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老师 正常我们买的固定资产 没合同 还有一些有发票的零星采买的配电设备 需要缴纳印花税么
冉老师
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提问时间:09/26 13:21
#建筑#
你好,这个需要交纳印花税,按照合同
阅读 667
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待认证进项税额转出的分录怎么做,就是之前待认证的进项税额认证不了了,需要转出
向阳老师
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提问时间:09/19 15:02
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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老师员工离职后发现个人承担社保少扣45.15元账务怎么处理
郭老师
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提问时间:09/15 14:02
#建筑#
你好,还能收回来么?收不回来的话就做营业外支出。
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提问:老师您好!我们是建筑公司,采用的是简易征收,专票3%的税率。收到一张汽车维修的专票,税率是13%,可以抵扣吗?谢谢老师!
一鸣老师
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提问时间:08/29 09:01
#建筑#
你好,简易计税项目取得专票不能抵扣
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老师,请问下今年还可开免税发票吗
东老师
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提问时间:08/09 12:20
#建筑#
今年不可以开免税发票的
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我家是房产公司,售楼部拆除废料抵拆除工程并给我们7万,售楼部已经入成本了,怎么做分录,还有要交增值税吗增值税税率多少
小菲老师
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提问时间:08/04 11:56
#建筑#
同学,你好 这7万一般是冲成本
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老师你好,手工账怎么做银行利息分录
易 老师
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提问时间:07/31 21:46
#建筑#
学员朋友您好,收利息:借:银行存款,借:财务费用利息收入(负数)
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老师合同签订日期是2021年完工日期是2022年!现在甲方给工程款!我们做工资表是做去年的工资表还是今年的工资表!
文文老师
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提问时间:07/18 10:25
#建筑#
按实际的做工资表。完工日期22年,做今年的
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银行回单支付标书购买费用计入什么科目?
郭老师
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提问时间:07/04 19:21
#建筑#
你好,是你们投标用的吗?如果是的话,管理费用,办公费。
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我这边是乙方,收到甲方给我的工程款5万元,然后项目上从乙方账户上买了个车子5万元,丙方又把车子买下来了,钱打给了乙方,这样的怎么做账呢?
刘倩老师
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提问时间:06/28 15:20
#建筑#
你好,这个你可以借库存商品。5万贷,银行存款5万。 然后再借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。 借其他业务成本贷,库存商品。
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老师好 请问建筑的主材包括什么
文文老师
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提问时间:06/26 14:55
#建筑#
建筑材料的主要成分是钢材、水泥、中砂或细砂、石子、涂料、机砖、装饰材料、屋面防水涂料、楼地面饰面砖等。
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一个开户行多个分公司怎么建账?
小张z
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提问时间:06/07 00:35
#建筑#
分公司不是独立法人,所以没有关系 各个分公司各自设立同一个银行科目 通过建立总公司资金池,资金由总公司银行科目统一归集,通过往来划转即可
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土地增值税,房产税是如何算的?
郭老师
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提问时间:06/02 20:24
#建筑#
你好,你是销售出去的房屋吗?
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老师好 月末工程施工下的所有科目都结转到主营业务成本,工程结算收入结转到主营业务收入吗
郭老师
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提问时间:05/30 14:48
#建筑#
你好完工了吗?完工了的可以当。
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请问,我公司是房开企业,对方个人(甲)买房,但转账时是甲公司账户,只是在备注说明:甲购买我公司房款。这样的转账,我们开出的收据或发票,写收到甲的房款,可以的吗?
刘倩老师
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提问时间:05/27 10:55
#建筑#
你好!可以的。一般这样没什么问题。
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建筑公司**项目由其他应收款-**人核算的为什么支付了材料款没进成本
小菲老师
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提问时间:04/26 10:01
#建筑#
同学,你好 可能是没有来发票
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老师,建筑公司收到合同发票和发货单,发货单是附在发票后面和发票一起和凭证装订保管吗?
王超老师
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提问时间:06/24 10:01
#建筑#
你好 可以的,这个是可以和凭证装订起来一起保管的 我们自己发票比较多,一个月有几千份,是单独保管的
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老师,这个我们要怎么做解释给银行呢?实际上,从工行的贷款只能用于货款,但是我们把它转给老板的朋友的公司了,然后老板朋友的公司再转回来,现在银行问,我要怎么解释这笔钱呢
木木老师
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提问时间:08/31 15:37
#建筑#
首先啊,你就说你这个货就是从老板朋友的公司那边买的,所以说这个钱就支付过去了。但是现在可能之前买的商品有点儿质量问题,所以说钱退回来了,你们后期还会继续。
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做内账的房租需要摊销吗?
邹老师
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提问时间:01/02 13:38
#建筑#
你好,是一次性支付了好几个月的房租?
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老师,票面上开建筑服务*修缮服务,备注栏用备注工程名称和工程地点不?
一鸣老师
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提问时间:11/03 09:12
#建筑#
是的,这个是必须要备注的哈
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房开企业欠我老板的工程款,用房子抵工程款,相当于以前我老板买了几套房子,今年年底房产证才下来,我想购买一套,房产证可以随时过户么?需要注意哪些事项呢?
木木老师
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提问时间:12/31 13:29
#建筑#
你好,同学, 工抵房,可以正常购买,房产证是统一办理的。 你需要确定他之前办了房产证没有,如果办理了你相当于是二手房购买。如果没有,你就是按一手房办理就可以了。
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老师请问,就是劳务分包出去我付款时记的预付账款 然后结算的时候应该怎么做呢 就是把预付款记到工程成本里
郭老师
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提问时间:11/03 15:17
#建筑#
借工程施工贷预付账款, 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工。
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9.30号收到工程款,但不够票开,应怎么处理啊?
易 老师
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提问时间:09/30 17:17
#建筑#
借:银行存款,贷:预收账款
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老师,我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大,原因是,有几笔是甲方代发农民工工资,但是,会计没有做账,没有冲减应收账款。请问,甲方代发农民工工资的账要怎么做,怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话,又该怎么去调?
玲竹老师
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提问时间:10/11 20:16
#建筑#
您好 借:应付职工薪酬 贷:应收账款 甲方代发农民工工资的账这样处理就好了
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房建,甲方开发商拨款1000万给乙方施工总承包,乙方有罚款5万,甲方直接从工程款里面扣除5万,甲方可以作为营业外收入吗?那乙方收到995万,乙方的会计分录怎么写?
一鸣老师
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提问时间:09/05 08:55
#建筑#
扣款不能做营业外收入,直接扣除工程款,少开工程发票就是了
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请问工程施工,工程结算这两个科目,是属于会计科目的哪类,他们是过渡性的科目
王超老师
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提问时间:09/12 10:08
#建筑#
你好 这个是成本类科目,有点像制造业的生产成本科目的
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深圳的异地预缴个税企税税率
青老师
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提问时间:07/05 09:41
#建筑#
你好; 建筑服务增值税预缴税率一般纳税人一般计税项目2%,简易计税项目3% ; ;企业所得税跨地区项目部的建筑企业需要预缴0.2%的企业所得税 。
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计提和缴纳五险一金分录具体怎么做啊?
郭老师
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提问时间:06/22 09:03
#建筑#
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
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就是,A要付钱给B ,A没钱,跟C借,A跟C的分录怎么做,A和C都是大公司底下的2个项目部。资金调拨分录如何来做。已经完工了,付了5万元。
秦枫老师
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提问时间:07/12 22:56
#建筑#
A的账务处理 借款 借:银行存款5万 贷:其他应付款—C 5万 付款 借:应付账款 5万 贷:银行存款 5万
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老师,建筑施工甲方的罚款是计入营业外支出,还是履约成本间接费用呢
一鸣老师
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提问时间:02/24 11:19
#建筑#
直接扣减工程款,少开票就是
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