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老师,公司开了20年了,工商年报出资时间,方式怎么填,
小菲老师
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提问时间:04/07 09:53
#税务#
同学,你好 你公司章程里面有写清楚吗?
阅读 16
收藏 0
刘艳红老师你好!问个问题
朴老师
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提问时间:04/07 09:51
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 44
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个体工商户每月申报交哪些税
小菲老师
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提问时间:04/07 09:50
#税务#
同学,你好 每月? 一般是季度缴纳增值税、个税
阅读 15
收藏 0
2026年工会经费是取消了吗
小菲老师
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提问时间:04/07 09:39
#税务#
同学,你好 没有取消
阅读 25
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老师,什么情况下可以申请退税
文文老师
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提问时间:04/07 09:30
#税务#
你好,你是要退哪个税种
阅读 35
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我现在问题是2月份收入10万,未开票收入10万。3月份收入10万,未开票收入10万,现在申报3月增值税,申报表要怎么申报,如何填写。账务处理需要做吗?如何做!
朴老师
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提问时间:04/07 09:29
#税务#
一、3 月增值税申报 只申报3 月数据: 开票 10 万 + 未开票 10 万,一起填在对应税率栏 一般纳税人:附表一「开具发票」+「未开具发票」分别填 小规模:合计填小微企业免税销售额 二、账务处理 2 月、3 月每月都要做账: 借:银行 / 应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项) 三、以后补开票 申报时在未开票收入填负数冲减,账上不用重做收入
阅读 55
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老师,我公司是研发东西的,去年未扩大研发场地而扩产的开支,可以计入研发费用吗
家权老师
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提问时间:04/07 09:28
#税务#
需要有备案的研发项目,同时建立研发台账才能加计扣除
阅读 14
收藏 0
老师,发票提额只需要在电子税务局里面的发票调整申请-新增申请 里面填写就可以了吗?
家权老师
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提问时间:04/07 09:16
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 46
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计固定资产是按照税后价格计还是税前的价格计
家权老师
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提问时间:04/07 09:13
#税务#
你好,你要抵扣进项,就是不含税金额
阅读 15
收藏 0
老师试用期15工资不用申报个税吧!
文文老师
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提问时间:04/07 09:06
#税务#
试用期工资,也要申报个税的。
阅读 40
收藏 0
老师,请问销售未抵扣过的旧设备3%减按2%征收的优惠取消了吗?
小菲老师
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提问时间:04/07 09:03
#税务#
同学,你好 没有取消
阅读 32
收藏 0
请问,公司要注销了,法人从公账转到私人账户的10万块钱要按未开票收入报增值税么?还是写个说明情况也行?
家权老师
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提问时间:04/07 09:00
#税务#
关键是转出的理由是啥?
阅读 15
收藏 0
增值税是 3 个点优惠到 1 个点,开票的时候都按一个点开,优惠的两个点需要报免税收入吗?
家权老师
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提问时间:04/07 08:57
#税务#
优惠的两个点不需要报免税收入
阅读 13
收藏 0
这张因为是自动凭证,是不是应该再做一笔借:进项12654.88贷:进项转出-12654.88
家权老师
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提问时间:04/07 08:50
#税务#
开的是负数发票,需要体现在贷方进项转出,不是进项负数冲
阅读 34
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老师,们是酒店业,收到税务局通知有一家供应商欠税,让我们把他家的进项发票转出,我们是否应该正常配合.
家权老师
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提问时间:04/07 08:48
#税务#
是的,你们必须要配合转出的
阅读 32
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/07 08:48
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 48
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/07 08:47
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 47
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:04/07 08:45
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 42
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老师,我想问下0 申报期间进来的票后期可以做进去吗?
邹老师
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提问时间:04/07 08:29
#税务#
你好,后期进来的票,是可以做相应账务处理的
阅读 17
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老师您好!我公名称为上海某文化传媒有限公司,增值税税目:“文化服务”。但我们给客户开发票一般都是为:“现代服务*信息服务费”,金额十几万,这个合适吗?我们是否应该开票项目为“文化服务*服务费”更合适呢?
朴老师
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提问时间:04/07 08:16
#税务#
不合适。 你是文化传媒公司,业务属于文化创意服务,长期开 “现代服务 * 信息服务费” 容易被税务预警。 建议直接开: 文化创意服务 * 策划服务费 / 设计服务费 / 宣传服务费 不要开信息服务费,也不用开 “文化服务 * 服务费”。
阅读 53
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个人需要去哪里开发票
暖暖老师
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提问时间:04/07 07:25
#税务#
你好个人需要到税务局代开发票
阅读 41
收藏 0
老师,您好,开菜鸟驿站的,中通平台报个税怎么理解?我付工资,房租,水电费,这能是扣除项吗?谢谢
暖暖老师
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提问时间:04/07 07:23
#税务#
你好,申报工资薪金所得可以扣除的有发票的可以除了工资
阅读 58
收藏 0
公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万,135万会计做了往来款,B股东出资165万钱没有到位也做的往来款,C股东出资170万也做的往来款,2023年2月A股东0元转让给B股东,那这个30万是不是就是B股东的,这个是不是属于撤资吗?要做账务处理吗
董孝彬老师
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提问时间:04/07 07:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
企业所得税,是季度申报,还是年度申报?如果是年度申报,那季度的利润表,就不用填吗?
暖暖老师
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提问时间:04/07 06:14
#税务#
你好,所得税是季度申报的,还有年报都要申报的! 都需要填写的
阅读 49
收藏 0
个人所得税专项扣除的贷款合同号往年不一致比对不通过怎么处理
暖暖老师
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提问时间:04/06 23:08
#税务#
你好修改合同号肯定的
阅读 55
收藏 0
我退休工资2100;现固定长期在一家公司上班,月工资3500;3月份在外兼职1个月(临时的劳务派遣),收入3560元,请问怎么样不被长期工作单位发现?而且避交个人所得税?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 21:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 78
收藏 0
老师印花税只填写金额保存,没有提交申报怎么修改呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 21:23
#税务#
您好,未提交申报,可直接修改: 1. 进入【印花税税源采集】页面。 2. 点击【修改】,更正金额后【保存】。
阅读 83
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25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
朴老师
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提问时间:04/06 21:14
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 23
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老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
刘艳红老师
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提问时间:04/06 21:11
#税务#
您好,是的,做无票收入
阅读 24
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老师,您好! 请问,小规模纳税人销售不动产、货物总收入刚超过500万元,需要变更成一般纳税人吗?
暖暖老师
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提问时间:04/06 20:52
#税务#
你好,税务局没让变更先不需要暂时
阅读 48
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