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老师,一般收了外汇的,但是没有报关单,是不是只能视为内销了,报无票收入。
文文老师
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提问时间:04/17 15:59
#事业单位#
没有报关单, 是只能视为内销了,报无票收入。
阅读 354
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老师,我想问一下,如果员工每个月工资10000元,公司不帮交个税,工资表项目应该怎么做,如果我把他的工资10000元分成五险一金加上工资,五险一金是不能算在工资里,这样他的工资就不会超个五仟
宋生老师
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提问时间:09/18 09:05
#事业单位#
你好,这个没用的了。 五险一金是各自负担各自的,你扣完个人部分后,超过5000就还是要交税。
阅读 353
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以前年度要付其他单位的费用,现在他们不要钱,要我们单位的产品,账务处理要怎么做,需要调整以前年度的损益吗
家权老师
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提问时间:08/25 16:58
#事业单位#
你们直接开票给对方抵账就行
阅读 353
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事业单位修一栋楼,合同价为6440万元,2024年8月已竣工验收合格后投入使用,尚未决算,截止2025.07在建工程为4550万,预付工程款(款已付发票未开)1246万,现在如果按暂估价值转账是以4550万转固还是4550+1246=5796万元转固,或者按合同价6440万元转固呢?
朴老师
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提问时间:07/17 22:32
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 353
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没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
家权老师
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提问时间:04/18 16:11
#事业单位#
停工生产期间的损失计入管理费用-停工损失
阅读 353
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你好,我想咨询一个复杂的问题,农民欠分公司欠,我分公司欠总公司的钱,这笔钱是农民拿出去种地了,现在我分公司 把账上面不想提现这个农民欠我欠,我应该怎么处理呢
郭老师
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提问时间:04/03 12:38
#事业单位#
你好,你是准备用农民工欠的钱支付给总公司吗?如果是的话,出委托书,借应付账款,贷应收账款。
阅读 353
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您好老师,公司之前购买的二手车,开进来是二手车销售统一发票,现在报废了,公司发票税率要怎么选?
文文老师
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提问时间:03/26 14:40
#事业单位#
你是小规模还是一般纳税人 ?
阅读 353
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老师,劳务报酬是交多少个税呢?3%还是20%
文文老师
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提问时间:02/21 10:20
#事业单位#
劳务报酬是交20%个税
阅读 353
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老师,事业单位团委举办的演讲比赛活动,没有团费经费,产生的这部分费用是从公费列支还是自己的公用经费列支?
暖暖老师
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提问时间:08/08 13:43
#事业单位#
你好,只能从自己的公用经费列支
阅读 352
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老师好,事业单位派员工去省局学习,省局提供吃住,只报来回两日交通补助80,来去两天的两顿晚餐费80元,没毛病吧
家权老师
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提问时间:05/21 14:28
#事业单位#
那个没问题的哈,合理的
阅读 352
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企业受托代管敬老院,牵扯民政特困人员,做账原则本该是权责发生制,但民政给的企业养老院做账指南中是以收付实现制为原则,我们该如何选择
董孝彬老师
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提问时间:05/17 07:07
#事业单位#
您好,对外账务按民政要求的收付实现制处理,我们内部可辅助采用权责发生制记账,就是从对外报表里通过手工调整到权责发生制。
阅读 352
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单位员工24年7月份退休,7月份单位有工资,八月份工资进社保公积金账户已经结清,那么补发7月份工资涨的工资单位部分公积金是给还是不给,给的话从一体化直接支给个人单位部分公积金可不可以
宋生老师
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提问时间:04/28 13:58
#事业单位#
这个是需要给的。 这个单位自己决定。
阅读 352
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电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
sara张老师
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提问时间:04/08 00:02
#事业单位#
您好,手工用笔修改或者反结账 修改电子凭证即可
阅读 352
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小规模确认收入的销项税怎么做分录,计入那个科目?减免税款分录怎么做?结转增值税怎么做?
家权老师
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提问时间:02/24 15:07
#事业单位#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
阅读 352
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制造业企业,做内帐,原材料入库用含税单价还是不含税单价。
小敏敏老师
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提问时间:02/19 22:02
#事业单位#
你好,同学,一般纳税人用不含税单价,小规模用含税单价。
阅读 352
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2024年12月购固定资产4914元,2025年1月开发票,请问如何平行记账 预算会计应该做12月还是1月?
波德老师
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提问时间:01/06 15:35
#事业单位#
你好,借固定资产 贷财政拨款收入 借行政支出/事业支出贷财政拨款预算收入
阅读 352
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非财政拨款结转-累计结转下年继续使用时,下年使用时怎么做会计分录呢?
朴老师
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提问时间:01/10 19:07
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 351
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老师,个体工商户一个季度能开多少发票,免税的?
刘艳红老师
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提问时间:11/13 20:39
#事业单位#
您好,季度30W内是免税的
阅读 351
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关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
宋生老师
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提问时间:07/07 12:11
#事业单位#
您好,他们不给你发票的前提下,你打算付钱给他们吗?
阅读 351
收藏 1
老师,您好,幼儿园抽烟机是的清洗费每三个月一次,共计2500元,走待摊费用吗?
家权老师
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提问时间:06/03 10:00
#事业单位#
金额小,直接计入费用,不需要摊销
阅读 351
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老师应聘一家国企不想他们歧视已婚未育,我就说了已婚已育,现在竟然应聘上了要去上班,好忐忑,总觉得自己说假话,但是我的学历和工作经历都是真的
宋生老师
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提问时间:03/27 18:22
#事业单位#
你好,一般没什么问题的。 他们开除一个人也没有那么容易,关键是你进去后,要好好做事,得到认可。这比是不是已婚已育重要的多。
阅读 351
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事业单位收到本单位垫付其他单位人员社保3元,付出其他单位垫付本单位社保2元,后中间的一元用于本单位的事业支出,怎样记分录?在此之前垫付的社保没有记其他应收应付,直接列支的。
朴老师
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提问时间:03/26 17:53
#事业单位#
同学你好 收回本单位垫付其他单位人员社保 之前直接列支,未通过其他应收款核算,现在收回时,冲减原来列支的事业支出科目。 借:银行存款 3 贷:事业支出 3 支付其他单位垫付本单位社保 同样因为之前直接列支,现在支付时,再次确认事业支出。 借:事业支出 2 贷:银行存款 2 将中间差额用于本单位事业支出 收回与支付的差额 1 元用于事业支出,直接确认支出。 借:事业支出 1 贷:银行存款(或其他相关货币资金科目) 1
阅读 351
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老师,个税申报的时候和实际发工资有差异,这个有没有影响
文文老师
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提问时间:03/19 16:53
#事业单位#
是会有差异,申报工资是含了个人社保与公积金,以及个税的
阅读 351
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个人所得税扣除的单位员工个税,每年3月底前要在自然人系统内退付手续费版块儿申请。这个是什么意思?需要我们员工再自己手机上操作什么吗?我在自然人系统上退付手续费版块儿,点击获取结报单没有信息。
宋生老师
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提问时间:01/16 15:57
#事业单位#
你好,他的意思是退手续费 就是企业代扣代缴的个税,税务局可以按照2%给企业退这个服务费。
阅读 351
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老师,s局打电话说去年的开票总额是企业所得税金额,开了55万左右发票,说我财务报表利润表填的12万多,让我更正,我在哪里更正,要怎样更正呢?公司是小规模的
朴老师
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提问时间:11/15 10:54
#事业单位#
是年度所得税申报表吗
阅读 350
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老师我,2022年7月1日毕业专业,在2027年那一年能报考中级吗
文文老师
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提问时间:11/12 10:19
#事业单位#
能,在2027年那一年能报考中级
阅读 350
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这个销售额本年累计数我要跟金蝶里面的哪一个核对数据,增值税申报表里面本年累计是否含税
郭老师
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提问时间:09/30 12:13
#事业单位#
主营业务收入和其他业务收入 不含税
阅读 350
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你好老师,我们是事业单位, 今年我单位新建了一座医院,用的是国家的债券款,这个债券款每年会产生一部份利息,这个利息不用我们还,是当地财政统一还,但纪委检查不合格,要求必须在我单位账上体现出来,也就是走一下我单位的账,但实际是通过财政还的,这个要怎么作账呀
董孝彬老师
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提问时间:09/04 20:54
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 350
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老师公司的房租发票前期是一直没有开的,账上一直挂着应付账款,这部分要怎么调账呢。之前房租要加税点才开发票,老板就没有加税点一直没开。
宋生老师
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提问时间:04/21 10:09
#事业单位#
你好,你这个可以入账做管理费用,租金,但是没有发票,不能税前扣除。
阅读 350
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老师,工商年报股东出资这样写对不
孙美敬老师
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提问时间:03/28 17:41
#事业单位#
图片有点模糊。都要按企业的实际情况填写的。
阅读 350
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