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我们是非营利组织,交给总商会会费,备注写年会赞助,怎么做账
宋生老师
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提问时间:04/15 13:22
#事业单位#
你好这个对于你们计入其他支出
阅读 311
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每年的银行贷款用于还2018年以前的建房工程款,贷款产生的利息怎么入帐
榴榴老师
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提问时间:12/10 09:51
#事业单位#
您好,需要计入财务费用。虽然银行贷款的性质是用于工程款,但是工程已完工,所以不能进行资本化计入在建工程,只能入账财务费用
阅读 311
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单位施工没找单位找的个人包工,有合同有单据也有我们的付款凭证,但没有发票。现在要我们单位出成本核算,这些没发票能入了成本吗?
家权老师
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提问时间:12/06 08:54
#事业单位#
那个可以计入成本的,只是不能税前扣除
阅读 311
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这种是0申报吗如果不是我该从哪里得到数据填上去
郭老师
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提问时间:09/24 19:33
#事业单位#
你好残保金吗 申报个税的人数和工资
阅读 310
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收到财政授权支付2024 学年校内奖学金并于当日发放奖助金, 借:业务活动费用-项目支出97万 贷:财政拨款收入97万 当天发放失败 借:财政应返还额度4w 贷:零余额账户用款额度4w 这笔分录正确吗?会不会影响预算执行数
暖暖老师
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提问时间:09/19 09:14
#事业单位#
你好,会计分录是对的,不影响预算执行
阅读 310
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A公司和B公司签订了费用分付协议(包括业务招待 差旅 水电之类的,还涉及到使用权资产-房租租赁)。A公司需要根据这个分付协议去调整24年的账务处理,这个需要怎么调整?
朴老师
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提问时间:09/05 09:33
#事业单位#
先按协议确定分摊标准(如收入、人数),收集 2024 年费用凭证; 日常费用(招待、差旅等):A 垫付则冲费用、挂应收,收 B 款时冲应收;B 垫付则补记费用、挂应付,付款时冲应付; 使用权资产(房租):A 为承租人则冲使用权资产及折旧、挂应收;B 为承租人则补记使用权资产及折旧 / 利息、挂应付; 结转 “以前年度损益调整” 到留存收益,涉及所得税需同步调整。
阅读 310
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老师:卫生院上年医保DIP结算了,之前分录做为以前年度盈余调整。现是不是应该调整为结算差额,如何写分录呢
刘艳红老师
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提问时间:07/31 20:41
#事业单位#
假定原分录为: 借:以前年度盈余调整 X元 贷:银行存款/零余额账户用款额度 X元 ?? 冲销分录(红字): 借:以前年度盈余调整 X元(红字) 贷:银行存款/零余额账户用款额度 X元(红字)
阅读 310
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6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
刘艳红老师
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提问时间:07/31 19:32
#事业单位#
您好,把上月的做相反分录,再做正确的就可以
阅读 310
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出纳工作两年,会记小规模的帐在实操里面学一般纳税人的帐,不想做出纳了可以找哪方面的会计 ?
小菲老师
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提问时间:07/31 12:58
#事业单位#
同学,你好 你学的什么行业实操?
阅读 310
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与其他企业对账后,发现账面挂的应付账款大于实际应付账款,是以前年度记的金额错误,做账应该怎么调整?
小菲老师
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提问时间:07/28 09:00
#事业单位#
同学,你好 用以前年度损益调整科目来调整
阅读 310
收藏 0
企业取得的0税、不征税、免税进项发票,企业用不用交印花税
宋生老师
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提问时间:04/16 11:31
#事业单位#
你好,这个要看具体是什么业务。 比如你是购销合同就需要
阅读 310
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欠机械款都放在了其他应付款,期初建账,多付给人家5000,是不是起初填-5000
小菲老师
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提问时间:02/16 09:17
#事业单位#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 310
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老师会计交接表有吗,给我发一下
宋生老师
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提问时间:02/11 13:44
#事业单位#
你好,你可以在学堂这里搜索交接表三个字。
阅读 310
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村集体股份经济合作社,本年收益结转至收益分配后可以用于村股份经济合作社的人员开支么
文文老师
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提问时间:12/12 16:05
#事业单位#
可以 ,集体股份经济合作社,本年收益结转至收益分配后可以用于村股份经济合作社的人员开支。
阅读 310
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老师好,机关单位发生因公出国,当时购汇美金现金住宿费,我计入其他应收款科目,报销是产生退汇,请问汇兑损益计入什么科目?
文文老师
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提问时间:09/29 17:58
#事业单位#
汇兑损益计入 财务费用
阅读 309
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工厂第一次办营业执照,租的厂房,有租凭合同,但房东没有土地证的,要怎么去办这个营业执照?办证后,是不是一要有人买社保才行?
家权老师
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提问时间:09/05 10:51
#事业单位#
有厂房租赁合同就行,发工资才交社保
阅读 309
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我单位食堂外来人就餐,我们给他开了伙食发票100,收转款100,做的科目为,借,银行,带其他应付款,后来我们队里来报销伙食费1000,我们做账,如何做,借,业务活动费900,其他应付款100,贷银行1000 预算会计,借行政支出900,带资金结存900可行
郭老师
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提问时间:09/03 16:05
#事业单位#
你好,你给别人开了是餐费100, 你得做收入 借银行存款100 贷其他收入 应交税费 然后这个报销的又是什么业务?
阅读 309
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学校食堂购买的雨鞋,支出事由写什么?
文文老师
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提问时间:08/28 09:59
#事业单位#
支出事由写:购买雨鞋
阅读 309
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考公人员(应届毕业生)能代开发票吗?
家权老师
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提问时间:08/19 17:40
#事业单位#
那个可以代开发票的
阅读 309
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事业单位会议,因参会嘉宾行程产生的退票费计入会议费科目吗?
宋生老师
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提问时间:03/11 11:38
#事业单位#
你好,可以的,推荐做。
阅读 309
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老师好,2023年6月25验收了一台电视机3999,一直没做账务处理,今年10月份才支付款项,那么折旧那一块要如何处理?月折旧费为55.54
家权老师
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提问时间:12/05 15:04
#事业单位#
借:固定资产 贷:其他应付款 补计提折旧 借:管理费用-折旧费 本年应计提折旧 利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧 贷:累计折旧
阅读 309
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行政事业单位,挂着的应付账款,跟对方公司协商后达成让利协议,支付一部分,让利一部分,让利部分的应付账款怎么冲销,让利部分应该进什么会计科目。比如有应付账款3万元,付1.5万,让利1.5万 ,会计分录该怎么做
郭老师
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提问时间:09/17 08:11
#事业单位#
借应付账款1.5万 借其他费用负数1.5万 你看看你计提在其他费用吧
阅读 308
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买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
小菲老师
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提问时间:08/24 14:36
#事业单位#
同学,你好 不影响的
阅读 308
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老师,我7月错开了一张票,借:应收款1000 贷:伙食收入1000,8月我要冲掉这张发票的话是不是凭证做一张科目调整,借:应收款 -1000,贷:伙食收入-1000,然后冲掉的发票开过来做附件,是这样吗
家权老师
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提问时间:08/04 11:45
#事业单位#
是的,就是那样做的哈
阅读 308
收藏 0
老师,发现我们去年有两个报关单重复申报金额一模一样20几万,然后收到客户也就一笔收入。多申报收入20几万,账上一直挂着客户欠款,这种情况怎么办
宋生老师
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提问时间:04/16 15:55
#事业单位#
你好这个正规的方式是去更正申报。
阅读 308
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12月份收到2024稳岗返还如何做账吗
郭老师
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提问时间:01/07 12:47
#事业单位#
借银行存款贷营业外收入稳岗补贴。
阅读 308
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由于ERP系统单据日期原因,导致当期生成【利润报表】营业收入为4百多万,营业成本为7百多万,我们财务说不去反账重新做。那么我的请问允许这样操作的吗?还是说下月有什么补救的方法?如果不允许,请老师讲解下。
郭老师
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提问时间:11/18 11:15
#事业单位#
你好,不可以这么做,因为你的收入不能小于成本,这种容易被查账 返回去修改一下这个营业成本不能大于收入
阅读 307
收藏 1
农业的,对方开了发票,对方写的原始单据可以用截图做账吗
刘艳红老师
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提问时间:09/12 20:28
#事业单位#
您好,可以的,打出来就可以了
阅读 307
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和a单位签的合同,由b单位收款和开票,a单位开具授权书是不是可以视为是a单位开的票和款
刘艳红老师
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提问时间:09/06 16:16
#事业单位#
您好,不能,这种税务局不认的,最好是哪个的业务哪个开票和收款
阅读 307
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之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
小林老师
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提问时间:08/29 22:17
#事业单位#
你好,操作也是可以
阅读 307
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