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个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
暖暖老师
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提问时间:12/14 12:11
#税务#
你好需要企业信息备案的
阅读 38
收藏 0
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
董孝彬老师
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提问时间:12/14 11:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
收藏 0
老师,这里的第三点是什么意思
钟存老师
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提问时间:12/14 11:15
#税务#
就是税务局根据您的成本 算一个计税价格 相当于核定计税依据
阅读 390
收藏 2
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
家权老师
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提问时间:12/14 11:14
#税务#
那个是计入销售费用
阅读 29
收藏 0
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
家权老师
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提问时间:12/14 10:58
#税务#
公司实缴资本有过渡期。 1、依照公司法第二百六十六条规定,设置三年过渡期,自2024年7月1日至2027年6月30日。 2、公司法施行前设立的公司出资期限超过公司法规定期限的,应当在过渡期内进行调整。 3、公司法施行前设立的有限责任公司自2027年7月1日起剩余出资期限不足五年的(意思是认缴的出资期限在2032.6.30前),无需调整出资期限;剩余出资期限超过五年的,应当在过渡期内将剩余出资期限调整至五年内(意思是把认缴期调整截止到2032.6.30)。调整后股东的出资期限应当记载于公司章程,并依法在国家企业信用信息公示系统上向社会公示。 具体解读: 如果老公司注册资本认缴期超过2032.6.30日的, 必须在2027年6.30前办理变更登记,把认缴期调整到2032.6.30前交清。 如果你们注册资本认缴期在2032.6.30日前的,不需要变更登记认缴期
阅读 25
收藏 0
老师好,我公司2024年取得的增值税普通发票,今年2025年12才发现已被对方作废,我们应该怎么处理呀
家权老师
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提问时间:12/14 10:41
#税务#
那么要联系对方重新开,不然就投诉对方恶意作废
阅读 79
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企业25年盈利29万,23年和24年合计亏损27万,25年需要缴纳多少企业所得税
家权老师
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提问时间:12/14 10:40
#税务#
需要交20000*5%的企业所得税
阅读 312
收藏 1
改了法人个人所得税密码,怎么显示未设置密码
暖暖老师
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提问时间:12/14 10:19
#税务#
你好你在哪里设置的这个密码?
阅读 37
收藏 0
公司的办公用品够买发票全部以老板个人名义开回来的,但老板没有领公司工资,可以正常入费用抵扣所得税吗
小菲老师
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提问时间:12/14 10:09
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 27
收藏 0
公司工资报工资,密码忘记了,是法人下载第一张图片个人所得税APP之后去里面设密码吗
董孝彬老师
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提问时间:12/14 09:37
#税务#
您好,不好下载,直接点忘记密码,会记我们重置的,手机会收到验证码,我们改新密码就可以了
阅读 55
收藏 0
个体户名字可以以自己名字为个体户名吗
小菲老师
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提问时间:12/14 09:35
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 28
收藏 0
公告如下: 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/14 08:59
#税务#
您好,是的,执行的。该政策已延续至2027年12月31日,2025年仍有效。具体为:年应纳税所得额100万-300万部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳(实际税负5%)。
阅读 31
收藏 0
企业代关联人甲支付给教育基金会捐赠款,企业如何进行账务处理,如何进行税务申报
朴老师
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提问时间:12/14 02:45
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 808
收藏 3
老板是包工性质,开了一家小规模公司,每次包工没有固定人工,包工一般几个月会雇一些工人,这些工人做工资,申报个税,就可以税前扣除的吧! 用缴纳社保吗
刘艳红老师
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提问时间:12/13 22:33
#税务#
您好,是的,这个就可以抵扣,公司开通了就可以交社保
阅读 36
收藏 0
代扣代缴的员工一年工资不超六万还用做个人所得税汇算清缴吗
刘艳红老师
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提问时间:12/13 22:12
#税务#
您好,不用,不超过12W,不用做汇算清缴
阅读 34
收藏 0
税务师的课和书是配套的吗,不同的老师讲课也是买同样的书吗,
刘艳红老师
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提问时间:12/13 22:01
#税务#
您好,是的, 书都是统一的
阅读 428
收藏 2
我按个税基础免税5000,子女教育4000,给老板做了工资9000,做税前扣除,但老板缴纳社保按最低基数4300,怎么做才能合规合法做到9000呢
刘艳红老师
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提问时间:12/13 21:59
#税务#
您好,这个是免税了,不产生个税了
阅读 39
收藏 0
个人APP代开发票可以作废吗?税款已经交了
刘艳红老师
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提问时间:12/13 21:58
#税务#
您好,可以的,要去窗口退税
阅读 50
收藏 0
请问老师,甲单位是一家医院,上补充医疗,给全体人员上的,都在乙保险公司,但是甲医院根据级别的不同,共四个级别,四个级别上了4中不同的补充医疗保险,请问税务有要求,必须都上同一种的补充医疗保险么?
小锁老师
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提问时间:12/13 21:53
#税务#
您好,这个的话是要求保持一种的
阅读 38
收藏 0
个体工商户开发票的时候不是说不超30万免税吗,为啥还有1%的税率显示在发票上
刘艳红老师
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提问时间:12/13 21:53
#税务#
您好,到时申报填主表第11行,提交就可以, 是不用交税的
阅读 45
收藏 0
请问老师,企业注册登陆自然人电子税务局(扣缴端)需要法人怎么操作?
岳老师
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提问时间:12/13 21:21
#税务#
法人注册、登录之后,需要授权办税人员。然后就可以由被授权的办税人员进行操作了。
阅读 37
收藏 0
我有个预缴11月预缴的 开票早了忘了预缴 核销外经证发现没预缴于是在11月给预缴的 完税证明属期也是11月 主表没有这个数据 附表带出来了 我这种情况附表的本期发生数应该填哪里合适 主表只有原来的余额是没有带出来本期发生额额合计金额
岳老师
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提问时间:12/13 20:57
#税务#
因为只有填在这儿,计算时才能给您减掉呀。
阅读 88
收藏 0
个体工商户30万免征增值税是未开发票收入和开票收入的合计算的这30万吗
董孝彬老师
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提问时间:12/13 20:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
台州这边注册代理记账公司有什么要求?
董孝彬老师
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提问时间:12/13 20:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
老师 我们18 20年都出口过货物 我们是生产企业。近期在海关查看了已经备案进出口权了。本月想出口退税 发现营业执照上没有进出口字样。这样会影响出口和退税吗
董孝彬老师
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提问时间:12/13 20:25
#税务#
您好,我们2018年和2020年都出口过货物,我们是生产企业,近期在海关查到已经备案了进出口权,本月想办出口退税,发现营业执照上没写进出口字样,这样不影响出口和退税,因为现在进出口经营权不是单独证书,海关备案已多证合一,不以执照有没有进出口字样为准,只要海关有备案、电子税务局做了出口退免税备案、我们是增值税一般纳税人,就能出口和退税,如果个别地方要求改经营范围,可以之后去加写货物或技术进出口,先按现有备案和退税资料申报就行,记得要一般纳税人身份,要有报关单和匹配的增值税专用发票信息,按规定留好备案单证,首次申报可能实地核查,准备好场地人员设备证明,如果是委托代理出口要让受托方在次年4月15日前开代理出口货物证明,不然过期开不了,小规模只能免税不能退税,一般纳税人才能退。
阅读 34
收藏 0
11月开出一张53000元普通发票,未收到成本发票,12月升为一般纳税人了,供应商可以直接开专票过来,我用做11月的成本票吗?还是说只能开进普通发票做为11月的成本票?
刘艳红老师
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提问时间:12/13 19:30
#税务#
您好,11月你没有收到发票也没有做账吧
阅读 40
收藏 0
开发票个体工商户多少钱是免税的,所有的税加起来
刘艳红老师
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提问时间:12/13 19:10
#税务#
您好,增值税是季度30W内,经营所得有利润就要交
阅读 57
收藏 0
老师,税务要求把暂估入账的原材料的供应商明细弄出来,可是他们以前入账的时候根本就没有这么去分过,都是汇总算的,我要怎么去解释好呢
刘艳红老师
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提问时间:12/13 18:25
#税务#
您好,现在税务局是要查账还只是要你调增就可以
阅读 48
收藏 0
上游企业为风险纳税人,之前开出的销项发票为异常发票。我司做为下游企业,于2023年12月——2024年3月份这期间取得上游企业的进顶发票变为异常发票,2025年9月4日被当地主管税务局约谈,要求在10月份申报时,把取得异常发票做进项税额转出;10月份申报时,我司未作为进项税额转出,被列为风险纳税人。上游企业于2025年11月下旬解除了风险纳税人风险,税务恢复正常,所有开出的销项发票转为正常发票。我司的主管税务局解除了我司取得进项发票的异常,但仍然要求我司做进项税额转出,更正10月份申报表,填写附表二23a行,在12月份申报时再在附表二23a行填写负数进项税额。那么问题来:增值税可以相抵,但额外产生的附加税怎么处理呢(附加税11.58万元)?我司于2024年4月份后就没有开展业务了,一直都是零申报。老师,请问这种情况,我司该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:12/13 18:02
#税务#
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阅读 450
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想请教你:做内账时,收入、成本、费用里的专用发票的税额有区分出来吗?例1:进了一批货含税金额是113元,对方开了一张专用发票,即不含税金额是100元,税额是13元,那你做成本是113元,还是100元呢?例2:你销售一批商品,含税金额是1130元(包含税额130元在内),那你做收入是1130元还是1000元呢?例3:本月要交增值税及附加税共800元,你是直接计提增值税吗(借营业税金及附加,贷应交税费-增值税),是这样做吗?
郭老师
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提问时间:12/13 17:41
#税务#
分不分都可以你们自己选择 大部分不分 不分开的话分别是113 1130 可以
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