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老师好,我们是建筑业, 现在一般纳税人简易计税按照3%预交税款?
一鸣老师
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提问时间:10/26 10:03
#建筑#
是的,异地施工是那样的
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建筑公司,总包方代发工资,我们提供工资表怎么做分录?
易 老师
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提问时间:10/25 20:37
#建筑#
学员朋友您好,,借:主营业务成本-工资科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷应收账款
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老师,我们公司支付给**在我们单位的负责人款项,是否要收取个人所得税
刘倩老师
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提问时间:10/21 16:06
#建筑#
你好!是要代扣代缴个税
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老师,企业所得税A表季末人数按照什么填呢
郭老师
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提问时间:10/16 17:45
#建筑#
第三季度分别看六月份和九月份的工资表。
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设备租赁服务带司机的话是开9%专票吗,开票内容要写什么呢?
一鸣老师
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提问时间:09/20 10:43
#建筑#
就是开其他建筑服务
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建筑公司想开分公司,纯粹是用来买社保的,是独立核算好还是非独立核算好
暖暖老师
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提问时间:09/07 15:44
#建筑#
你好,只缴纳社保就field独立核算,用的是这个分公司的名义
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一年转多少钱到法人账户比较合理?请郭老师继续解答刚才那个问题
郭老师
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提问时间:09/04 09:46
#建筑#
建议在250万以内 每次不要超过5万
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老师个人代开了普通发票,施工地址是:邯郸涉县龙西工业园,但是写错了,写成:邯郸涉县陇西工业园了,龙字写成陇字了,这个发票能用吗?
东老师
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提问时间:08/31 12:10
#建筑#
您好, 这个发票肯定是不能用的
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想问一下,建筑行业室内装修的,目前是按照9%正常计税抵扣进项的,可以开3%的材料普票吗
新新老师
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提问时间:08/07 09:58
#建筑#
你好,一般纳税人对外开材料的3%开不了。
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如果不同时期的工地管理费和财务费用怎么分配?
青老师
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提问时间:08/04 16:52
#建筑#
你好; 这个是要分摊工地发生的待摊费用吗
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老师,你好建筑企业采取简易计税的项目,增值税申报的时候由于没有取得分包发票没有扣除分包款, 后面取得分包发票能扣除分包款吗
金金老师
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提问时间:06/12 20:22
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
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老师你好!请问建筑公司申报个税,公司平时不发工资,都是年底一次发放,怎么申报个税,是到发放的时候申报,把时间往前填,比如12月份才申报个税,平时没有申报,12月份申报的时候写入职时间为1月,是这样吗
青老师
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提问时间:06/08 16:32
#建筑#
你好1; 你们 是支付的次月报个数的 ; 没有支付的时候 先做申报的; 实际是12月; 就写12月日期哈
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老师你好,收到营业外收入是否作如下分录? 借 银行存款 贷 营业外收入(是否营业外收入在借方用负数冲)?
小菲老师
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提问时间:05/30 15:23
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的 借 银行存款 贷 营业外收入
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老师,建筑劳务公司,简易计税,预缴税款分录如何写
新新老师
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提问时间:05/04 15:43
#建筑#
你好,。你好,直接用简易计税就行,借应交税费,简易计税贷银行存款。
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老师,请问下清理往来的时候对方21年就开票了,这边没收到发票没入账,发票原件现在找不着了,对方发了一张图片,我能打印出来入账不?
刘倩老师
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提问时间:04/25 10:16
#建筑#
你好,可以的,可以用复印件入账。
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老师,您好,请问建筑机械租赁的话一般人力,耗油,机械占比是多少?
易 老师
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提问时间:10/28 09:18
#建筑#
筑施工企业人工,材料,机的占比是多少,材料占比60%,人工25%,机械占比15%,
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房开企业欠我老板的工程款,用房子抵工程款,相当于以前我老板买了几套房子,今年年底房产证才下来,我想购买一套,房产证可以随时过户么?需要注意哪些事项呢?
木木老师
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提问时间:12/31 13:29
#建筑#
你好,同学, 工抵房,可以正常购买,房产证是统一办理的。 你需要确定他之前办了房产证没有,如果办理了你相当于是二手房购买。如果没有,你就是按一手房办理就可以了。
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老师,你好,我们是建筑**方,现需要采购钢材,是不是要以被**公司的名义签合同,付款,发票也是开给被**方,保证四流一致才没有风险呢?
金金老师
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提问时间:07/26 15:43
#建筑#
您好,对的,理解的正确
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老师好!砖渣,石粉销售的税率是多少?是不是13%和3%都可以开?
易 老师
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提问时间:12/08 18:30
#建筑#
学员您好,是的,对的
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建筑公司,工资只发5人,然后社保交了20个人。账务与税务怎么处理?
郭老师
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提问时间:09/30 15:22
#建筑#
你好,其他的都是**的吗?
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老师,我们是**方,在采用简易计税的时候,我们可以和被**方签订劳务分包合同吗?
王超老师
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提问时间:09/11 09:06
#建筑#
你好 可以签订的,但是你的进项依旧也不可以抵扣的
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工程施工结转成本的时候金额是按照开票金额结转还是按照付款的合同成本金额结转
一鸣老师
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提问时间:09/27 16:59
#建筑#
是按照合同的完工进度结转,不能全部都结转
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工程已付款未付款表格有吗?怎么制作更合理有没有模板?
软软老师
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提问时间:01/02 01:55
#建筑#
同学 你好 很高兴为你解答 你可以在学堂里面excel 模块里面查找哦
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老师,甲公司和乙公司签了施工合同,乙和丙签了劳务分包合同,现在丙开3%专票给乙,乙要开9%专票给甲,请问这中间预交税金怎么操作?怎么抵扣?
易 老师
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提问时间:11/03 14:59
#建筑#
应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款
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你好,老师。我们买了一个小规模公司,开了一份前期的工程款发票。在月底结转成本时,当月成本票没有开回来,我是暂估的,这个月月底结转成本我应该怎么结呀?
朴老师
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提问时间:09/19 15:46
#建筑#
如果当月成本票没有开回来而进行暂估,月底结转成本可以按照以下步骤进行: 一、暂估成本 确定暂估金额:根据前期工程的实际情况以及与供应商的约定等,合理估计尚未取得发票的成本金额。 进行账务处理: 借:工程施工 — 合同成本(暂估成本) 贷:应付账款 — 暂估应付账款 二、月底结转成本 按照工程进度或完工比例等确定应结转的成本金额。假设本月应结转成本为 A 元,其中暂估成本占 B 元(B 为暂估成本在应结转成本中的比例部分)。 账务处理: 借:主营业务成本 A 贷:工程施工 — 合同成本 A 此时,主营业务成本中包含了暂估的成本部分。 三、收到成本发票后的处理 先红字冲回暂估凭证: 借:工程施工 — 合同成本(暂估成本)(红字) 贷:应付账款 — 暂估应付账款(红字) 再根据收到的发票进行正确的账务处理: 借:工程施工 — 合同成本(发票金额) 贷:应付账款等(实际应付款科目)
阅读 699
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小微企业一般纳税人一月份签订的工程合同,应该什么时间交印花税?
文文老师
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提问时间:03/27 09:41
#建筑#
按印花税法,合同签订的次月申报
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劳务报酬3000元,预交个人所得税=(3000-800)×20%,在计算年度个人所得税为啥变成3000×(1-20%)
宋老师2
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提问时间:03/11 19:03
#建筑#
你好!你这个在哪儿看到的。年度是按综合所得了
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老师:我们的一个项目收到预付款10080133.76元。甲方没要求我们给开票。现在这笔款项我们做 借:银行存款 贷预收账款 这笔款项我们没有开发票需不需要预缴税款呢?
风
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提问时间:03/01 16:25
#建筑#
同学你好,建筑行业需要预交增值税的
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建筑业跨年专票开错怎么办?
小天老师
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提问时间:02/19 08:35
#建筑#
您好,红冲发票后再重新开发票就可以了
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老师你好,能帮我看下这张发票交税的话需要交多少税款
王雁鸣老师
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提问时间:02/18 01:46
#建筑#
同学你好,需要缴纳增值税3856.63元。城建税等附加税为增值税的6%。
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