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老师,们是酒店业,收到税务局通知有一家供应商欠税,让我们把他家的进项发票转出,我们是否应该正常配合.
家权老师
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提问时间:04/07 08:48
#税务#
是的,你们必须要配合转出的
阅读 32
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/07 08:48
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 48
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/07 08:47
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 47
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:04/07 08:45
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 42
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老师,我想问下0 申报期间进来的票后期可以做进去吗?
邹老师
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提问时间:04/07 08:29
#税务#
你好,后期进来的票,是可以做相应账务处理的
阅读 17
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老师您好!我公名称为上海某文化传媒有限公司,增值税税目:“文化服务”。但我们给客户开发票一般都是为:“现代服务*信息服务费”,金额十几万,这个合适吗?我们是否应该开票项目为“文化服务*服务费”更合适呢?
朴老师
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提问时间:04/07 08:16
#税务#
不合适。 你是文化传媒公司,业务属于文化创意服务,长期开 “现代服务 * 信息服务费” 容易被税务预警。 建议直接开: 文化创意服务 * 策划服务费 / 设计服务费 / 宣传服务费 不要开信息服务费,也不用开 “文化服务 * 服务费”。
阅读 53
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个人需要去哪里开发票
暖暖老师
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提问时间:04/07 07:25
#税务#
你好个人需要到税务局代开发票
阅读 41
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老师,您好,开菜鸟驿站的,中通平台报个税怎么理解?我付工资,房租,水电费,这能是扣除项吗?谢谢
暖暖老师
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提问时间:04/07 07:23
#税务#
你好,申报工资薪金所得可以扣除的有发票的可以除了工资
阅读 58
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公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万,135万会计做了往来款,B股东出资165万钱没有到位也做的往来款,C股东出资170万也做的往来款,2023年2月A股东0元转让给B股东,那这个30万是不是就是B股东的,这个是不是属于撤资吗?要做账务处理吗
董孝彬老师
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提问时间:04/07 07:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
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企业所得税,是季度申报,还是年度申报?如果是年度申报,那季度的利润表,就不用填吗?
暖暖老师
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提问时间:04/07 06:14
#税务#
你好,所得税是季度申报的,还有年报都要申报的! 都需要填写的
阅读 49
收藏 0
个人所得税专项扣除的贷款合同号往年不一致比对不通过怎么处理
暖暖老师
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提问时间:04/06 23:08
#税务#
你好修改合同号肯定的
阅读 55
收藏 0
我退休工资2100;现固定长期在一家公司上班,月工资3500;3月份在外兼职1个月(临时的劳务派遣),收入3560元,请问怎么样不被长期工作单位发现?而且避交个人所得税?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 21:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 78
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老师印花税只填写金额保存,没有提交申报怎么修改呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 21:23
#税务#
您好,未提交申报,可直接修改: 1. 进入【印花税税源采集】页面。 2. 点击【修改】,更正金额后【保存】。
阅读 83
收藏 0
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
朴老师
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提问时间:04/06 21:14
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 23
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老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
刘艳红老师
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提问时间:04/06 21:11
#税务#
您好,是的,做无票收入
阅读 24
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老师,您好! 请问,小规模纳税人销售不动产、货物总收入刚超过500万元,需要变更成一般纳税人吗?
暖暖老师
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提问时间:04/06 20:52
#税务#
你好,税务局没让变更先不需要暂时
阅读 48
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老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
朴老师
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提问时间:04/06 20:43
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 37
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老师印花税购销都是按不含税金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 20:36
#税务#
您好,这个是按合同来就行
阅读 75
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老师,这个月报税期我的待办里面没有出现印花税,如果上个月有收入,是不是这个月必须要申报印花税?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 20:34
#税务#
您好,公司是主营什么的
阅读 63
收藏 0
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
刘艳红老师
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提问时间:04/06 20:33
#税务#
您好,不用支付,转到营业外收入中
阅读 31
收藏 0
客户是广东有限公司,还没实缴到位如果把营业执照,转让给其他人然后减资可以吗?有风险吗?
apple老师
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提问时间:04/06 20:15
#税务#
同学你好。 可以的。风险就是前股东对资本有补充责任。 最好是 先减资。再转让。
阅读 64
收藏 0
老师就是我们公司是小规模,但是2025年a公司投资了b公司,b公司运营了3个月就倒闭了,也做了注销,但是我们当时投资款转的是31111元,退回了12874.02元,还有18236.98元没有退回,我在利润表上体现的是投资收益-18236.98元,但是汇算清缴,a105090表不会填写,a105000调整表,投资收益那里体现感叹号,老师帮我看看a105030表我需要填写吗?怎么填写,a105090表,老师也帮我看看我是否填写正确了?
苏晓燕老师
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提问时间:04/06 19:42
#税务#
您稍等,我给您编辑
阅读 101
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我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 19:40
#税务#
您好,这个开现代服务*劳务费
阅读 30
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老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 19:29
#税务#
您好,不用, 这个是费用类的
阅读 26
收藏 0
欠企业所得税:50,000 元 滞纳:1 年(按 365 天算)滞纳金 = 50,000 × 0.05% × 365 = 9,125 元
董孝彬老师
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提问时间:04/06 19:03
#税务#
您好,是的,就是这么计算的哦,计算对的
阅读 74
收藏 0
税务上补交税款的滞纳金是万分之五乘以天数吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/06 18:56
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 72
收藏 0
按 5% 减按 1.5% 什么意思?老师
刘艳红老师
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提问时间:04/06 18:17
#税务#
您好,就是按1.5%来税的意思
阅读 49
收藏 0
个人名下的租房出租。租金是800,需要缴纳房产税的吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 18:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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老师26年1季度企业所得税季报 应付职工薪酬工资和社保1-3贷方金额。实际发放工资是12-2的借方金额是这样子填写吧老师
刘艳红老师
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提问时间:04/06 17:29
#税务#
您好,实际发放的也是1到3月的
阅读 58
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服务收入,是填到服务不动产和无形资产吗
钟存老师
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提问时间:04/06 17:17
#税务#
是的 您的理解正确
阅读 46
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