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财务软件
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老师,上月销售收入开票红冲了。我直接在软件上点冲销。是不是就可以。点击冲销不用在红冲分录
易 老师
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提问时间:06/02 17:03
#财务软件#
同学您好,这是一样的
阅读 817
收藏 3
老师你好!我问一下,怎样建电子财务报表
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:50
#财务软件#
你好电子财务报表你直接下载一个,然后填上去就好了。
阅读 727
收藏 3
老师公司刚刚成立,需要做哪些准备工作
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:43
#财务软件#
你好,你可以买一点文具,买一点办公用品,财务这边要购买财务软件电脑。
阅读 741
收藏 3
计提缴纳社保跟收回个人部分的分录怎么做
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:18
#财务软件#
你好,支付的时候,借管理费用-社保-公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷银行存款 然后收回,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保个人部分 银行存款
阅读 1051
收藏 4
展厅设计费入什么费用?
金金老师
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提问时间:06/02 16:10
#财务软件#
您好,销售费用的宣传费
阅读 815
收藏 3
老师,公户里钱不够进货了,法人可以打钱进公户吗?又怎么记账呢?
一鸣老师
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提问时间:06/02 16:02
#财务软件#
借银行存款 贷其他应付款法人
阅读 865
收藏 4
老师你好,这种私车租给法人用的租金怎么入账呢?
郭老师
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提问时间:06/02 15:44
#财务软件#
借预付账款,贷银行放款,然后按月分摊,借管理费用、租金费,贷预付账款。
阅读 773
收藏 0
老师好,金蝶专业版财务软件打印利润表时项目栏里所有文字都是小方框怎么处理
朴老师
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提问时间:06/02 15:34
#财务软件#
同学你好 这个你得找软件售后设置
阅读 749
收藏 3
请问老师,新工厂请人打基坑发生的支出怎么做账
一鸣老师
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提问时间:06/02 15:06
#财务软件#
你好,这个费用计入在建工程
阅读 727
收藏 3
加工费不通过委托加工物资科目做的话,直接出:借:制造费用~加工费!贷银行存款!可以这样可以吗?
新新老师
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提问时间:06/02 14:46
#财务软件#
你好 是发出去加工的不
阅读 868
收藏 4
小规模企业: 3月出的账单 4月才给客户开票 截止6月 款还没收回 请问怎么做账?
新新老师
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提问时间:06/02 14:41
#财务软件#
约定好哪一天收款了吗?
阅读 745
收藏 3
金蝶软件操作, 我的账套启用日期错了 现在我做凭证做不了 我怎么才能改过来?
金金老师
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提问时间:06/02 14:33
#财务软件#
您好,你好! 账套一旦启用,启用日期就不可以更改了。需要重新建账套,重新初始化,重新启用 账套了
阅读 1389
收藏 6
如图上所示问题。拜托拜托老师
wu老师
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提问时间:06/02 14:16
#财务软件#
您好 1.第一年没有现金流量,所以第一年为建设期,2-5为经营期。累计净现金流量0-5分别是,-300,-300,-100,100,300,500;折现的净现金流0-5分别是,-300,0,159.438,142.356,127.104,113.486,合计242.384 2.静态投资回收期=4, 净现值=242.384 现值指数 =未来现金净流量现值/原始投资额现值=542.384/300=1.81 3.净现值大于0,现值指数大于1,该项目可行。
阅读 895
收藏 0
计算该项目各阶段的现金流量并填写相关表格
晓纯老师
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提问时间:06/02 14:09
#财务软件#
稍等一下,正在计算
阅读 616
收藏 3
老师我上月暂估成本这月红冲,麻烦看看我做的对不
小天老师
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提问时间:06/02 13:28
#财务软件#
您好,从明细账看是对的,冲回暂估20万
阅读 828
收藏 3
老师我上个月暂估库存并结转成本,这个月红冲了,200000把正确的成本写了进去,我的明细账我怎么看不懂了???老师帮我看看对不对
郭老师
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提问时间:06/02 13:25
#财务软件#
你好,当时你的分录怎么做的?
阅读 715
收藏 3
金碟软件,开账时间为22年12月,我现在6.1开始录入12月的余额,然后能续着12345月往下做可以吗?
刘倩老师
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提问时间:06/02 11:51
#财务软件#
你好,可以可以这样做。
阅读 723
收藏 3
老师,这笔分录是什么意思
青老师
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提问时间:06/02 11:33
#财务软件#
你好1; 这个 要么就是做错了科目 ; 做红冲; 2. 要么就是 退款的分类
阅读 588
收藏 2
老师,请问多收0.5元,一般纳税人商贸企业如何做账,软件账
一鸣老师
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提问时间:06/02 11:22
#财务软件#
进入营业外收入就可以了
阅读 661
收藏 3
请问用友畅捷通软件预付账款怎么做分录?
易 老师
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提问时间:06/02 10:46
#财务软件#
同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
阅读 828
收藏 3
老师你好,请问公司久不用账户里的钱自动转入不动户了,这如何做账?
刘倩老师
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提问时间:06/02 10:29
#财务软件#
你好,你是有两个账户是吗?
阅读 603
收藏 3
老师记账软件因为汇算清缴 纳税调增 资产负债表和利润表两表对不上。 怎么处理》?????
刘倩老师
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提问时间:06/02 10:11
#财务软件#
你好,,确实是会对不上。没关系
阅读 577
收藏 2
老师您好 金蝶软件的税金及附加只能录入明细科目里,但是余额表里没有明细科目,录入不了,现在怎么办? 求老师讲解
邹老师
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提问时间:06/02 09:54
#财务软件#
你好,是通过凭证的录入,而不是余额表直接录入啊
阅读 811
收藏 3
这题怎么做,哪位大神可以告诉我!
罗雯老师
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提问时间:06/02 09:31
#财务软件#
您好,将报废的残料价值作为低值易耗品摊销的减少,冲减管理费用。 借:现金 240 贷:管理费用-低值易耗品摊销 240
阅读 1373
收藏 6
我公司有几百个客户,每个客户都要在应收账款下设二级科目吗?
新新老师
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提问时间:06/02 09:29
#财务软件#
你好,是的,是这样处理的对的。
阅读 800
收藏 3
老师,请问软件账,往来单位对账单的借方和贷方金额是相等的吗?如果不想等说明什么问题
邹老师
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提问时间:06/02 09:22
#财务软件#
你好,往来单位的借方和贷方,没有必然相等的关系 比如应收账款借方和贷方,一个是收入未收款,一个是已经收到的款项,没有必然相等的关系啊
阅读 631
收藏 0
老师,如何把应付账款和预付账款做平
朴老师
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提问时间:06/02 08:51
#财务软件#
同学你好 应付账款贷方付款 预付账款用发票
阅读 740
收藏 0
老师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
小天老师
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提问时间:06/02 08:12
#财务软件#
您好,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程,是的。 需要管理员的身份初始化,这个操作还是联系金蝶客服来处理,万一点错哪里把我们录入的凭证都删除了,就不好恢复,客服都是专业人士,会帮我们做好备份恢复措施的
阅读 669
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公司有公户跟私户的还有微信的支出要怎么去建账呢
东老师
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提问时间:06/02 01:35
#财务软件#
您好,私户和微信记入其他应付款
阅读 749
收藏 3
请问删除2020.5-2023.5月的所有数据是不是在这个页面
穆易老师
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提问时间:06/01 23:13
#财务软件#
您好! 您可以尝试一下,不同软件的设置不同 根据经验,是不能够的,需要反结账到20年5月,然后逐笔删除相关的分录
阅读 571
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