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老师,这是在做企业 所得税汇算清缴,这个表怎么填啊?
暖暖老师
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提问时间:04/04 13:51
#事业单位#
,这个根据你的应付职工薪酬明细账啊
阅读 710
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老师你好!做弱电工程的 如果当月没有开发票出去 就是没有收入 还需要结转成本吗
朴老师
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提问时间:04/06 10:57
#事业单位#
同学你好 对的 需要结转成本的
阅读 710
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5.期末,采用权益法核算的民间非营利组织,按照应当享有被投资单位当年实现的净利润的份额,借记( )科目,贷记“投资收益”料 山。 OA应收股利 OB.长期股权投资 Oc.其他应收款 OD.银行存款
金金老师
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提问时间:12/07 21:23
#事业单位#
您好,这个是属于长期股权投资
阅读 710
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我们单位找私人车拉了一车煤炭,要付运费,需要哪些入账凭证?需不需要三方询价单?该怎么弄?
青老师
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提问时间:11/29 15:05
#事业单位#
你好; 需要合同 和发票以及支付回单 ; 以及代扣个税哈
阅读 710
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个税手续费退,如果没有扣个税,是不是就不用操作了?
新新老师
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提问时间:03/25 16:06
#事业单位#
这个不交个税,这个钱是给企业的。企业交增值税。
阅读 710
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你好!老师,在集体经济联合社中收到承包鱼塘款应该怎么做账务处理呢?
易 老师
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提问时间:10/14 22:34
#事业单位#
借:很行存款,贷:发包收入-承包收入。
阅读 710
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计提增值稅和附加税的分录该怎麼写
李老师(1)
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提问时间:06/08 15:32
#事业单位#
你好,一般纳税人的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
阅读 710
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博物馆买了一本书,书款上缴国库,分录怎么做
李老师(1)
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提问时间:11/29 15:10
#事业单位#
你好同学,借银行存款,贷事业收入。
阅读 710
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行政事业单位收到的本机发改委拨付的基本建设资金属于财政拨款还是非财政拨款呢?
朴老师
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提问时间:01/23 19:42
#事业单位#
属于财政拨款。 本级发改委拨付的基本建设资金,本质是财政性资金,纳入部门预算管理,应通过“财政拨款收入”核算,不属于非财政拨款。 若为非本级(如上级发改委、中央)通过非财政渠道(如专项转移支付外的其他渠道)拨付,才可能按非财政拨款处理;本级发改委拨付的,一律按财政拨款。
阅读 709
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我是单位的出纳,单位销售了一批货物,对方把钱给我发微信了,领导说让我先拿着,放上半年了再存公户,这样行吗
cindy赵老师
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提问时间:11/10 22:49
#事业单位#
您好,可以收到款后存入对公账户。
阅读 709
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职工出去培训,工厂出费用,会计怎么做账,分录怎么做
易 老师
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提问时间:03/12 10:18
#事业单位#
同学您好,计提的借:管理费用职工教育经费 贷:应付职工薪酬职工教育经费 报销时借:应付职工薪酬教育经费 贷:银行存款
阅读 709
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请问个体开专票吗?税率是1吗
一鸣老师
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提问时间:03/15 16:32
#事业单位#
专票可以根据客户需要任选1%或3%
阅读 709
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老师我补提6月份社保时其他应付款在贷方,为什么明细表上的在借方,一直显示有余额
玲竹老师
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提问时间:08/16 10:11
#事业单位#
您好 请问工资是当月发放当月的吗 社保是当月缴纳当月的吗
阅读 709
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老师,我想问问借入股东资本金的分录怎么填借贷方向
林立老师
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提问时间:06/11 09:18
#事业单位#
同学你好,借入股东资本金——是股东向单位投入资本金,还是单位向股东借款?
阅读 709
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老师怎么算利润?进货1052卖出去1209
文文老师
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提问时间:11/12 16:45
#事业单位#
用卖价减去买价,就是毛利润
阅读 708
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老师,请问个人给公司提供的服务,有规定说必须开票吗?
王超老师
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提问时间:03/29 10:00
#事业单位#
你好 没有阿,但是这个要给他申报个人所得税的
阅读 708
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您好老师,残疾人保障金上年在职工工资总额是按个税系统里面填吗?公司负责部分社保要加进去吗?
新新老师
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提问时间:03/15 14:56
#事业单位#
按照应发工资总额来计算。
阅读 708
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想问一下村卫生所个人所得税应该怎么报,需要交??
易 老师
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提问时间:03/31 14:29
#事业单位#
同学您好,按工资薪金申报个税, 登陆自然人电子税务局,被授权的办税人员、扣缴单位的法定代表人、财务负责人或拥有电子税务局管理权限的人员登录-点击单位办税
阅读 708
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老师,公司6月转了了几个技术转让,这个技术转让不征企业所得税,我需要做账务处理吗?那我需要把专利计入无形资产哇?这个是之前的会计没有计入无形资产,也没有成本来核算所得额,因为没法估所得额,所以我想在申报企业所得税的时候放弃享受,这样可以嘛?直接抵减以前年度损益。这个计入到直接计入损益科目,分录怎么写,麻烦帮我把分录写一下
青老师
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提问时间:10/10 15:56
#事业单位#
你好; 你先做无形资产 ;摊销; 在做转让分录哈
阅读 708
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老师我想问一下我们是事业单位,单位固定资产没车,也没车编,上级主管部门给派个车,委建委借个120,车发生的费用是走公务用车,还是其他交通费呢
木木老师
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提问时间:08/10 22:01
#事业单位#
这一种建议走交通费用处理。
阅读 708
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1、非财政拨款结转和非财政拨款结余如何区分呢?2、非财政拨款收入包括哪些方面的收入呢?
朴老师
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提问时间:01/20 19:43
#事业单位#
非财政拨款结转 vs 非财政拨款结余 核心区别是资金是否有指定用途:专项非财政资金收支结余是结转,需按原用途继续使用;非专项非财政资金收支结余是结余,可自由支配。 非财政拨款收入范围 指事业单位收到的非同级财政拨款,主要包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入。
阅读 707
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您好老师,在进行财务科目和预算科目进行对账时发现,1002银行存款与8001货币资金的资金对不上,之后进行了调整,用的公式是100201 (银行存款) +应收账款+其他应收款-应付账款-其他应付款=8001(货币资金),核对完之后还是对不上。出现当货币资金大于调整后的银行存款时,为当月发生了1218其他应收款或者2307其他应付款贷方科目产生的差异;当货币资金小于调整后的银行存款时,为当月发生了1218其他应收款与2307其他应付款借方科目产生的差异。产生这样的差异我们需要如何处理账务呢,或者怎么做会计分录,感谢老师辛苦回答。
朴老师
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提问时间:05/22 08:54
#事业单位#
货币资金>调整后银行存款 其他应收款贷方差异:收回款项,若未入账,补记借货币资金,贷其他应收款 。 其他应付款贷方差异:收到款项,若未正确计入,补记借货币资金,贷其他应付款 。 货币资金<调整后银行存款 其他应收款借方差异:借出款项记账错,用红字借货币资金、贷银行存款冲减多计 。 其他应付款借方差异:偿还款项记账错,用红字借货币资金、贷银行存款冲减多计 。 调整前核凭证,调整后再对账,跨期考虑追溯调整。
阅读 707
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老师,怎么做
朴老师
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提问时间:04/14 15:27
#事业单位#
1 月 16 日系统自动批扣贷款本金时 借:贷款 —— 个人保证贷款 —— 刘 XX(本金) 4700 贷:吸收存款 —— 个人存款 —— 刘 XX 4700 1 月 17 日冲正操作时 借:吸收存款 —— 个人存款 —— 刘 XX 4700 贷:贷款 —— 个人保证贷款 —— 刘 XX(本金) 4700
阅读 707
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社保每年年审,如果社保基数上调,需要补差额吗?如果是离职的员工呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/24 20:20
#事业单位#
您好,企业会统一负责调基补差,个人需承担的差额部分会从工资中扣除,离职员工不会要求补,24年大范围调整社保基数就 是这样的规定
阅读 707
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老师请问这个题政府会计分录应该怎么做 某行政单位通过银行转账支付购买一套专用设备用于专业业务活动,全部价款为60万元,签订合同后支付第一笔货款10万元;该设备验收时支付剩余货款,设备无需安装即可投入使用;该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款,该单位每月对该设备计提折1日5000元,达到保质期后支付了3万元质量保证金。要求:根据上述业务,编制会计记账的会计分录。
朴老师
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提问时间:01/03 09:20
#事业单位#
1.签订合同后支付第一笔货款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 1.设备验收时支付剩余货款 借:固定资产 600000 贷:预付账款 500000 贷:银行存款 100000 1.该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款 借:银行存款 70000 贷:预付账款 70000 1.该单位每月对该设备计提折旧5000元 借:业务活动费用 5000 贷:固定资产累计折旧 5000 1.达到保质期后支付了3万元质量保证金 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000
阅读 707
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行政事业单位的项目款、在凭证装订时,需要放的是合同还是文件
小天老师
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提问时间:04/03 18:27
#事业单位#
您好,放文件,合同单独管理。 一般情况下不需要。会计凭证的目的是证明交易事项的真实、可靠。经济合同可以证明交易的合法性,但不是唯一凭据。合同一般按照文书档案进行管理即可。除非无法取得其他交易凭据,否则一般不将合同作为原始凭证入账保存。
阅读 707
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老师,请教一下,我司是做收购一般工业固废的,简单说对方公司有固废我们去收购,然后对方给现金或者开发票付款给我们,应该是什么科目?如果我司把固废出售给其他公司,我司要现金或公户付款给对方应该是科目科目呢?
小林老师
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提问时间:04/06 09:58
#事业单位#
您好,借库存商品,贷应付账款
阅读 707
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请教个挂笔去年的应收账款,今年说经办没跟踪好节目没做,这笔钱没办法收回来,对方不认这笔钱。但是我财务看到合同已签发票也开出,这后续可以直接叫对方单位说明写下,发票拿出冲红。或者有更好办法?我们不可能随便坏账吧。
小菲老师
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提问时间:09/28 12:24
#事业单位#
同学,你好 这后续可以直接叫对方单位说明写下,发票拿出冲红。
阅读 707
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老师,有关于财政资金‘拨改投‘的案例没
易 老师
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提问时间:10/17 19:51
#事业单位#
同学您好, 没有这个的呢,给您登记一下需求,后期留意:
阅读 707
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老师我想问一下我们单位的资产房屋不在我们资产账上,但要换厨房的设备200000,我是单独入资产,还是维修费
金金老师
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提问时间:11/26 11:44
#事业单位#
您好,这个是属于单独计入资产
阅读 707
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