关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师我想问一下我们单位的资产房屋不在我们资产账上,但要换厨房的设备200000,我是单独入资产,还是维修费
金金老师
|
提问时间:11/26 11:44
#事业单位#
您好,这个是属于单独计入资产
阅读 707
收藏 3
老师我想问一下 就是差旅费这 他不是出一次差,有过路过桥费,这个费用需要给她单记到其他交通费里面么
一鸣老师
|
提问时间:03/14 16:10
#事业单位#
只要是出差的费用,都计入差旅费
阅读 707
收藏 3
工厂开工啊,职工出去培训记什么科目
王超老师
|
提问时间:03/12 09:55
#事业单位#
你好 这个是放到应付职工薪酬---职工教育经费的
阅读 707
收藏 3
请问以前年度做了一笔会计分录:借:其他应付款一×××,贷:银行存款。现在发现其他应付款的二级科目错了,现在如何调整?
邹老师
|
提问时间:04/04 16:15
#事业单位#
你好,根据你的描述,调整分录是 借:其他应付款一正确的 二级明细 贷:其他应付款一之前入账错误的明细
阅读 706
收藏 3
今天购买了13万承兑,用13万承兑购买了原材料,怎么做账
易 老师
|
提问时间:03/27 17:08
#事业单位#
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应收票据
阅读 706
收藏 3
事业单位预借差旅费,走一体化集中支付,如何做分录,如果钱剩余,又如何走账
小艳老师
|
提问时间:03/29 17:37
#事业单位#
您好,员工出差预借差旅费时:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金 1、补款时借:管理费用 -差旅费贷:现金其他应收款2、有剩余现金借:现金管理费用 -差旅费贷:其他应收款3、全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款
阅读 706
收藏 3
请应付的材料款未付而是直接从应收的工程款中扣除怎么做会计分录?
易 老师
|
提问时间:02/12 18:34
#事业单位#
同学您好,应付账款,贷:应收账款
阅读 706
收藏 3
地税退了一笔1000块多缴纳社保到银行存款账户,但是出纳就直接以发工资的形式从零余额账户补发给个人,我这个是否要工资中计提?
一鸣老师
|
提问时间:06/16 17:39
#事业单位#
关键是你交社保的时候做什么分录?
阅读 706
收藏 3
您好,公司服务站维修车支付给临时工的工时费用计那个科目,分录怎么写呀?谢谢
郭老师
|
提问时间:10/14 10:36
#事业单位#
你好,借劳务成本、劳务费贷银行存款, 确认收入之后借主营业务成本贷劳务成本、劳务费。
阅读 706
收藏 3
老师,您好,去年年底财政拨款的养老保险比如说5万,从零余额转到基本户记账借:银行存款5万,贷:财政拨款收入5万。借:资金结存5万,贷:财政拨款预算收入5万。扣养老保险记账借:单位管理费用4.6万,贷:银行存款4.6万。借:事业支出-人员经费4.6万,贷:资金结存4.6万。现在有个问题,因为决算规定养老保险不能列支其他费用,所以剩下的0.4万我已转入基本户做了收入,但是费用没归垫,现在有个问题,就是和决算对不上,这0.4万我可以怎么记账呀?
胡东东老师
|
提问时间:01/09 15:15
#事业单位#
剩下的0.4万的记账问题,可以参考以下方式: 将0.4万从基本户收入转出至单位管理费用或其他相关费用科目。这需要依据具体的业务活动和实际情况来选择合适的科目。 借:单位管理费用或相关科目 0.4万 贷:银行存款 0.4万 同时,在事业支出科目中进行相应的调整,确保支出与收入之间的配比关系。 借:事业支出-其他费用 0.4万 贷:资金结存 0.4万 这样记账的好处是可以保持与决算的一致性,同时也能够清晰地反映单位的实际业务活动和财务状况。不过,需要注意的是,具体的记账方式还需要根据单位的实际情况和财务制度来进行调整和完善。  重
阅读 705
收藏 3
老师,以前年度银行存款期初余额输错了,调账的话可以借记财政拨款结转,贷记累计盈余吗?
金金老师
|
提问时间:01/05 12:49
#事业单位#
您好,这个的话是可以的,可以这样的
阅读 705
收藏 3
老师这种发票多时不让用的?
小菲老师
|
提问时间:12/20 10:48
#事业单位#
同学,你好 定额发票可以使用的
阅读 705
收藏 3
期末结转后事业基金为贷方负数这个是怎么回事,要怎么调整呢
宋老师2
|
提问时间:01/02 15:11
#事业单位#
你好你看一下你的明细账。是怎么形成的?
阅读 704
收藏 3
发放误餐补助需要什么附近
艳子老师
|
提问时间:03/21 15:28
#事业单位#
您好,自已写报销单就可以了
阅读 704
收藏 3
国企和事业单位哪个更好考?
穆易老师
|
提问时间:04/06 00:09
#事业单位#
您好!通常国有企业的考试更为简单一些
阅读 703
收藏 3
收退税怎么做会计分录呢
新新老师
|
提问时间:06/08 09:49
#事业单位#
具体退的什么税?您好。
阅读 703
收藏 1
老师,我们单位收停车费按5%缴增值税,还要缴附加税吗。如何计算
郭老师
|
提问时间:04/03 12:52
#事业单位#
一行,一般纳税人还是小规模的。
阅读 702
收藏 3
一家公司收茶青重量为56斤,单价25元,金额1400元,交到茶叶公司时重量55斤,单价35元,金额1925元,问这家公式赚了多少元?(计算公式)
南疆老师
|
提问时间:03/31 04:59
#事业单位#
您好,如果收的茶青全部卖给茶叶公司的话,利润为1925-1400=525
阅读 702
收藏 3
老师,请问政府捐赠车辆,但是我们需要自己支付提车期间产生的相关费用。我们需要如何借贷?
一鸣老师
|
提问时间:03/02 14:37
#事业单位#
支付的费用计入固定资产就是
阅读 702
收藏 3
工厂筹建期间,安装机器的费用通过,在建工程转入到固定资产,办公用品,小零件,车费,加油,都记入到管理费用-开办费,开办费是不是最后到当期损益。对吗老师
郭老师
|
提问时间:02/10 10:22
#事业单位#
对的,是的,是这么做的。
阅读 702
收藏 3
老师您好,我们一个行业协会,准备印600本关于打击黑产案例的宣传手册,里面的10篇案例是跟会员公司征集来的,现在想给这供稿的10篇案例人员奖励,400元/篇。这个奖励,我们可以算宣传费吗?还是需要算作劳务费、或稿费呢?
朴老师
|
提问时间:08/26 15:40
#事业单位#
该奖励应算作稿费。 稿费是新闻、出版机构在文稿等采用后付给著译者的劳动报酬。行业协会向会员公司征集案例并支付奖励,符合稿费性质。从税务角度看,根据相关规定,非协会内部专业人员在协会的宣传手册上发表作品取得的所得,应按 “稿酬所得” 项目征收个人所得税。而劳务费是个人独立从事非雇佣的劳务所取得的所得,会员公司供稿人员并非为协会提供独立劳务服务,不属于劳务费范畴。宣传费是企业开展业务宣传活动所支付的费用,与支付给稿件作者的奖励性质不同,不能算宣传费。
阅读 701
收藏 4
协会提供服务,收到5 万。2万是给志愿者补贴。1万是管理人员补贴。2万是材料费,合理吗
东老师
|
提问时间:03/14 14:36
#事业单位#
您好,意思剩下对都是成本吗?
阅读 701
收藏 3
老师,你好,今个月我公司对公支出了车辆保险费,本来老板说有发票,才在对公支付的,但现在告知没有发票,是不是这样做帐, 借,管理费用—车辆保险费 贷,银行存款 借,管理费用—车辆保险费 贷,营业外支出,
东老师
|
提问时间:02/23 10:06
#事业单位#
您好,没错可以这么做账的
阅读 701
收藏 3
老师:学校有分校本部和完小,只有一个公户,现在教育局拨入款项到校本部账号,然后校本部在下发款项到完小个人账户,然后完小支出又从完小个人账户支出,不挂帐的情况下如果设部门帐的话这几笔收入支出要怎么记账呢?
青老师
|
提问时间:08/15 11:09
#事业单位#
你好;你们这个是一般企业盈利性质的公司 去开展业务吗
阅读 701
收藏 3
老师你好,记账凭证录取完,就自动出报表了是吗?出报表用来做什么呢? 刚入职流程不懂,希望老师能给我说明白点,谢谢
郭老师
|
提问时间:12/29 08:06
#事业单位#
软件做帐的是的 财务报表以后拿来申报 电子税务局申报的 即使不申报你老板也可以拿来看
阅读 700
收藏 3
同一种东西有十件 总价不变 数量不变 把他们从低到高调理价格怎么调理呀
蒋飞老师
|
提问时间:05/29 10:17
#事业单位#
你好,是工作表操作问题?
阅读 700
收藏 3
请问老师,要把预算会计的金额冲掉要怎么做凭证
小菲老师
|
提问时间:03/10 11:47
#事业单位#
同学,你好 之前分录,做一摸一样的,金额负数
阅读 700
收藏 3
老师:我2022年我把帮职工代扣代缴的社保费用记在其他应付款下,今年想把它调整到其他应收款,怎么做账?
青老师
|
提问时间:02/23 14:28
#事业单位#
你好 ; 可以的; 你做的 贷方其他应付款的话; 你做; 借 其他应付款贷其他应收款
阅读 700
收藏 3
首先 法人卡黑户不能使用 然后对公的营业额收款到了出纳的卡里,出纳是老板亲戚,通过出纳的卡支付报销,然后员工购买的公司报销的费用开了对公的发票,这种情况怎么办
朴老师
|
提问时间:11/28 14:45
#事业单位#
一、当前处理 资金流转 立即停止将对公营业额收至出纳个人卡,修复法人卡或办理新对公收款账户。 梳理出纳卡内公司资金收支清单,确保记录清晰。 发票处理 核对发票与报销情况,确保相符。 根据核对结果将收支从出纳卡账务调整到对公账务。 二、长期措施 完善制度 规定营业收入必须进对公账户,规范报销流程,从对公账户支出报销款。 加强监管 定期内部审计,重点审查资金和报销情况。 培训并监督财务人员,防止违规操作。
阅读 699
收藏 3
工商年审是什么时候做?
艳子老师
|
提问时间:03/27 20:25
#事业单位#
您好,现在就可以做了哦
阅读 699
收藏 3
上一页
1
...
370
371
372
373
374
...
437
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问