关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
5所大学教学楼和5所大学宿舍以及2栋图书馆,物业固定资产是管宿舍更好管还是教学楼和图书馆呢,为什么?
小菲老师
|
提问时间:02/03 15:37
#事业单位#
同学,你好 物业固定资产是管宿舍更好管还是教学楼和图书馆呢?? 没有理解你的意思? 你是问计入什么科目吗??要计入固定资产
阅读 596
收藏 3
老师我这是机关单位用预算一体化双分录记账,24年有个工程50万没入固定资产,要在今年补录进资产系统里我会计分录怎么记账呢,去年按 借:事业支出 50 贷:财政补助收入 50
董孝彬老师
|
提问时间:12/30 17:58
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 596
收藏 3
行政事业单位给二级单位转账资金,用途为职工的工资和保险,这应该怎么记账?支出时怎么记账?
宋生老师
|
提问时间:12/24 09:49
#事业单位#
你好借:拨出经费(或相应的支出科目,如人员经费等) 贷:银行存款
阅读 596
收藏 3
公司送给客户一个配件,不收费,①我是否要出库,②我是否要算它的成本到利润表中
文文老师
|
提问时间:11/29 10:43
#事业单位#
要出库 要算它的成本到利润表中
阅读 596
收藏 3
按照财政资金管理要求,我们要对拨付的800万资金使用绩效进行评价,请把你们的财务审计报告交一份过来哈?这个具体是什么意思,没有懂起呢?我现在也没有出审计报告啊?
波德老师
|
提问时间:11/27 20:56
#事业单位#
你好,是哪个部门让你们交财务审计报告?
阅读 596
收藏 3
请问老师挂账发票要怎么做凭证
郭老师
|
提问时间:03/07 15:34
#事业单位#
具体的发生了什么业务的。
阅读 596
收藏 3
请问老师,有了工会必须计提工会经费吗
小菲老师
|
提问时间:02/27 15:19
#事业单位#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 595
收藏 2
24年记账,比如买了电脑2元和办公用品1元,一块开的票,就借办公费3元,贷零余额3元,然后又专门记了一个分录,借固定资产2,贷资产基金2,年终办公费结转到累计盈余科目,现在上面检查说会计科目不规范,不应该使用资产基金,目前买正确的记法是就是借固定资产,贷零余额,25年怎样冲销更正之前的分录呢?
小菲老师
|
提问时间:02/12 08:45
#事业单位#
同学,你好 借:资产基金 贷:累计盈余
阅读 595
收藏 2
老师你好,去年的报销的一笔支出,借:业务活动费用3万,借:其他应收款1万,贷:财政拨款收入3万。预算会计:借:行政支出3万,贷:财政拨款预算收入3万。今年收到退回的1万,并且要上交财政,借:银行存款1万,贷其他应收款1万。借:应交财政款1万贷:银行存款1万,但是应交财政款的借方就有余额了,这个怎么办
朴老师
|
提问时间:01/27 23:00
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 595
收藏 2
教师主控系统可以选这个资产分类吗
apple老师
|
提问时间:11/22 14:41
#事业单位#
同学你好,有没有打错字,是教师,不是 教室主控系统,
阅读 595
收藏 2
老师这比业务这么做对吗?
棉被老师
|
提问时间:01/04 11:17
#事业单位#
我看了分录做了没问题的呀 同学
阅读 595
收藏 2
医院的第三方污水检测费是委托业务还是劳务费
新新老师
|
提问时间:04/03 11:20
#事业单位#
你好,您签订的是什么合同?
阅读 595
收藏 0
你好,这张发票可以用吗
青老师
|
提问时间:10/10 15:36
#事业单位#
你好; 是小规模或者个人开的免税普票 ; 是可以入账哈
阅读 594
收藏 2
老师你好,我是行政单位,今年收到去年挂其他应收款—个人的退款,并已上交国库,财务和预算怎么做账
家权老师
|
提问时间:01/27 17:01
#事业单位#
收到做其他收入,其他预算收入
阅读 593
收藏 2
请问老师,周报表要怎么做,格式是怎么样的
小宝老师
|
提问时间:04/10 09:04
#事业单位#
哦,您涉及到什么数据的周报呢?
阅读 593
收藏 2
老师,存款账户账号报告逾期一个月了?怎么办啊?
刘艳红老师
|
提问时间:02/26 12:32
#事业单位#
您好,这个没事,你现在提交就可以
阅读 592
收藏 0
新合伙人怎么在政务网系统里完成备案。是注册账号吗?
郭老师
|
提问时间:02/05 09:27
#事业单位#
你好,这个是股东从A改成了B吗?
阅读 592
收藏 2
老师这道题怎么做呢
apple老师
|
提问时间:01/10 13:23
#事业单位#
同学你好,我给你解答
阅读 592
收藏 2
合同地址与身份证地址不一样,怎么办怎么报保险
东老师
|
提问时间:12/12 10:42
#事业单位#
你好您指的是什么保险呢?
阅读 592
收藏 2
您好,那以前注册的个体营业执照,没有在经营的,需要去注销吗?
小天老师
|
提问时间:04/03 10:22
#事业单位#
您好,需要注销的,不注销还需要每年税务申报和工商年报的
阅读 591
收藏 2
云会记证书有什么用?
金金老师
|
提问时间:02/24 22:47
#事业单位#
您好,是记账的那个是吧
阅读 591
收藏 0
你好,这个是什么情况啊?
东老师
|
提问时间:03/01 09:52
#事业单位#
你好,看看是不是电脑不能上网呢?
阅读 591
收藏 0
请问老师,出口合同签的是美元,结果打款给的是欧元,现在我们要把钱原路返回,对方告知原账户已注销,需要汇到另外账户,这样有没有风险
家权老师
|
提问时间:03/05 09:02
#事业单位#
你现在不能直接退,必须让对方补齐以下文件: 1. 让对方出具正式书面指令(必须!) 内容要点: 原付款人名称 原付款账号、银行 说明原账户已注销 / 无法使用 明确新收款账户(账户名、账号、开户行、SWIFT) 强调:新账户所有权仍属于原付款客户 必须有:签字 + 盖章 最好做公证 / 使馆认证(金额大一定要) 2. 让对方提供原账户注销证明 银行销户证明 或银行通知函 3. 你们内部要做: 把合同、发票、对方付款水单、对方改账户指令、销户证明 一并交给你的开户行国际业务部审核。 让银行先确认可以退,再操作。 三、最简单判断标准(你直接照这个卡) 只要满足下面任意一条,绝对不能退: 对方只** / 邮件口头说,不给盖章文件 新账户户名和原付款人不一致 银行看了材料说有风险 / 不建议退 对方催得很急,一直催你 “先退再说”
阅读 590
收藏 2
老师:外出其他市培训。城市间交通费,市内交通费如何区分。比如a市-a高铁-b高铁-b市。那么a高铁-b高铁是城市间交通费。那么a市-a高铁,b高铁-b市是什么费用?是走城市间交通费报销还是走市内交通费80元每天包干?
郭老师
|
提问时间:05/21 08:21
#事业单位#
你只要出差期间A到B B到C还有A市内或者B室内的交通都是差旅费 你从公司到火车站这就开始出差了,然后你回公司之前火车站到你公司的这一部分也是差旅费
阅读 590
收藏 2
事业单位,如果2025年发现2024年的重大会计差错,涉及收入费用的,2025年收入费用表的上年数是否需要按更正后的数据编报,还是填报事务所审计过的未经调整的2024年数据?
郭老师
|
提问时间:09/02 15:02
#事业单位#
你反结账修改了吗?没有的话用以前年度盈余调整就是按照之前错误的。没有调整之前的。
阅读 589
收藏 2
政府会计税收滞纳金预算会计怎么做账?
新新老师
|
提问时间:03/24 14:40
#事业单位#
你好 你好! 借其他费用 贷银行存款 预算会计做分录: 借其他支出 贷资金结存…货币资金
阅读 589
收藏 2
事业单位年结账,出资产负债表么?
家权老师
|
提问时间:01/29 10:07
#事业单位#
是的,每个月都要出报表的
阅读 588
收藏 2
财政应返还额度科目市级和县级以下已取消,换成了什么科目呢
朴老师
|
提问时间:03/20 11:58
#事业单位#
财政应返还额度设置财政直接支付、财政授权支付明细科目。年度终了根据本年度财政直接支付预算指标数与实际支出数差额,借记科目下时候财政直接支付,贷记财政补助收入科目
阅读 588
收藏 2
某行政单位发生业务如下:(1)1月16日,为办公室负责人到仓库领用300元的办公物料。(2)1月18日,对附属单位发放烤火费20000元。(3)1月20日,计提研究阶段的研究人员工资150000元,计提开发阶段工作人员工资20000元。(4)1月25日,接受某个人捐赠一台机器设备价值34000元,发生运输费100元。(5)1月26日,获得中央财政拨款到账200000元,款项存入银行。(6)1月29日,外购新式打卡考勤软件系统价值140000元,以银行存款支付。(7)1月31日,将各项业务进行月末结转。怎么为该行政单位编制有关分录?
朴老师
|
提问时间:12/20 10:24
#事业单位#
(1)1 月 16 日,为办公室负责人到仓库领用 300 元的办公物料 财务会计分录 借:业务活动费用 300 贷:库存物品 300 预算会计分录 借:行政支出 - 办公费 300 贷:资金结存 - 货币资金(若以现金支付)或其他相关资金科目(若以银行存款支付等情况)300 (2)1 月 18 日,对附属单位发放烤火费 20000 元 财务会计分录 借:对附属单位补助费用 20000 贷:银行存款 20000 预算会计分录 借:对附属单位补助支出 20000 贷:资金结存 - 货币资金 20000 (3)1 月 20 日,计提研究阶段的研究人员工资 150000 元,计提开发阶段工作人员工资 20000 元 财务会计分录 借:业务活动费用 - 研究人员工资 150000 业务活动费用 - 开发人员工资 20000 贷:应付职工薪酬 170000 预算会计分录 借:行政支出 - 工资福利支出 170000 贷:资金结存 - 货币资金(若当月支付)或应付职工薪酬(若当月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某个人捐赠一台机器设备价值 34000 元,发生运输费 100 元 财务会计分录 借:固定资产 34100 贷:捐赠收入 34000 银行存款 100 预算会计分录 借:其他支出 - 运输费 100 贷:资金结存 - 货币资金 100 (5)1 月 26 日,获得中央财政拨款到账 200000 元,款项存入银行 财务会计分录 借:银行存款 200000 贷:财政拨款收入 200000 预算会计分录 借:资金结存 - 货币资金 200000 贷:财政拨款预算收入 200000 (6)1 月 29 日,外购新式打卡考勤软件系统价值 140000 元,以银行存款支付 财务会计分录 借:无形资产 140000 贷:银行存款 140000 预算会计分录 借:行政支出 - 无形资产购置 140000 贷:资金结存 - 货币资金 140000 (7)1 月 31 日,将各项业务进行月末结转 财务会计分录 借:本期盈余 贷:业务活动费用(上述各项业务活动费用之和) 对附属单位补助费用 其他支出(上述运输费等其他支出之和) 借:财政拨款收入 捐赠收入 贷:本期盈余 预算会计分录 借:财政拨款结转 - 本年收支结转(财政拨款相关收支) 非财政拨款结转 - 本年收支结转(非财政拨款相关收支) 贷:行政支出(上述各项行政支出之和) 其他支出(上述运输费等其他支出之和)
阅读 587
收藏 0
老师您好,请问事业单位(高校)为一般纳税人,给拆迁户盖房子,拆迁户要办房产证,学校给其开具了普通发票,但又没有收入,请问怎样进行账务处理。
朴老师
|
提问时间:12/13 08:43
#事业单位#
发生建筑成本等相关支出时: 借:在建工程 - 拆迁房建设 贷:银行存款等相关科目 房屋完工时: 借:固定资产 - 拆迁房 贷:在建工程 - 拆迁房建设 开具普通发票但无收入时: 借:其他应收款 - 拆迁户 贷:固定资产 - 拆迁房 同时,计算增值税(假设税率为 9%): 借:其他应收款 - 拆迁户 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 若拆迁户支付款项时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 拆迁户
阅读 587
收藏 2
上一页
1
...
385
386
387
388
389
...
444
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问