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工资表我们应该怎么填录
易 老师
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提问时间:07/15 23:01
#建筑#
建议你按照你税局申报的平均工资填。
阅读 696
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每个项目都必须有工程结算单吗?工程结算,材料结算,劳务结算都要有吗?
郭老师
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提问时间:03/27 15:24
#建筑#
好,这个有没有都可以的,看你们自己双方协商了。
阅读 696
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总包建筑方把纯劳务分包给我们,我们还可以分包个某个包工头,他给我们开发票回来吗
青老师
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提问时间:08/25 10:32
#建筑#
你好 ; 是的; 需要开票给你们入账的; 不然你成本没有的
阅读 696
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老师,劳务个人给我单位提供了劳务服务。他给我单位开具了劳务发票,我同事把他加入了自然人申报系统来支付劳务费。这种情况怎么账务处理呢?
郭老师
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提问时间:09/07 11:44
#建筑#
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本劳务费 贷银行存款, 应交税费、个税。
阅读 696
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老师您好,我们是建筑**方,现在想从被**方支出50万到私户,请问以什么名义支出最合理
秦枫老师
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提问时间:08/05 09:32
#建筑#
以你们**老板名义借款
阅读 696
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项目上购买米油报销项目写什么老师
郭老师
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提问时间:09/08 10:16
#建筑#
你好,这个是职工食堂的吗?
阅读 696
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老师你好,工地上用的钢卷尺是入小五金吗还是入什么费用?
新新老师
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提问时间:11/25 16:28
#建筑#
好记入周转材料地址,易耗品。
阅读 696
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老师,你好!请问建筑工程还未中标,中标公司无法确定,但老板又带人干了活,可以发工资和做成本么?
郭老师
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提问时间:01/06 09:39
#建筑#
你好,你先做工程施工里面不要结转到主营业务成本。
阅读 695
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小规模开三个点的专票,需要异地预缴几个点的增值税
刘艳红老师
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提问时间:11/16 12:28
#建筑#
您好,小规模纳税人开具3%的增值税专用发票时,异地预缴的增值税也是按照3%的税率进行预缴
阅读 695
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我们是工程公司,和甲方核对应收账款时发现,2022年对方付工程款时扣了一笔款,对方说是安全统筹金不退的,请问老师这笔款是记在什么项目比较合适?
小菲老师
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提问时间:03/28 15:45
#建筑#
同学,你好 对方提供发票吗?
阅读 695
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公司章程上写的实缴出资期限2028年12月30日,意思是到那时要实缴完吗?
易 老师
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提问时间:03/05 23:14
#建筑#
学员您好,是的,对的
阅读 695
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新版电子税务局,社保在哪里申报缴纳
小菲老师
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提问时间:03/03 11:12
#建筑#
同学,你好 企业身份登录电子税务局,在【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【社保费管理】,进入社保费系统。
阅读 695
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老师好 房地产企业在预缴增值税的时候需要区分人防和非人防吗
王 老师
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提问时间:02/19 10:44
#建筑#
你好,如果是永久性出售租赁,一般不区分的
阅读 695
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老师好,建筑公司拿到 劳务普票和机械普票可以抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:01/23 15:05
#建筑#
你好,这个不可以抵扣进项税的
阅读 695
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老师 这个经营范围能开砂石的发票吗?
棉被老师
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提问时间:01/22 09:24
#建筑#
你好,可以开这种发票的哈
阅读 695
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老师好!电子税务局申报现金流量表期末现金余额本月金额和本年累计金额数怎么不一样呢?
冉老师
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提问时间:01/13 11:31
#建筑#
你好,同学 看一起期初和本期净额对不对的 本月的发生额应该是10-12月份三个月的,期初是9月底数据
阅读 695
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建筑工程行业,跨区,但是没跨市,个税和企业所得税需要预缴吗
金金老师
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提问时间:12/17 11:09
#建筑#
您好,这个的话是需要预交的
阅读 695
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老师仓房和道路都是一起修建的,但是呢有些什么通信工程、排水工程、供暖工程管线都是埋在地下的,这些费用是计入仓房成本还是计入道路成本里面
金金老师
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提问时间:12/16 11:30
#建筑#
您好,这个的话是计入到仓库的
阅读 695
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我们是施工单位,跟代建方签订了施工合同,现在代建方要求把发票开给委托方,可以这样操作吗?
朴老师
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提问时间:12/11 13:08
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 695
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请问老师,去年的帐是前会计做的,增值税这块它是这样做的分录,没有计提,只有缴纳的分录: 借:应交税费-交增值税-销项税额 贷:银行存款 这块应该这样调整吗?1、先把这笔冲掉红字分录。2、计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 3、缴缴税金分录:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
郭老师
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提问时间:11/23 11:19
#建筑#
一般纳税人还是小规模的。
阅读 695
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老师在外地预缴的税款,只能在当地抵扣增值税部分吗?那在外地预缴的教育附加和企业所得税什么时候抵扣?
朴老师
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提问时间:11/07 15:18
#建筑#
同学你好 只能同一个项目抵减的 在企业所在地申报的时候抵减
阅读 695
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劳务开票没有安全许可证有劳务资质可以吗
郭老师
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提问时间:10/23 11:37
#建筑#
你好,可以的,可以开的。
阅读 695
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个体户季报小规模开专票980486.4元,普票负数-396039.6元,正负相抵后584446.8元,实际应缴增值税15553.2元,填报了减免税申报表1980.2元,申报提示不通过,原因是差7920.79元,这个数不知怎么填
西贝老师
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提问时间:10/01 23:32
#建筑#
同学你好,提示是哪里差异7920.79呢
阅读 695
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劳务有限公司,经营范围需要变更一下,怎么操作
冉老师
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提问时间:09/26 22:35
#建筑#
你好,先工商局变更,然后税局备案就行了
阅读 695
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建筑企业存量工程包含完工未结算工程吗?
朴老师
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提问时间:09/05 15:48
#建筑#
同学你好 这个包含的
阅读 695
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再建工程,勾机费用,油费,怎么记账呢
青老师
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提问时间:09/01 10:03
#建筑#
你好; 你们属于自己修建发生的; 归集到在建工程去 ; 自用的话就这样处理分录的
阅读 695
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小规模纳税人增值税和企业所得税怎么算
东老师
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提问时间:08/17 10:40
#建筑#
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
阅读 695
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老师,下午好!问一下,企业残保金计税依据是什么?
易 老师
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提问时间:08/08 15:14
#建筑#
同学您好,您好 残保金缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资 残保金一般在下半年缴纳 每个地区税务规定缴纳时间不一样 具体时间还请咨询一下您当地税务部门 以您当地时间为准
阅读 695
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老师 年中建账,需要录期初余额表,那期初余额表是怎么录的,设置科目是需要全部都设置吗
郭老师
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提问时间:08/07 08:18
#建筑#
你好,你之前有做账务处理吗?还是之前没有做,突然做的。内账还是外账的?
阅读 695
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其他应付款贷方余额,这个余额在个人头上,这种情况个人拿票来冲其他应付对吗?
新新老师
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提问时间:07/17 16:00
#建筑#
其他应付款在贷方说明企业欠这个人的钱。应该是还款才对的。
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