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老师好,请问我们购买了一个膳食评估系统,这个要入固定资产吗?是入无形资产吗?如果入无形资产要提拆旧吗?
金金老师
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提问时间:05/28 20:27
#事业单位#
您好,是的,计入到无形资产,需要计提摊销
阅读 987
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资产总额是什么意思
紫藤老师
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提问时间:05/28 20:18
#事业单位#
你好,资产总额是指企业资产负债表的资产总计项
阅读 3024
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假设公司股票每股市价为40元,无长期负债,并且新筹资的资本能够得到良好的回报。发行公告:本次股利以本次发行股权登记日收市后公司股本总数1000000股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,本次配股价格为10元/股。 请分别计算1.新股的数量 2.发行新股筹集的资本数量 3.发行后公司的总价值 4.发行后股票的价格?
木木老师
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提问时间:05/28 18:48
#事业单位#
1.新股的数量=100万/10*3=30万 2,新筹集资本数量=30*10=300万 3.发行后公司总价值=300+40*100=4300万 4.发行后公司股票价格=4300/130=33.08元/股
阅读 1112
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10、2021年3月初,该事业单位通过直接支付发放工资466000元代扣代缴个人水电费8000元房5000元社会保险费15000元、个人所得税6000元(平行记账)。
一鸣老师
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提问时间:05/28 17:25
#事业单位#
借:应付职工薪酬—工资 466000 应付职工薪酬—社会保险费 15000 其他应付款—代扣水电费 8000 其他应付款—代扣住房公积金 5000 其他应交税费 - 个人所得税 6000 贷:财政拨款收入 -财政直接支付 500000 借:事业支出 500000 贷:财政拨款预算收入-财政直接支付 500000
阅读 864
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客服发的,余额负数是什么,欠款还是票
玲竹老师
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提问时间:05/28 15:17
#事业单位#
您好 请问是客户跟您单位的对账么
阅读 970
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老师们好,请问会计学专业是包括哪些课程的呀?
朴老师
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提问时间:05/28 14:46
#事业单位#
会计专业有经济学基础、会计基础、经济法、税法、财务会计、成本会计、财务管理、管理会计、企业审计、会计电算化、会计制度设计、手工会计分岗综合模拟实训、电算会计综合实训、企业实践、毕业论文等课程
阅读 1478
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你好老师!行政单位其他应付款支付,财务凭证做其他应付款,预算这边凭证怎么做?
朴老师
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提问时间:05/28 11:49
#事业单位#
同学你好 借其他应付款 贷银行存款
阅读 1125
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在审计报告哪里能看见年度缴纳社保金额啊,谢谢谢谢!急
冉老师
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提问时间:05/28 10:30
#事业单位#
你好,学员,审计报告是看不出来的 如果粗略看的话,看附注的应付职工薪酬科目的借方明细社保金额
阅读 1263
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10、购入经营活动生产产品用材料,货款2万元,增值税为2600元,材料已经验收入库,款项均以 银行存款支付,已经办妥税款认证抵扣手续。 11、经营业务活动领用材料,材料成本为10000元。 12、年终,结转“经营收入”账户贷方余额80000元,并结转“经营预算收入”账户贷方余额 90400元。 13、收到采购的经营活动用材料一批,货款10000元,一个月前已经预付50% 货款,现以银行存款 补付50% 货款和增值税1300元,已经办妥税款认证抵扣手续。 14、盘点库存材料,发现经营活动用材料短缺40公斤,每公斤成本50元。 15、由于急需资金,将同年取得的准备长期持有的国库券出售200张,每张成本100元,收到款项 20200元,款项已经存入银行。 16.因资金周转困难向工商银行借款5万元,期限为6个月,资金已经到账。
暖暖老师
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提问时间:05/28 08:36
#事业单位#
你好题目要求做什么
阅读 1027
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灾训资料一 某行政单位 20×4 年发生如下经济业务: (1)收到零余额账户用款额度50000元。 (2)使用零余数账户用款额度支付日常活动费用12500元。 (3) 年末,注销尚未使用的零余额账户用款额度600元. (4) 年末,本年度财政直接支付预算指标数大于当年财政直接支付突际发生数的差额为231 元。 要求: 根据以上经济业务,为该行政单位做出相应的账务处理。
木木老师
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提问时间:05/28 08:34
#事业单位#
借,零余额账户用款额度50000 贷,财政拨款收入50000 借,资金结存50000 贷,财政拨款预算收入50000 借,单位管理费用12500 贷,零余额账户用款额度12500 借,行政支出12500 贷,资金结存12500 借,财政应返还额度600 贷,零余额账户用款额度600 借,资金结存~财政应返还额度600 贷,资金结存~零余额账户用款额度600 借,财政拨款结转230 贷,财政拨款结余230 借,本期盈余230 贷,累计盈余230
阅读 2635
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老师请问下政府会计,资产负债表累计盈余和收入费用表本年盈余,无特殊情况金额是不是应该一致?
王雁鸣老师
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提问时间:05/27 23:24
#事业单位#
同学你好,对于当年新成立的政府部门,是这样的,如果以前年度成立的政府部门,应该是资产负债表年初累计盈余,加上收入费用表的本年盈余,等于期末资产负债表累计盈余。
阅读 1661
收藏 7
母公司跟子公司合并,财务报表如何做?然后怎样进行往来抵消和内部交易抵消?
易 老师
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提问时间:05/27 22:14
#事业单位#
内部存货交易在合并财务报表中的抵消处理包括三方面内容:分别是内部存货交易未实现销售损益抵销的处理;存货计提跌价准备的抵销处理;抵销未实现内部销售损益产生的递延所得税的处理 。 内容很多难度大,学堂有专门实操课程,系统学习下
阅读 1259
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做财务,代公司去代理贷款,财务的人会承担风险吗?
李老师(1)
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提问时间:05/27 21:36
#事业单位#
你好,如果你只是经办人的话,那个财务的人他不会承担风险的,如果你是贷款人的话,你是要承担。
阅读 1437
收藏 6
如果两个公司手机合并,子公司跟母公司合并,那财务报表应该如何做?
洋洋老师
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提问时间:05/27 21:34
#事业单位#
财务报表做合并报表就是把资产负债表相加,然后进行往来抵消和内部交易抵消。
阅读 1089
收藏 5
老师,个人借款需要做预算会计分录吗,有资金的流出,如果借款还钱也需要做预算会计吗,借钱和还钱分别计入哪个会计科目?
青老师
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提问时间:05/27 17:28
#事业单位#
你好;,职工借款预算会计不需要做会计分录,借的时候,财务会计:借记:其他应收款,贷记:零余额;预算会计不体现。报销的时候预算会计:借记:业务活动费用,贷记:其他应收款;预算会计,借记:行政支出。贷记:零余额账户用款额度;
阅读 1506
收藏 6
对方发来的对账函要日期截止到三月末,但是拿到时五月10号。我金额写三月末的,对账日期写三月末还是写五月十号呢
玲竹老师
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提问时间:05/27 16:46
#事业单位#
您好 金额写三月末的 对账日期写五月十号
阅读 1230
收藏 5
老师,个人借款需要做预算会计分录吗,有资金的流出
朴老师
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提问时间:05/27 11:19
#事业单位#
同学你好 是事业单位的吗
阅读 945
收藏 4
老师,我想问一下,这种税务局代开电子发票,销售方开户行及账号为空,这种情况是不是正常的?
金金老师
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提问时间:05/27 10:27
#事业单位#
您好,代开的是可以的,是正常的
阅读 1081
收藏 5
办公室发的快递费用应该属于管理费还是销售费
金金老师
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提问时间:05/27 10:15
#事业单位#
您好,这个是属于管理费用的哈
阅读 875
收藏 0
老师,我想问一下电子发票如何申领?
郭老师
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提问时间:05/27 10:02
#事业单位#
电子税务局,我要办税,发票管理,发票领用,在这里面申请。
阅读 890
收藏 0
能具体一些吗?您说的我不懂
悠然老师01
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提问时间:05/27 04:32
#事业单位#
学员你好,具体问题是什么
阅读 937
收藏 4
公办幼儿园陪餐老师吃饭如何入账?具体怎么做?
蒋飞老师
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提问时间:05/27 04:31
#事业单位#
你好!可以记入业务活动成本
阅读 821
收藏 3
我单位是个协会,协会成立时的注册资金是向其他单位借的,协会成立后就将钱还给该单位了,但是民政局规定开办资金必须是由会长或者会员捐赠出资,现在改如何补救
朴老师
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提问时间:05/26 17:41
#事业单位#
同学你好 是非营利组织的吧
阅读 1376
收藏 6
小规模纳税人,停车场公司普票和专票都是开5点的税吗
王晶老师
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提问时间:05/26 17:31
#事业单位#
你好,百分之3的发票呢
阅读 1401
收藏 0
老师,商家开增值税电子普通发票的时候没有填写购买方的电话,购买方的其他信息都齐全了,请问这张增值税电子普通发票可以收吗
金金老师
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提问时间:05/26 17:05
#事业单位#
您好,这个是可以的,普票可以
阅读 1016
收藏 4
老师:现有我有一笔在建工程转固定资产,暂估入账。手里有多份合同包含主体合同、监理设计等合同,我在计量固定资产暂估入账价值是按照主体合同金额暂估入账还是全部合同价款暂估入账合适?
青老师
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提问时间:05/26 14:50
#事业单位#
你好 1 暂估入固定资产去; 如果已经完工了的话 ; 先暂估哈
阅读 1163
收藏 5
老师,我想问一下要是发现支出审批表和申购单的领导签字,要是报销人找其他人代签部门主任,这种情况应该怎么处理
新新老师
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提问时间:05/26 11:52
#事业单位#
你好,具体执行你单位的报销规定。
阅读 1055
收藏 4
事业单位的财政应返还额度,如果财政不返还了怎么进行账务处理?
易 老师
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提问时间:05/26 11:30
#事业单位#
如果收到过的财政返还,则原来已经账务处理的,冲回原凭证,如果还没有收到返还,不需要账务处理。 对于行政事业单位,如果财政拨款收回则冲减你的事业收入即可。
阅读 1985
收藏 8
老师好,记账做负数分录有什么优缺点?
青老师
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提问时间:05/26 10:57
#事业单位#
你好; 一般 财务软件做 负数 分录 是为了便于系统识别 费用和成本的红冲; 避免做贷方造成你系统识别不了 无法取数据的情况 ;
阅读 916
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老师好,收到别人错转过来的款项可以记其他应付款吗?
新新老师
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提问时间:05/26 10:49
#事业单位#
对记其他应付。对记其他应付款是正确的。
阅读 1217
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