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老师,有个公司欠我们工程款,18万,我们告了,然后法院判了要多给我们4万违约金。我们开发票要怎么开。开18万还是22万
青老师
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提问时间:01/31 14:54
#建筑#
你好; 如果对方公司要求你开违约金的发票; 大类开建筑服务; 分别把违约金4 和 工程款18万 分别开清楚明细
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建筑公司收到业主的款,然后先做为借款转给**方,双方签借款协议,因为这笔业务其实是**方的业务,到时有需要支付材料款,**方再转钱进来我们账户,这样做可以吗?
玲竹老师
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提问时间:06/25 10:50
#建筑#
您好 到时候还款购买材料 可以的
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老师,记账凭证后面附的原始凭证可不可以有营业执照复印件,身份证复印件这些东西
李老师(1)
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提问时间:06/20 14:56
#建筑#
你好同学,对的,一般咱不管什么业务都不会涉及到营业执照复印件和身份证复印件,这些附件儿的。
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老师,收到小规模纳税人到税务大厅代开的专票,做账时后面一定要附完税凭证吗
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:25
#建筑#
您好!这个不用的了
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请问土石方工程涉及哪些税费?
郭老师
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提问时间:09/09 10:57
#建筑#
增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设,具体的可以看下你的水准认定。
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老师,建筑劳务公司哪种情形下可以分包
朴老师
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提问时间:09/08 17:07
#建筑#
(一)分包必须取得发包人的同意; (二)分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去; (三)分包必须是分包给具备相应资质条件的单位; (四)总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但不得将主体工程分包出去。
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有没有做过建筑行业主方的老师,救救我把,我们有2块土地用在2个项目上,比如a土地盖红头产业园,b土地盖高粱产业园,然后我在在建工程下面增加了2个项目名称,在建工程-红头产业园-摊销,在建工程-高粱产业园-摊销,把2块土地的摊销各自计入这2个项目摊销下面,那个来审计的老师说第一,土地不应计入在建工程,应该计入费用,第二,我这样在建工程-红头产业园-摊销,这个组合看着好怪。我现在该怎么做,好呀
木木老师
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提问时间:09/09 16:29
#建筑#
1,土地是单独购买,属于无形资产,摊销计入处理 2,这个明细科目是正常的
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老师,请问核定征收和查账征收的区别是什么?
邹老师
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提问时间:10/22 17:23
#建筑#
你好,核定征收,所得税根据 收入 计算 查账征收,所得税根据 利润总额 计算
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老师,派遣公司开出的劳务费专票与普票税率分别多少?
郭老师
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提问时间:10/13 12:55
#建筑#
三纳税人一般计税6%,差额计税5%。
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老师你好,建筑行业,购买的零星材料,计入原材料-零星材料,问下这个科目需要进行数量核算吗?如果需要数量核算,那零星材料品种很多,单位有个、块,件等,该怎么操作?
韦老师
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提问时间:10/13 11:21
#建筑#
您好!请问你们是软件做账的吗,软件做账做入库单,然后生产凭证即可。
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大楼装修改造,有设计费、监理费、改造费、设备费用、低值易耗品费,请问老师,这些都一起进长摊吗?还是说设计费、监理费、低值易耗品费可以一次性费用化?谢谢
青老师
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提问时间:12/23 14:05
#建筑#
你好 1; 是的; 计入 长期待摊费用科目归集 ; 都计入长期待摊费用; 到时考虑 分摊
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老师好,我们是建筑行业,请教下接的工程进科目是工程施工还是在建工程呢?
venus老师
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提问时间:08/15 14:28
#建筑#
你好同学,记入工程施工科目
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建筑公司,要是公司还地址了,安许证书还没有到期,我们可以等证书快到期了去更换证书吗?
家权老师
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提问时间:11/28 15:56
#建筑#
那个就怕万一,建议还是还了
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老师您好,想问下去年我将库存的原材料和购入的钢材转入固定资产出租给了别的公司,现在出租一年后钢材已经收回,现在这批收回的钢材需要用到另一个工程里面,不再是出租是直接领用的那种,(材料加劳务的工程项目)当时是以五年的方式在折旧,已计提一年折旧,(钢材金额较大)现在用到新工程里后实物已经不在了,请问该怎么做计分录?
朴老师
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提问时间:06/21 10:50
#建筑#
1.转回固定资产:借:固定资产清理借:累计折旧(已计提的折旧)贷:固定资产(钢材的原值) 2.将固定资产清理余额转入新工程成本:借:在建工程贷:固定资产清理
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2024年度收到2023年度的企业发展扶持金6万多,在2023年企业所得税汇算清缴中要计入营业外收入。(这笔金额是填在汇算清缴的哪张表里呢?
郭老师
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提问时间:04/28 16:05
#建筑#
专款专用的105040这个表格里。
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买手机走哪个会计科目费用
若素老师
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提问时间:03/26 13:38
#建筑#
你好,这是用到哪里的?
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老师,收到对方付的工程款,但是该单位跟之前开票单位不是同一家,可以写委托书吗
宋老师2
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提问时间:01/16 15:27
#建筑#
你好,可以的,可以这样子操作。
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法院拍卖房地产企业商品房(未取得房产证)是否需要办理预售合同及备案登记?财务以裁决书入账还是备案登记后才可做预售?
朴老师
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提问时间:12/22 16:56
#建筑#
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》的规定,商品房预售需要办理预售合同备案登记。因此,如果房地产企业需要销售商品房,必须与购房人签订预售合同,并在房地产交易中心办理备案登记。 如果法院要拍卖房地产企业的商品房(未取得房产证),也需要办理预售合同备案登记。这是因为法院在拍卖房产时,需要确保该房产的权属清晰,而预售合同备案登记是证明该房产权属的重要依据之一。 至于财务方面,一般来说,财务会在收到裁决书后,根据裁决书的内容和要求,进行相应的账务处理。但是,如果该房产已经办理了预售合同备案登记,那么财务可以将其作为预售收入进行入账。如果该房产未办理预售合同备案登记,那么财务可能需要等待该房产办理完相关手续后,才能将其作为预售收入进行入账。
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老师好,想请教下砂石代加工及转运这类账务一般如何处理(不能详细核算出各类成本,全部混在一起),是直接走主营业务成本还是通过生产成本核算。个人觉得正常的应该是走委托加工及发出商品,运费又单独划,但是不能把所有区分开这种账务怎么处理更合理一些[合十][合十][合十]
朴老师
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提问时间:12/12 10:58
#建筑#
1.设立原材料账户:为了核算砂石代加工及转运业务中使用的原材料,可以设立原材料账户。根据原材料的种类或名称设置明细账,以便核算各类原材料的收入、发出和结存情况。 2.确认加工费收入:当委托方将砂石材料交付给加工方进行代加工时,加工方应确认加工费收入。借记“银行存款”或“应收账款”科目,贷记“主营业务收入”科目。 3.结转加工成本:加工方在加工过程中发生的各项成本,包括原材料成本、加工成本等,应当及时结转。借记“主营业务成本”科目,贷记“原材料”科目。 4.确认运输收入:如果加工方提供运输服务,应当确认运输收入。借记“银行存款”或“应收账款”科目,贷记“主营业务收入”科目。 5.结转运输成本:加工方在提供运输服务过程中发生的各项成本,应当及时结转。借记“主营业务成本”科目,贷记“运输费用”、“应付工资”等科目。 对于不能详细核算出各类成本的情况,可以将所有成本混在一起进行核算。但是,建议尽可能将各项成本进行合理的分类和归集,以便更好地掌握成本结构和进行成本控制。 关于运费单独核算的问题,如果加工方和委托方之间有独立的运费协议,或者加工方提供独立的运输服务,可以将运费单独核算。但是,如果运费是加工服务的一部分,没有单独的运费协议或发票,可以将运费计入加工成本中进行核算。 总之,对于砂石代加工及转运业务的账务处理,可以根据具体情况进行合理的分类、归集和处理。如果不能将所有成本区分开,可以将所有成本混在一起进行核算;如果运费是加工服务的一部分,可以将运费计入加工成本中进行核算。
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施工企业开工半年只有成本发生,没有工程款到账,每月我需要结转主营业务成本吗?
金金老师
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提问时间:12/08 21:40
#建筑#
您好,这个是不需要结转的
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签订材料采购合,税率13%,里面有粉刷涂料项目应该怎么赋码开票?
郭老师
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提问时间:12/08 11:13
#建筑#
啊,就是销售的涂料是吗?
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如图中甲乙双方签字的施工总合同 1.里面写的金额 是该工程的总造价吗? 2.这个金额是乙方的收入吗?以后在用完工百分比确认收入或者成本时 要用到这个数字? 3.以后乙方的结算金额是不是正好就是施工总合同里写的这个金额? 4.这个数是不是甲方的预计总成本?预计总成本是怎么计算得来的? 5.这个合同金额是怎么计算得出的?
清淇老师
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提问时间:11/29 19:27
#建筑#
您好同学,马上为你解答
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老师,总公司代分公司买的机械和车辆,完全由分公司使用,总公司该如何做账?总公司需要做固定资产嘛?需要计提折旧嘛?
钟存老师
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提问时间:10/31 16:03
#建筑#
总公司该如何做账?【答复:借:其他应收款—分公司 贷:银行存款】 总公司需要做固定资产嘛?【答复:不需要】 需要计提折旧嘛?【答复:不需要】
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老师,建筑**方面,能说一下我作为被人**的这一方,我们财务上的处理方法和节税筹划的方法吗?
朴老师
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提问时间:10/25 12:18
#建筑#
建筑**方面,作为被人**的这一方,财务上的处理方法和节税筹划的方法如下: 建筑公司应与**人签订书面合同,并办理社会保险,确保建筑工人的工资支出可以作为计税工资在税前扣除。 **人应取得合法、合规的原始凭证,才能交给建筑企业进行会计核算。 尽量取得增值税专用发票,可以减轻建筑企业的实际税负,实际上等于增加了**人的利润。 建筑项目如发生在异地(一般至注册地不同的州、市),则相关税费应在异地缴纳,并回注册地进行汇算清缴。
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老师,您好,我想在电子税务局查下我税报完了没,在哪个模块查呢
文文老师
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提问时间:10/20 12:00
#建筑#
我要办税-税费申报及缴纳-在线申报,状态是申报功能就说明报完了
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老师,建筑企业。有一个公司,每次我们开50万票给他,他是付款45万给我们。其余5万它替我们付工人工资。那我们用不用要一份工资表过来呢
郭老师
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提问时间:09/26 17:11
#建筑#
你好,工资表应该是你们自己做的,你们自己提供。
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老师,您好,我是小规模建筑企业,我要开3个点的专票,是不是对方一般纳税人只能抵3个点的税
小菲老师
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提问时间:09/19 16:18
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
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建筑行业小规模,6月暂估材料发票怎么做分录,7月份又收到了材料发票怎么做分录
小天老师
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提问时间:09/17 16:40
#建筑#
您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录
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如果个人在其他单位交了养老保险 我们单位可以给他交工伤保险吗
金金老师
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提问时间:09/11 15:34
#建筑#
您好,这个是不行的了,在一个地方
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2020年11月银行余额表的余额不对,怎么账务处理 至今相差49821.05元
朴老师
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提问时间:09/07 17:41
#建筑#
同学你好 你查明细了吗 为啥不对
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