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转让限售股 怎么计算啊请问
小小霞老师
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提问时间:05/18 08:11
#税务#
你好,转让限售股时,计算主要涉及两个方面:成本和利润。 首先,计算限售股的成本。这通常包括: 发行成本:这是限售股在发行时产生的费用,如发行费用、承销费用等。企业需要按照相关账务处理规定,将这些成本分摊到各期。 持有成本:这主要是限售股在持有期间产生的成本,如资金成本、机会成本等。企业需要根据实际情况,合理估算这部分成本。 转让税费:在限售股转让过程中,企业需要承担一定的税费,如印花税、所得税等。企业需要了解当地的税收政策,并据此计算税费。 然后,将限售股的发行成本、持有成本和转让税费相加,得到限售股的成本合计。 接下来,计算限售股的转让利润。这需要将限售股的转让收入减去限售股的成本合计。限售股的转让收入是通过将转让价格乘以转让数量得到的。 最后,根据税法和政策规定,计算并缴纳相关的税费,如个人所得税、增值税、城建税及附加、教育费附加等。具体的税率和计税依据可能因地区和政策而异,因此企业需要了解当地的税收政策并据此进行计算。
阅读 7177
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#提问#背景,税务查账注销,税务那边说 公司收入少,成本高(人员工资高),年年亏损还发这么多的工资(都是根据银行流水据实做的账),因为这家公司相当于子公司,母公司还有其他控股主体,这个怎么解释啊
小锁老师
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提问时间:06/17 14:16
#税务#
您好,这个的话,可以解释为,我们承担了人员的工资,一个角度看我们是亏损的,但是整体看,我们盈利,这样
阅读 7176
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燃料油消费税税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/17 16:28
#税务#
燃料油的消费税税率为1.2元/升。
阅读 7173
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老师,请问食品卫生安全证书是在那里办
文文老师
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提问时间:06/17 17:47
#税务#
食品卫生安全证书是在市场监督管理局办理
阅读 7173
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在税务局网站报税,是不是只要有网,在哪哪个地点申报都可以,不像个税换电脑申报会不同步吧?
小锁老师
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提问时间:05/18 13:49
#税务#
对的,税务局的话,只要有电脑,有网络,就可以申报
阅读 7173
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一般纳税人给小规模纳税人开专票和普票,对一般纳税人有啥区别吗
小锁老师
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提问时间:05/18 11:02
#税务#
您好,这个是一样的哈,一样的
阅读 7172
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老师,这个第二题和第三题解答一下呢,没看懂
小敏敏老师
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提问时间:06/17 22:49
#税务#
你好,同学,第二题是计算两种方案的每股收益无差别点。第三题是计算息税前利润2000时,两种方案的每股收益,请问哪一点需要具体解释一下?
阅读 7171
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老师,分公司,教育附加税,不能减半征收吗?
东老师
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提问时间:06/17 10:00
#税务#
你好,这个不能减半征收的。
阅读 7171
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老师咨询一下更新23年的个人所得税以后,24年工资这部分要做退款吗
朴老师
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提问时间:06/17 16:31
#税务#
同学你好 这要做的
阅读 7169
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增值税13个点 直接乘0.13就可以了吧
刘艳红老师
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提问时间:06/17 10:44
#税务#
您好, 用不含税的金额来乘
阅读 7169
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一般纳税人,公司注册的时候只注册了一人,实际是家族企业,怎么交所得税
郭老师
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提问时间:05/19 11:11
#税务#
你好,有限公司吗?如果是的话,按照利润来交企业所得税
阅读 7169
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老师,我那个个体户税务登记了,怎么登不进去啊,去哪里开票
郭老师
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提问时间:06/17 19:46
#税务#
全电发票就是在电子税务局 登录的时候出现了什么提示
阅读 7168
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老师,麻烦咨询下,劳务报酬代扣代缴,我们申报是不是选这个
郭老师
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提问时间:06/17 10:24
#税务#
是的对的,就是选择这一个的。
阅读 7168
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1.固定资产下,无形资产都包括那些大类? 2.无形资产使用年限设置多少年
莎莎莎老师
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提问时间:05/18 15:44
#税务#
您好,固定资产主要分为1、房屋建筑物 2飞机轮船、火车、机器、机械和其他生产设备 3余经营活动相关的器具工具家具等 4 飞机火车轮船以外的运输工具 5电子产品 。无形资产一般折旧年限三到十年
阅读 7167
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老师,我们租赁不动产,然后之前是小规模纳税人,现在成为一般纳税人了,那么租赁时候是小规模,现在数电发票税率9%是按5%开具吧
郭老师
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提问时间:05/18 11:06
#税务#
你好,你们租赁进来的还是租赁出去?
阅读 7167
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老师,如果员工工资是7万,按工资薪金所得和劳务报酬所得,个税分别是多少呀,工资薪金所得的五险一金扣除比例是520元,
青老师
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提问时间:08/12 16:10
#税务#
你好 ; 劳务报酬所得是先预交个税的; 按 7万不含税金额 *(1-20%)*40%-7000; ; 个税 综合所得 = (7万 -累计扣除费用 - 520 )来考虑的; 你先看看你有多少金额
阅读 7165
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老师,我这会公司注销,我这会填表显示这个我和所得税表是一样的,汇算清缴表报不过去怎么办?
耿老师
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提问时间:05/18 17:58
#税务#
您好,人数填写1 资产总额填写0.01
阅读 7164
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想问一下,企业汇算清缴的时候,办公家具(办公桌等固定资产)是在资产折旧表中的“与生产经营活动有关的器具、工具、家具”填列吗
邹刚得老师
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提问时间:05/18 15:04
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 7164
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建筑安装9%是属于增值税申报表项的9%的货物及加工修理修配劳务吗?
bamboo老师
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提问时间:06/17 22:02
#税务#
您好 建筑安装9% 不是属于增值税申报表项的9%的货物及加工修理修配劳务 是附表一9%税率的服务、不动产和无形资产
阅读 7163
收藏 4
公司税务异常,电子税务局无法登陆,只有营业执照怎样判断是一般纳税人还是小规模
刘艳红老师
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提问时间:06/17 10:53
#税务#
您好, 营业执照上面看不出来的,你可以看他开的发票
阅读 7163
收藏 30
老师好,我们公司汇算清缴利润总额负二十二万,填了调整项目后,结果还要补七万多的税,这是为什么呀
邹刚得老师
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提问时间:03/04 09:56
#税务#
你好,纳税调增的金额是多少呢?
阅读 7163
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老师我社保交5个人 个税报10个人 就是其中5个没有交社保的 怎么办 到时候会不会说个税个社保人数不匹配
小锁老师
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提问时间:06/17 16:38
#税务#
您好,这个的话,这个是可能是会说的,这个是
阅读 7162
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老师您好,建筑行业的税负率是多少?
郭老师
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提问时间:05/18 07:35
#税务#
你好增值税税负3%左右
阅读 7162
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老师2023年车船税最新优惠政策有哪些 在线
玲老师
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提问时间:05/23 13:53
#税务#
你好 车船税2023年新政策是什么样的? 【1】减免政策 ①对节能汽车,减半征收车船税;对新能源车船免征收车船税;捕捞、养殖渔船免征。 ②在一个纳税年度内,已完税的车船发生被盗抢、报废等情况,纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税凭证,向纳税所在地的主管税务机关申请退税。 ③若车的质量不达标被退回,纳税人可以申请退还车船税,金额为自退货月份起至该纳税年度终了期间的税款。 ④如果车主重复缴纳税款,比如保险机构重复收取车船税或当地税务机关重复收取车船税,对于重复多交的部分可以申请退税。 ⑤依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。 ⑥军队、武装警察部队专用的车船;警用车船。 ⑦悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶。 【2】缴纳时间确认 ①车船税按年收取,纳税年度为公历1月1日至12月31日。该年只能缴纳该年的车船税,不可提前缴纳明年的。 ②该年(2023年)未缴纳车船税则会在明年(2024年)1月1日产生滞纳金。 ③新车则按上牌时间折算后按月收取。 【3】未缴纳后果 ①在规定期限内交纳车船税,车主需要交纳滞纳金,滞纳金从滞纳税款之日起按日加收万分之五收取。其计算公式为:滞纳金=应缴纳税款×5×滞纳天数。 ②未在规定期限内交纳车船税的,可能会处以2000以下的罚款;情节严重的,可以处2000以上10000以下的罚款。 ③车辆年审需要提交车船税证明单据,所以不交车船税,可能会导致车辆无法年审。 ④车船税不交,就无法年审,年审没通过,保险自然也会失效。
阅读 7162
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在广州**买的社保,医疗保险统筹部分金额显示是0是怎么回事
venus老师
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提问时间:06/18 22:37
#税务#
医保统筹支付为0可能是由于用户的医保是属于城镇居民医疗保险,而城镇居民医疗报销进行医保报销是有一个起付线的,若是产生的医疗费用没有达到起付线的标准,那么是无法进行医保统筹支付的,产生的医疗费用是需要由用户个人自行承担
阅读 7161
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老师,我们公司是设计服务的,向境外提供跨境服务,是不是可以适用增值税零税率政策。实际收到款增值税申报表要怎么填?
郭老师
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提问时间:06/17 21:26
#税务#
对的 附表一免税销售服务里面填写 然后减免明细表最后一行里面填写
阅读 7161
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一家公司的法人,还能再去担任另外一家公司的工商联络员吗?
小锁老师
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提问时间:06/17 21:45
#税务#
您好,这个是可以的,不影响
阅读 7161
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请问老师,选项C,单位购买化妆品用于某次活动中抽奖给消费者的,请问可以取得化妆品的专票吗?
暖暖老师
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提问时间:06/17 11:12
#税务#
单位购买化妆品用于某次活动中抽奖给消费者的,请问可以取得化妆品的专票,但是赠送时需要视同销售
阅读 7160
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老师月末了,外贸企业将要退税的进项税怎么做分录呀?
郭老师
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提问时间:06/17 10:45
#税务#
借其他应收款、贷应交税费,应交增值税、出口退税。
阅读 7159
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单选题:甲公司本年取得主营业务收入3000万元,其他业务收入1500万元,当年业务招待费50万元。该企业当年度企业所得税汇算清缴中业务招待费支出应调整的应纳税所得额() A 调增27.5 B 调增48 C 调减27.5 D 调减22.5
小林老师
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提问时间:06/16 18:18
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 7159
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