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请问这里借方是以计划成本入账的吗,委托加工物资那里反映的是该笔业务的实际成本?
朴老师
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提问时间:12/06 15:40
#事业单位#
不能直接确定借方是按计划成本还是实际成本入账,但委托加工物资反映的是实际成本。需要结合企业的成本核算政策来准确判断借方的入账方式。
阅读 337
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老师好,我想问下企业单位借往来备用金分录怎么处理
文文老师
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提问时间:07/09 15:42
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 336
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房产税显示有效期,看图片内容。。
董孝彬老师
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提问时间:06/16 21:12
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 336
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老师好,事业单位往来挂账其他应付款下两个项目资金支付错误,如何调整
宋生老师
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提问时间:03/06 15:38
#事业单位#
这个自己在其他应付款下面两个科目调整一下就好了。
阅读 336
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你好,老师,员工借款为公司费用(合同,招待,办公等)有上限吗?那个还款时间有规定多久吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/22 20:23
#事业单位#
您好,这个没有上限,按实际的来就可以,这个还款按合同来就行
阅读 336
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老板投资的钱放在其他应付款跟实收资本科目有什么区别
宋生老师
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提问时间:02/13 15:28
#事业单位#
您好,其他应付款是借款。实收资本才是真正当做投资的。
阅读 336
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您好,老师,事业单位以前20年收不回来的应收账款怎么做处理
宋生老师
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提问时间:01/03 15:59
#事业单位#
你好,可以借银行存款,贷其他收入
阅读 336
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老师,我们是民办非企业,然后乡村振新,我们做扶贫,给8个人打了680元的培训费,他们培训电工证书,然后协会是直接打款给个人的,没有发票,这种我要怎么做账,会计分录怎么写,是不是企业所得税就不可以税前扣除了
朴老师
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提问时间:10/11 12:17
#事业单位#
做账:凭银行回单、人员签收单等入账,分录:借:业务活动成本 - 培训费 5440,贷:银行存款 5440; 税前扣除:大概率不可扣,因缺发票等合法凭证,需补充个人代开发票才能扣除
阅读 335
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这个是新开的酒店这个增值税是负数我现在目的是为了结转我需要进行进项勾选吗结转前我该做哪些东西
宋生老师
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提问时间:10/10 15:28
#事业单位#
你好,你这个看不清啊。你认证抵扣,就做进项勾选。你实际发生了什么业务呢。
阅读 335
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记账凭证分录一页写不完,怎么办?
文文老师
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提问时间:08/01 11:55
#事业单位#
可接下一页继续写的
阅读 335
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老师你好,请问一下这次 企业所得税季度申报表里面营业收入和营业成本,利润总额数据是自动计算出来的,利润总额42553.31*25%=10638.33元,减小微企业减免了8510.66元,减特定业务预缴所得税额1296.46元,最后还要交832.21元的所得税,这个表里面的数据都是自动跳出来的,都准确吗?
东老师
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提问时间:04/16 12:13
#事业单位#
对,它这个自动带出来的一般就是正确的
阅读 335
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去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
小敏敏老师
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提问时间:03/25 17:28
#事业单位#
你好,可以做 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
阅读 335
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资产负债表贷方累计折旧金额是已经折旧的金额还是剩余折旧的金额
刘艳红老师
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提问时间:02/28 22:25
#事业单位#
您好, 这个是已经累计折旧的金额
阅读 335
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老师,请问支付的固定资产费用,跨年度退回重新支付,应该怎么做会计分录?
家权老师
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提问时间:02/05 11:28
#事业单位#
没有特殊的分录,支付正常做,退回就相反,再次支付还是正常做
阅读 335
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非全日制大专本科院校 ,学籍科管理学生毕业证相关文件
董孝彬老师
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提问时间:11/21 17:30
#事业单位#
您好,包括录入和维护学生基本信息如姓名、身份证号、专业和学习形式,审核学生是否修满教学计划规定的学分和课程、是否通过毕业论文或实践环节等毕业条件,审查通过后制作毕业证书并做好发放登记,将符合条件的学生信息上报学信网进行学历电子注册以便网上查询,管理学生学籍档案如成绩单和毕业生登记表,为遗失毕业证的学生开具毕业证明书,处理学生学籍异动如休学复学转专业等情况,以及根据学生需求开具各类学历学籍证明,同时指导学生办理档案转递等手续,确保学生顺利毕业和学历信息真实有效。
阅读 334
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住宿费必须付水单吗,有没有文件规定
高辉老师
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提问时间:05/12 14:12
#事业单位#
你好,内控严格的公司是要求附的,或者会议期间人员多也是需要附的,作为费用报销的依据 内控不严格的公司或者金额小人数少的一般也用附,主要看公司的报销规定 从严最好附
阅读 334
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请问,针对事业单位预算绩效管理中存在的预算编制不及时、预算与实际情况脱节等问题,可采取什么改进措施
朴老师
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提问时间:04/17 15:25
#事业单位#
针对预算编制不及时 建立科学的预算编制流程和时间表:制定详细、合理的预算编制流程,明确各环节的责任人和时间节点,并严格按照时间表推进预算编制工作。如规定每年 9 月启动下一年度预算编制,10 月完成部门初稿,11 月进行汇总审核,12 月上报审批等。 加强部门间沟通与协调:建立跨部门沟通协调机制,财务部门与业务部门密切配合,及时共享信息。例如定期召开预算编制协调会,共同商讨预算编制中的问题,确保预算编制工作顺利进行。 提高预算编制人员的专业素质:组织预算编制相关培训,提高财务人员和业务部门人员的预算编制水平和专业能力,使其熟悉预算编制的方法、流程和要求,能够高效完成预算编制工作。 针对预算与实际情况脱节 深入开展预算前期调研:在预算编制前,对单位的业务活动、发展规划、市场环境等进行深入调研,充分了解实际需求和可能出现的变化,为预算编制提供准确依据。 采用科学的预算编制方法:根据单位实际情况,综合运用零基预算、滚动预算、弹性预算等方法,提高预算的准确性和灵活性。如对于项目支出,可采用零基预算,不受以往预算安排情况的影响,从实际需要出发编制预算。 强化预算执行监控与调整:建立健全预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析和评估,及时发现预算与实际执行的差异,根据实际情况按规定程序对预算进行调整,确保预算与实际情况相符。 建立预算绩效评价体系:将预算执行情况与绩效评价相结合,对预算项目的实施效果进行全面评价,根据评价结果调整和优化预算编制,提高预算资金的使用效益,使预算更好地服务于单位的发展目标。
阅读 334
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请问这种收入如何做账以及居民退款如何做冲销
小菲老师
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提问时间:12/08 13:18
#事业单位#
...
阅读 334
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老师,买凳子,供应商多给了一组凳子,怎么入账呢
刘艳红老师
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提问时间:07/21 15:35
#事业单位#
借:库存商品 贷:营业外收入
阅读 333
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老师你好,事业单位因为财政拨款不及时账户没钱要交医保想借往来备用金,我们如何做分录
宋生老师
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提问时间:07/15 10:05
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他应付款 ——XX 往来单位
阅读 333
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事业单位购买食堂盘子餐具碗柜记入什么会计科目,财务会计
小菲老师
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提问时间:04/07 14:45
#事业单位#
同学,你好 计入其他支出
阅读 333
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老师您好 乡村振兴局给村里修的渠道,这个会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:03/05 14:37
#事业单位#
你好,这个你们自己有没有支付款项之类的,没有的话你可以不用入账。
阅读 333
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董孝彬老师还在么,我要继续问答,麻烦你了?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 15:29
#事业单位#
朋友您好,感谢 您的信任
阅读 332
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新外贸公司第一年退税,是限额100万人民币吗?
家权老师
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提问时间:07/29 17:04
#事业单位#
部分信息提到新成立外贸公司需达到50-100万注册资金方可申请退税,但该说法来源权威性极低,且未明确是否适用于第一年。
阅读 332
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水管材料,防水卷材在行政单位做账时部门经济分类选什么?
宋生老师
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提问时间:05/09 17:22
#事业单位#
你好,这个有一些什么可以选择?
阅读 332
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老师,我们的公司支付宝老板一直没有做账,好多年了,像这种情况,如果要做账的话,要怎么办,从哪里开始。头大
宋生老师
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提问时间:04/09 18:21
#事业单位#
你好,你要做,就从当月1日开始算 了 先问下老板,再决定。
阅读 332
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事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元,事业单位a付出去事业单位c垫付的本单位员工社保12497.88元,请问收入和支出怎样互相抵消?
郭老师
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提问时间:03/26 12:15
#事业单位#
事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元 是当时给B垫付了社保是吗?现在收回来了这个借款
阅读 332
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工会的账务,今年有一笔工会的钱,买奖品,也已经发出去使用了,但是那个店家黄了钱没打出去,估计以后也不会打出去了,这个账务分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:02/17 08:32
#事业单位#
你好,你的意思是你拿到了货物,但是不用付钱了,是吗?
阅读 332
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预付款,借应付账款,贷银行存款。 收到货,借固定资产,贷应付账款。这么可以吗
郭老师
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提问时间:02/16 08:59
#事业单位#
你好,可以的,可以这么做的
阅读 332
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老师,您好,我是幼儿园食堂,老师餐费分为两部分,自己承担2元,财政补贴10元。一天老师刷付错了钱,多付了2元,我怎么记账呢?
羊小羊老师
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提问时间:12/04 14:57
#事业单位#
你好,收到多付的 4 元时: 借:库存现金 4 贷:主营业务收入 - 老师自付餐费 2 贷:其他应付款 - 老师多付餐费 2 贷:主营业务收入 - 财政补贴餐费 10 退还多付的 2 元时: 借:其他应付款 - 老师多付餐费 2 贷:库存现金 2
阅读 332
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