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黄色分录非常着急,不会做
朴老师
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提问时间:06/26 16:24
#初级职称#
同学你好 是什么问题呢
阅读 4446
收藏 19
绿色这张图凭证分录啊啊啊
暖暖老师
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提问时间:06/26 16:08
#初级职称#
借管理费用20000 研发支出20000 制造费用10000 生产成本10000 销售费用20000 贷应付职工薪酬-应付工资80000
阅读 4313
收藏 18
哪位老师帮我把这个分录做了吧谢谢
小碧老师
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提问时间:06/26 16:07
#初级职称#
你好同学!请稍等啊,需要些时间
阅读 2845
收藏 0
、 请列出以下初始凭证分录
小碧老师
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提问时间:06/26 16:01
#初级职称#
发放工资 借:研发费用-工资20000 管理费用-工资 20000 制造费用10000 生产成本10000 销售费用20000 管理费用-社保1600 管理费用-公积金800 贷:应付职工薪酬80000 其他应付款-社保1600 其他应付款-公积金800 借:应付职工薪酬4200 贷:其他应付款-代扣个人社保2400 -代扣个人公积金800 -代扣所得税800 营业外收入 200
阅读 4290
收藏 18
、本次业务销售方领用商品7000元,无其他成本,烦请列出以下购销双方的分录:
bamboo老师
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提问时间:06/26 16:00
#初级职称#
您好 购买方请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 销售方 借:应收账款8904 贷:主营业务收入7879.65 贷:应交税费-应交增值税-销项税额1024.35 借:主营业务成本7000 贷:库存商品 7000
阅读 4440
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建筑服务 为了让甲方要点拨款 给了一点销售折让 发票已经开出 已经确认收入了 这个折让金额怎么做
李老师
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提问时间:06/26 15:57
#初级职称#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 冲减原确认收入的分录即可。 祝您学习愉快!
阅读 614
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X石油公司转让了其拥有的矿区B中的20平方公里,转让部分的公允价值为400万元,转让所得500万元。整个矿区B的面积为50平方公里,账面原值为1000万元,已计提减值准备200万元,目前账面价值为800万元,公允价值为900万元。该公司采用产量法计提折耗,截至转让前未对矿区B进行开采,因此产量为0。X公司确认资产处置损益金额( )。
朴老师
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提问时间:06/26 15:56
#初级职称#
转让部分占整个矿区 B 的比例 = 20 / 50 = 40% 转让部分对应的账面价值 = 800 × 40% = 320 万元 资产处置损益 = 转让所得 - 转让部分对应的账面价值 = 500 - 320 = 180 万元 所以,X 公司确认资产处置损益金额为 180 万元。
阅读 525
收藏 2
、本次业务销售方领用商品7000元,无其他成本,烦请列出以下购销双方的分录:
小锁老师
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提问时间:06/26 15:53
#初级职称#
您好,这个的话,没有其他条件了吗这个
阅读 4419
收藏 0
、请列出以下初始凭证分录
豆豆豆老师
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提问时间:06/26 15:50
#初级职称#
借:研发支出—费用化支出—差旅费134.31 贷:银行存款00130.4 应交税费—应交增值税进项税额3.91
阅读 4451
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请列出以下初始凭证分录:
小碧老师
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提问时间:06/26 15:48
#初级职称#
你好同学! 4 借:研发费用134.31 贷:其他应付款134.31
阅读 4397
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出差报销分录急急急急
小菲老师
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提问时间:06/26 15:47
#初级职称#
同学,你好 借:管理费用-差旅费 130.4 应交税费-应交增值税-进 3.91 贷:银行存款134.31
阅读 4449
收藏 0
本企业为高新技术企业而且是一般纳税人,今年利润总额为500万,另外研发费用税前加计扣除100万,烦请算出该企业本年需要缴纳的企业所得税金额:
王晓晓老师
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提问时间:06/26 15:46
#初级职称#
你好,高新技术企业税率15%.税金(500-100)*15%=60
阅读 4262
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老师我们有个供应商,不含税金额是100、让她们加上税率他们是用100/87%,这种算法对吗
家权老师
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提问时间:06/26 15:37
#初级职称#
销售货物的增值税是价外税,应该是100*1.13
阅读 4425
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请问这个题该怎么算呢 求解答
朴老师
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提问时间:06/26 15:34
#初级职称#
(1)甲旅游公司当月员工出差业务准予抵扣的进项税额: 员工出差取得的住宿费增值税专用发票注明税额 0.2 万元可以抵扣;注明员工身份信息的铁路车票,按照票面金额计算抵扣进项税额 = 1.08÷(1 + 9%)×9% ≈ 0.09 万元。 餐饮费增值税普通发票注明的税额不能抵扣。 所以,准予抵扣的进项税额 = 0.2 + 0.09 = 0.29 万元。 (2)甲旅游公司当月将旅游客车转为集体福利用车不得抵扣的进项税额: 车辆于 2022 年 12 月购入,进项税额已抵扣。净值 28 万元,购入时原值 30 万元。 不得抵扣的进项税额 = 固定资产净值×适用税率 = 28×13% = 3.64 万元。 (3)甲旅游公司当月将旅游客车出租增值税的应纳税额: 一次性预收 12 个月含增值税租金 40 万元,先换算为不含税销售额 = 40÷(1 + 13%) ≈ 35.40 万元。 应纳税额 = 35.40×13% = 4.60 万元
阅读 4455
收藏 19
求解这个题,感觉太难了 ,希望有同学和老师帮忙解答
暖暖老师
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提问时间:06/26 15:27
#初级职称#
当月可以抵扣进项合计是 40000*9%+300*9%+100000*13%+500*9%+170000*13%=38772
阅读 4487
收藏 19
求解这个题 很需要帮助
暖暖老师
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提问时间:06/26 15:24
#初级职称#
当月可以抵扣进项合计是 40000*9%+ 300*9% +100000*13%+ 500*9% +170000*13%=38772 当期销项税额的计算 400000*13% +5700/1.09*9% +120000*13%=68070.64 应交增值税68070.44-38772=29298.44
阅读 1199
收藏 5
老师好,中药诊所把中药拿到外面代煎中心代煎,分录怎么入账
东老师
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提问时间:06/26 15:14
#初级职称#
你好,你们拿到加工费的发票,对吧?
阅读 4492
收藏 0
老师,问下公转私,合伙人转过来的,以还款的方式转回去些,怎么记账
朴老师
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提问时间:06/26 15:05
#初级职称#
同学你好 之前转的时候挂什么科目了
阅读 4557
收藏 19
老师,我画红线部分,表示什么意思呢?应交税费少了6560吗,怎么我理解不到呢?
小碧老师
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提问时间:06/26 14:50
#初级职称#
你好同学!这个是进项税,就是采购货物的时候我们收到发票上的进项税,它是可以抵扣销项税的,所以在借方,负债类在借方发生额,表示减少
阅读 4106
收藏 0
2024年度个体户增值税减免政策山东地区,季度销售未超过30万元免征增值税对吧?老师
家权老师
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提问时间:06/26 14:33
#初级职称#
是的,开普票是免增值税的季度30万
阅读 4416
收藏 0
廖君老师接 老师,这个画红笔的没看懂,为什么要*复利现值的6期 这6期怎么来的
廖君老师
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提问时间:06/26 13:46
#初级职称#
朋友您好,第7-10年每年净流量500这里是4年,年金现值折现到7年初也就是6年末,要再向前折旧6年到0时点
阅读 1185
收藏 0
确认销售收入代垫的运费要不要算进去啊?
赵老师
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提问时间:08/04 18:43
#初级职称#
不要算,代垫的运费购买方会支付的,不属于销售方的收入。
阅读 582
收藏 2
没有会计证可以从事会计工作吗?
王一老师
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提问时间:08/04 18:31
#初级职称#
没有会计证不可以从事会计工作 。
阅读 610
收藏 3
【增值税一般销售额的确定】经济法基础 计算增值税的时候是否需要加上代购货方加工材料的成本?是否扣除扣除代代购货方支付的款项
李老师
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提问时间:08/04 18:21
#初级职称#
加上 不扣除 计入销售额的代收款项,代垫款项,是与销售货款一并收取的款项
阅读 352
收藏 0
外币的汇兑损失计入财务费用科目吗
李老师
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提问时间:08/04 18:18
#初级职称#
是的,汇兑损失计入财务费用。
阅读 524
收藏 2
购买被投资方的股票取得的长期股权投资,支付价款里包含的宣告的未发放的现金股利,不论是成本法还是权益法都要扣除吗?
于老师
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提问时间:08/04 18:17
#初级职称#
是的,这个股利记入应收股利科目中,不计入成本中。
阅读 407
收藏 2
现金流量净值包括用银行存款支付短期借款吗
张老师
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提问时间:08/04 18:01
#初级职称#
现金净流量是包括银行存款支付短期借款,属于筹资活动的现金流出。
阅读 383
收藏 2
关税从量计证的有哪些
张老师
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提问时间:08/04 17:49
#初级职称#
对啤酒、原油等少数货物实行从量计征的办法。
阅读 426
收藏 2
利润表里面的是叫研发支出,还是开发支出?
周老师
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提问时间:08/04 17:42
#初级职称#
利润表中的项目为“研发费用”
阅读 549
收藏 0
购买交易性金融资产,支付的手续费,在计算营业利润的时候是否需要扣除此项,
黄老师
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提问时间:08/04 17:41
#初级职称#
手续费计入投资收益借方,在计算营业利润时应当减去。
阅读 963
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