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学校学业水平考试,教育局委派人员来我校辅助工作,需要支付人家学考补助,这要怎么入账
文文老师
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提问时间:06/11 11:03
#事业单位#
可计入管理费用-劳务费或福利 费
阅读 515
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我们学校利润表没有营业成本这个数据,在申报企业所得税的时候,营业成本这边不填还是填费用数据?
文文老师
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提问时间:01/08 11:22
#事业单位#
营业成本这边不填
阅读 515
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老师,我想请问一下医院有2个或者多个固定资产需要进行合并,那么我想知道如何写会计分录,并且合并后的固定资产原值怎么确定?比如医院有一个氧气负压系统原值10000元,累计折旧5000元,账面价值5000元。另外一个氧气负压系统8000元,累计折旧4000元,账面价值4000元,这两个系统进行固定资产合并,怎么写会计分录,以及合并为一个氧气负压系统后,这个氧气负压系统的原值为多少?
小林老师
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提问时间:08/31 16:52
#事业单位#
你好,固定资产合并?按不同价格单独体现就行
阅读 514
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请问老师,纵向的项目,绩效可以给派遣的人员发放么?通过派遣公司么?谢谢。
新新老师
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提问时间:02/28 11:07
#事业单位#
你好 主要看你们合同约定 和公司签订合同就是给公司
阅读 514
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老师,我们是公立医院,是个区中医医院,又管了个社卫中心。社卫中心帐务独立,但还是医院财务作帐。想问比如我们这些财务,管理人员能从社卫中心再领份绩效吗,因为我们为这个社卫中心工作了。
晓儿老师
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提问时间:05/08 20:14
#事业单位#
如果为社卫中心工作确实超出了本职工作范围,形成长期固定的额外工作是可以的。
阅读 513
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老师,年底结转费用科目怎么做
晶晶月老师
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提问时间:04/06 01:34
#事业单位#
你好,正在解答中请稍等。
阅读 513
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老师,计提工会福利后,然后拿发票报销的时候如何做账呢?
邹老师
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提问时间:03/21 19:14
#事业单位#
你好,计提工会福利,你所做的分录是?
阅读 513
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这道题怎么做呢呢呢呢吗
何老师(apple)
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提问时间:03/18 17:41
#事业单位#
你好! 没看到题目呢,没法帮到你。
阅读 513
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推拉式黑板和视频展可以计入教学仪器吗
家权老师
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提问时间:11/30 10:24
#事业单位#
可以的,没问题的哈
阅读 512
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以下是本公司销售进货数据、怎么做账怎么写凭证
小菲老师
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提问时间:04/25 14:05
#事业单位#
同学,你好 都有开发票吗??你有供应链系统吗?
阅读 511
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一家公司两人各投资15%的股份,总共是30%,合同已经签了,之前的应收应付不参与之后的投资分红但是合同上发现漏了一项应收,且签完之后已经到款了,这笔款怎么安排?
青老师
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提问时间:03/06 17:43
#事业单位#
你好; 你之前应收账款有余额 借方挂着的吗 ? 才好判断的
阅读 511
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这个怎么回事,从价计征的面积填的0,从租计征填了数字后就这样显示
董孝彬老师
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提问时间:06/16 20:52
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 510
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您好,我想请问一下 行政一级单位,专项资金修缮固定资产50万,分批付给二级单位,二级单位付给工程。 后财政评审56万,工程单位开票56万,但只能付款50万。 这个一级单位入固定资产,怎么做账?
夕夕老师
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提问时间:04/06 19:39
#事业单位#
同学您好,请稍等稍等哦
阅读 510
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老师 涉及到大额资金付款的会议记录每笔业务都要附吗? 一个月一张放在凭证最前面装订行不行
文文老师
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提问时间:05/15 09:15
#事业单位#
一个月一张放在凭证最前面装,可以的
阅读 509
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某行政单位发生业务如下:(1)1月16日,为办公室负责人到仓库领用300元的办公物料。(2)1月18日,对附属单位发放烤火费20000元。(3)1月20日,计提研究阶段的研究人员工资150000元,计提开发阶段工作人员工资20000元。(4)1月25日,接受某个人捐赠一台机器设备价值34000元,发生运输费100元。(5)1月26日,获得中央财政拨款到账200000元,款项存入银行。(6)1月29日,外购新式打卡考勤软件系统价值140000元,以银行存款支付。(7)1月31日,将各项业务进行月末结转。怎么为该行政单位编制有关分录?
朴老师
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提问时间:12/20 10:24
#事业单位#
(1)1 月 16 日,为办公室负责人到仓库领用 300 元的办公物料 财务会计分录 借:业务活动费用 300 贷:库存物品 300 预算会计分录 借:行政支出 - 办公费 300 贷:资金结存 - 货币资金(若以现金支付)或其他相关资金科目(若以银行存款支付等情况)300 (2)1 月 18 日,对附属单位发放烤火费 20000 元 财务会计分录 借:对附属单位补助费用 20000 贷:银行存款 20000 预算会计分录 借:对附属单位补助支出 20000 贷:资金结存 - 货币资金 20000 (3)1 月 20 日,计提研究阶段的研究人员工资 150000 元,计提开发阶段工作人员工资 20000 元 财务会计分录 借:业务活动费用 - 研究人员工资 150000 业务活动费用 - 开发人员工资 20000 贷:应付职工薪酬 170000 预算会计分录 借:行政支出 - 工资福利支出 170000 贷:资金结存 - 货币资金(若当月支付)或应付职工薪酬(若当月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某个人捐赠一台机器设备价值 34000 元,发生运输费 100 元 财务会计分录 借:固定资产 34100 贷:捐赠收入 34000 银行存款 100 预算会计分录 借:其他支出 - 运输费 100 贷:资金结存 - 货币资金 100 (5)1 月 26 日,获得中央财政拨款到账 200000 元,款项存入银行 财务会计分录 借:银行存款 200000 贷:财政拨款收入 200000 预算会计分录 借:资金结存 - 货币资金 200000 贷:财政拨款预算收入 200000 (6)1 月 29 日,外购新式打卡考勤软件系统价值 140000 元,以银行存款支付 财务会计分录 借:无形资产 140000 贷:银行存款 140000 预算会计分录 借:行政支出 - 无形资产购置 140000 贷:资金结存 - 货币资金 140000 (7)1 月 31 日,将各项业务进行月末结转 财务会计分录 借:本期盈余 贷:业务活动费用(上述各项业务活动费用之和) 对附属单位补助费用 其他支出(上述运输费等其他支出之和) 借:财政拨款收入 捐赠收入 贷:本期盈余 预算会计分录 借:财政拨款结转 - 本年收支结转(财政拨款相关收支) 非财政拨款结转 - 本年收支结转(非财政拨款相关收支) 贷:行政支出(上述各项行政支出之和) 其他支出(上述运输费等其他支出之和)
阅读 509
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请问失业保险单位代扣时多扣了,支付时是按正确金额缴纳的,这个月补发时怎么记账。 计提时是借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
小菲老师
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提问时间:03/06 12:29
#事业单位#
同学,你好 差额补计提
阅读 509
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事业单位做一个特色功能室51万,其中包括软件20万,桌椅摄像机服务器等设备20万,网线0.2万,电源线0.3万,其他辅材0.2万,安装调试0.3万,吊顶玻璃等装修10万,现已经完成验收,支付45.9万,剩5.1万质保金(质保满一年后完成支付),对“网线0.2万,电源线0.3万,其他辅材0.2万,安装调试0.3万,吊顶玻璃等装修10万”如何记账?
朴老师
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提问时间:11/26 16:43
#事业单位#
购入时的会计处理(假设采用双分录核算) (1)对于网线、电源线、其他辅材: 财务会计分录: 借:在建工程 - 设备安装工程(0.2 + 0.3 + 0.2)0.7 万 贷:银行存款(实际支付金额)0.7 万 预算会计分录: 借:事业支出 - 项目支出 - 设备安装支出 0.7 万 贷:资金结存 - 货币资金 0.7 万 (2)对于安装调试费用: 财务会计分录: 借:在建工程 - 设备安装工程 0.3 万 贷:银行存款 0.3 万 预算会计分录: 借:事业支出 - 项目支出 - 设备安装支出 0.3 万 贷:资金结存 - 货币资金 0.3 万 (3)对于吊顶玻璃等装修: 财务会计分录: 借:在建工程 - 装修工程 10 万 贷:银行存款(实际支付金额)10 万 预算会计分录: 借:事业支出 - 项目支出 - 装修支出 10 万 贷:资金结存 - 货币资金 10 万 验收合格后的会计处理(假设全部转入固定资产核算) (1)将设备安装工程相关支出转入固定资产: 财务会计分录: 借:固定资产 - 设备及安装(0.7 + 0.3)1 万 贷:在建工程 - 设备安装工程 1 万 (2)将装修工程相关支出转入固定资产: 财务会计分录: 借:固定资产 - 装修 10 万 贷:在建工程 - 装修工程 10 万 质保金的会计处理 (1)在支付 45.9 万时,已经将全部金额计入在建工程和事业支出等科目,对于质保金部分,暂时不需要额外的账务处理。 (2)质保期满支付质保金时: 财务会计分录: 借:在建工程(如果需要调整资产价值,假设质保金用于质量相关的维修等最终符合资产入账条件)或费用科目(如果质保金用于质量问题维修等不符合资产入账条件)0.51 万 贷:银行存款 0.51 万 预算会计分录: 借:事业支出 - 项目支出(具体明细根据用途)0.51 万 贷:资金结存 - 货币资金 0.51 万
阅读 508
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老师,申报保险都什么流程。而且怎么交费
venus老师
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提问时间:04/03 16:35
#事业单位#
你是指申报社保 吗,同学
阅读 508
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2020年根据那曲市教育体育局《关于调整2019年教育“三包”经费预算指标的通知》那教指【2020】5号文件调减2019年预算指标43,400.00元。2019年已按预算指标全额列入财政拨款收入,2020年账务处理为: 3月9#凭证做收入 财务会计分录为: 借:零余额账户用款额度43,400.00 贷:财政拨款收入-三包及营改拨款收入-三包拨款收入-其他拨款收入43,400.00 预算会计分录为: 借:零余额账户用款额度43,400.00 贷:财政拨款预算收入-一般公共预算拨款收入-基本支出收入-人员经费43,400.00 3月10#凭证做上缴调减指标 财务会计分录为: 借:业务活动费用-对个人和家庭的补助费用-三包及营改对个人和家庭补助-三包对个人和家庭补助-拨出经费43,400.00 贷:零余额账户用款额度43,400.00 预算会计分录为: 借:事业支出-财政拨款支出-一般公共预算拨款支出-基本支出-人员经费43,400.00 贷:零余额账户用款额度43,400.00
穆易老师
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提问时间:02/09 21:52
#事业单位#
您好!有什么可以帮助您
阅读 508
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事业单位的非财政拨款的专项资金和非财政非专项资金月末和年末怎么进行结转呢?
朴老师
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提问时间:01/08 11:09
#事业单位#
非财政拨款专项资金结转至「非财政拨款结转」,非财政非专项资金结转至「其他结余」,年末分别按规则处理。 一、 月末结转(区分专项资金 / 非专项资金) 非财政拨款专项资金(限定用途) 收入结转: 借:事业收入 / 上级补助收入 / 附属单位上缴收入等(专项资金部分) 贷:非财政拨款结转 — 本年收支结转 支出结转: 借:非财政拨款结转 — 本年收支结转 贷:事业支出 / 其他支出等(专项资金部分) 非财政非专项资金(非限定用途) 收入结转: 借:事业收入 / 上级补助收入 / 附属单位上缴收入等(非专项资金部分) 贷:其他结余 支出结转: 借:其他结余 贷:事业支出 / 其他支出等(非专项资金部分) 二、 年末结转(关键区分) 非财政拨款专项资金 第一步:将「非财政拨款结转 — 本年收支结转」余额转入「非财政拨款结转 — 累计结转」。 第二步: 项目完成:剩余资金按规定留归本单位使用的,转入 非财政拨款结余 — 结转转入;需上缴的,冲减累计结转。 项目未完成:余额继续留在「非财政拨款结转 — 累计结转」,下年继续使用。 非财政非专项资金 将「其他结余」余额转入 非财政拨款结余 — 累计结余;如为借方余额,直接冲减累计结余。
阅读 507
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行政单位会计记录中,2024年的账目记错了二级项目,金额正确,2025年会计差错更正应该怎么做
朴老师
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提问时间:08/03 16:44
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 507
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当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
文文老师
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提问时间:06/19 09:17
#事业单位#
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以的
阅读 507
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老师,你好!我想问下,员工手术加治疗期间的病假工资是怎么计算的,谢谢+
郭老师
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提问时间:01/09 11:34
#事业单位#
连续工龄不满2年的,按本人工资的60%计发; 连续工龄满2年不满4年的,按本人工资70%计发; 连续工龄满4年不满6年的,按本人工资的80%计发
阅读 507
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篮球场计入固定资产什么类别
邹老师
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提问时间:11/29 08:12
#事业单位#
你好,单位的固定资产,都有哪些类别呢?
阅读 507
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老师,支付劳务费,要求对方开发票,是按应发开还是实发开?劳务费需要对方提供发票的政策文件是哪个?
文文老师
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提问时间:10/28 15:27
#事业单位#
你好,是按应发开具。有发票才能税前扣除
阅读 506
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事业单位非财政拨款结转-累计结转转入非财政拨款结余-结转转入,那非财政拨款结余-结转转入需要再次结转吗?结转的话是转入哪个科目了呢?这种结转是月末进行还是年末才结转呢?
朴老师
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提问时间:10/16 12:57
#事业单位#
非财政拨款结余 - 结转转入需再次结转,年末转入 “非财政拨款结余 - 累计结余”,月末不结转,仅年末操作。
阅读 505
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你好,老师,这两笔一笔收一笔支出,我直接对抵后剩余的钱存银行这样怎么做账
宋生老师
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提问时间:10/14 10:58
#事业单位#
你好你收到了什么业务的款
阅读 504
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老师,请问,医保和社保能不能中断2个月呢,有啥影响没得
宋生老师
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提问时间:03/05 10:12
#事业单位#
你好,中断是可以中断,但是有的地方你如果要用的话必须要连续满半年才能够用。
阅读 504
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跨省没有买车票,打哈罗顺风车,无发票,差旅费怎么报销
郭老师
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提问时间:04/05 11:10
#事业单位#
你好,用他支付的证明来做,但是这个没法抵扣所得税的。
阅读 504
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请问行政事业单位代缴个人公积金5000元,单位缴5000元,预算会计怎么做会计分录?金额多少?
金金老师
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提问时间:03/18 11:47
#事业单位#
您好,同学,从工资中代扣公积金,财务会计借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人公积金(先交公积金后发工资)或者其他应付款-个人公积金(先发工资,后交公积金)。预算会计无。代缴公积金,财务会计:借:其他应收款(其他应付款)=个人公积金,借应付职工薪酬-单位公积金,贷银行存款等。预算会计:借行政支出,贷资金结存-货币资金等
阅读 504
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