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银行自助回单服务费费用是放管理费用还是财务费用
家权老师
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提问时间:04/28 11:28
#事业单位#
你好,那个计入财务费用
阅读 590
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老师我是事业单位报销一张名头不是我单位的发票,但是我单位发生的费用3300怎么办
郭老师
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提问时间:11/28 09:16
#事业单位#
你好,你有实际业务的证明吗?
阅读 590
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事业单位,财政拨款年底做决算,财务会计里有一项缴纳个人社保公积金费用不对,可不可以先结账,然后反记账再调?
东老师
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提问时间:01/05 07:34
#事业单位#
您好,没有问题 可以这么做的。
阅读 590
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销售10台与废铁没啥区别的旧注塑机,销售发票应该怎么开?
一鸣老师
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提问时间:03/28 15:40
#事业单位#
跟购进一样的税目,只是名称加个旧字。
阅读 590
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行政单位2021年垫付的工程款挂的“应收账款”科目,到了2025年,发现那个施工方早就找不到了,这笔4万元的垫付款确定收不回来了。现在需要调账。应该如何做会计分录?债权核销流程?
董孝彬老师
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提问时间:09/30 17:32
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 589
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老师好,单位办会需要给酒店预付款,这个填了用款申请单,也没开具发票,然后付剩下款项填报销单是填全款还是尾款呢,发票是开的全款
宋生老师
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提问时间:11/29 10:18
#事业单位#
你好,这个是填尾款就可以了。
阅读 588
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市司法局的职工根据文件去县里开展纪律作风调研工作,回来的伙食费用怎么报销
刘艳红老师
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提问时间:11/25 21:06
#事业单位#
您好,这个计入差旅费里面
阅读 587
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请问老师挂账发票要怎么做凭证
郭老师
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提问时间:03/07 15:34
#事业单位#
具体的发生了什么业务的。
阅读 587
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预付的机械款,是不是用应付科目还比较好,用应付还是其他应付款
艳子老师
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提问时间:03/23 14:56
#事业单位#
您好,这个应付科目比较好
阅读 587
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某事业单位发生以下业务:1月29日,外购新式打卡考勤软件系统价值250000元,以财政拨款直接支付。1月31日,将自行研发无形资产发生的研究阶段费用转入相关费用。怎么根据以上内容写分录?
东老师
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提问时间:12/27 10:53
#事业单位#
1. 1月29日外购打卡考勤软件系统: - 财务会计分录: - 借:无形资产——打卡考勤软件系统 250000 - 贷:财政拨款收入 250000 - 预算会计分录: - 借:事业支出——财政拨款支出 250000 - 贷:财政拨款预算收入 250000 2. 1月31日将自行研发无形资产研究阶段费用转入相关费用: - 财务会计分录: - 借:业务活动费用(假设该无形资产用于业务活动,若有其他用途,对应调整科目) - 贷:研发支出——研究支出 - 预算会计:由于研究阶段费用在发生时已按收付实现制做过预算会计处理,此时不做分录。
阅读 586
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请问老师乡镇医院的账目报表是什么表?应该不是资产负债表利润表吧?属于福利行业吗?
金金老师
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提问时间:04/03 20:49
#事业单位#
您好,对的,这确实属于福利的哈
阅读 586
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公司把我开了叫我去签合同才把钱补给我,要注意些什么
艳子老师
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提问时间:03/03 11:43
#事业单位#
同学,你好,把合同多看一下,对你没什么不利的就可以
阅读 586
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一般纳税人差额计税后,是不是不可以抵扣进项
新新老师
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提问时间:03/20 16:50
#事业单位#
是的,不能抵扣进项税额。
阅读 586
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老师,我们医院租其他单位的房子,交了5万押金,当时出租房给我们开了个收据。现在我们要收回押金,应该怎么操作。
波德老师
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提问时间:12/19 20:45
#事业单位#
你好,让对方把5万押金给你们打过来。
阅读 585
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老师您好,我现在在填写税务局资产负债表,想请问,资产这部分只有一个货币资金是27600元,负债部分是应付账款970元和其他应付款100元;为了资产负债➕所有者权益,那我剩余的26530元是应该填入到所有者权益中的未分配利润中嘛
朴老师
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提问时间:01/04 10:09
#事业单位#
在资产负债表中,资产和负债的增加或减少会影响所有者权益。货币资金属于资产,应付账款和其他应付款属于负债。根据会计规则,资产和负债的变动会影响所有者权益。 从你给出的信息看,你的货币资金是27600元,而负债的应付账款是970元,其他应付款是100元。将这些数字填入资产负债表后,你的资产会超过负债的部分(即未分配利润)是26530元(27600元 - 970元 - 100元 = 26530元)。 因此,你的26530元应该填入所有者权益中的未分配利润栏位。这表明你的企业在此期间有26530元的利润,但还没有向股东分配。
阅读 585
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老师这比业务这么做对吗?
棉被老师
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提问时间:01/04 11:17
#事业单位#
我看了分录做了没问题的呀 同学
阅读 585
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老师,请问下,去年第四季度我单位收到一笔项目款40万,开普票40万,不含税39603 .6,税3960.4。收款时我记账借:银行存款40,贷:其他应收款40。预算会计我是记收入时我是否要把税额扣除呀?
棉被老师
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提问时间:01/03 09:33
#事业单位#
一般是事业单位预算会计收入是含税的哈
阅读 585
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医院的第三方污水检测费是委托业务还是劳务费
新新老师
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提问时间:04/03 11:20
#事业单位#
你好,您签订的是什么合同?
阅读 585
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请问现在清盘还是需要税控盘吗?我们税控盘到期要续费,不知道该不该续?
艳子老师
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提问时间:03/23 10:55
#事业单位#
您好,清盘要税盘的,
阅读 585
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请问开立投资公司,经营范围:投资入股其他公司。设立哪种类型公司?股东人数,注册资本分别多少合适?账务怎样处理?
郭老师
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提问时间:07/07 12:24
#事业单位#
股份有限公司或者有限公司注册资本最低1,000,0000 支付的投资款借长期股权投资 贷银行存款 ,收到的分红借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
阅读 583
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你好,请问一个单位的部门给另一部门代扣了水电费一年多,但这两个部门都有开立对公户,最初打算没收回代扣的费用,都是本单位,但因其它原因代扣的费用通过总单位的对公户入账了代扣的对公户,金额收入也对不上总的支出,请问这个分录该怎么操作?
朴老师
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提问时间:02/09 15:04
#事业单位#
假设:A 部门代扣 B 部门水电费,总单位入账时收入与支出对不上(比如总户多收 / 少收,或挂账未清)。 冲平代扣往来(先清旧账) 借:其他应付款 —B 部门 (原代扣挂账金额) 贷:其他应收款 —A 部门 (A 部门代扣的实际支出) 说明:把 A 代扣、B 应付的旧往来全部冲平。 调整金额差异(补差额) 若总单位入账金额 > 实际代扣总额: 借:管理费用 / 营业外支出 (差额) 贷:其他应付款 —B 部门 (退给 B 或挂账) 若总单位入账金额 < 实际代扣总额: 借:其他应收款 —B 部门 (补收) 贷:营业外收入 (差额)
阅读 582
收藏 2
老师,您好,幼儿园食堂下水道疏通费1500元,是否需要走待摊费用?还是一笔计入办公费?
家权老师
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提问时间:06/03 09:57
#事业单位#
那个1笔计入管理费用-维修费
阅读 581
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老师,这个社卫中心是今年才并到我们这儿,社卫中心帐户独立但不是法人独立单位,原先帐独立做帐,今年归到我们医院,我现在不知道1是帐合并到医院,还是继续独立作,2是管理人员能否在社卫中心再拿份绩效。
宋生老师
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提问时间:05/09 17:03
#事业单位#
你好,这个问领导,看领导的要求 最好是分开做。拿绩效也看单位负责人的态度
阅读 581
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老师这道题的C怎么理解
朴老师
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提问时间:01/07 14:52
#事业单位#
先把题干转成逻辑链: 经济稳健增长→采取大刀阔斧举措(“除非 A 否则不 B”=“B→A”) 公共债务不攀升→经济稳健增长(题干后半句的逆否) 选项 C:“公共债务没攀升→采取了大刀阔斧举措”,是把上面两条链连起来(公共债务不攀升→经济增长→采取举措),逻辑成立
阅读 580
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重新审计谁来聘请?谁来承担费用?
宋生老师
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提问时间:06/18 08:28
#事业单位#
你好,谁需要就谁请了。 一般都是企业负担
阅读 579
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A公司是一家自有房产的百货大楼,现A公司把自己所有的经营业务超市和百货,都转给B公司,95%的员工也转给B公司,请问所有员工是不是需要和B公司重新签劳动合同?
羊小羊老师
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提问时间:11/28 12:57
#事业单位#
您好同学: 员工通常需与 B 公司重签劳动合同。因 A、B 是独立法人主体,劳动合同主体随业务转让而变更,为明确双方权利义务、保障权益与便于管理,依《劳动合同法》及实践惯例,B 公司承继业务和员工后,重签合同可让劳动关系明晰,过程需依规妥善处理以防纠纷。
阅读 579
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云会记证书有什么用?
金金老师
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提问时间:02/24 22:47
#事业单位#
您好,是记账的那个是吧
阅读 579
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老师你好,事业单位开出了一张1%的技术服务增值税普票,我做账的科目是事业收入,这笔收入要报企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:06/05 17:18
#事业单位#
是的,那个交交所得税的
阅读 578
收藏 2
财政应返还额度科目市级和县级以下已取消,换成了什么科目呢
朴老师
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提问时间:03/20 11:58
#事业单位#
财政应返还额度设置财政直接支付、财政授权支付明细科目。年度终了根据本年度财政直接支付预算指标数与实际支出数差额,借记科目下时候财政直接支付,贷记财政补助收入科目
阅读 578
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政府会计制度下,我们单位实行收支两条线管理,当月全部收入都需要上缴国库,假设本单位当月收入150万,其中100万是事业收入部分,50万是经营收入部分,这样怎么做账才能确认当月的经营收入呢。 借:银行存款150万 贷:经营收入50万 应缴财政款100 这样的话就没有足额缴了
奇老师
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提问时间:02/27 09:13
#事业单位#
同学,你好。会计分录可以这样写。 借:银行存款 150 贷:事业收入 100 经营收入 50 借:事业收入 100 经营收入 50 贷:应缴财政款 150
阅读 578
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