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买了30000的货,商家多送4000的货,实际支付30000,账务怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/27 15:25
#税务#
你好,这个对于你们就是借库存商品 30000 贷银行存款30000
阅读 7729
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老师,以房抵债,甲开发商抵给我们企业乙,不落户到我们企业,将来我们有第三方购买了或者我们在抵给我们的供货商,第三人和甲方办理过户手续,期间我们企业缴纳税款吗?签订以房抵债协议可以吗?规定有第三方时在过户。
小锁老师
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提问时间:06/16 15:28
#税务#
您好,这个是可以签订这个签订以房抵债协议可以的
阅读 7727
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朴老师
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提问时间:04/19 13:04
#税务#
同学你好 请提问会计问题方便职称老师回答
阅读 7726
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处理固定资产赔了30,本身利润3,然后现在利润成了负,想交本身利润3,调整固定资产行吗
易 老师
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提问时间:04/12 14:39
#税务#
同学您好, 你好, 是不可以的,要处置合同,发票,货物货款四项要统一的
阅读 7720
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财务软件使用费计入什么科目
小锁老师
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提问时间:06/16 15:13
#税务#
您好,这个的话是走管理费用的 这个是
阅读 7719
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老师,这是一个一般纳税人宾馆企业,这个宾馆在丙市预缴增值税是多少,怎么求?
朴老师
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提问时间:06/16 10:40
#税务#
同学你好 这个是百分之九 1500/(1+9%)
阅读 7719
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我指的是试卷里面的问题
廖君老师
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提问时间:06/16 11:57
#税务#
中午好,提问要有具体的问题了,看到题才知道会不会做您的题呀
阅读 7719
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老师,请问我个人所得税汇算如下金额,需要交纳个人所得税是多少
东老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
40000*10%-2520=1480元,个人所得税是这么计算的
阅读 7719
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一般纳税人从农民那购进对方自产农产品,取得对方开具的农产品销售发票,注明买价100 000元,款项已支付,材料已入库,但是尚未生产领用。这个抵扣税率是9%还是10%,分录能写一下吗
刘欢老师
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提问时间:06/16 19:13
#税务#
同学,您好。 尚未领用的话,目前按照9%扣除。待领用时在加计扣除1% 借:原材料91000 应交税费——应交增值税(进项税额)9000 贷:银行存款100000
阅读 7717
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老师,如果缴税困难,可以申请缓交吗
家权老师
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提问时间:06/16 10:39
#税务#
是的,可以申请缓交的
阅读 7717
收藏 29
6月底前怎样计税个人所得税汇算清缴?
小锁老师
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提问时间:06/16 12:10
#税务#
您好,你说是汇算上年的?
阅读 7716
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老师,工地打桩那个桩款,入工程辅助费,还是?二级科目是什么?
刘艳红老师
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提问时间:06/16 15:50
#税务#
您好, 计入工程施工-工程辅助费
阅读 7716
收藏 32
钱转入公户了,但是对方不要发票,怎么做账,怎么报税
小菲老师
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提问时间:06/16 15:54
#税务#
同学,你好 无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 7716
收藏 32
17.2019年7月,东盛机械厂(增值一般纳税人)发生以下经济业务(假设防伪税控发票均经认证): (1)购进A村料用于应税项目,税控发票注明价款80000元,增值税额104000 (2)购进B材料用于应税项目,税控发票注明价款30000元,增值税税额39000 (3)从国外购进隔离工作服用于应税税项目,关税完税价格100000元,取得海关开具的增值税专用缴款书,关税率20%, (4)委托小规模纳税人加工原配件用于应税项目,开出20 600元支票用于支付全部的加工费,取得了税务代开的增值税发票。 (5)销售车床20台,取得不含税收入40000 000元。 (6)将一台自产的专用车床作为投资给A公司,成本300 000元,成本利润率10本企业和其他企业均无同类车床。 (7)销售积压不用的原材料,取得含税收入11 300元。 (8)将与(5)销售的同样车床2台与鞍山钢铁公司的钢材交换,取得的增值
小锁老师
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提问时间:03/08 21:58
#税务#
您好,这个题目是全部的吗
阅读 7715
收藏 32
民办学校的增值税收入和所得税收入为啥会对不上呢
郭老师
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提问时间:06/15 18:31
#税务#
你好你看下增值税一次开了发票的吗 收入按月做的
阅读 7714
收藏 0
税务会计解题过程
加菲猫老师
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提问时间:04/18 16:24
#税务#
同学 你好 稍等老师看下题目解答
阅读 7714
收藏 19
老师好,6月份进项税额有2张发票,一张是湖南同方家具开的负数发票,进项税是-143000;一张是进货专票,进项税是104000。 为什么申报增值税时,进项税额是104000,而不是89700(104000-14300)
廖君老师
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提问时间:06/15 23:19
#税务#
您好,-14300这是在附表二进项转出20行,手工填的,自动生成在增值税主表14行
阅读 7711
收藏 32
2023年4月15日做2023第一季度的申报,这个一次性折扣不会做,请把每个表格讲下怎么算的
郭老师
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提问时间:06/15 22:07
#税务#
第一列填写原值。6200 第二列填写账上折旧的金额,6200×96%/12*4 第三列填写一个月折旧的金额,6200×96%/12 第四列填写6200×96%
阅读 7710
收藏 21
请问老师,图片4、与销售数量、销售额挂钩的,返现处理方式通俗的来说就是冲减成本和进项税对吧?
廖君老师
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提问时间:06/16 10:04
#税务#
您好,是 的,就是这么理解的,收到红票我们成本减少,进项转出
阅读 7708
收藏 32
老师,在财务报告写支付某个供应商费用太高导致亏损。老板问起,我怎么解释?
廖君老师
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提问时间:06/16 12:39
#税务#
您好,具体是买的什么东西呀,过高不是一月就用完的,要分摊到受益各月,这样就不会亏太大了
阅读 7706
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这题怎么作
丽媛老师
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提问时间:04/13 19:52
#税务#
你好,同学,你是哪道题不会啊
阅读 7705
收藏 14
现在一般纳税人可以转为小规模纳税人吗?
文文老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
现在一般纳税人,不可以转为小规模纳税人
阅读 7704
收藏 32
某酒厂是一般纳税人,生产果酒和啤酒 ,已知酒类的增值税税率为13%。果酒的消费税税率10%,啤酒消费税税率是220元/吨。20XX年10月发生以下业务:(1)销售果酒取得不含税销售额12万元,同时收取包装费5万元搬运费2万元(均为价外费用)。请计算该月销售果酒需缴纳的增值税、消费税。(2)销售啤酒150吨,取得不含税销售20万,请计算该月销售酒需缴纳的增值税消费税。
邹刚得老师
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提问时间:04/30 21:16
#税务#
你好 (1)销售果酒需缴纳的增值税=(12万+(5万+2万)/1.13)*13% 销售果酒需缴纳的消费税(12万+(5万+2万)/1.13)*10% (2)销售啤酒的增值税=20万*13% 销售啤酒的消费税=150*220
阅读 7701
收藏 32
电子税务局怎么切换人员开票
刘艳红老师
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提问时间:06/16 17:23
#税务#
您好,以开票员的进份进入就可以
阅读 7699
收藏 14
交社保的时候应该怎么做分录,有个人部分和单位部分
小锁老师
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提问时间:04/15 15:02
#税务#
您好,个人部分在工资包含,企业部分单独做费用
阅读 7699
收藏 20
中级是什么时候可以报名呢,
刘艳红老师
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提问时间:06/16 12:28
#税务#
您好,现在就已经开始了呀
阅读 7694
收藏 32
年销售额80万交多少企业所得税
东老师
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提问时间:05/22 16:22
#税务#
你好,你们企业是小微企业吗?
阅读 7694
收藏 4
酒店小规模纳税人想增加一个商品编码名称是住宿费但是不知道是哪一步错了
玲老师
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提问时间:08/08 19:15
#税务#
是您的税率选择错了,选择1%的税率。
阅读 7694
收藏 0
一般纳税人企业【非房地产企业】销售不动产预收账款是否预缴增值税
宋生老师
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提问时间:05/22 19:09
#税务#
你好!预收款缴纳增值税仅限于房地产企业
阅读 7692
收藏 25
您好!乳制品生产加工企业的增值税率是多少,如何计算当期产成品可以抵扣的进项税,可否详细讲解一下!
玲老师
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提问时间:04/17 17:42
#税务#
你好 主要销售什么样产品
阅读 7690
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