职工薪酬 等,这些分录根据具体业务 借:主营业务成本 工程施工—合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工—合同成本 工程施工—合同毛利
阅读 300
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老师,你好,咋们有事业单位的实操吗
东老师
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提问时间:01/10 15:06
#事业单位#
你好,是操作问题,可以问一下咱们的客服呢
阅读 300
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你好,我请教一下,如果2024年12.30白天盘点,那算利润时,12.30和12.31的收入算到12月还是2025年1月
廖君老师
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提问时间:12/29 22:03
#事业单位#
您好,12.30和12.31的收入算到12月
阅读 300
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欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
文文老师
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提问时间:01/10 16:18
#事业单位#
你好,让客户再开个收据即可
阅读 299
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老师请问一下 跨年的成本多结转了 应该怎么调整
宋生老师
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提问时间:02/13 11:17
#事业单位#
你好,这个你做红字凭证冲减。
阅读 299
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12月6日向A公司销售一批A商品1500只,每只不含税售价100元.开具了增值税专用发票,款项尚未收到?请问会计分录这样写:借:应收账款—公司169500 贷:主营业务收入150000 贷:应交税费—应交增值税(销项)19500
邹老师
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提问时间:09/07 16:10
#事业单位#
你好,根据你的描述,是这样写分录的
阅读 298
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老师我想问下:2025年7月6日支付销售运输费收到一张专用发票,发票显示金额为500元,税额为30元,款项用现金支付。这题计提印花税我要不要算进去,但是我之前记得这个运输费好像又不算,帮我解答一下
小锁老师
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提问时间:08/23 16:15
#事业单位#
您好,这个的话,印花税是需要的,按照500来算
阅读 298
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你好老师,请问下我们公司今年1月份有五十多万的营业收入,利润总额四万多,1月份也有预缴增值税和企业所得,这次季度企业所得税申报需要交税吗?
爽爽老师
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提问时间:04/16 13:48
#事业单位#
同学,那你算一下应纳税所得额是多少,也就是季度会计利润总额
阅读 298
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我们执行政府会计准则上年有笔挂账其他应付款1085.5元,今年核实后发现应付1085.2,这个差异怎么进行账务处理呢
郭老师
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提问时间:02/25 09:25
#事业单位#
你好,去年的账务处理怎么做的?借单位管理费用贷其他应付款吗?
阅读 298
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公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
王雁鸣老师
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提问时间:02/06 18:34
#事业单位#
同学你好,先把原来做的分录重新做一遍,金额负数,再重新按正确的分录做一遍,就调整过来了。
阅读 298
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老师,事业单位员工家是外省的,有探亲报销路费一说么,除了路费还有别的差旅费报销么
家权老师
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提问时间:12/24 10:12
#事业单位#
探亲报销路费那个计入管理费用-福利费
阅读 298
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