关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问老师这笔退款分录怎么做
朴老师
|
提问时间:08/15 14:28
#事业单位#
若为销售退回: 借:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(如有) 贷:库存现金 (已结转成本需同时冲回:借库存商品,贷主营业务成本) 若为多收 / 预收款项退回: 借:预收账款(或其他应付款) 贷:库存现金
阅读 383
收藏 2
合作协议,最后要签名并盖章还是两个有一个就可以
家权老师
|
提问时间:07/16 17:23
#事业单位#
需要签名加盖章才有效
阅读 383
收藏 2
入账学校存入一笔钱,有教辅用书、作业本费、住宿费,后面付什么附件呢
刘艳红老师
|
提问时间:06/24 15:55
#事业单位#
您好,这用银行回单贴后面
阅读 383
收藏 2
因是系统管理增加的,资金往来票据,把代收教辅材料费舔进成代收教材费,我没注意看,全部开成了代收教材费,有影响不,现在怎么处理
家权老师
|
提问时间:05/26 08:19
#事业单位#
那个要收回重新开的,名目不对
阅读 383
收藏 2
19年做了一个月的会计代理记账,后面发现自己怀孕了就辞职了,由于时间太短没学到什么东西,然后五年没上班了,去年重新考初级会计证。这个月22号就是前天鼓起勇气去去面试会计,可能由于面试时工作经验造假了写了2018年到2020年两年的会计代理记账经验。所以面试通过了,叫我星期一去上班。现在我好焦虑怕露底,要不要去报道上班。如果去的话,我第一天会不会交接,怎么交接,我需要怎么做?
小锁老师
|
提问时间:05/24 16:52
#事业单位#
您好,这个恶化,你是不是等于说,现在一点内容都不太理解啊,这个进度啥的
阅读 383
收藏 1
小规模确认收入的销项税怎么做分录,计入那个科目?减免税款分录怎么做?结转增值税怎么做?
家权老师
|
提问时间:02/24 15:07
#事业单位#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
阅读 383
收藏 2
请老师解答一下,谢谢老师
西奥老师
|
提问时间:04/02 23:18
#事业单位#
同学你好 是哪里不明白
阅读 383
收藏 2
老师,周长的2πR,R代表得是什么呢
家权老师
|
提问时间:01/14 11:13
#事业单位#
周长的2πR,R代表得是半径
阅读 382
收藏 2
老师你好,职工退休不愿意延长时间,需要本人写申请给单位吗?
文文老师
|
提问时间:08/08 15:11
#事业单位#
不需要本人写申请给单位
阅读 382
收藏 2
事业单位收到本单位垫付其他单位人员社保3元,付出其他单位垫付本单位社保2元,后中间的一元用于本单位的事业支出,怎样记分录?在此之前垫付的社保没有记其他应收应付,直接列支的。
朴老师
|
提问时间:03/26 17:53
#事业单位#
同学你好 收回本单位垫付其他单位人员社保 之前直接列支,未通过其他应收款核算,现在收回时,冲减原来列支的事业支出科目。 借:银行存款 3 贷:事业支出 3 支付其他单位垫付本单位社保 同样因为之前直接列支,现在支付时,再次确认事业支出。 借:事业支出 2 贷:银行存款 2 将中间差额用于本单位事业支出 收回与支付的差额 1 元用于事业支出,直接确认支出。 借:事业支出 1 贷:银行存款(或其他相关货币资金科目) 1
阅读 382
收藏 2
本期盈余的计算公式是什么
波德老师
|
提问时间:01/16 17:32
#事业单位#
你好,财政拨款收入减去业务活动费用。
阅读 382
收藏 0
老师,请问有可以自动计算的财务报表吗?
刘倩老师
|
提问时间:03/24 08:53
#事业单位#
你好!你可以看下有没有用
阅读 382
收藏 0
事业单位以前年度多付工程款,挂入其他应收款,应缴财政款为0,现在收回上缴财政,怎么做账? 以前挂其他应收款分录是:借:国定资产8 其他应收款2 贷:在建工程10
朴老师
|
提问时间:09/25 21:57
#事业单位#
1. 收回多付工程款时: 借:银行存款/零余额账户用款额度 2 贷:其他应收款 2 2. 上缴财政时: 借:应缴财政款 2 贷:银行存款/零余额账户用款额度 2
阅读 381
收藏 2
行政事业单位,挂着的应付账款,跟对方公司协商后达成让利协议,支付一部分,让利一部分,让利部分的应付账款怎么冲销,让利部分应该进什么会计科目。比如有应付账款3万元,付1.5万,让利1.5万 ,会计分录该怎么做
郭老师
|
提问时间:09/17 08:11
#事业单位#
借应付账款1.5万 借其他费用负数1.5万 你看看你计提在其他费用吧
阅读 381
收藏 2
老师,你好!想问下学校买了一台打印机,但是现在还没有付款(因为固定资产不从零户支),只能申请学费回拨中支。这种情况能做入账吗?还是支付时再入固定资产?
宋生老师
|
提问时间:06/05 09:46
#事业单位#
你好,你可以先挂在应付账款。
阅读 381
收藏 0
老师,您好,幼儿园食堂找人清理的下水道池子,没有发票,只能给开收据,可以上账吗?
郭老师
|
提问时间:05/24 13:33
#事业单位#
可以做账的就是不允许抵扣所得税
阅读 381
收藏 0
你好,老师,公益性组织活动支出费用计入什么科目
宋生老师
|
提问时间:04/30 16:08
#事业单位#
你好,这个你可以计入业务活动支出等。看实际情况。
阅读 381
收藏 2
业务员销售商品要提成,月末算一次,怎么做分录
东老师
|
提问时间:02/19 07:05
#事业单位#
您好,这个属于工资,借管理费用工资 贷应付职工薪酬
阅读 381
收藏 2
2000方,原价值900000,单价是450,房产税,城填土地使用税一年要交多少?是怎样计算的?
朴老师
|
提问时间:11/22 08:19
#事业单位#
同学你好 你是哪个地方的
阅读 380
收藏 2
这个销售额本年累计数我要跟金蝶里面的哪一个核对数据,增值税申报表里面本年累计是否含税
郭老师
|
提问时间:09/30 12:13
#事业单位#
主营业务收入和其他业务收入 不含税
阅读 380
收藏 2
老师,我想问一下,如果员工每个月工资10000元,公司不帮交个税,工资表项目应该怎么做,如果我把他的工资10000元分成五险一金加上工资,五险一金是不能算在工资里,这样他的工资就不会超个五仟
宋生老师
|
提问时间:09/18 09:05
#事业单位#
你好,这个没用的了。 五险一金是各自负担各自的,你扣完个人部分后,超过5000就还是要交税。
阅读 380
收藏 2
收取医疗收入是多收取患者4分钱,可以直接做其他收入吗,还是挂其他应付款
文文老师
|
提问时间:06/10 10:38
#事业单位#
可以直接做其他收入
阅读 380
收藏 2
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 22:50
#事业单位#
您好,是的,要更正季报的话,先把年报作废,我们就是这样操作的
阅读 380
收藏 0
老师事业单位,出纳能管资产么。
文文老师
|
提问时间:11/07 10:29
#事业单位#
事业单位,出纳能管资产的。
阅读 379
收藏 0
使用专用基金结转凭证怎么做
宋生老师
|
提问时间:04/28 15:40
#事业单位#
财务会计: 借:专用基金 贷:业务活动费用(或相关费用科目) 预算会计: 借:专用结余 贷:事业支出(或相关预算支出科目)
阅读 379
收藏 2
收到劳务费发票还需要交什么税金吗
郭老师
|
提问时间:01/10 11:14
#事业单位#
人代开的,你看发票备注,备注有支付企业代扣代缴的需要代扣代缴没有的不用。
阅读 379
收藏 2
老师 请问一下 库存商品做账的时候比实际多了一点点 怎么做账啊
宋生老师
|
提问时间:01/09 09:45
#事业单位#
你好,这个是什么原因导致多的嘞?
阅读 379
收藏 2
国有企业,前几年的税后利润现在上缴财政,以前负债表在未分配利润里,现在上缴了财政如何记账?
朴老师
|
提问时间:12/26 09:30
#事业单位#
记账:借 “利润分配 - 未分配利润”,贷 “银行存款”,用于记录上缴财政资金的减少。 记录:在财务报表附注等说明上缴情况,如金额、时间、对应年份等。 税务:上缴税后利润一般无企业所得税问题,若有特殊税费(如印花税),按规定单独记账,借 “税金及附加”,贷 “银行存款”。
阅读 379
收藏 2
老师好,我们单位成立初期,基本户没钱缴社保公积金。当时先由教职工垫付五险一金(单位+个人部分)至基本户。即:9月发工资时发的是应发工资(即实发+个人五险一金),之后教职工将五险一金个人部分转基本户,并补充垫付单位部分。 现在账户有钱了,需将单位部分的五险一金给回教职工,应该怎么将账务弄平?个人部分就不再返还(个人部分本就应该由职工承担,且9月发工资时已将这部分发给职工) 前期核算处理,财会分录如下: 发工资时, 借:单位管理费用 业务活动费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:财政拨款收入 基本户收职工垫付的分录 借:银行存款 贷:其他应付款——社保公积金款
郭老师
|
提问时间:11/19 08:37
#事业单位#
借应付职工薪酬 贷,其他应付款,个人负担的社保公积金 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保 其他应付款,个人负担的社保公积金 贷银行存款。
阅读 378
收藏 2
老师,往生产车间买的冰柜该怎么入账
文文老师
|
提问时间:07/04 17:29
#事业单位#
可计入制造费用-低值易耗品
阅读 378
收藏 0
上一页
1
...
403
404
405
406
407
...
437
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问