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首先 法人卡黑户不能使用 然后对公的营业额收款到了出纳的卡里,出纳是老板亲戚,通过出纳的卡支付报销,然后员工购买的公司报销的费用开了对公的发票,这种情况怎么办
朴老师
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提问时间:11/28 14:45
#事业单位#
一、当前处理 资金流转 立即停止将对公营业额收至出纳个人卡,修复法人卡或办理新对公收款账户。 梳理出纳卡内公司资金收支清单,确保记录清晰。 发票处理 核对发票与报销情况,确保相符。 根据核对结果将收支从出纳卡账务调整到对公账务。 二、长期措施 完善制度 规定营业收入必须进对公账户,规范报销流程,从对公账户支出报销款。 加强监管 定期内部审计,重点审查资金和报销情况。 培训并监督财务人员,防止违规操作。
阅读 738
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老师你帮我看看这个报表呢
青老师
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提问时间:01/05 09:36
#事业单位#
你好; 你是要分析报表还是编制报表; 具体是要问什么
阅读 738
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你好!老师,在村集体经济联合社中,买牛,买饲料之内的是需要些什么票据才是合格的呢?
易 老师
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提问时间:02/24 19:17
#事业单位#
同学您好,一样需要发票的,没有领票的 可以找税局代开发票
阅读 738
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老师你好,政府保密单位使用微信公众号(在建工程转无形资产),这种使用年限是不确定使用年限,不用摊销?
一鸣老师
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提问时间:03/24 17:39
#事业单位#
金额小就直接计入费用
阅读 738
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老师,事业单位给工会委员发放奖励时,应从单位工会账户列支该笔款项,结果从单位基本户列支了,现在能从工会把该笔资金转入单位基本户吗?有什么风险没有?
董孝彬老师
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提问时间:02/12 12:49
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 737
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职工出去培训,工厂出费用,会计怎么做账,分录怎么做
易 老师
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提问时间:03/12 10:18
#事业单位#
同学您好,计提的借:管理费用职工教育经费 贷:应付职工薪酬职工教育经费 报销时借:应付职工薪酬教育经费 贷:银行存款
阅读 737
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老师财务会计要做待摊费用,事业单位做什么科目
venus老师
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提问时间:08/11 12:34
#事业单位#
业余活动费用,同学
阅读 737
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请问各位老师这个会计分录怎么做?
妮老师
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提问时间:08/14 16:17
#事业单位#
你好,第一个图片做银行付款借预付账款贷银行存款,后面2张图片是对账明细,不需要做账务处理
阅读 736
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这个入固定资产什么类别
高辉老师
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提问时间:11/19 15:29
#事业单位#
你好,区域角这类的一般入到家具里 曲棍球如果是给员工的福利类的,一般入到其他
阅读 736
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6-6,根据图片资料,完成差旅费报销单
东老师
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提问时间:10/20 20:25
#事业单位#
您好这个是租要做账吗
阅读 736
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这个发票没有写开户行及账号可以吗
郭老师
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提问时间:06/19 13:25
#事业单位#
你好 代开的可以收下的
阅读 736
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请问个体开专票吗?税率是一吗?
文文老师
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提问时间:03/15 16:30
#事业单位#
个体开专票,税率与小规模一样
阅读 736
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事业单位预借差旅费,走一体化集中支付,如何做分录,如果钱剩余,又如何走账
小艳老师
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提问时间:03/29 17:37
#事业单位#
您好,员工出差预借差旅费时:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金 1、补款时借:管理费用 -差旅费贷:现金其他应收款2、有剩余现金借:现金管理费用 -差旅费贷:其他应收款3、全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款
阅读 736
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老师,设计服务小规模税率是怎么设置的啊?
郭老师
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提问时间:09/20 20:52
#事业单位#
专票3%,普通发票免税。
阅读 736
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老师好,公办幼儿园"下一步推进资产管理的工作思路及工作建议"这个怎么写呀?给点实际工作的建议吧
易 老师
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提问时间:02/28 13:30
#事业单位#
同学您好,主要加实物管理,减少闲置浪费 其次,做了账务管控,台账,卡片,做到账实相符 最后,做好定期盘存与抽盘,奖优罚劣,推进资产管理上水平
阅读 736
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老师这样的年检通过了吗
东老师
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提问时间:06/14 10:08
#事业单位#
你好,你给我发截图,我可以看一下。
阅读 736
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发票的税率搞错了,如何更改?钱已转出
一鸣老师
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提问时间:02/14 11:35
#事业单位#
只有退回重开就是了
阅读 736
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事业单位投资支出,债务还本支出在决算表中属不属于项目支出,还是属于基本支出呢?
朴老师
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提问时间:10/17 19:48
#事业单位#
投资支出:通常属于项目支出,因它是为特定投资项目(如长期股权投资、固定资产投资)发生的、有明确目标和期限的支出,非日常运转所需。 债务还本支出:一般属于基本支出,因偿还债务本金是事业单位维持正常信用、保障基本运营的常规性支出,不依附于特定项目。
阅读 735
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这个方便说具体点吗有点迷惑用的是金蝶EAS
董孝彬老师
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提问时间:09/23 17:14
#事业单位#
您好,要提供2024年1-6月和2025年1-6月的营业额截图各1张,这两年同期的增值税纳税表截图各1张、利润表截图各1张,总共6张截图;具体操作是,先登录金蝶EAS系统,营业额在“销售管理”模块里找,增值税纳税表去“税务管理”模块,利润表到“财务报表”模块,每个模块都分别选2024年1月1日至6月30日和2025年1月1日至6月30日的时间范围,找到对应数据后用截图工具保存,然后按年份和类型给文件命名,最后通过邮件或即时工具发过去就行。
阅读 735
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您好老师,申请发票税额,请您提交真实完整的合同。是发票有问题吗?
钟存老师
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提问时间:08/11 18:45
#事业单位#
不是发票有问题 是必要的文件 证明业务扩大了 需要增加开票需求
阅读 735
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老师 涉及到大额资金付款的会议记录每笔业务都要附吗? 一个月一张放在凭证最前面装订行不行
文文老师
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提问时间:05/15 09:15
#事业单位#
一个月一张放在凭证最前面装,可以的
阅读 735
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行政单位,开来的工程票上的钱数比实际支出的多,这种情况下,未支出的部分记其他应付款还是应付账款?
宋老师2
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提问时间:12/25 14:13
#事业单位#
你好!这个挂着的时候计入应付账款
阅读 735
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要计提税金及附加,事业单位税金及附加设在哪个科目下面
刘倩老师
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提问时间:04/04 11:16
#事业单位#
你好,这个进入经营支出
阅读 735
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去年的事业预算收入对应的二级明细错了,应调为别的二级明细,今年怎么调?
兮兮老师
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提问时间:03/20 21:18
#事业单位#
尊敬的学员您好!如果就是二级科目之间登记错误,先用红字编同样错的凭证,再编制正确的凭证就可以。
阅读 735
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麻烦老师解答我57 另外请问医院卫生院是什么原则呢?
小超老师
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提问时间:06/23 16:10
#事业单位#
你好,配比原则。根据经营活动的事业单位,其经营支出与相关的收入应当配比。
阅读 735
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事业单位一体化系统上交以前年度利息收入会计分录
一鸣老师
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提问时间:10/16 22:02
#事业单位#
借:累计盈余 贷:银行存款 借:其他结余 贷:资金结存-货币资金
阅读 735
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研发软件产生的安全评测服务是否计入软件成本中
朴老师
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提问时间:12/02 10:28
#事业单位#
同学你好 需要计入的
阅读 735
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员工可以开发票给单位吗?
艳子老师
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提问时间:02/20 10:27
#事业单位#
同学,你好,是要开哪方面的发票了?
阅读 735
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老师您好,我们一个行业协会,准备印600本关于打击黑产案例的宣传手册,里面的10篇案例是跟会员公司征集来的,现在想给这供稿的10篇案例人员奖励,400元/篇。这个奖励,我们可以算宣传费吗?还是需要算作劳务费、或稿费呢?
朴老师
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提问时间:08/26 15:40
#事业单位#
该奖励应算作稿费。 稿费是新闻、出版机构在文稿等采用后付给著译者的劳动报酬。行业协会向会员公司征集案例并支付奖励,符合稿费性质。从税务角度看,根据相关规定,非协会内部专业人员在协会的宣传手册上发表作品取得的所得,应按 “稿酬所得” 项目征收个人所得税。而劳务费是个人独立从事非雇佣的劳务所取得的所得,会员公司供稿人员并非为协会提供独立劳务服务,不属于劳务费范畴。宣传费是企业开展业务宣传活动所支付的费用,与支付给稿件作者的奖励性质不同,不能算宣传费。
阅读 734
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以前年度预付账款退回用财政应返还额度只说明以前预付的时候使用的是财政拨款资金?财政直接支付,所以预算会计那里是财政拨款结转或结余?
小奇老师
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提问时间:09/24 20:02
#事业单位#
同学您好,以前年度预付账款退回用财政应返还额度说明以前预付的时候使用的是财政拨款资金,这个理解是正确的,不过使用的财政拨款资金是上年度应下达但未下达的资金, 上年度年终,应下达但未下达的财政直接支付指标,分录为, 借:财政应返还额度 贷:财政拨款收入 今年,使用该未下达的财政直接进行预付,分录为, 借:预付账款 贷:财政应返还额度 发生退回时, 借:财政应返还额度 贷:预付账款 至于只用财政拨款结转还是结余科目,取决于预付账款使用的资金性质,如某项财政专项资金未使用完结转到下一年度,用结转;某项专项资金使用完毕发生结余到下一年,用结余
阅读 734
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