关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请问建筑业可以暂估成本吗,实际发生了,但是没有开票没有付款,而是在跨年一月付款开票
廖君老师
|
提问时间:05/11 18:35
#建筑#
您好,当然 可以暂估成本,实际发生就可以的,年度汇缴时来发票了,就可以税前扣除
阅读 3845
收藏 16
劳务公司发放的农民工工资没有缴纳个税,怎么处理
郭老师
|
提问时间:05/11 18:21
#建筑#
你好,没有申报个税,对方也没有给你开发票吗?如果是的话,这种情况你做了成本的,不允许抵扣所得税
阅读 3670
收藏 0
老师你好,想请问一下个人他没有营业执照,介绍业务,抽取佣金的这一块,但是,他没有发票,如何从公账上面去走账
小锁老师
|
提问时间:05/11 16:58
#建筑#
您好,这个除非是找到替票的,做费用
阅读 1391
收藏 6
同一税源地(比如谋市某区区某镇)同时承包2个工程项目,预缴增值税时,是分别申报,还是合并申报?
bamboo老师
|
提问时间:05/11 16:42
#建筑#
您好 预缴增值税时,是分别申报
阅读 605
收藏 3
老师,工地上农民工个税怎么交?是属于劳务报酬还是工资薪金
宋生老师
|
提问时间:05/11 16:17
#建筑#
你好如果是你们公司的员工就按照工资,如果不是你们公司的员工按照劳务
阅读 3641
收藏 15
老师,工地上农民工需要上社保吗
宋生老师
|
提问时间:05/11 16:16
#建筑#
你好,是你们公司的员工,你们就给他买社保。
阅读 3583
收藏 15
老师,道路划线,开票是属于什么大类呢
宋生老师
|
提问时间:05/11 16:14
#建筑#
你好,这个是属于其他建筑服务
阅读 4149
收藏 17
请问,房开企业,收到预收账款按3%预征增值税,附带预征了税金及附加(假如是500万元),待开具发票时又会产生增值税及税金附加,请问这样会不会是重复征收,如是,又该如何做账冲出那预征的500万元税金及附加?谢谢
朴老师
|
提问时间:05/11 16:09
#建筑#
借:银行存款 500万元 贷:预收账款 500万元
阅读 3643
收藏 15
请问,开数电票,是建筑服务,客户要求写明细,可是不能增行,明细导入也不行,该如何操作
宋生老师
|
提问时间:05/11 16:02
#建筑#
你好!这个你问下你当地12366看看,他们会告诉你怎么做的
阅读 3531
收藏 15
老师好!麻烦问一下,在工程建设中,材料,人工和租赁各占的比例石多少啊?谢谢!
郭老师
|
提问时间:05/11 15:49
#建筑#
包工包料的话,材料费60%,人工费30%,机械费10%。
阅读 526
收藏 2
建筑工程异地预缴的增值税费,后面又退税了,这个应该怎么做账
家权老师
|
提问时间:05/11 15:48
#建筑#
做交税相反的分录就行
阅读 3563
收藏 10
老师好!我之前在房开公司上班,办公室人员辞职前将统计拆迁户过渡费的表给我,我就照着她给的表制单让每个拆迁户签字。可在发放后发现她将月份统计是这样的(例如:发放张某3个月过渡费,可张某签的房屋征收安置协议书的时间是2019年9月12日。办公室人员统计之前发放的期限是2019年9月—2020年2月,如现在是3个月,那期限是2020年3月—2020年5月),请问一下这样対不对?
朴老师
|
提问时间:05/11 15:46
#建筑#
1.起始日期:张某的房屋征收安置协议书签订日期是2019年9月12日。通常,过渡费的起始发放日期会从这个日期或者之后的某个时间点开始,但具体起始日期需要参考协议和公司政策。 2.已发放期限:办公室人员统计之前已经发放的期限是从2019年9月到2020年2月。这个期限需要与实际发放记录和协议中的条款进行核对,以确保准确性。 3.当前发放期限:如果现在需要发放张某3个月的过渡费,并且假设之前的发放记录是准确的,那么当前发放期限理论上应该是从上一次发放结束后的下一个月开始,即2020年3月开始。但是,这里需要考虑的是:如果张某的过渡费发放是逐月连续进行的,那么新的发放期限应该是紧接着上一次发放结束的月份,即2020年3月至2020年5月。如果存在某种原因导致过渡费发放中断了,或者之前的发放有误,那么可能需要重新计算发放期限。 4.核对与沟通:为了确保准确性,您需要与办公室的其他人员、财务部门或相关领导进行沟通,了解过渡费发放的具体规定和之前的发放记录
阅读 3506
收藏 15
现在工程施工合同和设计方案合同的印花税是按多少税率交的?
冉老师
|
提问时间:05/11 15:40
#建筑#
你好,同学 工程设计合同按照收取费用的万分之五印花税税率征收 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定施工合同的印花税率按合同承包金额万分之三
阅读 3839
收藏 16
增值税出口免抵额调库是什么意思
朴老师
|
提问时间:05/11 15:34
#建筑#
增值税出口免抵额调库,简而言之,是对因实行“免、抵、退”税方法而减少的增值税收入,按照规定程序审批后,由国库部门同时办理调增增值税收入和出口退税,从而避免和减少该方法对地方利益和税收收入影响的政策。 具体来说,当企业自营或委托外贸企业代理出口货物时,会实行“免、抵、退”税办法。主管征税机关会对生产企业在征税时计算免、抵税额,县级以上征税机关根据主管出口退税的税务机关批准下达的“免、抵”税数额调整税收收入。调整的具体办法是:按“免、抵”税数额同时增加“免、抵调增增值税”和“免、抵调减增值税”两个科目的数额,并将免抵调增增值税的约定比例部分由中央国库划入地方国库。
阅读 3944
收藏 17
老师,我想请教一个问题我们是装修工程企业,24年发现发现22年少入了成本,我现在如下图调整对吗?
蓝小天老师
|
提问时间:05/11 15:27
#建筑#
对的哦,完全正确的
阅读 1012
收藏 4
麻烦问下各位,有人了解:国内的装饰公司可以直接接国外的项目吗?是不是需要先办什么手续或者资质呀,前期都是接国内的项目的,忽然要接国外的,不知道怎么操作呀
朴老师
|
提问时间:05/11 15:23
#建筑#
同学你好 有出口服务的资质吗 要先办理出口服务
阅读 3456
收藏 0
请问建筑公司从个体户手里买电线然后卖给新能源公司,这个有没有明显的税务问题?
桂龙老师
|
提问时间:05/11 15:16
#建筑#
同学,你好,涉嫌虚开发票。 个体户不具备制造电线的能力,建筑公司如果是批量采购的话,正常逻辑应该是找厂家或者经销商,而非个体户。
阅读 3392
收藏 6
老师您好!我们公司做建筑工程的,有一部分购买材料的费用记在了管理费用—材料费,在填写所得税汇算清缴期间费用明细表时,这笔材料费填在哪一行呢
郭老师
|
提问时间:05/11 15:12
#建筑#
你好,这个材料是用在哪里的?
阅读 3530
收藏 15
个体户建筑服务的执照,跨地区在一个季度未超过30万,需要预缴2%的增值税吗?
小锁老师
|
提问时间:05/11 14:18
#建筑#
您好,这个是需要2%的增值税的
阅读 3540
收藏 15
企业所得税什么情况下按2.5%缴纳
东老师
|
提问时间:05/11 14:06
#建筑#
你好,现在企业的话没有2.5%的所得税税率
阅读 3616
收藏 15
你好,老师,在会计上业务招待费需要写明招待对象吗?
邹刚得老师
|
提问时间:05/11 11:50
#建筑#
你好,报销单上面,是需要写明的
阅读 382
收藏 0
老师好!,所得税年报工资薪金实际发生额大于账载金额,税收金额按账载金额填写还是按实际发生额填写
宋生老师
|
提问时间:05/11 11:37
#建筑#
你好,税收按照实际发生金额来填。
阅读 3635
收藏 15
老师,你好,我咨询一下,我们是建筑施工企业,有个异地的项目,需要做属地预缴,那其中有个个税,咨询税局以后说要我们自己在异地自然人扣缴端自己申报,那我想问一下,我们这个属地预缴申报和劳务公司给工人做申报有冲突吗?我们应该按照什么什么?
朴老师
|
提问时间:05/11 11:25
#建筑#
同学你好 按工资来申报
阅读 3577
收藏 15
老师,建筑企业怎么备案才能实行差额征税?
宋生老师
|
提问时间:05/11 11:10
#建筑#
你有分包合同就可以了。
阅读 3360
收藏 14
工地购买一体化泵站交印花税吗!交的话属于哪个税目?
家权老师
|
提问时间:05/11 11:10
#建筑#
按买卖合同交印花税
阅读 3522
收藏 15
老师 根据建筑合同开票确认收入 eg100万的项目 合同规定 合同生效后支付合同的20%,根据这个规定我们开具发票20万,也不是根据完工百分比法计算收入的
朴老师
|
提问时间:05/11 10:54
#建筑#
同学你好 你的问题是什么
阅读 3660
收藏 15
银行承兑汇票怎么收款
家权老师
|
提问时间:05/11 10:52
#建筑#
到期后拿去银行提示付款
阅读 3394
收藏 14
公司签的分包合同,总包去山西,分包公司在内蒙通辽,施工地在呼市,那通辽这边开施工费也得外地预缴是吗?外地预缴跨市区就得预缴是吗?
家权老师
|
提问时间:05/11 10:36
#建筑#
是的,跨区县就得预交税了
阅读 3725
收藏 16
你好老师,建筑公司没有用完的材料,可以按3个点或者1个点的普通发票给开出去吗?
家权老师
|
提问时间:05/11 10:22
#建筑#
那个是不行的,除非你是小规模
阅读 3484
收藏 15
老师您好,所得税汇算清缴时提交不了,差的金额是734.52(税收滞纳金)做的是营业外支出,在填写所得税汇算清缴时这笔款应该写在哪个表里
廖君老师
|
提问时间:05/11 10:18
#建筑#
您好,A105050表第20行账载填上,税收不填就调增了
阅读 3505
收藏 0
上一页
1
...
403
404
405
406
407
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问