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老师好,事业单位收到外单位无偿调入资产,借固定资产,贷无偿调拨净资产,是按账面原值入账,还是账面净值入账呢?
朴老师
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提问时间:07/04 10:04
#事业单位#
这个按净值入账就可以
阅读 1622
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你好,请问月初想购票,一定要将什么税申报完才能购票呀?
新新老师
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提问时间:07/04 09:45
#事业单位#
是的,需要报完税领发票。
阅读 978
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退回的增值税和城建税怎么做会计分录?
一鸣老师
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提问时间:07/04 09:24
#事业单位#
关键是为啥退的呢?
阅读 744
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固定资产暂估入账如何做分录
玲竹老师
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提问时间:07/04 08:43
#事业单位#
您好 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付帐款
阅读 1598
收藏 7
增值税5061.95元,交城市维护建设税和教育费附加地方教育附加各是多少呢?你把税控盘里面的统计数专票专票的那个税额,加普票的那个实际销项税额加在一起合计,减去你勾选的统计的进项税额,就是你要交的增值。
文文老师
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提问时间:07/03 18:19
#事业单位#
若是小微企业,城市维护建设税和教育费附加地方教育附加减半。
阅读 1749
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老师,申请营业执照时,股东证照类型选错了,错选成企业法人营业执照了,怎么改?
Corrine老师
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提问时间:07/03 17:41
#事业单位#
同学您好, 预审阶段,未通过审核前可点编辑进行修改。如果已经审核通过,那就只能打电话或写个撤销申请去工商局办理撤销申报。 然后再重新填报。通过就不能直接修改,要打工商局电话联系那边的工作人员申请驳回原申报资料。才可以作更改。一般你在初次申请那里也有驳回原资料的电话。去当初办营业执照的行政管理局,明确告知工作人员,名字写错了,要求重新核发准确的营业执照。去的时候携带营业执照正副本和身份证原件,工作人员可以从内网查询到该营业执照上的负责人的身份证号码等相关信息。只要号码一致,可以办理注销登记。另外,也可以去工商所找当时办照的登记人员办理勘误登记,让登记人员将名字改过来。
阅读 2535
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老师,当月发放工资和扣社保,还需要计提吗
秦枫老师
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提问时间:07/03 16:13
#事业单位#
需要计提的 而且都需用通过应付职工薪酬过度一下 按照权责发生制应该上上月末计提 本月发放 才是比较规范的操作
阅读 1441
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老师你好,我是6月30日离职,公司出了离职证明,说在电脑上已经给我选择了非个人意愿,过了24小时就生效了,可是今天7月3号了,我的社保还是正常参保
郭老师
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提问时间:07/03 15:31
#事业单位#
你好,社保他给你减员了吗?
阅读 1025
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老师,你好!请问一般纳税人的企业所得税需要怎么申报呀?
郭老师
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提问时间:07/03 15:09
#事业单位#
你好,如果是查账征税的,根据你利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额,分别填写到企业所得税预缴申报表里面的营业收入、营业成本还有利润总额
阅读 839
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公立幼儿园执行的企业会计制度还是事业单位会计制度
答疑苏老师
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提问时间:07/03 11:49
#事业单位#
你好,是事业单位会计制度。
阅读 1294
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老师好,单位工会账,也要每月做账,每月报报表吗
金金老师
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提问时间:07/03 09:40
#事业单位#
您好,当然了,这个是需要的
阅读 1062
收藏 4
老师,建筑劳务派遣和普通劳务派遣有什么区别吗,建筑派遣有分工种吗
丁小丁老师
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提问时间:07/02 23:06
#事业单位#
您好!都是劳务派遣,没本质区别哦
阅读 1553
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事业单位支付办公室用茶费,怎么做账,摘要怎么写
venus老师
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提问时间:07/02 11:34
#事业单位#
你好,摘要写办公费用,同学
阅读 1122
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请问老师,冲销去年的往来怎么做账?
郭老师
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提问时间:07/02 08:46
#事业单位#
你好当时分录怎么做的 直接红冲jiu k y
阅读 922
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单位收到上级调拨的一辆公务车,调出单位账面原值20万元,已经计提折旧10万元 单位会计如何写分录
一鸣老师
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提问时间:07/02 08:38
#事业单位#
借:固定资产20 累计折旧10 贷:无偿调拨净资产10
阅读 2947
收藏 12
新注册的公司,账户一分钱没有,资产负债表可以零报吗
venus老师
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提问时间:07/02 08:20
#事业单位#
同学没有发生就零申报
阅读 727
收藏 3
单位收到上级调拨的一辆公务车,调出单位账面原值20万元,已经计提折旧10万元 单位会计要如何做账
KayK老师
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提问时间:07/01 23:49
#事业单位#
同学你好,上级调拨过来的,就按其原账面余值做入账价值吧。20-10=10万
阅读 3068
收藏 13
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
潘潘老师
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提问时间:07/01 19:32
#事业单位#
借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
阅读 1736
收藏 7
企业设置科目有增值税留抵税额和未交增值税,当期留税额在借方有10万,未交增值税贷方有20万,能否把未交增值税20万结转到增值税留抵,形成留抵增值税在贷方10?这样入账是否符合会计准则?
郭老师
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提问时间:07/01 17:49
#事业单位#
你好,可以的,可以这么做的,但是没有必要,未交增值税在借方有余额也表示留底。
阅读 2086
收藏 9
分期付款的固定资产该怎么记账
青老师
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提问时间:07/01 17:29
#事业单位#
你好; 借固定资产 ;进项税贷 银行存款 ;长期应付款; 按月还款 :借长期应付款贷银行存款
阅读 1096
收藏 5
请问下两个单位账务合并,A单位账务合并到B单位,那么B单位的其他应收应付款应该怎么做分录?
王超老师
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提问时间:07/01 15:33
#事业单位#
你好 这个仍然保持原样,不变的。但是AB之间的账 借:其他应付款 贷:其他应收款
阅读 1709
收藏 7
请问老师!余额表里的财务会计和预算会计里面的零余额和实有资金都要做到0,应该要怎么做?
朴老师
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提问时间:07/01 12:32
#事业单位#
1、财政局给单位下达财政授权额度时,单位已做分录: 借:零余额账户用款额度, 贷:拨入经费-财政授权支付, 2、根据:财政部关于印发《财政国库管理制度改革单位年终结余资金账务处理暂行规定》的通知(财库[2004]190号)的规定: 行政单位年终依据代理银行提供的对账单作相关注销额度的会计账务处理: 借:财政应返还额度-财政授权支付, 贷:零余额账户用款额度, 3、行政单位依据下年度年初代理银行提供的额度恢复到账通知书作相关恢复额度的会计账务处理: 借:零余额账户用款额度, 贷:财政应返还额度-财政授权支付。
阅读 1105
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请问行政单位交的房产税契税怎么做账呢
易 老师
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提问时间:07/01 12:11
#事业单位#
同学您好,借:管理费用等,贷:银行存款,借:行政支出,贷:资金结余
阅读 1164
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非税收入缴款书付款人写的是个人的名字,事业单位能给报销吗
朴老师
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提问时间:07/01 12:08
#事业单位#
同学你好 这个不能 要写单位
阅读 1751
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老师:工程施工中购买的玻璃,怎样做分录?
邹老师
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提问时间:07/01 10:56
#事业单位#
你好,工程施工中购买的玻璃 借:工程施工,贷:银行存款等科目
阅读 1080
收藏 0
Z公司需投资一项目,该项目的初始投资额为500万元,没有建设期,当年出售收益,项 目的使用期为6年,项目建成后,6年产生的现金流量分布为90万元、110万元、120万 元、120万元、110万元、100万元。Z公司对项目要求的回报率为15%试问(共20分): 1)项目的净现值是多少? 2)项目的内部报酬率是多少? 3)项目的现值指数是多少? 4)项目的投资回收期是多少
仔仔老师
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提问时间:07/01 10:48
#事业单位#
您好 (1)项目的净现值=90*(P/F,15%,1)+110*(P/F,15%,2)+120*(P/F,15%,3)+120*(P/F,15%,4)+110*(P/F,15%,5)+100*(P/F,15%,6)-500 =90*0.8696+110*0.7561+120*0.6575+120*0.5718+110*0.4972+100*0.4323-500 =78.26+83.17+78.9+68.62+54.69+43.23-500 =-93.13 (2)内部报酬率采用插值法,通过第1的计算可知,当利率=15%时,净现值=-93.13 测试8%,即当利率=8%时 90*(P/F,8%,1)+110*(P/F,8%,2)+120*(P/F,8%,3)+120*(P/F,8%,4)+110*(P/F,8%,5)+100*(P/F,8%,6)-500 =90*0.9252+110*0.8573+120*0.7938+120*0.735+110*0.6806+100*0.6302-500 =83.11+94.3+95.26+88.2+74.87+63.02-500=-1.02 假设内部报酬率为R,可列车下式: 15% -93.13 R 0 8% -1.02 所以(15%-IRR)/(15%-8%)=(-93.13-0)/(-93.13-(-1.02)) 最终解出内部报酬率R=7.92% (3)项目的现值指数=-93.13/500=-18.63% (4) 现金流量=90+110+120+120+110=550>500,因此投资回收期在4-5年之间, 项目的投资回收期=4+(500-90-110-120-120)/110=4+0.55=4.55年
阅读 1111
收藏 5
生产车间购买用来遮阳光的窗帘,应该怎么做分录?
新新老师
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提问时间:07/01 10:44
#事业单位#
借制造费用贷银行存款。
阅读 1136
收藏 2
单位收到工程发票能做预付款处理吗?
易 老师
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提问时间:07/01 10:02
#事业单位#
同学,可以,预付款的时候借预付贷银行存款
阅读 1143
收藏 5
某预算单位转让一项一年前取得的专利权,双方协议价为200000元,在专利权转让过程中发现相关税费4000元,款项已通过银行存款支付。已知该专利权取得时的成本为250000元,有效期限为5年,已计提摊销60000元。在转让专利权的过程中取得200000元的收入,发生4000元的费用,将转让价款扣除相关税费后得到196000元的净收入上缴国库.求会计分录
一鸣老师
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提问时间:07/01 09:02
#事业单位#
借:资产处置费用190000 无形资产理解摊销60000 贷:无形资产-专利权250000 借:银行存款 200000 贷:其他收入196000 银行存款4000 借:资金结存-货币资金 196000 贷:其他预算收入196000
阅读 1871
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请问老师,增值税报表销售额本年累计数跟利润表营业收入累计金额对不上,怎么调?
郭老师
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提问时间:07/01 08:57
#事业单位#
你好,什么原因不一致的?
阅读 1082
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