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国有公司土地被土地统征储备中心收回,土地产权证是集团公司,无形资产账在本公司,补偿款未收到,财务应该如何处理
家权老师
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提问时间:12/25 10:41
#事业单位#
没有收到补偿款不需要做账
阅读 219
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本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
郭老师
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提问时间:03/26 12:58
#事业单位#
你好 做其他支出里面的
阅读 218
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非财政拨款结转-累计结转能转入非财政拨款结余-累计结余吗?
文文老师
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提问时间:01/09 16:36
#事业单位#
你好,非财政拨款结转 - 累计结转可以转入非财政拨款结余 - 累计结余
阅读 217
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老师你好,政府会计制度,结转前累计盈余,期末余额有数字吗
文文老师
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提问时间:12/04 17:40
#事业单位#
结转前累计盈余,累计盈余期末余额通常没有数字
阅读 217
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行政单位 10月报销一笔400元的差旅费,但是出纳转错了,多转了100。请问这笔会计分录怎么做?特别是预算会计那里? 12月出差人员将多转的180转到了单位的实有资金账户,请问这笔分录怎么做?
朴老师
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提问时间:12/11 19:58
#事业单位#
10 月报销差旅费及出纳转错账 财务会计: 报销差旅费时,按照正常的费用报销进行账务处理,借:业务活动费用 —— 差旅费 400 贷:银行存款 400 由于出纳多转了 100 元,需要将多转的部分确认为其他应收款,借:其他应收款 —— 出差人员 100 贷:银行存款 100 预算会计: 报销差旅费时,借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅费 400 贷:资金结存 —— 货币资金 400 对于多转的 100 元,因为这部分资金后续需要收回,所以在预算会计中不做支出处理,只需在财务会计中记录其他应收款即可 。 12 月出差人员退回多转的 180 元 财务会计: 借:银行存款 180 贷:其他应收款 —— 出差人员 100 其他收入 80 (假设出差人员退回 180 元,其中 100 元为多转的金额,80 元可能是其他原因导致的多退款项,作为其他收入处理) 预算会计: 借:资金结存 —— 货币资金 180 贷:其他预算收入 180
阅读 217
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老师好,麻烦老师讲一下128和129题,谢谢
apple老师
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提问时间:01/08 17:36
#事业单位#
同学你好,我在下班路上,一会到家后帮你解答
阅读 216
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请问老师,我们准备对食堂的采购进行询价,自行采购采用最低价法的话,是总额最低价吗?还是可以参考他们的报价单看他们的菜品单价最低?
宋生老师
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提问时间:12/25 12:06
#事业单位#
你好,这两种都在实操中有看你企业自己决定,因为最终人家还是要赚钱的。
阅读 216
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本事业单位a,收到银行存款,本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,用财政补助收入,零余额账户用款额度,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样写分录冲销收入支出和中间的差额呢?在此之前没有做任何会计处理
朴老师
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提问时间:03/26 13:27
#事业单位#
收到银行存款垫付 B 事业单位员工社保时 财务会计: 借:银行存款 18360.9 贷:其他应收款 - B 事业单位(方某社保) 18360.9 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 18360.9 贷:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)18360.9 用零余额账户用款额度支付给 C 事业单位垫付本单位职工社保时 财务会计: 借:其他应收款 - C 事业单位(本单位职工社保) 12497.88 贷:零余额账户用款额度 12497.88 预算会计: 借:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)12497.88 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度 12497.88 冲销收入支出和中间的差额 这里的差额 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款项是作为财政补助收入核算,而支付的部分作为事业支出核算,现在需要将差额进行调整,冲销收入和支出。假设该差额不需要退还,应冲减事业支出。 财务会计: 借:财政拨款收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费) 5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 预算会计: 借:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02
阅读 215
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生产成本有余额,是不是就是在产品
廖君老师
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提问时间:12/22 23:40
#事业单位#
您好,是的,是这么理解的
阅读 214
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老师,员工工资怎么算
宋生老师
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提问时间:12/18 10:21
#事业单位#
你好这个一,这个一般是按工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。
阅读 212
收藏 1
145149销项 145149*80%=116119.2 我进项是 104071除以80%=130088.75对不对
东老师
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提问时间:12/27 09:19
#事业单位#
你好,你这里面的80%是什么
阅读 211
收藏 1
有1块钱不付款了,怎么平掉,对方说少1元就不用付款了,贷方做什么
东老师
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提问时间:12/14 18:14
#事业单位#
借,应付账款1 贷营业外收入1
阅读 208
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老师,如果是165/件鸭肉买回来切鸭肉卷切出28斤,怎么算成本
鸽子老师
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提问时间:12/11 20:05
#事业单位#
看鸭肉多少斤,按照占比计算成本
阅读 208
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公立学校编外总账负责平日事业账,食堂账,预算决算,资产年报,财务报告,税务申报,社保申报,人员工资,退休手续办理,待遇多少?江苏
郭老师
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提问时间:04/01 13:50
#事业单位#
一般4000-6000左右 工作经验越高工资越高 有拿到7000的
阅读 207
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老师好,清请问一下事业单位资产处置分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:12/16 11:23
#事业单位#
固定资产转入待处置资产: 借:待处置资产损溢 累计折旧 贷:固定资产 报经批准予以处置时: 借:非流动资产基金—固定资产 贷:待处置资产损溢 发生清理费用: 借:待处置资产损溢 贷:银行存款 收到残料变价收入时: 借:银行存款 贷:待处置资产损溢 结转固定资产处置净收入: 借:待处置资产损溢 贷:应缴国库款等
阅读 206
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本月报完税后,可以明天再清卡吧?
波德老师
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提问时间:12/16 21:18
#事业单位#
你好,是可以明天再清卡
阅读 205
收藏 1
老师为单位23年挂了一个应付款32万,今年财政直接在债务系统给打折付款了,还没走我们单位付,那我账上挂的32万怎么冲呢
文文老师
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提问时间:12/09 11:38
#事业单位#
根据收款冲应付,剩余的转营业外收支
阅读 203
收藏 0
请问我单位事业单位,在22年的一个项目,当时财务会计是做的在建工程145万,预算会计做了信息网络及软件更新,在今年审减24万,对方单位打回我单位基本户,然后我们存回财政局国库,请问财务会计和预算会计应该怎么做?
朴老师
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提问时间:12/31 15:36
#事业单位#
财务会计:收到审减款时借银行存款,贷在建工程;存回国库时借累计盈余,贷银行存款。预算会计:收到款时借资金结存,贷财政拨款结转(或结余);存回国库时借财政拨款结转(或结余),贷资金结存。具体科目根据单位制度调整。
阅读 203
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老师,维修费能开资源管理服务吗?下面这个发票可以吗?
郭老师
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提问时间:12/14 10:24
#事业单位#
他开的这些税收编码也不对 劳务*维修费
阅读 201
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因项目建设需要,我们单位要付一笔临时用地复垦保证金。我单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是财政转到我们单位零余额账户(财政拨款),我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户),。①收到财政转入资金,(财务会计,借:1011 零余额账户用款额度,贷:4001 财政拨款收入),(预算会计,借:800101 零余额账户用款额度,贷:600102 项目支出)。②付土地复垦保证金,(财务会计,借:102199 其他货币资金,贷:1011 零余额账户用款额度),(预算会计,借:80010203 其他货币资金,贷:800101 零余额账户用款额度),③完工后退回财政(直接上缴国库),借:应缴国库款,贷:102199 其他货币资金。老师请问会计科目是这样做吗?
朴老师
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提问时间:12/24 11:30
#事业单位#
收到财政转入资金时,财务会计和预算会计处理正确。支付保证金时,财务会计和预算会计处理也正确。完工后退回财政,财务会计建议借 “累计盈余”,贷 “其他货币资金”;预算会计建议借 “财政拨款预算收入 - 项目支出(负数)”,贷 “资金结存 - 其他货币资金(负数)”。
阅读 200
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经济联合社公积公益金二级科目公积金是核算什么
宋生老师
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提问时间:12/23 09:52
#事业单位#
你好,公积金一般是填法定公积金。公益金
阅读 200
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文化服务费标识牌啥的5000多事业单位做办公费行吗
郭老师
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提问时间:12/09 12:16
#事业单位#
单价是这些吗 是的话,不可以 做固定资产
阅读 199
收藏 1
如果财务已告知风险,公司还是要继续按有分险执行,责任算谁的。
文文老师
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提问时间:12/09 09:31
#事业单位#
你好,风险算公司与老板的
阅读 199
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我单位大型修缮工程,修缮几个房间,每个房间都是单独入账的,如果修缮作为资本性质持,是否需要工程队提供每个房间的支出明细
郭老师
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提问时间:12/11 12:36
#事业单位#
你做固定资产的时候,是按照每个房间单独做的吗?是的话,需要提供明细。如果整个房屋一块做的固定资产,明细有没有都可以
阅读 198
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老师,民政局有块土地以前名义金额1元无偿划拨入账的,现在补交转让金200多万,会计分录该怎么做
家权老师
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提问时间:12/09 16:40
#事业单位#
补交的出让金加契税计入无形资产-土地使用权
阅读 198
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老师,新接账的时候发现对不上,我就挂了一笔其他应付款,初始数据做平了,那这笔款之后怎么弄呀
刘艳红老师
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提问时间:12/16 12:06
#事业单位#
您好, 公账上有钱还给法人,冲掉就可以
阅读 198
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想从代理记账接过来自己做,代理记账公司交接工作,需要对方交接哪些内容,可以列一个明细吗
文文老师
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提问时间:12/10 18:29
#事业单位#
代账公司通常会有交接表与交接明细单的
阅读 197
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第2题和3题不懂,麻烦老师讲一下
apple老师
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提问时间:01/08 16:37
#事业单位#
同学你好,我给你解答
阅读 196
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年终奖励性绩效可以扣除吗?
家权老师
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提问时间:12/12 23:01
#事业单位#
你好,你所谓的扣除指的是什么?
阅读 196
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老师是165元一件,一件30斤,把它切成卷,切出29斤,怎么算成本
耿老师
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提问时间:12/11 20:08
#事业单位#
你好,合理损耗的话,用165元除以29斤出加工后成本
阅读 196
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