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事业单位医院以前年度做账错误,导致其他应收款-社会保险费期末余额贷方有余额,请问应该怎么做账平掉?
宋生老师
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提问时间:08/18 15:30
#事业单位#
你好,你们是不是有累计结余科目。一般是冲减这个。
阅读 254
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事业单位采购基础软件3000元,应该编报在公用经费哪里
小菲老师
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提问时间:03/26 09:48
#事业单位#
同学,你好 管理费用-办公费
阅读 254
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冲减以前年度之提的年终奖怎么做分录
家权老师
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提问时间:12/30 08:52
#事业单位#
借:应付职工薪酬 贷:利润分配-未分配利润
阅读 254
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问一下我们使用的是PMS系统,有时候上面显示的现金金额,由于店长没有存,会导致上月一部分存了一部分没有存,所以导致金蝶账上和银行流水不一致我该如何做账调怎么做账
郭老师
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提问时间:10/08 10:21
#事业单位#
是收到的现金存到了供货,然后帐上没有做吗?是的话现在补上借银行存款贷库存现金。
阅读 253
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这个费用具体指的什么
郭老师
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提问时间:09/23 18:25
#事业单位#
费用是你们后勤发生的所有的支出 比如采购部门,财务部门销售部门发生的工资,社保办公费,维修费,水电费 你这里面应该有具体的详细的,但是看不清楚
阅读 253
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老师,您好,幼儿园食堂入库单中苹果共129.4斤,第一次入库104斤,4.99元每斤,共计518.96元,第二次入库25.4斤,每斤3.99元,共计101.35元,两次入库共计129.44斤,620.31元。 供应商开发票129.44斤,619.83元,和随货入库单总金额不一致。(她是把平均多少元一斤四舍为4.79每斤核算)这样发票和入库单不一样有问题吗?需要重开吗?
郭老师
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提问时间:08/18 17:19
#事业单位#
这个入库单最好不要写上单价了,你这些数量 必须要单价的话,那你就修改一下入库单吧
阅读 253
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资产折旧类别表有吗?给发下
sara张老师
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提问时间:03/30 09:53
#事业单位#
您好同学我来为您解答相关问题。
阅读 253
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其他业务成本什么时候要结转,完整分录怎么做
郭老师
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提问时间:03/29 16:47
#事业单位#
做了其他业务收入的需要 借其他业务成本 贷原材料或者是应付职工薪酬
阅读 253
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我们执行政府会计准则上年有笔挂账其他应付款1085.5元,今年核实后发现应付1085.2,这个差异怎么进行账务处理呢
郭老师
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提问时间:02/25 09:25
#事业单位#
你好,去年的账务处理怎么做的?借单位管理费用贷其他应付款吗?
阅读 253
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城市建设投资公司经营范围,城市公用事业、城市基础设施项目开发建设;城市综合开发;棚户区改造工程、房屋建筑工程的投资建设(农民集中住房建设、保障房安居工程)与经营管理;物业管理;政府授权范围内的固定资产投资、开发建设;城市规划范围内的土地整理、土地开发复垦;农业、水利、道路等项目的投资、建设、运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),这种收到住建局的项目款,怎么入账和出账
董孝彬老师
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提问时间:02/20 11:23
#事业单位#
您好,借:银行存款 贷:应收账款—工程款 借:工程施工—合同成本—材料费 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:应付职工薪酬 等,这些分录根据具体业务 借:主营业务成本 工程施工—合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工—合同成本 工程施工—合同毛利
阅读 253
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老师。24年12月份的账我发现我做错了一些,能在25年1月红冲掉吗,
刘艳红老师
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提问时间:02/07 10:22
#事业单位#
您好,是哪个科目做错了?
阅读 253
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老师,请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款,财政把这笔借款转到我们单位零余额账户,我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户)。①收到财政借款,借:1011 零余额账户用款额度 100万,贷:其他应付款 100万),②付土地复垦保证金,借:102199 其他货币资金 100万,贷:1011 零余额账户用款额度 100万),③完工后退回财政,借:其他应付款-保证金,贷:其他货币资金。老师,这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗?
波德老师
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提问时间:12/31 02:39
#事业单位#
你好,你们是用的预算一体化系统吗!
阅读 253
收藏 0
老师,在实际工作中,母公司长期股权投资,成本法要调整成权益法吗?
宋生老师
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提问时间:12/23 13:48
#事业单位#
你好,一般持股20~50%之间,就按照权益法
阅读 253
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面试会计问在工作中遇到的困难说什么比较好
文文老师
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提问时间:09/16 15:03
#事业单位#
当财务正当却得不到老板支持时,是最困难的
阅读 252
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工厂打了一眼水井,入固定资产,可以吗
小锁老师
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提问时间:02/16 15:01
#事业单位#
您好,这个的话是可以固定资产的
阅读 252
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申报项目被问到自筹资金来源一般怎样回答合规
文文老师
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提问时间:08/22 17:50
#事业单位#
公司积累下来的盈利,股东注资
阅读 251
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老师我是事业单位,单位总买维护的零件每月几千上万,总换件,走维修费对吧
宋生老师
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提问时间:03/04 14:11
#事业单位#
你好这个是走维修费用。
阅读 251
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制造业加工厂,销售原材料,单位公斤。加工成成品,单位方。原材料入库公斤,销售原材料单位公斤,收入其他业务收入。 加工成成品,原材料出库,单位公斤,加工成成品后,入半成品库,单位公斤。然后把半成品用组装单入成品库单位方。销售出库。收入主营业务收入。思路对不对
波德老师
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提问时间:12/26 11:58
#事业单位#
你好,你的思路是正确的。
阅读 251
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事业单位,不是预付,发票已开具,财务人员失误,支付金额大与发票金额,这种情况是不是只能让收款方退回?能不能写个情况说明,抵扣下次款项?
宋生老师
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提问时间:12/24 10:54
#事业单位#
你好是的,让对方退回来。 抵减也可以,看你的主管领导同不同意。
阅读 251
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球类收纳筐按固定资产什么分类入呢
刘艳红老师
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提问时间:12/13 12:56
#事业单位#
您好,球类收纳筐在固定资产分类中,通常可以归入“低值易耗品”或“体育器材”类别
阅读 251
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仓库租金全部的账务处理是怎样的
刘艳红老师
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提问时间:09/16 14:37
#事业单位#
① 支付时: 借:预付账款——XX仓库 贷:银行存款 ② 每月摊销时: 借:制造费用/管理费用等 贷:预付账款——XX仓库
阅读 250
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对于您前面问的是否是民非准则,我的回答是 小企业准则
宋生老师
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提问时间:03/28 15:37
#事业单位#
你好您可以继续追问你之前的老师。这样说的话老师没办法回答
阅读 250
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老师帮忙看看个人公司可以这样记账吗?公司就几个常来往的客户拉货应该怎么记账更方便查账呢
小敏敏老师
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提问时间:02/11 15:31
#事业单位#
你好,同学,可以这样记。
阅读 250
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公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
王雁鸣老师
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提问时间:02/06 18:34
#事业单位#
同学你好,先把原来做的分录重新做一遍,金额负数,再重新按正确的分录做一遍,就调整过来了。
阅读 250
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老师,有张项目验收专家费发票14000,包含3个项目,上个月付款时借:合同履约成本 贷:银行,发票没收到。本来是收到发票把合同履约成本结转到主营业务成本-项目中,但是上个月被我结转掉了,这个月收到发票只有2000没有结转,和发票上的金额14000对不上,不知道怎么结转了,是要冲减再结转吗
郭老师
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提问时间:12/25 13:23
#事业单位#
正确的成本是多少?
阅读 250
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请问小规模纳税人做账,第4个月是不是要结转1-3月份的税费
家权老师
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提问时间:11/05 14:41
#事业单位#
是在季末计提和结转本季度应交的税费,次月申报缴费
阅读 249
收藏 0
老师,请问行政单位以前年度质保金。原来的账务走的其他应付款,但是中途进行了一次账务合并往来款全部转入了累计盈余,现在退回这笔质保金应该怎么写分录啊?
小菲老师
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提问时间:09/17 09:49
#事业单位#
同学,你和 红冲之前的累计盈余
阅读 249
收藏 0
原材料的应付放在应付账款科目。购买机械,干杂活的工资,一些与原材料无关的应付账款放在其他应付款科目,可以吗?这样还好区分原材料的欠款
郭老师
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提问时间:02/16 08:43
#事业单位#
你好可以的 可以这么做的
阅读 249
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行政事业单位,挂着的应付账款,跟对方公司协商后达成让利协议,支付一部分,让利一部分,让利部分的应付账款怎么冲销,让利部分应该进什么会计科目。比如有应付账款3万元,付1.5万,让利1.5万 ,会计分录该怎么做
郭老师
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提问时间:09/17 08:11
#事业单位#
借应付账款1.5万 借其他费用负数1.5万 你看看你计提在其他费用吧
阅读 248
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老师请问一下,之前代账会计做的工资分录是, 借:管理费用~管理人员职工薪酬 贷:库存现金 每个月都没计提,实际也没发工资,现在把库存现金都清零,3月份我用银行存款支付,那这个分录怎么处理?需要改科目吗?
郭老师
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提问时间:04/14 16:49
#事业单位#
今年借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
阅读 248
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